RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем фи­нансирова­ния всего, тыс.. рублей
в том числе по годам:
Исполни­тель
Ожидаемый результат от
реализации мероприятия
   
2008
2009
2010
2011
2012
 

 Цель №1 Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

   

  Занятость населения

   
  1. Государственная политика
содействия занятости населения
 на районном рынке
               

1.1 осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда района в разрезе сельских поселений, а также выяснение причин роста безработицы

               

1.2информирование населения и работодателей о положении на рынке труда. Краевой бюджет

50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
КГУ «ЦЗН Баевского района»
     
1.3. Содействие  и сохранение рабочих мест.
3215,9
594,7
640.0
631,2
660,4
689,6
КГУ «ЦЗН Баевского района»

Содействие  и сохранение не менее 100  рабочих мест в год

   
Субвенции из федерального фонда
1890,5
435,7
392,2
354,2
354,2
354,2
   
Средства работодателей
1130
134
222
240
258
276
   
 Муниципальный бюджет
195,4
25
25,8
37,0
48,2
59,4
Админ. района
     
2. Содействие в трудоустройстве
               
2.1 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
краевой бюджет
50
10
10
10
10
10
КГУ «ЦЗН Баевского района»

Расширение возможностей трудоустройства граждан. Ежегодно будет производиться не менее 2 –х ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

   
2.2 организация общественных работ
Краевой бюджет
500
100
100
100
100
100

КГУ «ЦЗН Баевского района», работодатели (по согласованию), органы местного самоуправления ( по согласованию)

В общественных работах ежегодно будут принимать участие не менее 30 человек.

   

2.3Трудоустройство особо нуждающихся в социальной защите

Краевой бюджет
640,5
185,7
142,2
104,2
104,2
104,2

КГУ «ЦЗН Баевского района», работодатели (по согласованию), органы местного самоуправления ( по согласованию

На временные работы будет трудоустроено  ежегодно не менее 50 чел. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

   

2.4  Трудоустройство выпускников, впервые ищущих работу. Краевой бюджет, внебюджетные источники.

200
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

Отдел по культуре и делам молодежи, КГУ «ЦЗН Баевского района»

В рамках программы ежегодно будет трудоустроено 5-10 человек выпускников

   

2.5 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет. Краевой бюджет, внебюджетные источники

450,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

Отдел по культуре и делам молодежи, КГУ «ЦЗН Баевского района» органы местного самоуправления ( по согласованию)

На временные работы будет трудоустроено  ежегодно около 200 человек несовершеннолетних граждан

   
3.Социальная поддержка
безработных граждан, включая пособия по безработице
95874
15242
17509
19275
21041
22807
КГУ «ЦЗН Баевского
Района»
 
         
Краевой бюджет
95379
15242
17509
19275
21041
22807
   

4. Профориентация и  профобучение безработных Краевой бюджет

165
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
 

Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. Оказать профуслуги 500 чел. В год, обучить не менее 10 чел. В год.

   
Итого
101088,4
16295,4
18557,2
20283,4
22078,6
23873,8
       
Субвенции из федерального бюджета
1890,5
435,7
392,2
354,2
354,2
354,2
       
Краевой бюджет
97872,5
15700,7
17917,2
19652,2
21418,2
23184,2
     
Муниципальный  бюджет
195,4
25
25,8
37,0
48,2
59,4
       
Средства предприятий
1130
134
222
240
258
276
       

  Здравоохранение

   
1.Приобретение и установка водяной насосной станции.
Муниципальный бюджет
96
96
     
МУЗ «Баевская районная больница»

Снабжение больницы качественной водой

   
2.Реконструкция крыши хозкорпуса. муниципальный бюджет.
3750
3750
     
МУЗ «Баевская районная больница»

Улучшение  медицинского обслуживания жителей района

   
Муниципальный бюджет
750
750
     
МУЗ «Баевская районная больница»
   
Краевой бюджет
3000
3000
           
3.Капитальный ремонт пищеблока. Муниципальный бюджет.
75
 
75
     
МУЗ «Баевская районная больница»

Улучшение  медицинского обслуживания жителей района

   
Капитальный ремонт прачечной. Муниципальный бюджет.
120
 
120
     
МУЗ «Баевская районная больница»
   

4.Приобретение и установка водопроводной насосной станции, ремонт отопления. Муниципальный бюджет.

79
 
79
     

Участковые больницы Верх-Пайвинская, Ситниковская, отопление ФАП  Покровка

Улучшение условий труда медицинских работников

   
5.Ремонт гаражей. Муниципальный бюджет.
175
 
175
   
МУЗ «Баевская районная больница»

Улучшение  медицинского обслуживания жителей района

   
6.Ремонт фасада больницы. Муниципальный бюджет.
168
 
168
   
МУЗ «Баевская районная больница»
   

7.Капитальный  ремонт крыши больницы. Муниципальный бюджет.

768
   
390
378
МУЗ «Баевская районная больница»
   

8.Перенос баклаборатории на территорию больницы. Муниципальный бюджет.

80
     
80
МУЗ «Баевская районная больница»
     

9. Строительство оздоровительного  комплекса (соленое озеро) с. Баево

10800
 
1800
2000
3000
4000
с. Баево
ИП

Оказание новых медицинских услуг (грязелечение)  для на селения и туристов

   
Собственные средства инвесторов
10800
 
1800
2000
3000
4000
       

10.Приоритетный национальный проект «Здоровье» в том числе:

1140
237
247
378
142
136
       

11. ФЦП « Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007 – 2011годы:

                 
- вакцинопрофелактика
321
75
78
81
40
47
       
- неотложные меры по борьбе с туберкулезом
71
16
17
18
20
         
Всего по ФЦП
392
91
95
99
60
47
       

12. КЦП « Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007 -2011 годы, в том числе:

                 
- вакцинопрофелактика
146
34
35
37
20
20
       
- неотложные меры по борьбе с туберкулезом
48
11
12
12
6
7
       
-Здоровое поколение
325
76
79
82
40
48
       

- Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению

121
 
121
           
-сахарный диабет
43
10
10
11
6
6
       
-пульмонология (бронхиальная астма и т.д.)
55
13
13
14
7
8
       
Всего по КЦП
738
144
149
277
79
89
       

ВЦП « Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае»  на 2008 -2010 годы в том числе:

10
2
3
2
3
         
Витаминизация беременных  женщин
10
2
3
2
3
         
ИТОГО
17251
4083
2321
2721
3532
4594
       
Федеральный бюджет
392
91
95
99
60
47
       
Краевой бюджет
3748
3146
152
279
82
89
       
Муниципальный бюджет
2311
846
274
343
390
458
       
Собственные средства инвестора
10800
 
1800
2000
3000
4000
       

КУЛЬТУРА

   
1.Ремонт кровли, замена окон ДШИ .муниципальный бюджет.
200
40
160
   
С. Баево

Создание условий для развития детско – юношеского творчества

   
2.Ремонт кровли МДК.
1940
   
890
1050
с. Баево
Администрация района

Создание условий для культурного массового отдыха жителей района

   
Муниципальный бюджет
388
   
178
210
   
Краевой бюджет
1552
   
712
840
   

3.Ремонт кровли межпоселенческой библиотеки. муниципальный бюджет.

160
 
160
   
С. Баево

Создание условий для культурного и образовательного роста жителей района

   
Ремонт домов культуры поселений муниципальный бюджет
472
108
115
112
82
55
сельсоветы
     
Ремонт кинотеатра
300
100
100
100
   
С. Баево , сельсовет
     
Реставрация бюста в парке
275
55
55
55
55
55
Сельсоветы
     
4. КЦП «Культура Алтая» на 2007-2010 годы
1786
260
261
285
489
491
       
В т.ч. по мероприятиям программы
                 
- пополнение библиотечного фонда
440
65
69
73
116
117
Админис. края
     

- приобретение оборудования для учреждений сферы культуры( компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

1176
165
162
182
333
334
Админис. Края,
Админс .ра-на
     
Краевой бюджет
644
95
101
107
170
171
       
Муниципальный бюджет
532
70
61
75
163
163
       

- приобретение  музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

170
30
30
30
40
40
Админис. края
     

 КЦП«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы», краевой бюджет

13
3
3
3
2
2
       
В т.ч. по мероприятиям
                 

- организация и и проведение  антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

6,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
       
- организация антинаркотических профилактических акций
6,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
       
 КЦП«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
                 
Краевой бюджет
106,4
16,4
18,5
21,0
25,0
25,5
       
Муниципальный бюджет
44,7
 
9,2
10,5
12
13
       
В т. ч. по мероприятиям программы
                 

- профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных инициатив

20,5
2,5
3,5
4,5
5,0
5,0
       

- поддержка молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации

20,5
2,5
3,5
4,5
5,0
5,0
       
- поддержка талантливой молодежи
28,3
3,4
6,2
6,5
6,0
6,2
       
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи
30,0
3,0
5,5
6,0
7,7
7,8
       
- пропаганда здорового образа жизни
30,5
3,0
6,0
6,0
7,7
7,8
       

-- повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политике

21,5
2,0
3,0
4,0
6,0
6,5
       
                   
ИТОГО
4857,1
517,4
492,7
833,5
1439
1574,5
       
Краевой
2485,4
144,4
152,5
161
949
1078,5
       
Муниципальный бюджет
2371,7
373
340,2
672,5
490
496
       

ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ

   

1.Ремонт стадионов и целостных спортивных сооружений. Муниципальный бюджет.

350
50
60
70
80
90

Отдел по ФК и спорта, администрации сельсоветов

Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом ( олимпиады по сельсоветам)

   

2. Приобретение спортивного инвентаря муниципальный бюджет

165
32
32
39
32
32
     
Итого муниципальный бюджет
517
82
92
109
112
122
       

ОБРАЗОВАНИЕ

   
1.Капитальный ремонт БСШ
Районный бюджет
515
68
81
101
115
150
с.Баево

Комитет по образованию администрации района

Создание условий для  получения начального и общего среднего образования.

   
2. Капитальный ремонт БНШ. Районный бюджет
231
31
36
45
52
67
с.Баево

Комитет по образованию администрации района

   

3.Реконструкция детского  садика «Колосок» Районный бюджет

1023
1023
     
с.Баево

Комитет по образованию администрации района

Удовлетворение спроса населения
   
Муниципальный бюджет
203
203
           
Краевой бюджет
820
820
           
Реконструкция детского садика «Колобок»
2240
 
2240
     
с. Ситниково

Комитет по образованию администрации района

   
Муниципальный бюджет
280
 
280
           
Краевой бюджет
1120
 
1120
             
4.Капитальный ремонт Верх-Чуманской школы Районный бюджет
175
25
30
34
37
49
с. Верх-Чуманка

Комитет по образованию администрации района

     

5.Капитальный ремонт Верх – Пайвинской школы Районный бюджет

168
22
28
32
37
49
С. В-Пайва

Комитет по образованию администрации района

     
6.Капитальный ремонт Плотавской школы Районный бюджет
134
19
22
26
29
38
с. Плотава

Комитет по образованию администрации района

   
   

7.Капитальный ремонт Прослаухинской школы Районный бюджет

95
12
15
18
20
30
с. Прослауха

Комитет по образованию администрации района

     
8.Капитальный ремонт Ситниковской школы Районный бюджет
155
20
25
30
35
45
с. Ситниково

Комитет по образованию администрации района

     

9.Капитальный ремонт Нижнечуманской школы Районный бюджет

167
22
27
32
37
49
с. Н-Чуманка

Комитет по образованию администрации района

     
10.Ремонт д/сада с. Верх-Чуманка Районный бюджет
59
10
10
12
12
15
с. В-Чуманка

Комитет по образованию администрации района

   
11.Ремонт Паклинской школы Районный бюджет
68
1
12
15
17
23
с. Паклино

Комитет по образованию администрации района

   
12.Ремонт детского сада с. Верх-Пайва Районный бюджет
38
3
6
8
10
11
с. В-Пайва

Комитет по образованию администрации района

 
 
13.Ремонт  ДОЛ  «Орленок»
185
20
30
40
45
50
с. Баево
   
Районный бюджет
         

Комитет по образованию администрации района

 

14.Ремонт отопления, гаражей. Учебный комбинат Районный бюджет

177
17
30
40
45
50
с.Баево

Комитет по образованию администрации района

   

15.Строительство гаража Покровская школа Районный бюджет

10
10
     
с. Покровка

Комитет по образованию администрации района

     
16.КЦП «Дети Алтая» на 2007 -2010 годы
                 
Краевой бюджет
1327,0
357,7
438,5
530,8
           
  В том числе по мероприятиям программы:
                 
 Подпрограмма «Дети и семья: Дети – сироты»
1327,0
357,7
438,5
530,8
           

17. КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010, краевой бюджет

1804,3
581,3
601,3
621,7
           
В том числе по мероприятиям программы:
                 
-Одаренные дети
137,4
43,1
45,8
48,5
           
-Организация летнего отдыха детей
791,7
263,8
263,9
264,0
           

-Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

565,1
177,2
188,3
199,6
           
ЕГЭ
310,1
97,2
103,3
109,6
           

 Программа «Развитие материально- технической базы школ»: приобретение учебного  и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий.

1100
220
220
220
220
220
       

Программа «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

2700
300
700
700
500
500
       

Программа «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

450
150
150
150
150
150
       

«Повышение  уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно – пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

1416,8
444,2
472,1
500,5
           

 КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» краевой бюджет

66
15
16
17
9
9
       
 В т. ч. по мероприятиям программы
                 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

66
15
16
17
9
9
       
ИТОГО
13769,1
3371,2
4349,9
3173
1370
1505
       
Краевой бюджет
11104,1
2888,2
3717,9
2740
879
879
       
Муниципальный бюджет
2665
483
632
433
491
626
       

Соцзащита

   

1.Социальная поддержка по расходным обязательствам федерального бюджета

34050
5659
6049
6442
7500
8400
 

 Адресная социальная поддержка нетрудоспособных, малоимущих гражданам и  малоимущих семей с детьми

   

2.Социальная поддержка по расходным обязательствам краевого  бюджета

50000
8606
9198
9796
10100
12300
     

3. Социальная поддержка по расходам местного  бюджета за счет субвенций выделяемых из краевого фонда компенсаций обязательствам

37340
6584
7040
7496
7920
8300
     

4.Предоставление субсидий жителям на оплату  жилья и коммунальных услуг, краевой бюджет

17992
2841
3020
3195
4235
4701
     
5. Оказание помощи в денежной форме, краевой бюджет
589
103
110
116
125
135
     

6. Выплата ежемесячного пособия на ребенка, краевой бюджет

20088
3576
3801
4021
4240
4450
     

7. организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Федеральный бюджет

413
82
83
82
83
83
     
ИТОГО
160472
27451
29301
31148
34203
38369
       
федеральный бюджет
34463
5741
6132
6524
7583
8483
       
Краевой бюджет
126009
21710
23169
24624
26620
29886
       
Всего по цели №1
297954,6
51800
55113,8
58267,9
62743,6
70038,3
       
В.т.ч. Федеральный бюджет
36745,5
6267,7
6619,2
6977,2
7997,2
8884,2
       
Краевой бюджет
241218,9
43589,3
45108,6
47456,2
49948,2
55116,7
       

Муниципальный бюджет

8060,1
1809
1364
1594,5
1531,2
1761,4
       

Собственные средства

11930
134
2022
2240
3258
4276
       

Цель №2 « Рост качества среды жизнедеятельности»

   

   Жилищное – коммунальное хозяйство

   

2. Замена теплотрассы кот. № 1 по ул. Терешковой 28,30.  с. Баево

158
158
     
с. Баево

Обеспечение жителей качественным теплом

 
 Собственные средства
48
48
МУП «Тепловые сети Баевского района»
 
 
 Муниципальный бюджет
110
110
     
Администрация района
 

3. Установка новых котлов котельные № 2 (2 шт.), кот. № 3 (1 шт.), (лизинг) Краевая программа развития ЖКХ.

1298
545
753
   
с. Баево

Обеспечение жителей качественным теплом

 
Собственные средства
503
503
   
МУП «Тепловые сети Баевского района»
 
Краевой бюджет
295
295
     
Администрация края
 
Муниципальный бюджет
500
250
250
   
Администрация района
 

4.Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения котельные № 4, 7, 8 (лизинг) Краевая программа развития ЖКХ

1955
485
735
735
   
с. Баево
Обеспечение жителей качественным
Теплом
 
Собственные средства
1470
735
735
   

МУП  «Тепловые сети Баевского района»

 
 Краевой бюджет
345
345
     
Администрация края
 
Муниципальный бюджет
140
140
     
Администрация района
 
5. Приобретение автомобиля ГАЗ 3307 (дизель, самосвал)
726
 
726
 
с. Баево

Улучшение качества обслуживания жилищно- коммунальными услугами

 
Собственные средства
476
476
МУП «Тепловые сети Баевского района»
 
 
Муниципальный бюджет 
250
 
250
 
Администрация района
 
6.  Приобретение ассмашины
810
   
810
с. Баево
   
  Собственные средства
560
   
560
МУП «Тепловые сети Баевского района»

Обеспечение жителей качественными услугами

 
 Муниципальный бюджет
250
   
250
Администрация района
 

7. Расширение водопроводной сети с. Баево по ул. 60 лет Октября, 50 лет Октября, Кулундинская

120
40
40
40
   
с. Баево
МУП «Тепловые сети Баевского района»

Обеспечение жителей качественной питьевой

Водой
 
 Муниципальный бюджет
120
40
40
40
   
Баевский сельсовет
 
8.Оформление документации по водопроводу.
750
750
     
с. В-Чуманка, Ситники, Н-Чуманка

Обеспечение жителей качественной питьевой

Водой
 
Муниципальный  бюджет
150
150
       
Краевой бюджет
600
600
       
9.Изготовление проектной документации на водопровод.
400
400
     
с. Плотава
 
Муниципальный бюджет
80
80
         
Краевой бюджет
320
320
         
10.Строительство водопровода.
2275
2275
   
с.Плотава
 
Муниципальный бюджет
455
455
       
Краевой бюджет
1820
1820
       

11. .Изготовление проектной документации на водопровод.

500
 
500
 
с.Баево
 
Муниципальный бюджет
100
 
100
     
Краевой бюджет
400
 
400
     
12. Строительство водопровода. 
     
321
с. Баево
 
Муниципальный бюджет
640
   
640
   
Краевой бюджет
2570
   
2570
 
ИТОГО
12202
1433
1720
3803
1226
4020
     
Собственные с-ва предприятий
3057
48
735
1238
476
560
     
Муниципальный бюджет
2795
440
370
745
350
890
     
Краевой бюджет
6350
945
615
1820
400
2570
     

   Автотранспортное обслуживание населения

 
1. Приобретение двух Газелей для пригородных перевозок
500
250
250
     
 с. Баево
 МУП «АТП Баевского района»

Обслуживание пассажиров комфортабельными

автобусами, увеличение дохода
предприятия
 
 Кредит
500
250
250
         

2. Приобретение одного комфортабельного автобуса (лизинг)

1600
320
320
320
320
320
с. Баево

Увеличение пассажиропотока и доходной частина 200 тыс. руб.ежемесячно.

 
Лизинг
1100
220
220
220
220
220
МУП «АТП Баевского района»
 
Муниципальный бюджет
500
100
100
100
100
100
Администрация р-на
 
ИТОГО
2600
670
670
420
420
420
   
Лизинг
1600
320
320
320
320
320
     
Кредит банка
500
250
250
           
Муниципальный бюджет
500
100
100
100
100
100
     

   Дорожное хозяйство

 

1. Модернизация АБЗ ДС – 117 2Е за счет дорожного фонда края

3557
1000
1000
1557
   
с. Баево

ГУП «Баевское ДРСУ»

Обеспечение транспортной доступности населения

   

2. Ремонт а/дороги вдоль Кулундинского канала.  За счет дорожного фонда края.

12500
1400
2500
2600
3000
3000
с. Баево

ГУП «Баевское ДРСУ»

     

3. Ремонт моста Кулунда с. Баево по а/д Романово-Баево. За счет дорожного фонда края.

13500
3500
3500
3500
3000
 
с. Баево

ГУП «Баевское ДРСУ»

     
Ремонт автодороги Нижнечуманка-Павловка-Верх-Пайва.
За счет дорожного фонда края.
9000
1100
1300
1800
1800
3000
с. Баево

ГУП «Баевское ДРСУ»

     
Итого краевой дорожный фонд
38557
7000
8300
9457
7800
6000
       

Строительство жилья

   
1.Индивидуальное жилищное строительство
32700
6000
6200
6500
6800
7200
 

 Для уменьшения оттока населения из района, создать условия  для обеспечения жильем молодых  семей, молодых специалистов и нуждающихся в улучшении жилищных условий  в рамках

   
Собственные средства граждан
32700
6000
6200
6500
6800
7200
     

2.Программа  ФЦП «Социальное развитие села 2010 года»

8104
1348
1464
1644
1780
1868
     
федеральный бюджет
3452
515
587
710
780
860
     
краевой бюджет
4652
833
877
934
1000
1008
     
- развитие жилищного строительства в сельской местности
5371
969
1020
1073
1120
1189
 

национального  проекта»Доступное и комфортное жилье –

гражданам России», ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на 2005 – 2010 годы» и программы

« Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в Баевском районе»

   
Федеральный бюджет
2302
415
437
460
480
510
     
Краевой бюджет
3069
554
583
613
640
679
     

-МП «Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий  молодых семей в Баевском районе»на 2007-2010г.

500
100
150
250
         
Районный бюджет
500
100
150
250
         

3.  КЦП  «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае на 2004-2010 годы»

         

создать условия  для обеспечения жильем молодых  семей, молодых специалистов, уменьшить отток молодых семей из района

   
Краевой бюджет
501,0
147,4
176,8
176,8
         
ИТОГО
47176
8564,4
9010,8
9643,8
9700
10257
     
Федеральный бюджет
5754
930
1024
1170
1260
1370
       
Краевой бюджет
8222
1534,4
1636,8
1723,8
1640
1687
       
муниципальный бюджет
500
100
150
250
           
Собственные средства граждан
32700
6000
6200
6500
6800
7200
       

Экология

   

1. Перезатаривание и вывозка устаревших запасов пестицидов, собственные средства предприятия

120
120
   
ФГУП
НИИССВ
«Прогресс»

Предотвращение попадания пестицидов в почву

   

2. Очистка озера Лена от камыша и мусора муниципальный бюджет

17
12
5
   
Баевский  с/с

Увеличение береговой зоны свободной от камыша

   
4. Запуск малька в оз. Лена,  собственные средства
46
12
16
18
Охотобщество
Увеличение разнообразия рыб
   
5. . Запуск малька в оз. Мостовое. собственные средства
30
 
14
 
16
 
Охотобщество
   
6. Биотехнические мероприятия ,собственные средства
163
30
32
33
33
35
Охотобщество

Сохранение и увеличение численности животных и птиц

   

7.Очистка земель от несанкционированных свалок и содержание свалок по всем селам  муниципальный бюджет поселений

800
190
151
152
153
154
сельсоветы

Прекращение процесса загрязнение земель

   
8.Обустройство скотомогильников
муниципальный бюджет
545
223
162
127
27
6
сельсоветы
     
ИТОГО
1721
587
364
328
229
213
     
Собственные средства предприятий
359
162
46
49
49
53
     
Муниципальный бюджет
1362
425
318
279
180
160
     

  Благоустройство сел

   
1.Подсыпка дорог  село
муниципальный бюджет
120
24
24
24
24
24
сельсоветы
     
2. озеленение сел
муниципальный бюджет
532,5
107,5
107,5
107,5
105
105
сельсоветы
     
3.Освещение
 муниципальный бюджет
165
33
33
33
33
33
сельсоветы
     
Итого муниципальный бюджет
817,5
164,5
164,5
164,5
162
162
     

  Безопасность населения

   

 М.П. «Профилактика правонарушений В Баевском районе на 2006-2008 годы»

32
32
       

ОВД Баевского района Алтайского кр., Администрация р-на

Повышение уровня общественной безопасности

   
Муниципальный бюджет
32
32
               
Всего требуется средств для выполнения  цели №2
103105,5
18450,9
20229,3
23816,3
19537
21072
       
В.т.ч. федеральный бюджет
5754
930
1024
1170
1260
1370
       
Краевой бюджет
14572
2479,4
2251,8
3543,8
2040
4257
       
Муниципальный бюджет
6006,5
1261,5
1102,5
1538,5
792
1312
       
Собственные и заемные средства
38216
6780
7551
8107
7645
8133
       
Краевой дорожный фонд
38557
7000
8300
9457
7800
6000
       

  Цель №3 «Рост экономического потенциала»

   
  Промышленное производство
   

1.Реконструкция ПО «Хлебокомбинат» (приобретение роторной печи,  кондитерского оборудования, открытие цеха по засолке рыбы)

1073
78
20
225
550
200
с. Баево
ПО «Хлебокомбинат»
Прирост объема

производства продукции в год на 700 тыс.руб.; создание 3 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 44.4 тыс.рублей

   

собственные средства

98
78
20
     
-«-«-«-
   
кредит банка
625
   
225
200
200
-«-«-«-
   
Лизинг
350
350
       
-«-«-«-
     

2.  Строительство цеха по переработке картофеля (чипсовая линия) с.Баево

1420
 
620
800
   
с. Баево
ИП Данилов А.И.

Объем производства в год 15000 тыс.руб.; создание 7 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет 120 т.р.

   
собственные средства
620
 
620
           

муниципальный бюджет

36
   
36
   
Администрация района
 
кредит банка
764
   
764
         
3. Реконструкция мельницы.
1500
 
750
750
   
с. Баево МП "Баевское ХПП"

Повышение переработки, увеличение процента выпуска продукции на 10 %

 
Собственные средства
1500
 
750
750
   
МП "Баевское ХПП"
эффективности
   

 4. Капитальный ремонт складов для хранения и переработки зерна

1000
       
1000
с. Баево
МП «Баевское ХПП»
Улучшение качества зерна
   

 Собственные средства.

1000
       
1000
     

4. Линия по производству кормосмеси (гранулы). Строительство цеха и закуп оборудования с. Баево

2500
 
2500
     
 с. Баево
ИП  Данилов А.И

Объем производства в год 8700 тыс.руб.; создание 8 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет 70 тыс.руб.

   

  Собственные средства

200
 
200
         
 Кредит банка
2220
 
2220
           

 Краевой бюджет (субсидированная процентная ставка)

80
 
80
     
Администрация края
   

 4. Расширение ассортимента по выпуску строительной плитки, стеновых, пенобетонных блоков.

( закуп оборудования)
2500
500
500
500
500
500
 с. Баево
ИП Герасименко Н.И.

Прирост объема производства 4000 тыс.руб., создание  4 новых рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 48 тыс. руб.

   

Собственные средства

2500
500
500
500
500
500
с. Баево
ИП Герасименко Н.И
     

5. Приобретение кодековой установки для печатания цветных фотографий

400
400
       
с. Баево
ООО «Бытовик»
Удовлетворение спроса населения
   
Кредит
400
400
               

6. Открытие цеха по производству пельменей

100
50
50
     
с. Верх-Чуманка
ИП Вершинин А.А.

 Прирост объема производства1500 тыс. руб.,10 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 40 тыс. руб.

   
Собственные средства
100
50
50
     
ИП Вершинин А.А.
     
ИТОГО ПО промышленности
11993
1878
5440
2275
700
1700
       
Собственные средства предприятий
7518
1128
3140
1250
500
1500
       
Кредит банка
4009
400
2220
989
200
200
       
Лизинг
350
350
               
Муниципальный бюджет
36
   
36
           
Краевой бюджет
80
 
80
             

 Сельское хозяйство

 
1. Реконструкция свинарника
700
700
       
 с. Баево
МУП «Баевское ХПП»
Увеличение поголовья свиней
 
Собственные средства
700
700
             
2. Установка оборудования инкубатора
           

с. В-Чуманка ИП Паршукова Л.М.

Прирост объема производства 1000 тыс.руб. Рабочие места 2 чел., поступление налогов в местный бюджет 35 тыс.руб.

 
Кредит
150
150
           
Краевой бюджет (субсидированная процентная ставка)
5.0
5.0
       
Краев. бюдж.
 

3. Техническое перевооружение сельхозпредприятия ООО «Алтай» (2- зерноуборочных комбайна, тр. К 700 и приобретение почвообрабатывающего комплекса) с. Чуманка

8300
2000
4000
2300
   
с. Чуманка
ООО «Алтай»

Своевременная уборка урожая, снижение затрат на производство продукции,

увеличение
валового сбора
зерна за счет
снижения потерь на 52 тонн в год
 
Лизинг
3655
1700
 
1955
       
Кредит по национальному проекту
3720
 
3720
         
Краевой бюджет
645
300
 
345
       
Федеральный бюджет
280
 
280
         
4. Реконструкция свинарника и закуп племенных телок
11354
 
3000
8250
52
52
с. Чуманка
ООО «Алтай»

Производство молока 600 тонн, рабочие

места 12 человек, налоги в местный бюджет 60 т.р.

 
 а) Реконструкция свинарника под коровник
6000
 
3000
3000
   
с. Чуманка
ООО «Алтай»
 
б) Закуп племенных телок (200 голов) ООО «Алтай»
5354
   
5250
52
52
   
Кредит по национальному проекту
9424
 
2976
6448
52
52
   
Федеральный бюджет
180
 
24
52
52
52
   
Краевой бюджет
1750
   
1750
   
Администрация края
 

5. Техническое перевооружение сельхозпредприятия ООО «Вань Юань Плотава» (покупка К-700, МТЗ- 82, кормоуборочный комбайн)

7872
2490
2181
510
610
510
с. Плотава, ООО «Вань Юань Плотава»

Снижение затрат на производство продукции, увеличение

валового сбора зерна за счет снижения потерь на 76 тонн в год

 
Собственные средства
4961
1992
1745
408
408
408

Краевой бюджет
1240
498
436
102
102
102
 
6. Приобретение племенных телок ООО «Вань Юань Плотава»
6000
1800
1050
1050
1050
1050
с. Плотава
ООО « Вань Юань Плотава»

Производство молока 120 тонн в год. К 2012 г. увеличить

поголовье коров до 800 голов, производство молока добиться

 
Кредит по нац. Проекту
4250
1275
744
744
744
743
 
Краевой бюджет
1750
525
306
306
306
307
 

2400 тонн в год, рабочие места 40 человек, налоги в местный бюджет 160 тыс.руб. в год.

 

7. Техническое перевооружение в растениеводстве СПК «Русь» Собственные средства

Краевой бюджет
17482
14860
2622
1400
1190
210
4089.
3476
613
7344.
6242
1102
500
425
75
4149.
3527
622
с. Баево СПК «Русь»

Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового сбора зерна за счет снижения потерь на 136 тонн в год

 

8. Реконструкция животноводческих помещений (собственные средства)

2420
740
830
 
850
 
С. Баево,
СПК «Русь»

Механизация труда, увеличение поголовья скота

 
9.Техническое перевооружение ООО «Зерновое»
( Обновление парка сельскохозяйственной техники)
7500
1000
1250
1500
1750
2000
с. Паклина
ООО «Зерновое»

Снижение затрат на производство продукции, увеличение

валового сбора зерна за счет снижения потерь на105 тонн в год

 
Собственные средства
6375
850
1060
1275
1490
1700
 
Федеральный бюджет
1125
150
190
225
260
300
 

10. Приобретение генетически усовершенствованных сортов пшеницы и других культур

5126
1000
782
1000
1094
1250
с. Паклино
ООО «Зерновое»
Увеличение урожайности на 5 ц/га.
 
Собственные средства
4100
800
625
800
875
1000
 
Краевой бюджет
1026
200
157
200
219
250
 

11. Техническое перевооружение ООО «АлтайагроИнвест» (тр. К-744-1шт, комбайн «Вектор»-2шт., сеялка «ЭРА»-3шт. (лизинг)

7684
 
5027
1140
 
1517
с. Верхчуманка,
ООО «АлтайагроИнвест»

Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового

 сбора зерна за счет снижения потерь на700 тонн в год

 
Лизинг
6531
 
4273
969
 
1289
   
Краевой бюджет
1153
 
754
171
 
228
Администр. Кр.
 

12. Строительство мельницы, открытие цехов за счет собственных средств

2950
 
2650
300
   
с. В-Чуманка

Прирост объема производства-9450 тыс. руб.;

Создание 20 раб. мест, увеличение  поступления налогов в местный бюджет- 120 тыс. руб.

 
А) Строительство мельницы ООО «АлтайагроИнвест»
2500
 
2500
     
с.Верх-Чуманка,
ООО
«АлтайагроИнвест»
 
Б) Открытие цеха по переработке подсолнечника
300
   
300
     
В) Открытие цеха по производству хлеба (минипекарни)
150
 
150
       

13. Техническое перевооружение (трактор МТЗ, Дискатор, комбайн «Вектор»)

14130
2628
4295
2402
2402
2403
с. Н- Чуманка
ООО «Восход»

Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового

 сбора зерна за счет снижения потерь на680 тонн в год

 
Лизинг
13538
2402
3930
2402
2402
2402
ООО «Восход»
 
Краевой бюджет
591
226
365
     
Админ. Кр.
 

 14.Реконструкция и модернизация  коровника на 200 гол., покупка охладителя молока

10100
3020
1770
1770
1770
1770
с. Н- Чуманка
ООО «Восход»

Увеличение надоя на фуражную корову до 4000кг.,прирост валового надоя  720 тонн., создание 10 рабочих мест. 

 
 Кредит банка
8850
1770
1770
1770
1770
1770
   
Федеральный бюджет
1250
1250
           

1 Техническое перевооружение  АК ГУП «Колос». Приобретение основных средств.

19000
2600
4000
5500
3000
6900
С. Ситники
АК ГУП «Колос»

Создание нового предприятия , сохранение рабочих мест 80 чел. Поступление налогов в местный бюджет- 250 тыс. руб.

 
Собственные средства инвесторов
19000
2600
4000
5500
3000
6900
   
 16.Сортообновление, внедрение новых технологий
1810
 
1600
210
   
с. Ситники
 ГУП «Колос»

Увеличение  урожайности, валовой продукции, экономическая эффективность – 364 тыс. руб.

 
17,Строительство  животноводческого комплекса

( 2- коровника, доильный цех, родильное отделение, МТМ, гараж , ограждение)

100000
 
23225
22450
21800
21000
с. В-Пайва
КФК  Функнер В.М.

Производство молока – 3500 тонн с 2010г., производство мяса. Новые рабочие места-35 чел. Поступление налогов в местный бюджет-120 тыс. руб.

 
Кредит под нац. проект на 10 лет.
100000
 
10000
10000
10000
10000
КФК Функнер В.М.
 
Возмещение процентной ставки. Собственные средства.
15500
 
4200
4000
3800
3500
   
Федеральный бюджет
32975
 
9025
8450
8000
7500
   
18.ФЦП « Социальное развитие села до 2010 года»
4652
833
877
934
1004
1004
 

Закрепление молодежи и специалистов на селе

 
Краевой бюджет
4652
833
877
934
1004
1004
   
В том числе
               

 - развитие жилищного строительства в сельской местности

3069
554
583
613
659
660
   

- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

1583
279
294
321
345
344
   
19.Сохранение плодородия почв, всего
                 
 В том числе
                 
 Внесение минеральных удобрений
4080
580
600
750
850
900
 
Увеличение урожайности с 1 га 3-4 ц/га
 
Краевой бюджет
2400
400
400
500
550
550
   
Собственные средства предприятий
1280
180
200
250
300
350
   
20. Закуп элитных семян всего
3770
610
720
750
810
880
 
Увеличение урожайности с 1 га  3-4 ц/га
 
 Краевой бюджет
1240
210
240
250
260
280
   
Собственные средства
2530
400
480
500
550
600
   
21. Поддержка племенного животноводства
18800
2600
2900
3400
4600
5300
 

Увеличение надоя на фуражную корову

 
Краевой бюджет
3800
600
400
400
1100
1300
   
Собственные средства предприятий
15000
2000
2500
3000
3500
4000
   

22. Субсидирование части затрат на приобретение  сельскохозяйственной техники, краевой бюджет

5087
700
840
980
1200
1367
 

Техническое перевооружение сельхозпредприятий, уборка урожая в жатые сроки.

 

23. Повышение доступности кредитных ресурсов, краевой бюджет

13310
2305,3
2759,7
3214,2
2400
2630,8
     
24. Субсидии по инвестиционным кредитам, краевой бюджет
12574
1398
1852
2306
3215
3803
     
25.Субсидии по краткосрочным кредитам, краевой бюджет
4538,5
907,7
907,7
907,7
907,7
907,7
     

26.Развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения, всего краевой бюджет

1224,9
100
100
175
424
425,9
     
27. Страховой риск в сельском хозяйстве, всего
 5665,3
965,7
1040,8
1126,6
1200
1332,2
     
28. Повышение образовательного уровня кадров АПК, всего
505,8
88,1
94,2
102,5
110,5
110,5
     

29. Поддержка привлечения и закрепления  в сельскохозяйственное производство, всего

1291,7
244
251
257,9
269,4
269,4
     

-закрепления специалистов АПК в установленном размере на возвратной основе

1291,7
244
251
257,9
269,4
269,4
     
 30. Развитие ЛПХ и КФК
                 

- субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам

500
100
100
100
100
100
     

31.Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет

3500
400
500
500
1000
1100
     

32. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов, краевой бюджет

1000
     
500
500
     
ИТОГО по сельскому хозяйству
319580,3
26619,5
62707,7
67288,7
46494,6
55573,8
     
Собственные средства предприятий
74016
9112
17386
18985
11148
17385
     
Федеральный бюджет
35630
1400
9495
8675
8260
7800
     
Краевой бюджет
59064,3
8810,5
11661,7
12340,7
12118,6
14132,8
     
лизинг
22196
4102
6675
5326
2402
3691
     
Кредит банка
128674
3195
17490
21962
12566
12565
     

Потребительский рынок

   

1. Строительство магазина, ул. В.Терешковой (бытовая техника, стройматериалы)

1300
1300
       
с. Баево
ИП Гладков И.А.

Удовлетворении покупательского спроса, создание 3 раб.

 
Собственные средства
700
700
         
Мест, увеличение
 
Кредит
600
600
         

поступления налогов в мест. бюджет 40 т.р.

 

2. Строительство магазина (продовольственный), ул. Забайкальская 54 а.

 Собственные средства
350
350
       
с. Баево
ИП Васильева В.Ф.

Удовлетворение покупательского спроса, создание 3 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет  40 тыс.рублей

 
3. Строительство торгового центра

10000

6000
4000
     

с. Баево  (на перекрестке ул. Ленина и ул. Терешковой

Удовлетворение покупательского спроса, расширение видов услуг,

 
Собственные средства
10000
6000
4000
       

создание 15-20рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 240 тыс.руб.

 
4.Реконструкция здания под магазин (бывшая кулинария).
 Собственные средства
500
500
       
с. Баево, ИП Курбатов В.В.

Бытовая техника, хоз. товары, увеличение поступление налогов в местный бюджет  80 тыс. рублей

 

5.Реконструкция здания под торговый центр (ул. Забайкальская № 2 а).

600
 
600
     
с. Баево ИП Курбатов В.В.

Удовлетворение покупательского спроса, расширение услуг,

создание 6-8 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 80 т.р.

 
6.Собственные средства
600
 
600
           
7.ТО, шиномантажная мастерская
700
   
700
   
с. Баево ИП Курбатов В.В.

Создание 2 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет

35 тыс. руб.
 
Собственные средства
700
   
700
       
8. Строительство магазина
1000
500
500
     
с. Баево ИП Бровко А.А.

Создание 2 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет

120 тыс. руб.
 
Кредит
1000
500
500
           
9.Строительство магазинов
собственные средства
3000
1000
1000
1000
   
ИП Харламова И.В.

Удовлетворение покупательского спроса,

 

а)строительство магазина с. Плотава(промышленные товары)

1500
1000
500
     
с. Плотава

создание 10 рабочих мест, увеличение поступления местных налогов 80 тыс. руб.

 

б) строительство магазина с.  В-Чуманка (промышленные товары)

1500
 
500
1000
   
с. В-Чуманка
 
Итого
17450
9650
6100
1700
         
Собственные средства предприятий
15850
8550
5600
1700
         
Кредит банка
1600
1100
500
           

  Малое предпринимательство


 1.Оказание содействие в финансовой поддержке для реализации инвестиционных проектов

           
Администрация района

Развитие  инвестиционной деятельности  малым предпринимательством в районе для устойчивого роста объемов производства товаров и услуг.

 

.Краевой бюджет на субсидирование банковской процентной ставки

820
120
160
180
180
180
Администрация края
 

Районный бюджет на субсидирование банковской процентной ставки

200
35
35
40
45
45
Администрация района
 

2.Выдача льготного  кредита на проект, имеющий социальную значимость для района за счет районного бюджета

3500
 
500
1000
1000
1000

Администрация района

Развитие перерабатывающей  промышленности,  увеличение рабочих мест, развитие ЛПХ, поступление налоговых доходов в местный бюджет

 
Итого
4520
155
695
1220
1225
1225
     
Краевой бюджет
820
120
160
180
180
180
     
Муниципальный бюджет
3700
35
535
1040
1045
1045
     

Кадровый потенциал

 
1.Целевое обучение в высших учебных заведениях
652
115
119
123
130
165
Администрация района

 Обеспечение  района квалифицированными кадрами

 
Краевой бюджет
577
100
104
108
115
150
   
Муниципальный бюджет
75
15
15
15
15
15
   
2.Профобучение
11540
2250
2285
2310
2335
2360
ПУ - 66

Обеспечение  района квалифицированными кадрами

 
Федеральный бюджет
10800
2150
2155
2160
2165
2170
 
 
Краевой бюджет
740
100
130
150
170
190
   

3.Проведение в муниципальных организациях мероприятий по обеспечению охраны труда руководителей муниципальных учреждений;

- затраты, связанные с обучением и проверкой знаний  требование охраны  труда руководителей  муниципальных учреждений;

- проведение периодических медицинских осмотров работников;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и др.

4090
650
680
900
920
940
 
Улучшение условий труда работников
 
 Федеральный бюджет
1890
350
370
380
390
400
   
Муниципальный бюджет
300
50
55
60
65
70
   
Собственные средства предприятий
1900
250
255
460
465
470
   

4. Проведение в рамках реализации приоритетных национальных проектов медосмотров и диспансеризации  работников бюджетной сферы, федеральный бюджет

3750
650
700
750
800
850
 

Улучшение качества жизни  и здоровья населения

 

5. Своевременная выплата заработной платы и ежегодное повышение  ее размера  в соответствии  показателям, установленным в индикативных планах развития территорий, а также, включаемым ежегодно в краевое  и территориальные трехсторонние соглашения

             

Улучшение благосостояния  работающего человека

 
ИТОГО
20032
3665
3784
4083
4185
4315
     
Федеральный бюджет
16440
3150
3225
3290
3355
3420
     
Краевой бюджет
1317
200
234
258
285
340
     
Муниципальный бюджет
375
65
70
75
80
85
     
Собственные  и заемные средства предприятий
1900
250
255
460
465
470
     
Всего по цели №3
314511
33157
67065
64226
40486
48681
     
 В т.ч.Собственные и заемные средства предприятия
256113
28187
53266
50672
27281
35811
     
Федеральный бюджет
52070
4550
12720
11965
11615
11220
     
Краевой бюджет
2217
320
474
438
465
520
     
Муниципальный бюджет
4111
100
605
1151
1125
1130
     

ВСЕГО по комплексному планированию

715571,4
103407,9
142408,1
146310,2
122766,6
139791,3
     
Федеральный бюджет
94569,5
11747,7
20363,2
20112,2
20872,2
21474,2
     
Краевой бюджет
258007,9
46388,7
47834,4
51438
52453,2
59893,7
     
Муниципальный бюджет
18177,6
3170,5
3071,5
4284
3448,2
4203,4
     

Собственные заемные средства предприятий, граждан

306259
35101
62839
61019
38184
48220
     
Краевой дорожный фонд
38557
7000
8300
9457
7800
6000