RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем финанси
рования
всего,
млн.руб.
в том числе по годам:
 
Исполни
тель
Ожидаемый
результат
от реализа-
ции
мероприятия
 
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012

I. «Рост уровня и качества жизни населения»

 Труд и занятость

1.  Профессиональное обучение безработных граждан, профессиональная ориентация

         краевой бюджет

 
1,030
1,030
 
0,200
0,200
 
0,210
0,210
 
0,220
0,220
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200

КГУ ЦЗН Михайловского района

Повышение занятости экономически активного насе

ления района

2. Содействие занятости населения (информирование населения и работодателей о положении на рынке труда создание учебных рабочих мест, организация ярмарок вакансий)

          краевой бюджет

 
 
 
2,616
2,616
 
 
 
0,601
0,601
 
 
 
0,545
0,545
 
 
 
0,490
0,490
 
 
 
0,490
0,490
 
 
 
0,490
0,490

КГУ ЦЗН Михайловского района

Повышение занятости экономически активного насе

ления района

 3. Организация новых рабочих мест (общественных работ, временного трудоустройства, содействие самозанятости населения,)

          местный бюджет

          внебюджетные средства

 
 
2,271
0,486
1,785
 
 
0,391
0,079
0,312
 
 
0,410
0,090
0,320
 
 
0,427
0,100
0,327
 
 
0,491
0,105
0,386
 
 
0,552
0,112
0,440

КГУ ЦЗН Михайловского района,

Администрация Мих.района

Повышение занятости экономически активного насе

ления района

 Мероприятие 4. Социальная поддержка безработных граждан включая пособия по безработице, материальную помощь, стипендии и пенсии назначенные досрочно

краевой бюджет

 
 
68,000
68,000
 
 
14,400
14,400
 
 
14,000
14,000
 
 
13,600
13,600
 
 
13,000
13,000
 
 
13,000
13,000

КГУ ЦЗН Михайловского района

Повышение социальной защищенности трудоспособ

ного населения
Итого по разделу
в том числе:

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

73,917
 
71,646
0,486
1,785
15,592
 
15,201
0,079
0,312
15,165
 
14,755
0,090
0,320
14,737
 
14,310
0,100
0,327
14,181
 
13,690
0,105
0,386
14,242
 
13,690
0,112
0,440
 
 

II. «Создание благоприятного социального климата для деятельности здорового образа жизни территории района»

Образование

1. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

        краевой бюджет        

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства 

 
6,465
0,965
1,500
4,000
 
0,877
0,177
0,100
0,600
 
1,088
0,188
0,200
0,700
 
1,300
0,200
0,300
0,800
 
1,500
0,200
0,400
0,900
 
1,700
0,200
0,500
1,000

Администрация Мих. района, комитет по образованию

Создание благоприятных условий для детей из мало

имущих семей

2. Региональный компонент содержания общего образования (учебники, учебные пособия, хрестоматии, методические разработки, рабочие тетради, карты, карты-схемы, фильмы об Алтайском крае)

        краевой бюджет        

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства 

 
 
 
 
2,100
1,100
0,500
0,500
 
 
 
 
0,420
0,220
0,100
0,100
 
 
 
 
0,420
0,220
0,100
0,100
 
 
 
 
0,420
0,220
0,100
0,100
 
 
 
 
0,420
0,220
0,100
0,100
 
 
 
 
0,420
0,220
0,100
0,100
Краевое управле

ние по образованию, комитет по образованию района

Улучшение образовательного процесса и развития кругозора детей

3. Организация и проведение детской оздоровительной компании

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства 

 
21,156
1,356
6,000
13,800
 
3,764
0,264
1,000
2,500
 
3,964
0,264
1,100
2,600
 
4,264
0,264
1,200
2,800
 
4,464
0,264
1,300
2,900
 
4,700
0,300
1,400
3,000

Комитет по образованию района

Улучшение материально-технической базы оздорови

тельных учре
ждений, улучше

ние здоровья детей, занятость детей

4. Приобретение лабораторного оборудования, мебели

        муниципальный бюджет

3,900
3,900
0,500
0,500
0,700
0,700
0,800
0,800
0,900
0,900
1,000
1,000

Комитет по образованию района

Улучшение материально-технической базы школ района

5. «Повышение уровня  пожарной  безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной  сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

 
 
 
 
8,317
2,417
5,900
 
 
 
 
1,544
0,444
1,100
 
 
 
 
1,672
0,472
1,200
 
 
 
 
1,701
0,501
1,200
 
 
 
 
1,700
0,500
1,200
 
 
 
 
1,700
0,500
1,200

Комитет по образованию района, отряд ГПС №28 МЧС России

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях

6. Капитальный ремонт образовательных учреждений

         краевой бюджет

          муниципальный бюджет

6,000
5,000
1,000
1,200
1,000
0,200
1,200
1,000
0,200
1,200
1,000
0,200
1,200
1,000
0,200
1,200
1,000
0,200

Комитет по образованию района

Улучшение материаль-техни
ческой базы
образовательн.
учреждений

7. «Развитие сельского  спорта»-приобретение спортивного инвентаря и оборудования

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства

 
2,250
0,750
1,000
0,500
 
0,450
0,150
0,200
0,100
 
0,450
0,150
0,200
0,100
 
0,450
0,150
0,200
0,100
 
0,450
0,150
0,200
0,100
 
0,450
0,150
0,200
0,100

Комитет по образованию района

Улучшение здоровья школьников,

занятость школьников

8. Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы.  Подпрограмма – «Дети и семья: Дети-сироты»

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

 
 
3,128
2,628
0,500
 
 
0,458
0,358
0,100
 
 
0,539
0,439
0,100
 
 
0,631
0,531
0,100
 
 
0,700
0,600
0,100
 
 
0,800
0,700
0,100

Комитет по образованию района

Увеличение количества усыновленных детей

9. Повышение квалификации педагогических работников

    муниципальный бюджет

 
0,900
0,900
 
0,100
0,100
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200

Комитет по образованию района

Повышение профессионального статуса педагогических работников, совершенствование кадровой политики

10. Поддержка участия «Одаренные дети», экспериментальных площадок, развитие кадетского движения

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

 
 
1,540
0,240
1,300
 
 
0,243
0,043
0,200
 
 
0,246
0,046
0,200
 
 
0,349
0,049
0,300
 
 
0,350
0,050
0,300
 
 
0,352
0,052
0,300

Комитет по образованию района

Поощрение участников олимпиад, конкурсов, смотров

11. Единый государственный экзамен и оценка качества общего образования     

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

 
0,595
0,545
0,050
 
0,107
0,097
0,010
 
0,113
0,103
0,010
 
0,120
0,110
0,010
 
0,125
0,115
0,010
 
0,130
0,120
0,010

Комитет по образованию района

 

12. «Школьный автобус» : приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

        краевой бюджет

 
2,300
2,300
 
0,300
0,300
 
0,700
0,700
 
0,300
0,300
 
0,500
0,500
 
0,500
0,500

Краевое управление по образованию

Улучшение материально-технической базы школ,

обеспечение безопасности детей

13. Централизованное приобретение компьютерного оборудования и подключение к Интернету

        краевой бюджет

 
0,950
0,950
 
0,150
0,150
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200

Краевое управление по образованию

Развитие единой образовательной информационной среды

14. Приобретение технологического оборудования для школьных столовых

        краевой бюджет

 
5,000
5,000
 
1,000
1,000
 
1,000
1,000
 
1,000
1,000
 
1,000
1,000
 
1,000
1,000

Краевое управление по образованию

Улучшение материально-технической базы школ,

обеспечение детей горячим питанием

15. Краевая целевая программа«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы». Организация и проведение антинаркоти-ческих образовательных профилактических семинаров для учащайся молодежи, организация антинаркотических профилактических акций

краевой бюджет

муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
0,151
0,101
0,050
 
 
 
 
 
 
0,028
0,018
0,010
 
 
 
 
 
 
0,029
0,019
0,010
 
 
 
 
 
 
0,030
0,020
0,010
 
 
 
 
 
 
0,032
0,022
0,010
 
 
 
 
 
 
0,032
0,022
0,010

Специалист по делам молодежи

Пропаганда здорового образа жизни,

снижение детской смертности

16. Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2004-2010 годы. Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

  краевой бюджет          & nbsp;          &nb sp;         

  муниципальный бюджет

 
 
0,320
0,213
0,107
 
 
0,050
0,033
0,017
 
 
0,056
0,037
0,019
 
 
0,064
0,043
0,021
 
 
0,075
0,050
0,025
 
 
0,075
0,050
0,025

Комитет по образованию района

 

17. Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы 

  краевой бюджет

  муниципальный бюджет

 
 
 
2,156
1,437
0,719
 
 
 
0,634
0,423
0,211
 
 
 
0,761
0,507
0,254
 
 
 
0,761
0,507
0,254
 
 
Отдел архитектуры

Улучшение жилищных условий молодых педагогов

18. Строительство детского сада на 140 мест в с.Михайловское

           краевой бюджет

          муниципальный бюджет

 
9,500
4,700
4,800
 
2,000
1,000
1,000
 
3,500
1,700
1,800
 
4,000
2,000
2,000
 
 

Комитет по образованию района

Отдел архитектуры
 
Итого по образованию
в том числе:

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

76,728
 
29,702
28,226
18,800
13,825
 
5,677
4,848
3,300
16,838
 
7,045
6,293
3,500
17,790
 
7,095
6,895
3,800
13,816
 
4,871
4,945
4,000
14,459
 
5,014
5,245
4,200
 
 
Здравоохранение

Приоритетный национальный проект «Здоровье».

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Вакцинопрофилактика

         федеральный бюджет

3,438
3,438
0,801
0,801
0,833
0,833
0,867
0,867
0,937
0,937
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика
заболеваний
2. Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД

        федеральный бюджет

0,086
0,086
0,020
0,020
0,021
0,021
0,022
0,022
0,023
0,023
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика и лечение
заболеваний

Подпрограмма ФЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы.

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Вакцинопрофилактика

         федеральный бюджет

0,537
0,537
0,125
0,125
0,130
0,130
0,135
0,135
 
0,147
0,147
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика
заболеваний
4. Неотложные меры борьбы с туберкулезом

         федеральный бюджет

0,210
0,210
0,049
0,049
0,051
0,051
0,053
0,053
0,057
0,057
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика и лечение
заболеваний

Подпрограмма КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы.

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вакцинопрофилактика

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

0,542
0,162
0,380
0,098
0,038
0,060
0,109
0,039
0,070
0,116
0,041
0,075
0,129
0,044
0,085
0,090
 
0,090
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика
заболеваний
6. Неотложные меры борьбы с туберкулезом

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

0,351
0,141
0,210
0,063
0,033
0,030
 
0,069
0,034
0,035
0,081
0,036
0,045
0,088
0,038
0,050
0,050
 
0,050
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика и лечение
заболеваний
7. Сахарный диабет

         краевой бюджет

 
0,073
0,073
0,017
0,017
0,018
0,018
0,018
0,018
0,020
0,020
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Лечение
заболеваний

8.Подпрограмма КЦП «Дети Алтая». Здоровое поколение

         краевой бюджет

 
 
0,893
0,893
 
0,208
0,208
 
0,217
0,217
 
0,225
0,225
 
0,243
0,243
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика
заболеваний

9.Подпрограмма КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы. Пульмонология (бронхиальная астма и т.д.)

        краевой бюджет

 
 
 
 
0,065
0,065
 
 
 
 
0,015
0,015
 
 
 
 
0,016
0,016
 
 
 
 
0,016
0,016
 
 
 
 
0,018
0,018
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Лечение
заболеваний

10. Вакцинация  женщин с высоким риском рождения с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы.

       муниципальный бюджет

 
 
0,015
0,015
 
 
0,003
0,003
 
 
0,004
0,004
 
 
0,004
0,004
 
 
0,004
0,004
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ
Профилактика
заболеваний

11. Укомплектование участков врачебными кадрами (терапевт, педиатр, общей врачебной практики)

        краевой бюджет      

 
 
0,070
0,070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,030
0,030
 
0,040
0,040
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности

12. Укомплектование участков кадрами медсестер

        краевой бюджет

       

0,010
0,010
 
 
 
 
0,010
0,010
 
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности

13. Постдипломная переподготовка  врачей

        краевой бюджет 

        муниципальный бюджет

0,260
0,185
0,075
0,045
0,030
0,015
0,050
0,035
0,015
0,065
0,050
0,015
0,055
0,040
0,015
0,045
0,030
0,015
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Совершенствование кадровой политики, медицинского образования

14. Постдипломная переподготовка среднего медперсонала

          краевой бюджет

          муниципальный бюджет        

 
0,245
0,195
0,050
 
0,030
0,020
0,010
 
0,045
0,035
0,010
 
0,080
0,070
0,010
 
0,040
0,030
0,010
 
0,050
0,040
0,010
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Совершенствование кадровой политики, медицинского образования

15. Доукомплектование врачами хирургических специальностей

          краевой бюджет

 
0,105
0,105
 
0,030
0,030
 
0,035
0,035
 
 
 
0,040
0,040
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности

16. Доукомплектование врачами «узких» специальностей

           краевой бюджет

 
0,035
0,035
 
0,010
0,010
 
 
 
0,025
0,025
 
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности

17. Доукомплектовка врачем-урологом, врачем-эндокринологом и врачем скорой помощи  

    феднральный бюджет

    внебюджетные источники

 
0,291
0,261
0,030
 
0,050
0,040
0,010
 
0,048
0,048
 
0,064
0,054
0,010
 
0,058
0,058
 
0,071
0,061
0,010
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности

18. Приобретение современного диагностического оборудования

   федеральный бюджет

   внебюджетные фонды

 
11,400
11,350
0,050
 
2,310
2,300
0,010
 
1,960
1,950
0,010
 
2,210
2,200
0,010
 
2,410
2,400
0,010
 
2,510
2,500
0,010
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Улучшение материально- технической базы ЦРБ, участковых больниц, ФАП

19. Инвестиции в развитие материальной базы (капремонт)

  краевой бюджет 

  муниципальный бюджет

 
24,750
23,000
1,750
 
1,250
1,000
0,250
 
4,300
4,000
0,300
 
5,350
5,000
0,350
 
6,400
6,000
0,400
 
7,450
7,000
0,450
МУЗ Михайловская
ЦРБ

Улучшение материально- технической базы ЦРБ, участковых больниц, ФАП

20. Реконструкция медсанчасти р.п.Малиновое Озеро под центр реабилитации ортопедических и травматологических больных

          краевой бюджет

          муниципальный бюджет

 
 
10,000
9,000
1,000
 
 
2,000
1,500
0,500
 
 
 
3,000
2,800
0,200
 
 
5,000
4,700
0,300
 
 
 
 
 
 
ЦРБ, Администрация Мих. района
 
Итого по здравоохранению
в том числе:

           федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

53,376
 
15,882
33,934
3,480
0,080
7,124
 
3,335
2,901
0,868
0,020
10,906
 
3,033
7,229
0,634
0,010
14,306
 
3,331
10,156
0,799
0,020
10,694
 
3,622
6,498
0,564
0,010
10,346
 
2,561
7,150
0,615
0,020
 
 
Культура

Краевая целевая программа «Культура

Алтая ( 2007-2010 годы)».

1. Централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства    

 
 
 
 
 
0,696
0,416
0,140
0,140
 
 
 
 
 
0,122
0,062
0,030
0,030
 
 
 
 
 
0,115
0,065
0,020
0,030
 
 
 
 
 
0,119
0,069
0,030
0,020
 
 
 
 
 
0,170
0,110
0,030
0,030
 
 
 
 
 
0,170
0,110
0,030
0,030

ГУК «Алтайская краевая универса

льная научная
библиотека»,

администрация Мих. района, Мих межпоселенческая районная библиотека

Обновление 8 %
устаревшей части фонда
библиотек
 
 

2. Централизованное приобрете-ние звукоусилительного, осветительного, компьютерного оборудования и множительной техники для учреждений культуры

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства    

 
 
 
0,884
0,644
0,100
0,140
 
 
 
0,135
0,095
0,020
0,020
 
 
 
 
0,141
0,101
0,020
0,020
 
 
 
0,157
0,107
0,020
0,030
 
 
 
0,210
0,160
0,020
0,030
 
 
 
0,241
0,181
0,020
0,040
ГУК «Алтайский

краевой центр народного творчества и досуга»,

администрация

Мих. района, Мих.РКДЦ, КДЦ сел района

Укрепление
материально
технической базы учреждений
культуры,

расширение информационного пространства

3. Централизованное приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

        краевой бюджет

        муниципальный бюджет      

         внебюджетные средства     

 
0,733
0,443
0,100
0,190
 
0,160
0,090
0,020
0,050
 
0,110
0,040
0,020
0,050
 
0,110
0,060
0,020
0,030
 
0,170
0,120
0,020
0,030
 
0,183
0,133
0,020
0,030

ГУК «Алтайский краевой центр народного творчества и досуга», администрация Мих. района, Мих.РКДЦ, КДЦ сел района

Укрепление
материально-
технической базы учреждений
культуры,
поддержка самодеятельног
народного творчества

4. Централизованное приобретение  видеоаппаратуры для учреждений культуры и образования

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства    

 
0,397
0,317
0,080
 
 
 
 
0,041
0,021
0,020
 
0,035
0,015
0,020
 
0,024
0,014
0,010
 
0,140
0,130
0,010
 
0,157
0,137
0,020

ГУК «Алтайский краевой центр народного творчества и досуга», администрация Мих. района, Мих.

РКДЦ, КДЦ сел
района
Укрепление
материально-
технической базы учреждений

культуры, повышение качества культурного обслуживания населения, увеличение видов услуг

5. Модернизация охранно-пожарной сигнализации и системы безопасности Михайловской межпоселенческой библиотеки и МВЦ им.Я.Н.Скрипкова

       муниципальный бюджет  

      внебюджетные средства          

 
 
 
0,800
0,400
0,400
 
 
 
 
0800
0,400
0,400
 
 
 
 

Создание усло-вий для удовле-творения нте-

ресов и запросов жителей района в сфере культуры

6. Капитальный ремонт кровли ДК р.п. Малиновое Озеро

        муниципальный бюджет     

 
0,600
0,600
 
 
 
 
 
 
0,600
0,600
 
 

Создание усло-вий для удовле-творения нте-

ресов и запросов жителей района в сфере культуры

7. Капитальный ремонт системы отопления МОУ Малиново-Озерской ДШИ

        муниципальный бюджет 

        внебюджетные средства

  
 
0,600
0,300
0,300
 
 
0,600
0,300
0,300
 
 
 
 

Создание усло-вий для удовле-творения нте-

ресов и запросов жителей района в сфере культуры

8. Поддержка участия молодых дарований из числа студентов и  учащихся, педагогических работников учреждений художественного образования в межрегиональ-

ных, российских смотрах, конкурсах, фестивалях

        муниципальный бюджет

        внебюджетные средства    

 
 
 
 
0,100
0,050
0,050
 
 
 
 
0,020
0,010
0,010
 
 
 
 
0,020
0,010
0,010
 
 
 
 
0,020
0,010
0,010
 
 
 
 
0,020
0,010
0,010
 
 
 
 
0,020
0,010
0,010

ГУК «Алтайский краевой учебно-

методический центр по художест

венному образова
нию», администра
ция Мих. района,
МОУ «Михайлов-
сая ДШИ», МОУ
«Малиновоозер-ская ДМШ»

Повышение исполнительского мастерства молодых дарований –

Участников российских и региональных смотров, конкурсов, фестивалей.

Итого по культуре
в том числе:

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

4,810
 
1,503
2,007
1,300
0,478
 
0,247
0,101
0,130
1,821
 
0,206
0,785
0,830
0,430
 
0,236
0,094
  0,100
0,710
 
0,390
0,210
0,110
1,371
 
0,424
0,817
0,130
 
 
Социальна поддержка населения
1. Обучающие семинары, методическое обеспечение

       муниципальный бюджет    

0,070
0,070
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
КГУСО
«ТЦСПСиД»
 

2. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

         краевой бюджет

 
47,891
47,891
 
15,024
15,024
 
15,970
15,970
 
16,897
16,897
 
 
 
 

Комитет по социальной защите населения

Оптимизация расходов на выплату субсидий

3. Оказание единовременной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации

         краевой

 
 
0,628
0,628
 
 
0,197
0,197
 
 
0,209
0,209
 
 
0,222
0,222
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по социальной защите населения

Повышение доходов малоимущих граждан

4. Оказание помощи в натуральной форме (одежда, обувь, продукты питания)

        внебюджетные источники

 
0,539
0,539
 
0,102
0,102
 
0,105
0,105
 
0,105
  0,105
 
0,107
0,107
 
0,120
0,120
ТЦСПСиД

Повышение доходов малоимущих граждан

5. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

        федеральный бюджет

 
0,570
0,570
 
0,190
0,190
 
0,190
0,190
 
0,190
0,190
 
 
 
 
 
 

Комитет по социальной защите населения

Обеспечение оздоровления 240 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

6. Оказание бесплатных услуг малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми

         внебюджетные источники

 
0,420
0,420
 
0,080
0,080
 
0,080
0,080
 
0,085
0,085
 
0,085
0,085
 
0,090
0,090
ТУСПСиД

Повышение доходов малоимущих граждан

7. Выплата ежемесячного пособия на ребенка

         краевой бюджет

20,437
20,437
6,411
6,411
6,815
6,815
7,211
7,211
 
 
 
 

Комитет по социальной защите населения

Материальная поддержка  малоимущих семей

8. Организация в районе мероприятий для малоимущих:
дня защиты детей
дня семьи
дня матери
месячника пожилого человека
декады инвалидов

         муниципальный бюджет

         внебюджетные средства

 
 
 
 
 
 
0,520
0,430
0,090
 
 
 
 
 
 
0,096
0,080
0,016
 
 
 
 
 
 
0,102
0,085
0,017
 
 
 
 
 
 
0,102
0,085
0,017
 
 
 
 
 
 
0,110
0,090
0,020
 
 
 
 
 
 
0,110
0,090
0,020

Комитет по социальной защите населения,

ТССПСиД,
администрации
поселений

Содействие реабилитации более 7 тыс. социально незещищенных граждан

9. Создание базы данных о получателях различных видов социальной помощи

        муниципальный бюджет

 
0,358
0,358
 
0,065
0,065
 
0,068
0,068
 
0,070
0,070
 
0,075
0,075
 
0,080
0,080

Комитет по социальной защите населения

Учет и контроль денежных средств, совершенствование процедуры приема граждан и обработки до-

кументов

10. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

          муниципальный бюджет

 
0,090
0,090
 
 
 
 
0,015
0,015
 
0,020
0,020
 
0,025
0,025
 
0,03
0,03

Комитет по социальной защите населения

 

11. Приобретение  оргтехники, создание внутренней компьютерной сети

       муниципальный бюджет

 
0,135
0,135
 
0,025
0,025
 
0,025
0,025
 
0,025
0,025
 
0,030
0,030
 
0,030
0,030

Комитет по социальной защите населения

Развитие комитета по социальной защите населения

Итого по социальной поддержке населения

в том числе:

федеральный бюджет

  краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

71,658
 
0,570
68,956
1,083
1,049
22,204
 
0,190
21,632
0,184
0,198
23,593
 
0,190
22,994
0,207
0,202
24,941
 
0,190
24,330
0,214
0,207
0,446
 
 
0,234
0,212
0,474
 
 
0,244
0,230
 
 
Физическая культура и спорт

1 . Реконструкция спортивных сооружений для краевой зимней Олимпиады

       краевой бюджет

       муниципальный бюджет

 
4,158
2,958
1,200
 
 
 
4,158
2,958
1,200
 
 

Администрация Мих. района, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи

Развитие здорового образа жизни населения района

2. Обеспечение учебно-тренировочного процесса сборных команд района, проведение физкультурномассовых мероприятий

          муниципальный бюджет

 
 
2,850
2,850
 
 
0,500
0,500
 
 
0,550
0,550
 
 
0,600
0,600
 
 
0,600
0,600
 
 
0,600
0,600

Администрация Мих. района, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи

Развитие здорового образа жизни населения района

Итого по физической культуре и спорту

в том числе:

краевой бюджет

муниципальный бюджет

7,008
 
2,958
4,050
0,500
 
 
0,500
0,550
 
 
0,550
4,758
 
2,958
1,800
0,600
 
 
0,600
0,600
 
 
0,600
 
 
Итого по разделу
в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

213,580
 
16,452
137,053
38,846
21,229
44,131
 
3,525
30,457
6,501
3,648
53,708
 
3,223
37,474
8,469
4,542
62,225
 
3,521
44,775
9,802
4,127
26,266
 
3,622
11,759
6,553
4,332
27,250
 
2,561
12,588
7,521
4,580
 
 
III. Рост качества среды жизнедеятельности
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Замена и модернизация водопроводных сетей

  краевой бюджет

  муниципальный бюджет

  внебюджетные средства

5,550
1,650
3,080
0,820
0,350
0,070
0,250
0,030
3,200
1,090
1,570
0,540
2,000
0,490
1,260
0,250
 
 
 
 

Администрация района, предприятии ЖКХ

Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий

2. Внедрение электропривода с частотным регулированием

  муниципальный бюджет

  внебюджетные средства

 
0,560
0,430
0,130
 
0,180
0,140
0,040
 
0,180
0,140
0,040
 
0,200
0,150
0,050
 
 

Администрация района, предприятия ЖКХ

Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий

3. Обновление и модернизация водопроводного оборудования

  муниципальный бюджет

  внебюджетные средства

 
0,572
0,450
0,122
 
0,290
0,250
0,040
 
0,132
0,100
0,032
 
0,150
0,100
0,050
 
 

Администрация района, предприятия ЖКХ

Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий

 4. Замена (модернизация) существующих котлов

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

3,300
1,000
0,100
0,250
1,950
 
 
 
1,400
1,000
0,100
0,250
0,050
1,000
 
 
 
1,000
 
 
0,900
 
 
 
0,900
Администрация Мих.района,
МУП ТС «Михайловское»

Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий

5. Замена (модернизация) тепловых сетей

   внебюджетные средства

3,700
3,700
0,900
0,900
1,000
1,000
0,900
0,900
0,900
0,900
 
Администрация Мих.района,
МУП ТС «Михайловское»

Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий

6. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в т.ч. установка противонакипных устройств

  внебюджетные средства

 
 
0,550
0,550
 
 
0,300
0,300
 
 
0,200
0,200
 
 
0,050
0,050
 
 
Администрация Мих.района,
МУП ТС «Михайловское

Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий

7. Техническое перевооружение ЖКК на условиях лизинга

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

 
2,070
0,600
1,050
0,420
 
0,470
0,120
0,210
0,140
 
0,400
0,120
0,210
0,070
 
0,400
0,120
0,210
0,070
 
0,400
0,120
0,210
0,070
 
0,400
0,120
0,210
0,070
Предприятия ЖКХ

Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2008 – 2011 годы».

8. Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт объектов жилищного фонда

           федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

           внебюджетные средства

 
 
 
 
 
36,900
27,300
6,240
1,560
1,800
 
 
 
 
 
11,895
8,800
2,000
0,500
0,595
 
 
 
 
 
11,895
8,800
2,000
0,500
0,595
 
 
 
 
 
7,160
5,300
1,200
0,300
0,357
 
 
 
 
 
5,950
4,400
1,040
0,260
0,253
 
 
 
Предприятия ЖКХ

Улучшение материально-технической базы жилого фонда

9. КЦП «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007 – 2009 годы Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с.Михайловское

   краевой бюджет

 
3,700
3,700
 
0,150
0,150
 
3,550
3,550
 
 
 

Будет определен по итогам конкурса

Прирост запасов питьевых подземных вод в количестве 5 тыс. куб.м в сутки

Итого по ЖКХ
в том числе:

          федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

56,902
 
28,300
12,290
6,820
9,492
14,535
 
8,800
2,340
1,350
2,045
21,957
 
9,800
6,860
2,770
2,527
11,857
 
5,300
1,810
2,020
2,727
7,253
 
4,400
1,160
0,470
1,223
1,300
 
 
0,120
0,210
0,970
 
 
Дорожное строительство, транспорт, связь

1. Приобретение транспорта       со бственные средства

2,000
2,000
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
Михайловское автотранспортное предприятие
 

Итого по дорожному строительству, транспорту, связи

в том числе:

собственные средства

2,000
 
2,000
0,400
 
0,400
0,400
 
0,400
0,400
 
0,400
0,400
 
0,400
0,400
 
0,400
 
 
Экология

1. Организация утилизации и переработки ТБО и промышленных отходов

муниципальный бюджет
 
2,050
2,050
 
0,390
0,390
 
0,400
0,400
 
0,410
0,410
 
0,420
0,420
 
0,430
0,430
Администрация Михайловского района
 
2. Охрана растительных и животных видов
муниципальный бюджет
0,175
0,175
0,025
0,025
0,030
0,030
0,035
0,035
0,040
0,040
0,045
0,045

РООиР по Михайловскому району

 
Итого по экологии
в том числе:

  муниципальный бюджет

2,225
 
2,225
0,415
 
0,415
0,430
 
0,430
0,445
 
0,445
0,460
 
0,460
0,475
 
0,475
 
 
Безопасность населения
1. Профилактика правонарушений
муниципальный бюджет
1,500
1,500
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
РОВД
 

Итого по безопасности населения

в том числе:

муниципальный бюджет

1,500
 
1,500
0,300
 
0,300
0,300
 
0,300
0,300
 
0,300
0,300
 
0,300
0,300
 
0,300
 
 
Итого по разделу
в том числе:

собственные средства

федеральный бюджет

            краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

62,627
 
2,000
28,300
12,290
10,545
9,492
15,650
 
0,400
8,800
2,340
2,065
2,045
23,087
 
0,400
9,800
6,860
3,500
2,527
13,002
 
0,400
5,300
1,810
2,765
2,727
8,413
 
0,400
4,400
1,160
1,230
1,223
2,475
 
0,400
 
0,120
0,985
0,970
 
 
IY. «Рост экономического потенциала района»
Промышленность

1. Строительство цеха производства кальцинированной соды из природного сырья

        собственные источники

 
6,000
6,000
 
3,000
3,000
 
3,000
3,000
 
 
 
ОАО «МЗХР»
 

2. Строительство садочного бассейна кальцинированной соды

         кредит банка

 
5,000
5,000
 
2,500
2,500
 
2,500
2,500
 
 
 
ООО «Алтай-Сода»
Новые рабочие места, 50 мест

3. Реконструкция мельницы ОАО «Пава» (увеличение мощности до 650 тонн/сутки)

        собственные источники

 
12,000
12,000
 
 
 
10,000
10,000
 
2,000
2,000
 
ОАО «Пава»
 

4. Строительство цеха по сращиванию пиломатериалов и производству клееного бруса

        собственные источники

 
14,000
14,000
 
9,000
9,000
 
5,000
5,000
 
 
 
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»
 
5. Установка двух сушильных камер объемом 160 кв.м

        собственные источники

2,500
2,500
 
2,500
2,500
 
 
 
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»
 

6. Приобретение оборудования для прессования (брикетирование) опилок

        собственные источники

 
3,000
3,000
 
 
 
3,000
3,000
 
 
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»
 
Итого по промышленности
в том числе:

           собственные средства

кредит банка

42,500
 
37,500
5,000
14,500
 
12,000
2,500
13,000
 
10,500
2,500
13,000
 
13,000
2,000
 
2,000
 
 
 
Сельское хозяйство
1. Приобретение молодняка племенных животных

          собственные источники

6,000
6,000
1,200
1,200
1,200
1,200
 
1,200
1,200
 
1,200
1,200
 
1,200
1,200
Хозяйства всех форм собственности
Увеличение продуктивности
2. Приобретение молочного оборудования

собственные источники

 

23,000
23,000
 
4,600
4,600
 
4,600
4,600
 
4,600
4,600
 
4,600
4,600
 
4,600
4,600
 
Коллективные хозяйства
Увеличение продуктивности,повышение качества молока

3. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений)

          собственные источники

 
10,000
10,000
 
1,600
1,600
 
1,840
1,840
 
2,000
2,000
 
2,160
2,160
 
2,400
2,400
Хозяйства всех форм собственности
Повышение урожайности на 2-3 ц/га

4. Субсидирование затрат на приобретение  минераль-ных удобрений и средств защиты растений

           краевой бюджет

 
2,974
2,974
 
0,502
0,502
 
0,609
0,609
 
0,613
0,613
 
0,620
0,620
 
0,630
0,630
Хозяйства всех форм собственности
Повышение урожайности
5. Мелиоративные и агролесомелиоративные мероприятия

          собственные источники

 
8,300
8,300
 
1,500
1,500
 
1,600
1,600
 
1,700
1,700
 
1,700
1,700
 
1,800
1,800
Коллективные хозяйства
Увеличение кормовой базы

6. Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем

           краевой бюджет

 
1,345
1,345
 
0,235
0,235
 
0,250
0,250
 
0,269
0,269
 
0,280
0,280
 
0,311
0,311
Коллективные хозяйства
Увеличение кормовой базы

7. Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур

          краевой бюджет

 
 
6,498
6,498
 
 
1,118
1,118
 
 
1,197
1,197
 
 
1,281
1,281
 
 
1,400
1,400
 
 
1,502
1,502
Хозяйства всех форм собственности
Повышение урожайности
8. Приобретение элитных семян

           собственные источники

 
13,100
13,100
 
2,350
2,350
 
2,575
2,575
 
2,575
2,575
 
2,800
2,800
 
2,800
2,800
 
Хозяйства всех форм собственности
Повышение урожайности
9. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

          краевой бюджет

 
1,425
1,425
 
0,201
0,201
 
0,282
0,282
 
0,292
0,292
 
0,300
0,300
 
0,350
0,350
Хозяйства всех форм собственности
Повышение урожайности
10. Приобретение сельскохозяйственной техники

           собственные источники

          

79,800
79,800
 
14,400
14,400
15,200
15,200
 
16,000
16,000
 
16,600
16,600
 
17,600
17,600
 
Хозяйства всех форм собственности
Повышение производительности труда

11. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства.

           краевой бюджет

 
 
5,033
5,033
 
 
0,875
0,875
 
 
0,936
0,936
 
 
1,002
1,002
 
 
1,100
1,100
 
 
1,120
1,120
 
 

Комплекс мероприятий по созданию общих

условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

          краевой бюджет

 
3,176
3,176
 
0,589
0,589
 
0,578
0,578
 
0,578
0,578
 
0,710
0,710
 
0,721
0,721

Краевое управление сельского хозяйства

Развитие малого бизнеса
13. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

          краевой бюджет

 
1,203
1,203
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200
 
0,200
0,200
 
0,300
0,300
 
0,303
0,303
Сельские поселения

Полное использование земель с/х назначения

14. Субсидирование части затрат на уплату страхование взносов

         краевой бюджет

 
7,170
7,170
 
1,289
1,289
 
1,325
1,325
 
1,417
1,417
 
1,500
1,500
 
1,639
1,639

Управление сельского хозяйства района

Защищенность с/х предприятий от климатическ

условий

ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Развитие жилищного строительства в сельской местности

        краевой бюджет

 
4,894
4,894
 
0,883
0,883
 
0,930
0,930
 
0,978
0,978
 
1,000
1,000
 
1,103
1,103
Администрация района

Улучшение жилищных условий сельского населения

16. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

        краевой бюджет

 
2,526
2,526
 
0,445
0,445
 
0,470
0,470
 
0,511
0,511
 
0,500
0,500
 
0,600
0,600
Администрация района

Улучшение жилищных условий сельского населения

Развитие кадрового обеспечения сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

           краевой бюджет

 
 
 
 
1,108
1,108
 
 
 
 
0,222
0,222
 
 
 
 
0,222
0,222
 
 
 
 
0,220
0,220
 
 
 
 
0,220
0,220
 
 
 
 
0,224
0,224

Управление сельского хозяйства района

Повышение образовательного уровня специалистов сельского хозяйства

18. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

           краевой бюджет

 
 
 
1,278
1,278
 
 
 
0,250
0,250
 
 
 
0,257
0,257
 
 
 
0,257
0,257
 
 
 
0,257
0,257
 
 
 
0,257
0,257

Управление сельского хозяйства района

Закрепление кадров на селе

в том числе на возвратной основе

          краевой бюджет

1,012
1,012
0,202
0,202
0,202
0,202
0,203
0,203
0,202
0,202
0,203
0,203
 
 

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Субсидирование части затрат на уплату  процентов  по полученным кредитам

краевой бюджет

 
1,133
1,133
 
0,130
0,130
 
0,257
0,257
 
0,248
0,248
 
0,249
0,249
 
0,249
0,249

Краевое управление сельского хозяйства

 

20. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

         краевой бюджет

 
 
 
3,068
3,068
 
 
 
0,400
0,400
 
 
 
0,500
0,500
 
 
 
0,500
0,500
 
 
 
0,668
0,668
 
 
 
1,000
1,000

Краевое управление сельского хозяйства

 

ВЦП «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годыв»

 
 
 
 
 
 
 
 
21. Создание лесных культур

           краевой бюджет

 
6,187
6,187
 
1,950
1,950
 
2,085
2,085
2,152
2,152
 
 

ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»

 
22. Дополнение лесных культур

           краевой бюджет

0,267
0,267
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
 
 

ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»

 

Итого по сельскому и лесному хозяйству

в том числе:

краевой бюджет

           собственные средства

189,485
 
49,285
140,200
35,028
 
9,378
25,650
37,202
 
10,187
27,015
38,682
 
10,607
28,075
38,164
 
9,104
29,060
40,409
 
10,009
30,400
 
 
Строительство

1. Увеличение строительства доступного жилья для различных категорий населения и улучшение жилищных условий

федеральный бюджет

  краевой бюджет

  муниципальный бюджет

  собственные источники

 
 
80,841
7,144
8,704
1,365
63,628
 
 
14,963
1,136
1,347
0,282
12,198
 
 
15,898
1,304
1,767
0,254
12,573
 
 
16,562
1,429
2,172
0,254
12,707
 
 
16,500
1,575
1,700
0,275
12,950
 
 
16,918
1,700
1,718
0,300
13,200

Отдел по архитектуре, ЖКХ и строительству

Увеличение ввода жилья до 18 тыс.кв.м за 2008-2012гг.

2. Совершенствование законодательной базы, усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства (разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального района и поселений)

           краевой бюджет

           муниципальный бюджет

 
 
 
 
5,412
1,980
3,432
 
 
 
 
2,100
0,900
1,200
 
 
 
 
1,540
0,623
0,917
 
 
 
 
1,135
0,457
0,678
 
 
 
 
0,325
 
0,325
 
 
 
 
0,312
 
0,312
Отдел по архитектуре, ЖКХ и строительству

Усиление контроля над застройкой,

землепользованием строит.нормами.Упрощение процедуры получения разрешения на строит-во жилья. Контроль за повышением качества строит-ва и безопасн-ти.

3. Создание конкурентного строительного комплекса, включая производство строительных материалов

         собственные источники

 
0,650
0,650
 
0,110
0,110
 
0,120
0,120
 
0,130
0,130
 
0,140
0,140
 
0,150
0,150
 
Удешевле
ние строитель
ства за счет использования местных строитель
ных материалов
Итого по строительству
в том числе:

           федеральный бюджет

краевой бюджет

            муниципальный бюджет

           собственные средства

86,903
 
7,144
10,684
4,797
64,278
17,173
 
1,136
2,247
1,482
12,308
17,558
 
1,304
2,390
1,171
12,693
17,827
 
1,429
2,629
0,932
12,837
16,965
 
1,575
1,700
0,600
13,090
17,380
 
1,700
1,718
0,612
13,350
 
 
Малое предпринимательство

1. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам взятым субъектами малого предпринимательства

         краевой бюджет

 
 
1,800
1,800
 
 
0,250
0,250
 
 
0,300
0,300
 
 
0,350
0,350
 
 
0,400
0,400
 
 
0,500
0,500
Совет при главе района
 

2. Создание информационно-консультативного центра в районе

         краевой бюджет

         муниципальный бюджет

 
0,120
0,100
0,020
 
 
0,120
0,100
0,020
 
 
 
Совет предпринимателей
 

3. Проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель года» по номинациям

          внебюджетные средства

 
 
0,670
0,670
 
 
0,100
0,100
 
 
0,120
0,120
 
 
0,140
0,140
 
 
0,150
0,150
 
 
0,160
0,160
Совет предпринимателей
 

4. Принятие «Муниципальной программы поддержки и развития малого предпринимательства»

   муниципальный бюджет

 
0,050
0,050
 
0,010
0,010
 
0,010
0,010
 
0,010
0,010
 
0,010
0,010
 
0,010
0,010
Совет при  главе района
 

Итого по малому предпринимательству

в том числе:

краевой бюджет

            муниципальный бюджет

           внебюджетные средства

2,640
 
1,900
0,070
0,670
0,360
 
0,250
0,010
0,100
0,550
 
0,400
0,030
0,120
0,500
 
0,350
0,010
0,140
0,560
 
0,400
0,010
0,150
0,670
 
0,500
0,010
0,160
 
 
Управление государственной собственностью

1. Разграничение государственной собственности на землю (оформление технических паспортов и землеустроительные работы по участкам подлежащим отнесению к муниципальной собственности

муниципальный бюджет

 
 
 
0,600
0,600
 
 
 
0,200
0,200
 
 
 
0,300
0,300
 
 
 
0,100
0,100
 
 
Главное управле
ние по экономии

ческому развитию и имущественным отношениям администрации района

 

2. Выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозных земельных паев

           муниципальный бюджет

 
0,300
0,300
 
0,100
0,100
 
0,100
0,100
 
0,100
0,100
 
 
Администрации сел
 

Итого по управлению государственной собственностью

в том числе:

муниципальный бюджет

 
0,900
 
0,900
 
0,300
 
0,300
 
0,400
 
0,400
 
0,200
 
0,200
 
 
 
 
Управление районом
1. Учеба муниципальных кадров

  краевой бюджет

  муниципальный бюджет

1,900
1,000
0,900
0,360
0,200
0,160
0,370
0,200
0,170
0,380
0,200
0,180
0,390
0,190
0,200
0,400
0,200
0,200
Администрация района
 
2 .Модернизация системы информационного обеспечения

муниципальный бюджет

 
0,960
0,960
 
0,150
0,150
 
0,180
0,180
 
0,200
0,200
 
0,210
0,210
 
0,220
0,220

Администрация района, администрации сел

 
Итого по управлению районом
в том числе:

краевой бюджет

муниципальный бюджет

2,860
 
1,000
1,860
0,510
 
0,200
0,310
0,550
 
0,200
0,350
0,580
 
0,200
0,380
0,600
 
0,200
0,400
0,620
 
0,200
0,420
 
 
Итого по разделу
в том числе:

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

кредит банка

325,288
 
241,978
7,144
62,869
7,627
0,670
5,000
67,871
 
49,958
1,136
12,075
2,102
0,100
2,500
69,260
 
50,208
1,304
13,177
1,951
0,120
2,500
70,789
 
53,912
1,429
13,786
1,522
0,140
58,289
 
44,150
1,575
11,404
1,010
0,150
59,079
 
43,750
1,700
12,427
1,042
0,160
 
 

Всего на реализацию мероприятий

в том числе:

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

кредит банка

675,412
 
243,978
51,896
283,858
57,504
33,176
5,000
143,244
 
50,358
13,461
60,073
10,747
6,105
2,500
161,220
 
50,608
14,327
72,266
14,010
7,509
2,500
160,753
 
54,312
10,250
74,681
14,189
7,321
107,149
 
44,550
9,597
38,013
8,898
6,091
103,046
 
44,150
4,261
38,825
9,660
6,150