RSS - рассылка План

Наименование
мероприятий

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам
Исполнители
Полученные результаты и
 эффективность реализации
мероприятий
2008
2009
2010
2011
2012
                 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цель: Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта 

Образование

Строительство детского сада №25 в квартале 2002

60,12
60,12
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию,
МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 новых мест

федеральный бюджет

40,34
40,34
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

9,89
9,89
 
 
 
 
 
 

городской бюджет

9,89
9,89
 
 
 
 
 
 

Строительство детского сада в микрорайоне 2000

109,9
20,0
89,9
 
 
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 320 мест

федеральный бюджет

75,04
14,8
60,24
 
 
 
 
 

краевой бюджет

17,43
2,6
14,83
 
 
 
 
 

городской бюджет

17,43
2,6
14,83
 
 
 
 
 
Строительство детского сада в микрорайоне 2001
117,0
 
40,95
76,05
 
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 320 мест

федеральный бюджет

78,38
 
27,43
50,95
 
 
 
 

краевой бюджет

19,31
 
6,76
12,55
 
 
 
 

городской бюджет

19,31
 
6,76
12,55
 
 
 
 

Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне 1051

115,01
 
40,25
74,76
 
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

федеральный бюджет

77,05
 
26,97
50,08
 
 
 
 

краевой бюджет

18,98
 
6,64
12,34
 
 
 
 

городской бюджет

18,98
 
6,64
12,34
 
 
 
 

Строительство детского сада в мкр. Солнечная поляна

115,01
 
40,25
74,76
 
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

федеральный бюджет

77,05
 
26,97
50,08
 
 
 
 

краевой бюджет

18,98
 
6,64
12,34
 
 
 
 

городской бюджет

18,98
 
6,64
12,34
 
 
 
 
Строительство детского сада в микрорайоне  2003
120,0
 
 
42,0
78,0
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

федеральный бюджет

80,4
 
 
28,14
52,26
 
 
 

краевой бюджет

19,8
 
 
6,93
12,87
 
 
 

городской бюджет

19,8
 
 
6,93
12,87
 
 
 

Реконструкция начальной школы №3 по  ул.Сиреневой, 5 под детский сад

46,8
30,89
 
 
 
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

городской бюджет

46,8
30,89
 
 
 
 
 
 

Строительство школы в границах улиц Геодезической, Жасминной, Солнечной поляны и Дружной

181,91
 
81,86
100,05
 
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 700 мест

федеральный бюджет

121,87
 
54,84
67,03
 
 
 
 

краевой бюджет

30,02
 
13,51
16,51
 
 
 
 

городской бюджет

30,02
 
13,51
16,51
 
 
 
 
Строительство школы в микрорайоне 1051
199,51
 
49,88
123,69
25,94
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 800 мест

федеральный бюджет

133,67
 
33,42
82,87
17,38
 
 
 

краевой бюджет

32,92
 
8,23
20,41
4,28
 
 
 

городской бюджет

32,92
 
8,23
20,41
4,28
 
 
 

Строительство школы в микрорайоне 2000

192,36
2,95
47,35
117,44
24,62
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 780 мест

федеральный бюджет

126,91
 
31,73
78,68
16,5
 
 
 

краевой бюджет

34,2
2,95
7,81
19,38
4,06
 
 
 

городской бюджет

31,25
 
7,81
19,38
4,06
 
 
 

Строительство школы в микрорайоне 2001

222,4
 
 
33,37
137,88
51,15
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 870 мест

федеральный бюджет

149,0
 
 
22,35
92,38
34,27
 
 

краевой бюджет

36,7
 
 
5,51
22,75
8,44
 
 

городской бюджет

36,7
 
 
5,51
22,75
8,44
 
 

Строительство школы в микрорайоне 2008

132,5
 
 
 
46,0
86,5
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие

федеральный бюджет

90,76
 
 
 
30,82
59,94
 
 

краевой бюджет

20,87
 
 
 
7,59
13,28
 
 

городской бюджет

20,87
 
 
 
7,59
13,28
 
 

Строительство школы -интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в микрорайоне 1063б (2 очередь)

129,5
25
67,9
36,6
 
 
Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 95 мест

федеральный бюджет

64,74
12,5
33,94
18,3
 
 
 
 

краевой бюджет

32,38
6,25
16,98
9,15
 
 
 
 

городской бюджет

32,38
6,25
16,98
9,15
 
 
 
 
Здравоохранение

Строительство Федерального центра высоких медицинских технологий - Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования

2069,3
2069,3
 
 
 
 
Комитет по делам здравоохранения

Рост количества операций по реплантации конечностей, по  эндопротезированию тазобедренных, коленных суставов. Снижение детской инвалидности

федеральный бюджет

2069,3
2069,3
 
 
 
 
 
 

Развитие медицинского обслуживания врачей по принципу общей практики в муниципальных учреждениях здравоохранения  с территориально удаленным населением: в МУЗ «Городская больница №10», МУЗ «Городская больница №11», МУЗ «Городская поликлиника №12». Оснащение кабинетов общей врачебной практики в соответствии с табелем оснащения

3,65
0,67
0,70
0,73
0,76
0,79
Комитет по делам здравоохранения

Повышение качества и своевременности оказания медицинской помощи

          городской бюджет

3,65
0,67
0,70
0,73
0,76
0,79
 
 

Подготовка врачей в интернатуре и клинической ординатуре для первичного звена здравоохранения

5,01
1,8
0,69
0,76
0,84
0,92
Комитет по делам здравоохранения

Привлечение специалистов для работы в первичное звено, повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи

городской бюджет

5,01
1,8
0,69
0,76
0,84
0,92
 
 

Оснащение лечебных учреждений санитарным и легковым автотранспортом

25,8
4,7
4,9
5,1
5,4
5,7
Комитет по делам здравоохранения

6-7 машин легковых и 6-7 машин санитарных

городской бюджет

25,8
4,7
4,9
5,1
5,4
5,7
 
 

Строительство встроенно-пристроенной поликлиники общего профиля в жилом доме №11 микрорайона 1051

28,0
 
12,0
16,0
 
 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 724 м2
внебюджетные источники
28,0
 
12,0
16,0
 
 
 
 

Строительство встроенной поликлиники в жилом доме по Павловскому тракту, 271а

15,0
15,0
 
 
 
 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 955 м2
внебюджетные источники
15,0
15,0
 
 
 
 
 
 

Подготовка помещений, в том числе: проведение противопожарных мероприятий, ремонт инженерных сооружений, установление резервных источников электроснабжения  и приведение оснащения лечебных учреждений в соответствие со стандартом

65,2
12,0
12,5
13,0
13,5
14,2
Комитет по делам здравоохранения
Лицензирование медицинской деятельности с соблюдением всех лицензионных требований.
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению города в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствие со стандартами медицинской помощи. Обеспечение противопожарной безопасности, защита медперсонала, больных, материальных ценностей от поражающих факторов

городской бюджет

65,2
12,0
12,5
13,0
13,5
14,2
 
 

Проведение плановой  работы по обучению и повышению квалификации медицинских кадров.

40,9
7,4
7,7
8,2
8,6
9,0
Комитет по делам здравоохранения
 

городской бюджет

40,9
7,4
7,7
8,2
8,6
9,0
 
 

Организация женской консультации в Ленинском районе

3,3
1,8
1,5
 
 
 
Комитет по делам здравоохранения

Повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам, в том числе в период беременности. Снижение гинекологической заболеваемости

городской бюджет

3,3
1,8
1,5
 
 
 
 
 

Выделение квот для проведения дорогостоящих манипуляций эктракорпорального оплодотворения для бездетных семей

5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Комитет по делам здравоохранения

Повышение рождаемости (квота 10 человек в год)

городской бюджет

5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
 
 
Культура

Реконструкция здания МОУ «Детская художественная школа №2»

5,32
5,32
 
 
 
 

Комитет по культуре, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

городской бюджет

5,32
5,32
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  музыкальной школы №1

2,3
2,3
 
 
 
 
 
 

городской бюджет

2,3
2,3
 
 
 
 
 
 

Внедрение новых компьютерных технологий в библиотеках города

1,17
0,21
0,22
0,23
0,25
0,26
Комитет по культуре

Повышение качества оказываемых услуг и создание информационных продуктов, снижение времени обслуживания одного посетителя, увеличение доходов от платных услуг

городской бюджет

1,17
0,21
0,22
0,23
0,25
0,26
 
 

Комплектование книжного фонда, подписных изданий муниципальных библиотек

15,37
2,70
2,83
3,06
3,28
3,50
Комитет по культуре

Обновление книжных фондов на 2%; обеспечение доступности населения города к информационным ресурсам; соответствие репертуара выписываемых изданий потребностям жителей

городской бюджет

12,9
2,3
2,4
2,6
2,7
2,9
 
 

краевой бюджет

2,47
0,4
0,43
0,46
0,58
0,6
 
 

Организация и проведение общегородских праздников, мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок в области профессионального художественного творчества, участие в российских и краевых конкурсах

94,8
17,3
17,7
18,8
19,9
21,1
Комитет по культуре

Повышение качества культурного обслуживания,  профессионального и художественного уровня проводимых мероприятий, привлечение к участию в общегородских праздниках городского населения; создание привлекательного имиджа города как центра уникальной культуры и искусства

городской бюджет

94,8
17,3
17,7
18,8
19,9
21,1
 
 

Создание и формирование фонда музея г.Барнаула; приобретение музейного оборудования, фото-, видео-, аудиотехники

12,2
2,2
2,3
2,4
2,6
2,7
Комитет по культуре

Популяризация объектов культурного наследия, музейных ценностей, книжных памятников, редкого краеведческого библиотечного фонда; улучшение качества организации выставочной деятельности, направленной на историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения

городской бюджет

12,2
2,2
2,3
2,4
2,6
2,7
 
 
Физическая культура и спорт

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.А.Петрова, 146г

82,12
25
57,12
 
 
 

Комитет по физической культуре и спорту, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

федеральный бюджет

41,06
12,5
28,56
 
 
 
 
 

краевой бюджет

20,53
6,25
14,28
 
 
 
 
 

городской бюджет

20,53
6,25
14,28
 
 
 
 
 

Строительство спортивного зала по ул.Профинтерна, 53а

50,9
 
50,9
 
 
 

Комитет по физической культуре и спорту, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

федеральный бюджет

25,45
 
25,45
 
 
 
 
 

краевой бюджет

12,72
 
12,72
 
 
 
 
 

городской бюджет

12,73
 
12,73
 
 
 
 
 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул.Балтийская, 63б

15,0
15,0
 
 
 
 
МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула
Площадь 3850 м2
внебюджетные источники
15,0
15,0
 
 
 
 
 
 

Строительство молодежного спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Шумакова, 36б микрорайона 2004

28,0
15,0
13,0
 
 
 
МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула
Площадь 2500 м2
внебюджетные источники
28,0
15,0
13,0
 
 
 
 
 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса со стоматологическим кабинетом по ул.Балтийской, 23 микрорайона 2002

45,0
8,0
37,0
 
 
 
МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула
Площадь 4000 м2
внебюджетные источники
45,0
8,0
37,0
 
 
 
 
 

Реконструкция легкоатлетической дорожки на стадионе «Динамо»

7,0
7,0
 
 
 
 

Алтайский краевой совет спортивного общества «Динамо»

Улучшение материально-технической базы города для занятий легкой атлетикой

внебюджетные источники
7,0
7,0
 
 
 
 
 
 
Строительство лыжной базы
25,0
-
10,0
15,0
 
 

Комитет по физической культуре и спорту

 
внебюджетные источники
25,0
-
10,0
15,0
 
 
 
 

Строительство теннисного корта (просп.Ленина, 152)

20,0
20,0
 
 
 
 
ООО «Теннис»

Развитие большого тенниса в городе, привлечение жителей города к активным занятиям спортом

внебюджетные источники

20,0
20,0
 
 
 
 
 
 

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе им.А.Смертина

30,0
 
30,0
 
 
 

Комитет по физической культуре и спорту

Возможность проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований

внебюджетные источники

30,0
 
30,0
 
 
 
 
 

Завершение строительства административного здания средней детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им.А.Смертина

40,0
30,0
10,0
 
 
 

Комитет по физической культуре и спорту

Улучшение условий для занятия спортом

        внебюджетные источники
40,0
30,0
10,0
 
 
 
 
 

Реконструкция стадиона «Коммунальщик»

10,0
10,0
 
 
 
 

Комитет по физической культуре и спорту

Проведение учебно-тренировочных занятий, качественная подготовка спортсменов

внебюджетные источники
10,0
10,0
 
 
 
 
 
 
Итого:
4471,45
2412,66
730,4
763
368,57
196,82
 
 

федеральный бюджет

3251,02
2149,44
349,55
448,48
209,34
94,21
 
 

краевой бюджет

327,2
28,34
108,83
115,58
52,13
22,32
 
 

городской бюджет

630,23
114,88
160,02
167,94
107,1
80,29
 
 
внебюджетные источники
263
120
112
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: Совершенствование городской среды
Жилищно-коммунальное хозяйство

Строительство очистных сооружений на выпуске промышленных стоков Барнаульской ТЭЦ-1

 
30
 
10
20
 
 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Повышение эко­логической безопас­ности города

 

собственные средства

30
 
10
20
 
 
 
 

Реконструкция 1, 2 секций золоотвала на Барнаульской ТЭЦ-2

96
20
46
30
 
 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Снижение выбросов золы на 19700 т в год

       собственные средства

96
20
46
30
 
 
 
 

Строительство перекачивающих насосных станции №8,13,3,15,19

 
320
 
80
80
80
80

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Улучшение теплоснабжения  города с регулированием гидравлического режима  до нормы

собственные средства

320
 
80
80
80
80
 
 

Строительство тепломагистрали «Районная водогрейная котельная – тепловая камера-9» по ул. Попова

180,42
 
 
60,0
60,0
60,42

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Реализация  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России». Обеспечение тепловой энергией строящегося жилого фонда   площадью 1037,3 тыс.кв.м

       собственные средства

180,42
 
 
60,0
60,0
60,42
 
 

Перевод оборотной системы гидрозолоудаления на прямоточную схему Барнаульской ТЭЦ-3

615,0
110,0
115,0
130,0
130,0
130,0

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Повышение надёжности и качества теплоcнабжения потребителей

собственные средства

615,0
110,0
115,0
130,0
130,0
130,0
 
 

Замена физически изношенных участков теплотрасс Барнаульской теплоцентрали

1002,0
162,0
210,0
210,0
210,0
210,0

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Повышение надёжности и качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь теплоэнергии на 3-5%

собственные средства

1002,0
162,0
210,0
210,0
210,0
210,0
 
 

Реконструкция турбины Р-50-130 (ст. № 7) параллельно с модернизацией 2хПТ-25-90/10 на Барнаульской ТЭЦ-2

800,0
 
500,0
300,0
 
 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Увеличение выработки тепла и электроэнергии, продление паркового ресурса турбинного оборудования, экономия топлива

собственные средства

800,0
 
500,0
300,0
 
 
 
 

Установка ПГУ -250 или блока Т-175/210-130 (ст. №4)+2хБКЗ-500-140 (ст. №№ 6,7) на Барнаульской ТЭЦ-3

2300,0
 
 
 
1800,0
500,0

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Увеличение выработки тепла и электроэнергии для теплоснабжения  2001 -2011

микрорайонов

собственные средства

2300,0
 
 
 
1800,0
500,0
 
 

Реконструкция   головного   участка   тепловой  сети   от   БТЭЦ-2  до  просп.Ленина  Ф 800 мм, протяженность  2,0 км

75,6
35,6
40
 
 
 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Улучшение теплоснабжения  города с доведением гидравлического режима  до нормы

собственные средства

75,6
35,6
40
 
 
 
 
 

Реконструкция   тепловой  сети   по  контуру  БТЭЦ-2  от  ТК-18  до  ПНС-1  с  Ф600  на  Ф700  протяженностью  0,4 км

17,8
 
 
17,8
 
 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Улучшение теплоснабжения  города с доведением гидравлического режима  до нормы

собственные средства

17,8
 
 
17,8
 
 
 
 

Строительство подстанции 110/10 кВ «Солнечная поляна» 2x40 МВА

 
230
100
130
 
 
 
ОАО «Алтайэнерго»
Ввод новых мощностей- 80МВА

собственные средства

230
100
130
 
 
 
 
 

Строительство сетей 0,4 - 10 кВ нагорной части г.Барнаула

45
15
15
15
 
 
ОАО «Алтайэнерго»

Обеспечение электроснабжением потребителей

собственные средства

45
15
15
15
 
 
 
 

Замена    одно-цепной  ВЛ 35 кВ  на  двух цепную  КЛ 35 кВ  (ПС «Первый  подъем»-ПС «Краевая  больница») 

13
13
 
 
 
 
ОАО «Алтайэнерго

Обеспечение  надежным  электроснабжением  объектов   краевого  здравоохранения

       собственные средства

13
13
 
 
 
 
ОАО «Алтайэнерго
 

Установка   дополнительного   трансформатора    ПС «Краевая  Больница»

20
20
 
 
 
 
 

Обеспечение  надежным  электроснабжением  объектов   краевого  здравоохранения

       собственные средства

20
20
 
 
 
 
 
 

Замена существующих котлов на котлы нового поколения, в том числе безнакипные:

22,56
7,96
8,09
 
1,51
5,0
ООО "Барнаулэнерго"

Сокращение процента

износа основного оборудования на 10 %

федеральный бюджет

6,5
2,46
2,02
 
0,47
1,55
 
 

краевой бюджет

1,88
0,72
0,57
 
0.14
0,45
 
 

городской бюджет

3,23
1,2
1,05
 
0.23
0,75
 
 

собственные средства

10,95
3,58
4,45
 
0,67
2,25
 
 

Замена, модернизация тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции

112,9
20,0
20,0
 
22,8
23,94
26,22
ООО "Барнаулэнерго"

Сокращение тепловых потерь на 15%

федеральный бюджет

24
6,2
5
4
4,2
4,6
 
 

краевой бюджет

16
1,8
1,4
4
4,2
4,6
 
 

городской бюджет

11,36
3
2,6
1,8
1,89
2,07
 
 

собственные средства

61,6
9
11
13
13,65
14,95
 
 

Реконструкции котельных с переводом котлов на газ

11,49
 
 
 
11,49
 
ООО "Барнаулэнерго"

Снижение процента

износа основных фондов на 5%.Снижение выбросов на  80%

краевой бюджет

3,83
 
 
 
3,83
 
 
 
городской бюджет
3,83
 
 
 
3,83
 
 
 
собственные средства
3,83
 
 
 
3,83
 
 
 

Замена, модернизация внутриквартальных тепловых сетей

 
93,65
3,45
 
17,2
33
40

ОАО «Алтайские коммунальные системы»

Увеличение срока службы тепловых сетей с 16 до 30 лет. Снижение аварийности  с 3,18 аварий на1км  теплосетей до3,15

 
собственные средства
93,65
3,45
 
17,2
33
40
 
 

Модернизация, реконструкция объектов теплоснабжения (замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современное оборудование отечественного и импортного производства )

77,81
9,02
21,72
14,17
16,2
16,7

ОАО «Алтайские коммунальные системы»

Снижение аварийности с 0,66 до 0,61аварий на 1 ЦТП. Снижение потребления электроэнергии на 417000 кВт час

собственные средства
77,81
9,02
21,72
14,17
16,2
16,7
 
 

Канализация г.Барнаула. Сооружения механического обезвоживания осадка КОС-1

34,9
34,9
 
 
 
 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Мощность 600 м3/сутки

федеральный бюджет

10,82
10,82
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

12,04
12,04
 
 
 
 
 
 

городской бюджет

12,04
12,04
 
 
 
 
 
 

привлеченные средства

 
 
 
 
 
 
 
 

Канализация г.Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001

1044,54
493,86
550,68
 
 
 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Мощность 50; 80 тыс.м3/сутки

федеральный бюджет

290,77
153,1
137,67
 
 
 
 
 

краевой бюджет

114,33
59,26
55,07
 
 
 
 
 

городской бюджет

114,33
59,26
55,07
 
 
 
 
 

привлеченные средства

525,11
222,24
302,87
 
 
 
 
 

Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в микрорайоне Затон

50,0
20,0
30,0
 
 
 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Мощность 250 м3/сутки

краевой бюджет

25,0
10,0
15,0
 
 
 
 
 

городской бюджет

25,0
10,0
15,0
 
 
 
 
 

Реконструкция насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1

131,03
 
 
22,19
75,03
33,81

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула,

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Мощность 200 тыс.м3/сутки

федеральный бюджет

40,62
 
 
6,88
23,26
10,48
 
 

краевой бюджет

15,72
 
 
2,66
9,0
4,06
 
 

городской бюджет

15,72
 
 
2,66
9,0
4,06
 
 

внебюджетные источники

58,97
 
 
9,99
33,77
15,21
 
 

Развитие системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей

325,18
67,56
98,92
158,7
 
 
ООО "Барнаульская сетевая компания"

Обеспечение возможности ввода жилья общей площадью1037,3 тыс.кв.м. с целью развития жилищного строительства, обеспечение транспортировки электрической энергии потребителям установленной общей мощностью 38,23МВт

Строительство понизительной станции «Солнечная поляна»

256,7
9,08
88,92
158,7
 
 

средства потребителей в виде платы за подключение 

256,7
9,08
88,92
158,7
 
 
 
 
                                           Реконструкция понизительной станции "Кристалл"
68,48
58,48
10,0
 
 
 
ООО "Барнаульская сетевая компания"
 
собственные средства
9,6
4,8
4,8
 
 
 
 
 

средства потребителей в виде платы за подключение 

58,88
53,68
5,2
 
 
 
 
 

Реконструкция понизительной подстанции № 10

19,55
5,06
14,49
 
 
 
ООО "Барнаульская сетевая компания"

Снижение степени износа сетей и сооружений с 55 до 43%, повышение качества напряжения в электрических сетях в соответствии с ГОСТ 13109-97

средства потребителей в виде надбавки к тарифу
19,55
5,06
14,49
 
 
 
 
 

Реконструкция понизительной станции 61 «Затон»

22,2
 
 
 
5,6
16,6
ООО "Барнаульская сетевая компания"
 
средства потребителей в виде надбавки к тарифу
22,2
 
 
 
5,6
16,6
 
 

Реконструкция оборудования распределительных пунктов

43,07
6,76
0,8
20,0
7,09
8,4
ООО "Барнаульская сетевая компания"
 
городской бюджет
0,54
 
 
0,54
 
 
 
 
средства потребителей в виде надбавки к тарифу
42,53
6,76
0,8
19,46
7,09
8,4
 
 

Реконструкция оборудования трансформаторных подстанций

67,12
16,0
 
14,99
17,1
19,03
ООО "Барнаульская сетевая компания"
 
средства потребителей в виде надбавки к тарифу
67,12
16,0
 
14,99
17,1
19,03
 

Реконструкция кабельных линий

88,82
11,64
34,22
9,88
15,82
17,26
ООО "Барнаульская сетевая компания

Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности с 27,2 до 19 повреждений на 100 км сетей, снижение потерь при передаче электриче ской энергии на 358,9 тыс.кВт.ч

средства потребителей в виде надбавки к тарифу
88,82
11,64
34,22
9,88
15,82
17,26

Реконструкция воздушных линий

28,81
9,0
4,73
4,06
5,27
5,75
краевой бюджет
4,4
 
1,94
2,46
 
 
 
 
городской бюджет
3,13
1,19
1,94
 
 
 
 
 
средства потребителей в виде надбавки к тарифу
21,28
7,81
0,85
1,6
5,27
5,75
 
 

Модернизация блока входных устройств водоочистных сооружений ВОС-1. ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)

Установка оборудования для дозирования флокулянта (установка «искусственная почка» на 2 речном водозаборе)

165,7
17,9
21,1
30,5
43,2
53,0
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Сокращение расхода воды на собственные нужды на 3000 м3/сут. и сокращение утечек на 2000 м3/сут. Улучшение качества воды: мутность очищения воды до модернизации – 1,4 мг/л, после модернизации – 1,1 мг/л.

Сокращение затрат на приобретение флокулянта: до реализации проекта расход флокулянта - 25 т/год, после ремонта – 22,5 т/год

собственные средства
165,7
17,9
21,1
30,5
43,2
53,0
 
 

Модернизация фильтров водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-1

Проектирование, строительство и перекладка водопроводных и канализационных сетей.

Развитие водоснабжения пос.Южный

(вторая очередь)
2148,1
204,6
287,7
462,3
561,5
632,0
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Сокращение расхода воды на собственные нужды (промывка фильтров): до модернизации – 7500 м3 в сутки. Улучшение качества воды: мутность очищенной воды до модернизации – 1,4 мг/л, после модернизации – 1,1 мг/л

Обеспечение жителей города альтернативным источником водоснабжения

федеральный бюджет
69,4
 
 
26
20
23,4
 
 
краевой бюджет
372,1
14,1
21,1
91,9
112,0
133,0
 
 
городской бюджет
297
28,5
50,7
74,9
65,3
77,6
 
 
внебюджетные источники
1409,6
162,0
215,9
269,5
364,2
398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модернизация лифтового хозяйства города

217,2
85,6
67,2
64,4
 
 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов

Обеспечение надежности и безопасного функционирования 397 лифтов. Обеспечение сохранности лифтового хозяйства, продление сроков их службы до 25 лет. Повышение качества обслуживания 38080 человек

федеральный бюджет
129,5
50,6
40,3
38,6
 
 
 
 
краевой бюджет
64,8
25,3
20,2
19,3
 
 
 
 
городской бюджет
22,9
9,7
6,7
6,5
 
 
 
 

Замена инженерного оборудования в подвальных помещениях объектов жилищного фонда

45,1
22,8
22,3
 
 
 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов

Повышение безопасности и комфортности проживания 38960 человек. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации 341 дома. Объем работ составит 148796 м.п

городской бюджет
45,1
22,8
22,3
 
 
 
 
 
Ремонт кровель жилищного фонда
47,3
20,8
26,5
 
 
 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов

Повышение безопасности и комфортности проживания 20824 человек. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации 134 домов. Объем работ составит 132738 м2

городской бюджет
47,3
20,8
26,5
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт жилищного фонда

147,1
70,0
77,1
 
 
 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства

Ремонт 108 домов общей площадью 155,9 тыс.кв.м. Снижение физического износа жилых домов с 35 до 25%. Улучшение условий проживания 7100 человек

федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
городской бюджет
147,1
70,0
77,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство газовых сетей и перевод квартир на использование природного газа

754,68
78,3
80,48
180,9
180,7
234,3

Комитет по строительству и газификации

Повышение уровня инженерного обеспечения за счёт вновь построенных газовых сетей.

Ввод в действие 245,75 км сетей

газоснабжения высокого и низкого давления; перевод на газ 34214 квартир и частных домовладений

федеральный бюджет
56,7
11,2
6,5
8,5
14,7
15,8
 
 
краевой бюджет
390,88
49,6
45,78
115
87
93,5
 
 
городской бюджет
307,1
17,5
28,2
57,4
79
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство сетей, км

245,75
36,4
47,05
51,9
53,0
57,4
 
 

Перевод квартир на газ, шт.

34214
3246
4762
10776
7230
8200
 
 

Перевод котельных на использование природного газа

692,27
85.47
77,6
84,7
214,8
229,7

Комитет по строительству и газификации

Перевод на использование

природного газа 131 котельной. Улучшение экологической обстановки, снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 15%

федеральный бюджет
13,5
13,5
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
32,9
 
10,2
10,7
5,8
6,2
 
 
городской бюджет
76,37
17,97
7,9
9,0
20,0
21,5
 
 
внебюджетные источники
569,5
54
59,5
65,0
189
202
 
 

Перевод котельных на использование природного газа

131
27
30
22
25
27
 
 
Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт

Строительство автомобильных дорог, всего

2451
420
460
520
542
509

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города

федеральный бюджет
1180
200
230
250
260
240
 
 
краевой бюджет
1200
220
230
250
260
240
 
 
городской бюджет
35
 
 
10
10
15
 
 
внебюджетные источники
36
 
 
10
12
14
 
 

В т.ч. строительство ул.Власихинской от ул.Попова до ул.Павловский тракт

440
440
 
 
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 52,5 тыс.м2 (3,5 км)

федеральный бюджет
220
220
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
220
220
 
 
 
 
 
 

Строительство дороги грузового движения от пр.Красноармейского до пос.им.Кирова

460
 
460
 
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 63,1 тыс.м2 (6км)

федеральный бюджет
230
 
230
 
 
 
 
 
краевой бюджет
230
 
230
 
 
 
 
 

Строительство ул.Просторной от Павловского тракта до ул. Солнечная поляна

520
 
 
520
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 69,0 тыс.м2 (4,6 км)

федеральный бюджет
250
 
 
250
 
 
 
 
краевой бюджет
250
 
 
250
 
 
 
 
городской бюджет
10
 
 
10
 
 
 
 
внебюджетные источники
10
 
 
10
 
 
 
 

Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении Павловского тракта и ул.Попова

542
 
 
 
542
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 26,7 тыс.м2

федеральный бюджет
260
 
 
 
260
 
 
 
краевой бюджет
260
 
 
 
260
 
 
 
городской бюджет
10
 
 
 
10
 
 
 
внебюджетные источники
12
 
 
 
12
 
 
 

Строительство ул. Северо-Западная от Павловского тракта до ул. Антона Петрова

509
 
 
 
 
509

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 13,5 тыс.м2 (1,5 км)

федеральный бюджет
240
 
 
 
 
240
 
 
краевой бюджет
240
 
 
 
 
240
 
 
городской бюджет
15
 
 
 
 
15
 
 
внебюджетные источники
14
 
 
 
 
14
 
 

Реконструкция автомобильных дорог, всего

1318
160
160
324
329
345

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Повышение пропускной способности дорог на 20000 автомоб./ч., увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 10 лет

федеральный бюджет
470
 
 
155
155
160
 
 
краевой бюджет
770
150
150
155
155
160
 
 
городской бюджет
66
10
10
11
15
20
 
 
внебюджетные источники
12
 
 
3
4
5
 
 

В т.ч. реконструкция ул. Челюскинцев от мостового перехода через р.Барнаулку до пр.Строителей

160
160
 
 
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 27,2 тыс.м2
краевой бюджет
150
150
 
 
 
 
 
 
городской бюджет
10
10
 
 
 
 
 
 

Реконструкция (расширение)  ул.Власихинской от ул.Попова до ул.Малахова

160
 
160
 
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 36 тыс.м2
краевой бюджет
150
 
150
 
 
 
 
 
городской бюджет
10
 
10
 
 
 
 
 

Реконструкция развязки  на пересечении ул.Юрина-Малахова,

Реконструкция ул. Пролетарской от пр.Комсомольского до ул. Челюскинцев

324
 
 
324
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 5 тыс.м2
 
Площадь 7,5 тыс.м2

федеральный бюджет

155
 
 
155
 
 
 
 
краевой бюджет
155
 
 
155
 
 
 
 
городской бюджет
11
 
 
11
 
 
 
 
внебюджетные источники
3
 
 
3
 
 
 
 

Реконструкция ул.Промышленной от ул.Ползунова до ул. Партизанской

329
 
 
 
329
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 16 тыс.м2

федеральный бюджет

155
 
 
 
155
 
 
 
краевой бюджет
155
 
 
 
155
 
 
 
городской бюджет
15
 
 
 
15
 
 
 
привлеченные средства
4
 
 
 
4
 
 
 

Реконструкция ул.Промышленной от мостового перехода через р.Барнаулку до пр.Комсомольского и улиц Горького, Чехова

345
 
 
 
 
345

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 12,6 тыс.м2

федеральный бюджет

160
 
 
 
 
160
 
 
краевой бюджет
160
 
 
 
 
160
 
 
городской бюджет
20
 
 
 
 
20
 
 
внебюджетные источники
5
 
 
 
 
5
 
 

Капитальный ремонт дорог

510
72
78
90
120
150

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Повышение пропускной способности дорог на 2000 автомоб./ч., Объемы капитального ремонта не менее 250 тыс.м2 в год

городской бюджет
510
72
78
90
120
150
 
 

Текущий ремонт дорог

242
45
47
48
50
52

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Объемы ремонта до 40 тыс.м2 в год.   Увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 2-х лет

городской бюджет
242
45
47
48
50
52
 
 

Текущий и капитальный ремонт мостовых сооружений

315
112
25
43
65
70

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Повышение пропускной способности мостовых сооружений на 50%, увеличение грузоподъемности на 180 тонн, обеспечение безопасной эксплуатации мостов

федеральный бюджет

200
110
10
20
30
30
 
 
краевой бюджет
90
 
10
20
30
30
 
 
городской бюджет
25
2
5
3
5
10
 
 

В т.ч. ремонт моста через р.Обь

112
112
 
 
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 
краевой бюджет
110
110
 
 
 
 
 
 
городской бюджет
2
2
 
 
 
 
 
 

Путепровод через ж/д выемку по просп. Ленина (3-х пролетный)

25
 
25
 
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

10
 
10
 
 
 
 
 
краевой бюджет
10
 
10
 
 
 
 
 
городской бюджет
3
 
5
 
 
 
 
 

Путепровод через ж/д выемку по просп. Ленина (8-ми пролетный)

43
 
 
43
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

20
 
 
20
 
 
 
 
краевой бюджет
20
 
 
20
 
 
 
 
городской бюджет
3
 
 
3
 
 
 
 

Путепровод через ж/д выемку по просп. Калинина, Мост через р. Пивоварку по ул. Матросова и др.

65
 
 
 
65
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

30
 
 
 
30
 
 
 
краевой бюджет
30
 
 
 
30
 
 
 
городской бюджет
5
 
 
 
5
 
 
 

Мост через р. Барнаулку по ул. Челюскинцев,

Мост через р. Барнаулку по просп. Социалистический

70
 
 
 
 
70

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

30
 
 
 
 
30
 
 
краевой бюджет
30
 
 
 
 
30
 
 
городской бюджет
10
 
 
 
 
10
 
 

Составление проектно-сметной документации

70
13
12
12
15
18

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Составление проектов строительства, реконструкции и ремонта дорог, мостовых сооружений

федеральный бюджет

19
 
4
4
5
6
 
 
краевой бюджет
19
 
4
4
5
6
 
 
городской бюджет
32
1
4
4
5
6
 
 

В т.ч. документация на ремонт путепровода через ж/д выемку по просп. Ленина (8-ми пролетный)

13
13
 
 
 
 
 
 
городской бюджет
13
13
 
 
 
 
 
 

Составление проектно-сметной документации на строительство ул.Просторной от Павловского тракта до ул. Солнечная поляна,

Документация на реконструкцию развязки  на пересечении ул. Юрина-Малахова, реконструкцию ул. Пролетарской от пр.Комсомольского до ул. Челюскинцев

12
 
12
 
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

4
 
4
 
 
 
 
 
краевой бюджет
4
 
4
 
 
 
 
 
городской бюджет
4
 
4
 
 
 
 
 

Составление проектно-сметной документации на реконструкцию ул.Промышленной от ул.Ползунова до ул. Партизанской, на строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении Попова и Павловского тракта

12
 
 
12
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

4
 
 
4
 
 
 
 
краевой бюджет
4
 
 
4
 
 
 
 
городской бюджет
4
 
 
4
 
 
 
 

Составление проектно-сметной документации на реконструкцию ул.Промышленной от ул.Ползунова до ул. Партизанской, Разработка новой схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года

15
 
 
 
15
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

5
 
 
 
5
 
 
 
краевой бюджет
5
 
 
 
5
 
 
 
городской бюджет
5
 
 
 
5
 
 
 

Составление проектной документации в соответствии с новой схемой развития магистралей и транспортных узлов

18
 
 
 
 
18

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

6
 
 
 
 
6
 
 
краевой бюджет
6
 
 
 
 
6
 
 
городской бюджет
6
 
 
 
 
6
 
 
Строительство ливневой канализации
3650
1000
1000
500
550
600

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Улучшение санитарного и эстетического состояния городской территории в новых микрорайонах (кварталы 2000,2001 и т.д.). Общая протяженность составит 4,9 км

федеральный бюджет

1510
400
400
230
200
280
 
 
краевой бюджет
1510
400
400
230
200
280
 
 
городской бюджет
630
200
200
40
150
40
 
 

Замена автобусов малой вместимости автобусами большой вместимости и улучшенной комфортности

523,3
191,8
183,6
147,9
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 
внебюджетные источники
523,3
191,8
183,6
147,9
 
 
 
 

Приобретение автобусов большой вместимости

386,6
143,9
118,6
124,1
 
 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 
внебюджетные источники
386,6
143,9
118,6
124,1
 
 
 
 

Строительство и реконструкция средств безопасности дорожного движения

31,6
0,7
0,9
8
10
12

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Снижение количества ДТП на перекрестках, повышение пропускной способности перекрестков на 200 автомоб./ч. Экономия затрат на текущее содержание за счет применения ресурсосберегающих технологий. Всего планируется построить 32 светофора

городской бюджет
31,6
0,7
0,9
8
10
12
 
 

Строительство и реконструкция объектов наружного освещения

14,1
1,5
1,6
3
3,5
4,5

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Обеспечение безопасности дорожного движения. Увеличение доли освещенных улиц до 90%. Ввод в эксплуатацию 101 км сетей освещения

городской бюджет
14,1
1,5
1,6
3
3,5
4,5
 
 
Озеленение городской территории
139,4
24,2
25,9
27,3
30,1
31,9

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 
городской бюджет
139,4
24,2
25,9
27,3
30,1
31,9
 
 

Посадка деревьев, кустарников, цветов и газонов

43,4
6,5
7,5
8,3
10
11,1

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Улучшение экологической ситуации на территории городского округа, увеличение объемов озеленения на 30% к уровню 2007 года.

Посадка 45181 деревьев; 64839 кустарников; устройство 51,54 га газонов и 62,1 млн.шт цветов

городской бюджет
39,4
6
6,9
7,5
9
10
 
 
внебюджетные источники
4
0,5
0,6
0,8
1
1,1
 
 
Строительство зеленых уголков
15
2,7
2,9
3
3,1
3,3

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Улучшение эстетического облика территории города. Ввод в эксплуатацию 203 зеленых уголков

внебюджетные источники
15
2,7
2,9
3
3,1
3,3
 
 

Устройство плиточного покрытия тротуаров

174
32,5
33,5
34
36
38

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, администрации районов города

Улучшение эстетического облика города

внебюджетные источники
174
32,5
33,5
34
36
38
 

Площадь устройства плиточного покрытия 348 тыс.м2

Сборка троллейбусных машин
56,7
18,9
18,9
18,9
 
 

МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула

Обновление подвижного состава, повышение качества транспортного обслуживания населения, повышение уровня обеспеченности пассажиров троллейбусными перевозками.

Увеличение количества посадочных мест на 750 шт.

Сокращение затрат на эксплуатацию троллейбусного парка города на 12670,45 тыс.рублей

собственные средства
8,4
2,8
2,8
2,8
 
 
 
краевой бюджет
35,4
11,8
11,8
11,8
 
 
 
городской бюджет
12,9
4,3
4,3
4,3
 
 
 
Итого:
25003,54
4861,66
4919,21
4576,3
5947,05
4699,02
 
 

федеральный бюджет

5220,81
1407,88
835,49
992,98
972,63
1011,83
 
 

краевой бюджет

5878,28
1404,62
977,06
1166,82
1131,97
1197,81
 
 

городской бюджет

2944,45
652,66
678,66
418,9
596,85
597,38
 
 
внебюджетные источники
10960
1396,5
2428
1997,6
3245,6
1892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста

Промышленность

Строительство и эксплуатация завода по производству строительных материалов методом гиперпрессования

68,29
13,698
13,698
13,698
13,598
13,598
ОАО «Сиб-
энергострой»

Будет налажено производство облицовочного кирпича и плитки, тротуарной плитки. Будет создано 39 рабочих мест

собственные средства

25,5
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
 
 

кредиты банков

41,3
8,3
8,3
8,3
8,2
8,2
 
 

краевой бюджет

1,49
0,298
0,298
0,298
0,298
0,298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация производства изготовления базальтовой непрерывной нити

100,0
20,0
20,0
20,0
40,0
 
ООО «Бионика»

Полученный продукт будет использоваться в стройиндустрии, машино-, самолетостроении

собственные средства

50
10
10
5
25
 
 
 

кредиты банков

50
10
10
15
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая модернизация типографии ИД «Алтапресс»
491,8
98,4
98,4
98,4
98,4
98,2
ИД «Алтапресс»

Улучшится качество выпускаемой продукции, будет освоено производство упаковки и этикета, удвоится тираж издаваемых газет. Будет создано 60 рабочих мест

собственные средства

206,8
41,4
41,4
41,4
41,3
41,2
 
 

кредиты банков

218,5
43,7
43,7
43,7
43,7
43,7
 
 

краевой бюджет

66,5
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретение оборудования для организации производства махровых изделий

62,315
12,463
12,463
12,463
12,463
12,463
ООО «Лакаса-Тэкс»

Выпуск нового вида продукции махрового полотна  позволит обеспечить ежемесячный объем производства махровых изделий до 40 тонн в месяц. Будет создано 34 новых рабочих места

собственные средства

15,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
 
 

кредиты банков

44,5
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
 
 

краевой бюджет

2,815
0,563
0,563
0,563
0,563
0,563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освоение универсальной открытой сборно-монолитной каркасной системы с плоскими перекрытиями для строительства нового поколения жилых домов, общественных, производственных зданий и сооружений

112,844
37,444
37,7
37,7
 
 
ООО «Объединение Алтайкоксохимстрой»

Использование современных вибропрессующих технологий в строительстве, позволит увеличить конкурентоспособность организации на Алтайском рынке. Будет создано 23 рабочих места

собственные средства

13,2
4,4
4,4
4,4
 
 
 
 

кредиты банков

87,9
29,3
29,3
29,3
 
 
 
 

краевой бюджет

11,744
3,744
4,0
4,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цех по производству отопительных радиаторов и катаной проволоки

103,646
20,646
20,75
20,75
20,75
20,75
ООО «Бизнес Инвест»

Реализация проекта позволит организовать производство катаной проволоки, отопительных радиаторов по запатентованной технологии, создать 143 рабочих места, увеличить объем производства в 2012 году на 1033 млн.рублей

собственные средства

40
8
8
8
8
8
 
 

кредиты банков

60
12
12
12
12
12
 
 

краевой бюджет

3,646
0,646
0,75
0,75
0,75
0,75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство и функционирование сельскохозяйственного рынка на существующих производственных площадях

124,237
24,437
24,95
24,95
24,95
24,95

ЗАО «Управление механизации № 3»

Организация сельскохозяйственного рынка без посредников на 378 торговых мест в закрытом помещении и 40 торговых киосков на прилегающей территории

собственные средства

59,2
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
 
 

кредиты банков

61,8
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
 
 

краевой бюджет

3,237
0,237
0,75
0,75
0,75
0,75
 
 

Увеличение объемов реализации автотранспортных средств, тракторов, специальной техники по договорам лизинга

167,711
41,801
41,97
41,97
41,97
 
ООО ПКФ «Алтайавтоспецмаш»

Реализация проекта позволит увеличить объемы реализации автотранспорта, тракторов и специальной техники посредством финансовой аренды (лизинга), а также увеличить заработную плату работникам предприятия с 12 тыс.рублей в 2007 году до 16,8 тыс.рублей в 2011 году

собственные средства

50,0
12,5
12,5
12,5
12,5
 
 
 

кредиты банков

116,8
29,2
29,2
29,2
29,2
 
 
 

краевой бюджет

0,911
0,101
0,27
0,27
0,27
 
 
 

Развитие сети ресторанов быстрого питания

17,058
3,378
3,42
3,42
3,42
3,42
ООО «Фор Трейд»

Реализация проекта позволит приобрести оборудование для организации функционирования 12 предприятий быстрого питания в г.Барнауле в течение двух лет, увеличить объемы продаж до 9,2 млн.рублей, создать 292 рабочих места

собственные средства

8,2
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
 
 

кредиты банков

8,4
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
 
 

краевой бюджет

0,458
0,058
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

Переоснащение инструментального производства Барнаульского патронного завода

256,4
64,1
64,1
64,1
64,1
 

ЗАО «Барнаульский патронный завод»

Реализация проекта позволит переоснастить инструментальное производство патронов стрелкового оружия, увеличить объемы производства и  контрактов с потребителями на 578,5 млн.рублей, создать 40 рабочих мест

собственные средства

87,2
21,8
21,8
21,8
21,8
 
 
 

кредиты банков

145,2
36,3
36,3
36,3
36,3
 
 
 

краевой бюджет

24,0
6,0
6,0
6,0
6,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монтаж линии ПВХ
11,553
2,853
2,9
2,9
2,9
 
ООО «Барнаул РТИ»

Реализация проекта позволит провести монтаж линии производства рукавов из поливинилхлорида, создать 10 рабочих мест, увеличить объем производства в 2012 году на 40 млн.рублей

собственные средства

11,2
2,8
2,8
2,8
2,8
 
 
 

краевой бюджет

0,353
0,053
0,1
0,1
0,1
 
 
 

Техническое перевооружение и модернизация производства

58,168
19,228
19,47
19,47
 
 

ООО «Завод кузнечно-прессового оборудования»

Реализация проекта позволит провести техническое перевооружение и модернизацию производства, увеличить объемы производства на 64 млн.рублей в год, уменьшить затраты на производство кузнечно-прессового оборудования, создать 45 рабочих мест

собственные средства

1,71
0,57
0,57
0,57
 
 
 
 

кредиты банков

55,8
18,6
18,6
18,6
 
 
 
 

краевой бюджет

0,658
0,058
0,3
0,3
 
 
 
 

Приобретение недвижимости и оборудования для производства колбасных изделий, увеличения ассортимента  продукции и получение дополнительной прибыли

92,1
30,7
30,7
30,7
 
 

ООО «Питон» и ООО «Транс-Кар»

Реализация проекта позволит  увеличить объемы производства в 2010 году до 304 млн.рублей и создать 52 новых рабочих места

собственные средства

33,6
11,2
11,2
11,2
 
 
 
 

кредиты банков

58,5
19,5
19,5
19,5
 
 
 
 

Техническое перевооружение основного производства

229,2
76,4
76,4
76,4
 
 

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»

Реализация проекта позволит повысить качество и конкурентоспособность молочной продукции, увеличить объемы производства в 2010 году до 1,3 млрд.рублей, создать 50 новых рабочих мест

собственные средства

39,6
13,2
13,2
13,2
 
 
 
 

кредиты банков

189,6
63,2
63,2
63,2
 
 
 
 

Создание нового и реконструкция действующего производства плавленых сыров

300
60
60
60
60
60

ИП  Емелин В.П.

Реализация проекта позволит  увеличить объем продаж до 1170 млн.рублей, повысить качество и конкурентоспособность продукции, создать 150 новых рабочих мест

собственные средства

75
15
15
15
15
15
 
 

кредиты банков

225
45
45
45
45
45
 
 

Реконструкция действующего производства с расширением производственных мощностей

259,8
86,7
86,7
86,7
 
 
ООО «Алтайхолод»

Реализация проекта позволит повысить эффективность производства и создать 50 рабочих мест

собственные средства

78,0
26
26
26
 
 
 
 

кредиты банков

181,8
60,6
60,6
60,6
 
 
 
 

Модернизация и расширение производства

10
3,33
3,33
3,34
 
 

ОАО «Кондитерская фабрика»

Реализация проекта позволит повысить эффективность производства, увеличить объемов производства в 2010 году до 1,5 млрд.рублей и создать 40 новых рабочих мест

собственные средства

3
1
1
1
 
 
 
 

кредиты банков

7
2,33
2,33
2,34
 
 
 
 

Техническое перевооружение действующего производства

17,56
5,85
5,85
5,86
 
 
ООО «Звездопад»

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства в 2010 году на 25% и создать 10 новых рабочих мест

собственные средства

3
1
1
1
 
 
 
 

кредиты банков

13
4,33
4,33
4,34
 
 
5 33
17 56
краевой бюджет
1,56
0,52
0,52
0,52
 
 
 
 

Модернизация пивоваренного производства. Увеличение производственных мощностей

631,63
459,51
70,73
28,97
72,42
 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства в 2010 году до 771,7 млн.рублей, создать 120 новых рабочих мест

внебюджетные средства

631,63
459,51
70,73
28,97
72,42
 
 
 

Создание современного высокотехнологического производства растительного масла

90,7
41,7
30,4
16,4
1,0
1,2
ООО "АгроСиб-Раздолье"

Реализация проекта позволит выйти на объемы производства в 2012году до 1200 млн.рублей и  создать 250 новых рабочих мест

            краевой бюджет

90,7
41,7
30,4
16,4
1,0
1,2
 
 

Производство лакокрасочных материалов и сухих строительных смесей

10,46
3,3
3,3
3,34
 
 
ООО «Завод ЛКМ НОВА»

Реализация проекта позволит расширить действующее производство водно-дисперсионных материалов и сухих строительных смесей, увеличить объемы производства в среднем на 30%, в т.ч. сухие строительные смеси 30%, лакокрасочные материалы 60%, создать 10 рабочих мест

собственные средства

2
0,67
0,67
0,67
 
 
 
 

кредиты банков

8
2,67
2,67
2,67
 
 
 
 

краевой бюджет

0,46
0,06
0,2
0,2
 
 
 
 

Модернизация и расширение трикотажного производства

23,915
7,875
8,02
8,02
 
 
ООО «Спецобъединение-Сибирь»

Реализация проекта позволит приобрести новое оборудование, расширить действующее трикотажное производство, увеличить объемы выпуска и продаж спецодежды на 30%, создать 10 рабочих мест

собственные средства

6,9
2,3
2,3
2,3
 
 
 
 

кредиты банков

16,1
5,37
5,37
5,37
 
 
 
 

краевой бюджет

0,905
0,205
0,35
0,35
 
 
 
 

Развитие производства сельскохозяйственной техники по инновационному проекту «Энергоресурсовлагосберегающий, технико-технологический пакет производства и уборки сельскохозяйственных культур

51,963
25,963
26,0
 
 
 
ООО «Алтайсельмаш»

Реализация проекта позволит  увеличить производственно-техническую базу и ассортимент продукции, улучшить качество, а также увеличить объем производства на 34,4 млн.рублей

собственные средства

15
7,5
7,5
 
 
 
 
 

кредиты банков

35
17,5
17,5
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1,963
0,963
1,0
 
 
 
 
 

Производство гофрокартонной тары

35,573
17,373
18,2
 
 
 
ООО «Алтайтара»

Реализация проекта позволит осуществить запуск производства высококачественной (целлюлозной) гофрокартонной тары и гофрокартона  увеличить объемы продаж гофрокартонной тары до 1,6 млн. м2, и до 240 млн.рублей, создать 98 рабочих мест

собственные средства

13,6
6,8
6,8
 
 
 
 
 

кредиты банков

18,8
9,4
9,4
 
 
 
 
 

краевой бюджет

3,173
1,173
2,0
 
 
 
 
 

Модернизация производства оконных конструкций

24,69
8,23
8,23
8,23
 
 
ООО «Барнаульские окна»

Реализация проекта позволит  увеличить объемы производства пластиковых окон до 120 изделий в смену и до 14,5 млн.рублей в год, создать 5 рабочих мест

собственные средства

6,42
2,14
2,14
2,14
 
 
 
 

кредиты банков

14,98
4,99
4,99
4,99
 
 
 
 

краевой бюджет

3,3
1,1
1,1
1,1
 
 
 
 

Приобретение автоматической линии по производству сыра типа «Маасдам»

238,0
 
 
 
238,0
 

ЗАО "Барнаульский молочный комбинат",                     г. Барнаул

Рост занятости сельского населения в связи с увеличением спроса перерабатывающего предприятия на молоко

внебюджетные средства

238,0
 
 
 
238,0
 
 
 
Строительство

Субсидирование приобретения жилья молодыми семьями

452,4
78,4
89,6
94,8
94,8
94,8

комитеты по делам молодежи

Улучшение жилищных условий 1300 молодых семей

федеральный бюджет
117,4
20,2
24,3
24,3
24,3
24,3
 
 
краевой бюджет
217,6
38,0
41,0
46,2
46,2
46,2
 
 
городской бюджет
117,4
20,2
24,3
24,3
24,3
24,3
 
 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

1025,96
108,26
191,3
210,4
241,4
274,6

Комитет по строительству и газификации

Улучшение жилищных условий 740 семей

федеральный бюджет
988,06
101,56
184,6
203,0
233,3
265,6
 
 
краевой бюджет
26,6
4,7
4,7
5,2
5,7
6,3
 
 
городской бюджет
11,3
2,0
2,0
2,2
2,4
2,7
 
 

Строительство жилого дома №10 в микрорайоне 2001

248,72
15,04
233,68
 
 
 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 10050 м2 жилья

федеральный бюджет

10,0
 
10,0
 
 
 
 
 

краевой бюджет

3,95
 
3,95
 
 
 
 
 

городской бюджет

3,95
 
3,95
 
 
 
 
 
внебюджетные источники
230,82
15,04
215,78
 
 
 
 
 

Строительство жилого дома №11 в микрорайоне 2001

80,37
32,94
47,43
 
 
 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 2927 кв.м. жилья

федеральный бюджет

10,0
10,0
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

3,95
3,95
 
 
 
 
 
 

городской бюджет

3,95
3,95
 
 
 
 
 
 
внебюджетные источники
62,47
15,04
47,43
 
 
 
 
 

Строительство жилого дома №16 в микрорайоне 2001

215,16
60,0
155,16
 
 
 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 11285 кв.м

краевой бюджет

23,73
21,0
2,73
 
 
 
 
 

городской бюджет

99,75
21,0
78,75
 
 
 
 
 
внебюджетные источники
91,68
18,0
73,68
 
 
 
 
 

Реконструкция здания МОУ «Гимназия №74» под специализированный жилищный фонд

9,05
9,05
 
 
 
 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

городской бюджет

9,05
9,05
 
 
 
 
 
 

Инженерная инфраструктура Обского бульвара

960,0
 
150,0
250,0
350,0
210,0

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

31,5 га
привлеченные средства
960,0
 
150,0
250,0
350,0
210,0
 
 

Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации и диспетчеризации для кварталов 2000, 2001 в границах улиц Малахова, Лазурной, Взлетной, пр.Северного Власихинского

230,0
230,0
 
 
 
 

Комитет по строительству и газификации МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

45,4 га
привлеченные средства
230,0
230,0
 
 
 
 
 
 

Строительство дорог по улицам Малахова, Балтийской, Лазурной, Взлетной и пр.Северного Власихинского кварталов 2000, 2001

79,18
32,33
46,85
 
 
 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

3,491 км
федеральный бюджет
47,43
19,4
28,03
 
 
 
 
 
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
городской бюджет
31,75
12,93
18,82
 
 
 
 
 

Строительство дорог в границах кварталов 2008, 2011, кварталов 2032,2045

 
175,0
 
113,75
61,25
 
 
 

Общая протяженность строительства 7,5 км, в том числе первая очередь 2,5 км

федеральный бюджет
105,0
 
68,25
36,75
 
 
 
 
городской бюджет
70,0
 
55,82
14,18
 
 
 
 
Потребительский рынок

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка

3660
930
810
720
630
570

Комитет по потребительскому рынку и услугам

Увеличение обеспеченности торговыми площадями до 600 м2 на 1 тыс. жителей. Увеличение товарооборота розничной торговли к уровню 2007 года в 2 раза. Создание 3000 дополнительных рабочих мест

внебюджетные источники
3660
930
810
720
630
570
 
 

Площадь вновь введенных торговых площадей

118000
31000
26500
23000
20000
17500
 
 

Расширение производственных площадей тепличных комбинатов

206,4
133,4
33,5
39,5
 
 
ГКУП ТК «Спутник», АКГУП «Индустриаль-ный»

Строительство и ввод в эксплуатацию новых теплиц и линий по производству овощей и грибов позволят увеличить объемы производства продукции в 2012 году в 1,2 раза к уровню 2007 года

собственные средства

33,0
13,0
10,0
10,0
 
 
 
 

привлеченные средства

173,4
120,4
23,5
29,5
 
 
 
 

Обновление парка сельскохозяйственных машин  

32,7
11,9
10,5
10,3
 
 

ФГУП Учхоз «Пригородное» АГАУ, ОПХ «Докучаева», ОАО Племпредприятие «Барнаульское», ОАО Агрофирма «Цветы Алтая», ОПХ «Овощевод»

Увеличение объемов производства продукции растениеводства, снижение производственных  затрат 

собственные средства

12,8
4,0
4,5
4,3
 
 
 
 

привлеченные средства

19,9
7,9
6,0
6,0
 
 
 
 

Строительство овощехранилищ, всего, млн. рублей

12,0
3,5
5,0
3,5
 
 
ОПХ «Овощевод»

Снижение потерь продукции при хранении, повышение экономической эффективности от реализации собственной продукции

собственные средства

3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
 
 

привлеченные средства

9,0
2,5
4,0
2,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агропромышленное производство
Строительство мясохладобойни и убойного цеха птицы
 
100,0
 
35,0
 
65,0
 
 
 
 
 
 
ООО Торговый дом «Алтайские закрома»
Мощность 27,4 тонн/сутки
федеральный бюджет
75,0
25,0
50,0
 
 
 
 
 
внебюджетные источники
25,0
10,0
15,0
 
 
 
 
 

Строительство мясохладобойни и цеха мясопереработки

 
120
 
120
 
 
 
 
ИП Ножкин С.М.
Мощность 10 тонн/сутки

федеральный бюджет

120
120
 
 
 
 
 
 

Строительство доильного зала с хранилищем и лабораторией, молзавода с приемным пунктом молока от населения

 
80
 
34,0
 
34,0
 
12,0
 
 
ООО Торговый дом «Алтайские закрома»
Мощность 20 тонн/сутки
федеральный бюджет
57,0
25,0
25,0
7,0
 
 
 
 
внебюджетные источники
23,0
9,0
9,0
5,0
 
 
 
 
Строительство мясохладобойни
 
13,6
 
8,4
 
5,2
 
 
 
ИП Покачалов С.А.
Мощность 8 тонн/сутки

федеральный бюджет

8,0
5,4
2,6
 
 
 
 
 
внебюджетные источники
5,6
3,0
2,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство приемных пунктов молока в районах Алтайского края и сыродельного завода

 
300
 
100
 
100
 
100
 
 

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»

 

федеральный бюджет

300
100
100
100
 
 
 
 

Строительство мясохладобойни с комплексом по производству охлажденного мяса

 
537,2
 
369,0
 
111,0
 
57,2
 
 
 
ООО «РИКИ»
Мощность 100 тонн/сутки

федеральный бюджет

390,0
269,0
81,0
40,0
 
 
 
 
внебюджетные источники
147,2
100,0
30,0
17,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малое предпринимательство

Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого бизнеса

22,32
7,44
7,44
7,44
 
 

Комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда

Увеличение доли занятых в малом бизнесе от общего числа занятых в экономике до 43%

краевой бюджет

22,32
7,44
7,44
7,44
 
 
 
 

Привлечение средств банков под программы льготного кредитования

5500
900
1000
1100
1200
1300

Комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда

 

кредиты банков

5500
900
1000
1100
1200
1300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
17646,46
4403,8
4006,8
3343,2
3209,42
2683,23
 
 

федеральный бюджет

2227,89
695,56
573,78
411,05
257,6
289,9
 
 

краевой бюджет

512,786
145,632
121,071
103,091
74,281
68,711
 
 

городской бюджет

347,15
69,13
183,64
40,68
26,7
27
 
 

внебюджетные источники

14558,63
3493,48
3128,31
2788,38
2850,84
2297,62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по программе:
47121,0
11678,1
9656,4
8682,4
9525,1
7579,0
 
 

федеральный бюджет

10699,7
4252,9
1758,8
1852,5
1439,6
1395,9
 
 

краевой бюджет

6718,3
1578,6
1207,0
1385,5
1258,4
1288,8
 
 

городской бюджет

3921,9
836,7
1022,3
627,5
730,7
704,7
 
 

внебюджетные источники

25781,1
5009,9
5668,3
4816,9
6096,4
4189,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

МЕХАНИЗМ реализации программы социально-экономического развития на среднесрочный период (2008-2012 гг.)

 
a.     Федеральные целевые программы
№ п/п
Наименование программы
Программные мероприятия
Объем финансирования, млн.рублей
 
1
2
3
4

1.      

ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

 
2008 год - 665,23.
2009 год - 843,89
2010 год - 22,19
2011 год - 75,03
2012 год - 33,81
 
 

Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

2008 год - 330,0
2009 год - 300,0
2010 год - 450,0.
2011 год - 650,0
2012 год - 560,0
 
 

Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки

2008 год - 29,34 
2009 год - 43,05
 

2.      

ФЦП "Дети России" на 2007-2010 гг.

Строительство школы  интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

2008 год - 85,0.
2009 год - 293,06
2010 год - 36,6

3.      

ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на     2006-2015 гг."

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса

Строительство спортивного зала

2008 год - 25,0
2009 год - 108,01
 

4.      

ФЦП в сфере здравоохранения
Вакцинопрофилактика
2008 год – 4,3
2009 год – 4,5
2010 год – 4,7
2011-2012 гг.- 5,1
 
 

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

2008 год – 0,2
2009 год – 0,2
2010 год – 0,2
2011-2012 гг. -0,2
 
2. Федеральные фонды
№ п/п
Наименование
 
Программные мероприятия
Объем финанси-рования, млн.рублей
1
2
3
4
1.

Федеральный фонд регионального развития

Строительство школ
Строительство детских садов
2008 год - 60,13
2009 год - 217,55
2010 год - 486,89
2011 год - 310,51
2012 год - 132,0

3. Краевые целевые и ведомственные программы

№ п/п
Наименование программы

Направление расходов

Средства краевого бюджета (тыс.рублей)
Всего
в том числе по годам
2008
2009
2010
2011-2012
 
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

КЦП "О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы"

Субсидирование части процентов банковской ставки по кредитам

10990,0
3630,0
3680,0
3680,0
 
2.

КЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы"

 
333440,0
142150,0
79500,0
111790,0
 
 
 

Обновление и модернизация оборудования, реконструкция и модернизация тепловых сетей, очистка внутренней поверхности теплообменных аппаратов

148440,0
77150,0
19500,0
51790,0
 
 
 
Газификация объектов города
185000,0
65000,0
60000,0
60000,0
 
3.

КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае на 2004-2010 годы"

Предоставление субсидий молодым семьям

293000,0
78000,0
97000,0
118000,0
 
4.

КЦП "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года"

 
308487,0
67650,0
64970,0
71467,0
104400,0
5.

КЦП "Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края на 2007-2009 годы"

Переоценка Барнаульского месторождения питьевых подземных вод

4400,0
4400,0
0,0
0,0
0,0
6.

КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 годы"

 
1524171,0
478452,0
507180,0
538539,0
 
 
 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1241942,0
389107,0
414399,0
438436,0
 
 
 

Оказание помощи в денежной форме

17073,0
5356,0
5693,0
6024,0
 
 
 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

256024,0
80945,0
84044,0
91035,0
 
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

9132,0
3044,0
3044,0
3044,0
 
7.

КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2006-2010 годы"

 
25765,0
6000,0
10000,0
9765,0
 
 
в том числе

Строительство современного спортивного зала для игровых видов спорта

19765,0
 
10000,0
9765,0
 
 
 

Реконструкция стадиона краевого училища олимпийского резерва

6000,0
6000,0
 
 
 
8.

КЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы"

 
15826,7
3688,0
3835,5
3988,7
4314,5
 
 

Меры по развитию помощи онкологическим больным в Алтайском крае

8582,7
2000,0
2080,0
2163,0
2339,7
 
 
Сахарный диабет
4571,8
1065,4
1108,0
1152,0
1246,4
 
 

Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Алтайском крае

947,9
220,9
229,7
238,9
258,4
 
 
Вакцинопрофилактика
1724,3
401,7
417,8
434,8
470,0
9.

КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи на 2007-2011 годы"

Пульмонология
3907,0
910,0
947,0
985,0
1065,0
10.

КЦП "Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы"

 
4331,1
1395,4
1443,5
1492,2
 
 
в том числе
Одаренные дети
137,4
43,1
45,8
48,5
 
 
 

Организация летнего отдыха детей

791,7
263,8
263,9
264,0
 
 
 

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

565,1
177,2
188,3
199,6
 
 
 

Единый государственный экзамен

310,1
97,2
103,4
109,5
 
 
 

Развитие материально-технической базы школ

660,0
220,0
220,0
220,0
 
 
 
Развитие сельского спорта
450,0
150,0
150,0
150,0
 
 
 

Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений

1416,8
444,2
472,2
500,5
 
11.

КЦП "Молодежь Алтая на 2007-2010 годы"

 
7175,0
1115,0
1257,0
1429,0
3374,0
12.

КЦП "Культура Алтая (2007-2010 годы)"

 
2256,9
797,5
607,4
852,0
 
 
в том числе

Пополнение библиотечных фондов

453,9
142,4
151,4
160,1
 
 
 

Приобретение оборудования для учреждений культуры

303,0
95,1
101,0
106,9
 
 
 

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ

1500,0
560,0
355,0
585,0
 
13.

КЦП "Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007-2010 годы"

 
49367,9
16959,3
16476,7
15931,9
 
 
 

Мероприятия по содействию трудоустройства населения

30467,9
10959,3
10176,7
9331,9
 
 
 

Мероприятия по профессиональному обучению

18900,0
6000,0
6300,0
6600,0
 
14.

КЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005 -2010 годы"

 
51137,0
15300,0
15422,0
20415,0
 
15.

КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

 
12791,1
3028,9
3216,5
3419,8
3124,9
 
 
 
1328,0
357,7
438,5
530,8
 
 
 

Здоровое поколение

11463,1
2671,2
2778,0
2889,0
3124,9
16.

КЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2008-2012 годы»

 
254619,2
44290,1
47329,9
50630,4
112368,8
 

 в том числе

Рациональное использование природных ресурсов

112785,0
19566,0
20895,0
22326,0
49998,0
 
 

Мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

2355,2
386,3
450,5
495,5
1022,9
 
 

Развитие приоритетных направлений в животноводстве

138848,0
24208,0
25856,0
27685,0
61099,0
 
 

Мероприятия по развитию малых форм хозяйствования

631,0
129,8
128,4
123,9
248,9
17.

ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае на 2008-2010 годы"

 
477,3
111,2
115,7
120,3
130,1
 
Итого:
 
2902142,2
867877,4
852981,2
952505,3
228777,3
 
4. Муниципальные целевые программы
№ п/п
Наименование программы

Объем финансирования, млн.рублей

 
1
2
3

1.      

Программа «Улучшение жилищных условий граждан г.Барнаула на период 2007-2009 гг.»

2008 год - 10634,9

2009 год - 15405,0

2.      

«Адресная инвестиционная программа г.Барнаула на 2007-2009 гг.»

2008 год - 930,5

2009 год - 986,5

3.      

Программа «Газификация г.Барнаула в 2007-2009 гг.»

2008 год -180,2

2009 год - 198,7

4.      

Программа «Благоустройство города Барнаула в 2007-2009 гг.»

2008 год - 1939,3

2009 год -1986,0

5.      

Программа строительства и модернизации сетей теплоснабжения и локальных котельных в г.Барнауле до 2010 года

2008 год - 161,1

2009 год - 428,3

2010 год - 148,8

6.      

Программа повышения надежности электроснабжения и развития электрических сетей, трансформаторных подстанций в г.Барнауле до 2010 года

2008-2009 годы-455,9

7.      

Программа по капитальному ремонту жилищного фонда г.Барнаула (2007-2009 гг.)

2008 год - 70,0

2009 год - 77,1

8.      

Программа по замене инженерного оборудования в подвальных помещениях объектов жилищного фонда г.Барнаула (2007-2009 гг.)

2008 год -22,8

2009 год -22,3

9.      

Программа по ремонту кровель жилищного фонда г.Барнаула (2007-2009 гг.)

2008 год - 20,8

2009 год - 26,5

10. 

Программа «Комплексное развитие лифтового хозяйства города Барнаула

(2007-2010 гг.)»

2008 год - 85,6

2009 год - 67,2

2010 год - 64,4

11. 

Программа энергоресурсосбережения в г.Барнауле на 2008-2010 гг.

2008 год - 332,4

2009 год - 864,1

2010 год - 746,9

12. 

Программа «Основные направления развития образования в г.Барнауле на 2007-2010 гг.»

2008 год - 2359,6

2009 год - 2501,3

2010 год - 2664,9

13. 

Программа «Основные направления развития муниципального здравоохранения г.Барнаула на 2007-2009 гг.»

2008 год - 823,5

2009 год - 877,5

14. 

Программа «Молодежь Барнаула (2007-2010 гг.)»

2008 год - 54,1

2009 год - 71.6

2010 год - 89,1

15. 

Программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г.Барнауле на 2006-2010 гг.»

2008 год - 270,0

2009 год - 360,0

2010 год - 450,0

16. 

Программа «Культура Барнаула (2007-2009 гг.)»

2008 год - 165,5

2009 год - 175,8

17. 

Комплексная Программа «Развитие физической культуры и спорта в г.Барнауле на 2007-2008 гг.»

2008 год - 7,7

18. 

Программа по усилению борьбы с преступностью в городе Барнауле (2007-2009 гг.)

2008 год - 32,9
2009 год - 44,6
19. 

«Программа повышения противопожарной устойчивости г.Барнаула на 2007-2010 годы»

2008 год - 3,1
2009 год - 3,3
2010 год - 3,3
 

5. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса

№ п/п
Наименование программы
Объем финансирования, млн.рублей
 
1
2
3

1.      

Инвестиционная программа ООО «Барнаульский водоканал»

2008 год - 222,5

2009 год - 308,8

2010 год - 492,8

2011 год - 604,7

2.      

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2008-2014 годы»

2008 год - 116,0
2009 год - 153,2
2010 год - 207,6

3.      

Инвестиционная программа ООО «Коммунальщик»

2008 год – 6,5
2009 год – 10,6
2010 год – 13,1
2011 год – 12,7
2012 год – 13,0
 

6. Приоритетный национальный проект «Здоровье»

№ п/п
Направления финансирования
Объем финансирования, млн.руб.
(по годам)
1
2
3
1.
Вакцинопрофилактика
2008 год – 19,5
2009 год – 20,4
2010 год – 21,2
2011-2012 гг.- 22,9
2.
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
 
 
2008 год – 8,2
2009 год – 8,6
2010 год – 8,9
2011-2012 гг.- 9,6