RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012
 Экономика города Белокурихи

Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства

1.Строительство лечебно- оздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория «Белокуриха»

 
19
 
12
 
7
 
 
 
ЗАО «Курорт Белокуриха»

Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных  услуг.

собственные средства
19
12
7
 
 
 
 
 
2. Обустройство Искровского месторождения (радонопровод)
 
71
 
18
 
23
 
30
 
 
ЗАО «Курорт Белокуриха»

Осуществление мероприятий по оздоровлению и лечению населения края и РФ. Рост объемов индустрии отдыха.

собственные средства
71
18
23
30
 
 
 
 

3. Строительство лечебно-оздоровительного корпуса «Аква-Вита-Терм»

 
40
 
10
 
 
30
 
 
 
ЗАО «Санаторий «Россия»

Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг.

собственные средства
40
10
30
 
 
 
 
 

4.Реконструкция столовой под оздоровительный комплекс

 
5
 
5
 
 
 
 
ЗАО «Санаторий «Россия»
Увеличение объема предоставления туристических услуг.
собственные средства
5
5
 
 
 
 
 
 

5.Реконструкция столовой под туристический комплекс

 
2
 
 
1
 
1
 
 
ЗАО «Санаторий «Россия»

Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг.

собственные средства
2
 
1
1
 
 
 
 

6. Строительство горнолыжной трассы с буксировочно-канатной дорогой №2

 
6
 
 
2
 
2
 
2
 
ЗАО «Санаторий «Россия»

Развитие горнолыжного спорта.

собственные средства
6
 
2
2
2
 
 
 
7. Строительство теннисного корта
 
0,5
 
0,5
 
 
 
 
ЗАО «Санаторий «Россия»
Оздоровление отдыхающих.
собственные средства
0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

8. Строительство лыжной беговой трассы

 
1
 
 
1
 
 
 
ЗАО «Санаторий «Россия»
Оздоровление отдыхающих.
собственные средства
1
 
1
 
 
 
 
 
9. Строительство гаража для РАТРАКА
 
1
 
1
 
 
 
 
ЗАО «Санаторий «Россия»
Оздоровление отдыхающих.
собственные средства
1
1
 
 
 
 
 
 
10. Реконструкция и расширение санатория
 
35
 
17
 
18
 
 
 
ОАО «Алтай-West» 

Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг.

собственные средства
35
17
18
 
 
 
 
 
11. Строительство санаторно-оздоровительного комплекса
 
112
 
24
 
45
 
43
 
 
ОАО «Алтай-West» 

Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг.

собственные средства
112
24
45
43
 
 
 
 

12.Строительство отеля на 87 мест с лечебно-оздоровительным комплексом

 
182
 
90
 
92
 
 
 
ООО «ТБМ-Инвест»

Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг.

собственные средства
182
90
92
 
 
 
 
 
13. Строительство чайного домика
 
2,5
 
 
2,5
 
 
 
 
ООО «Санаторий Центросоюз»

Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
собственные средства
2,5
2,5
 
 
 
 
 
 
14. Строительство конефермы
 
3
 
3
 
 
 
 
ООО «Санаторий Центросоюз»

Увеличение объемов предоставления туристических услуг

собственные средства
3
3
 
 
 
 
 
 
15. Строительство производственной базы
 
6,4
 
6,4
 
 
 
 
ООО «Санаторий Центросоюз»

Увеличение объемов предоставления услуг.

собственные средства
6,4
6,4
 
 
 
 
 
 
16. Строительство водолечебницы
 
9,3
 
9,3
 
 
 
 
ООО «Санаторий Центросоюз»
Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных  услуг.
 
собственные средства
9,3
9,3
 
 
 
 
 
 
17. Строительство лечебного корпуса
 
1,6
 
1,6
 
 
 
 
ООО «Санаторий Центросоюз»

Увеличение объемов предоставления оздоровительных и гостиничных услуг

собственные средства
1,6
1,6
 
 
 
 
 
 
18. Строительство горнолыжного подъемника
 
4
 
4
 
 
 
 
ООО «Санаторий Центросоюз»
Увеличение объемов предоставления туристических услуг
собственные средства
4
4
 
 
 
 
 
 

19. Строительство горнолыжной базы в районе кресельного подъемника

 
7
 
 
7
 
 
 
СПП ОАО «Стройгаз»

Увеличение объемов предоставления туристических услуг

собственные средства
7
 
7
 
 
 
 
 
20. Строительство пансионата на 20 мест
13
 
 
5
5
3
ООО «Бия»

Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг

собственные средства
13
 
 
5
5
3
 
 
21. Строительство горнолыжного пансионата
7
 
 
2
3
2
ООО «Беловодье WWW»

Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг

собственные средства
7
 
 
2
3
2
 
 

22. ФГУП по эксплуатации оздоровительных учреждений МПС РФ Строительство санатория «Зори Алтая» на 250 мест

 
13
 
 
 
6
 
4
 
3

ФГУП по эксплуатации оздоровительных учреждений МПС РФ

Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг.

собственные средства
13
 
 
6
4
3
 
 
23. Строительство культурно-развлекательного комплекса
9
 
 
 
3
3
3
ООО «Томск-Шория-Тур»

Увеличение объемов предоставления туристических и развлекательных  услуг.

собственные средства
9
 
 
3
3
3
 
 

24. Расширение здания развлекательного комплекса под гостинично-развлекательный центр

 
35
 
 
35
 
 
 
ООО «Мегасфера»

Увеличение объемов предоставления гостиничных, туристических и развлекательных услуг.

собственные средства
35
 
35
 
 
 
 
 

25. Строительство культурно-развлекательного центра с отелем на 145 мест

 
15
 
7
 
8
 
 
 

ООО «Славянский базар»

Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг

собственные средства
15
7
8
 
 
 
 
 
26. Строительство кемпинга
15
7
8
 
 
 
ООО «Фармакор»

Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг

собственные средства
15
7
8
 
 
 
 
 
27. Строительство гостевого дома
2
2
 
 
 
 
ООО «Брюз»

Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг

собственные средства
2
2
 
 
 
 
 
 
Итого:
616,3
219,3
277
92
17
11
 
 
собственные средства
616,3
219,3
277
92
17
11
 
 
Малое предпринимательство
28. Реконструкция здания магазина «Мебель»
 
0,5
 
0,5
 
 
 
 

Долгих Юрий Георгиевич

Увеличение объема розничной торговли.

собственные средства
0,5
0,5
 
 
 
 
 
 
29. Строительство магазина смешанных товаров 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
Корвяков Олег Васильевич

Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест.

собственные средства
2
1
1
 
 
 
 
 
30. Строительство магазина автотракторных запчастей 
 
6
 
2
 
2
 
2
 
 
Павшинкин Евгений Борисович

Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест.

собственные средства
6
2
2
2
 
 
 
 

31. Строительство магазина в зоне курорта 

 
2
 
2
 
 
 
 
ООО «Дар-Лес»

Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест.

собственные средства
2
2
 
 
 
 
 
 

32. Строительство магазина в зоне курорта

 
8
 
 
 
2
 
2
 
2
 
2
Юхневич Геннадий Васильевич

Увеличение объема розничной торговли

собственные средства
8
 
2
2
2
2
 
 

33. Участие в муниципальной целевой программе «Поддержка предпринимательства в г. Белокуриха на 2008-2010 годы»

 
1,2
 
0,40
 
0,40
 
 
0,40
 
 

Администрация города Белокуриха

Развитие малого предпринимательства

краевой бюджет:
1,05
0,35
0,35
0,35
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
0,15
0,05
0,05
0,05
 
 
 
 

34. Строительство промышленно-продовольственного рынка

 
 
3,5
 
3,5
 
 
 
 

Предложение для инвестора

Создание новых рабочих мест.

собственные средства
3,5
3,5
 
 
 
 
 
 

35. Создание информационно-консультационного центра в администрации города Белокуриха

 
 
0,05
 
0,05
 
 
 
 

Администрация города Белокуриха

Поддержка малого предпринимательства.

краевой бюджет:
0,05
0,05
 
 
 
 
 
 

36.Строительство и ввод в эксплуатацию цеха добычи и розлива бутилированной питьевой воды

 
 
69,4
 
69,4
 
 
 
 

ООО «Родник Алтая»

Увеличение объема производства и розничной торговли.

собственные средства:
39,4
39,4
 
 
 
 
 
 
кредиты банков:
30,0
30,0
 
 
 
 
 
 
Итого:
92,65
78,85
5,4
4,4
2
2
 
 
собственные средства:
61,4
48,4
5
4
2
2
 
 
краевой бюджет:
1,1
0,4
0,35
0,35
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
0,15
0,05
0,05
0,05
 
 
 
 
кредиты банков:
30,0
30,0
 
 
 
 
 
 
Туризм

37. Принятие и участие в муниципальной целевой программе «Развитие туризма в городе Белокуриха на 2008-2017 годы»

 
2,5
 
0,3
 
0,5
 
0,55
 
0,55
 
0,6

Администрация города Белокуриха

Повышение эффективности  оказания туристических услуг

Итого:
2,5
0,3
0,5
0,55
0,55
0,6
 
 
муниципальный бюджет:
2,5
0,3
0,5
0,55
0,55
0,6
 
 
Финансовые рынки
38. Расширение здания Сбербанка 
10
10
 
 
 
 

Смоленское ОСБ

Увеличение объема предоставления банковских услуг

собственные средства
10
10
 
 
 
 
 
 
Итого:
10
10
 
 
 
 
 
 
собственные средства:
10
10
 
 
 
 
 
 
Жилищное строительство

39. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта

 
300
 
150
 
150
 
 
 
ООО «Селф»

Ввод объемов жилой площади 15000 кв.м., объекты соцкультбыта площадью 2100 кв.м.

собственные средства
300
150
150
 
 
 
 
 

40. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-1

128,5
 
 
128,5
 
 
ООО «Селф»

Ввод объемов жилой площади 10700  кв.м.

собственные средства
128,5
 
 
128,5
 
 
 
 

41. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-2

 
 
 
 
 
 
128,5
ООО «Селф»

Ввод объемов жилой площади 10700 кв. м

собственные средства
128,5
 
 
 
 
128,5
 
 

42. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11

 
90
 
90
 
 
 
 
ООО «Мегаком-Медиа»

Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м

собственные средства
90
90
 
 
 
 
 
 

43. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11

 
240
 
 
120
 
120
 
 
ООО «Мегаком-Медиа»

Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м

собственные средства
240
 
120
120
 
 
 
 

44. Строительство микрорайона коттеджной застройки 20 домов

 
31,5
 
3,1
 
8,5
 
7
 
6,5
 
6,4
Предложение инвестору

Ввод объемов жилой площади 1275  кв. м

собственные средства
31,5
3,1
8,5
7
6,5
6,4
 
 

45. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве

 
 
170
 
30
 
32
 
 
34
 
 
36
 
38

Жители города

Улучшение жилищных условий населения города, ежегодный ввод объемов жилой площади 3000 кв.м.

собственные средства
170
30
32
34
36
38
 
 
46. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева
 
110
 
60
 
50
 
 
 
СМУ-55

Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади

собственные средства
110
60
50
 
 
 
 
 

47. Строительство микрорайона коттеджной застройки в Северном микрорайоне

 
20
 
 
 
7
 
6,5
 
6,5
СМУ-55

Ввод объемов жилой площади

собственные средства
20
 
 
7
6,5
6,5
 
 

48. Муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008-2010г.»

 
9,455
 
2,277
 
2,175
 
2,175
 
1,414
 
1,414
Администрация города Белокуриха

Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха

краевой бюджет:
6,526
1,372
1,46
1,606
1,044
1,044
 
 
муниципальный бюджет:

2,929

0,905
0,715
0,569
0,37
0,37
 
 
Итого:
1227,955
335,377
362,675
298,675
50,414
180,814
 
 
собственные средства:
1218,5
333,1
360,5
296,5
49,0
179,4
 
 
краевой бюджет:
6,526
1,372
1,46
1,606
1,044
1,044
 
 
муниципальный бюджет:
2,929
0,905
0,715
0,569
0,37
0,37
 
 
Социальная сфера города Белокуриха
Культура

49. Реконструкция здания ЦЭВ, 1 очередь– пристрой входной группы

 
10,2
 
5,1
 
5,1
 
 
 
Администрация города Белокуриха

Создание условий для дополнительного художественного и профессионального образования детей

краевой бюджет:
5,1
2,55
2,55
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
5,1
2,55
2,55
 
 
 
 
 
50. Реконструкция здания ЦЭВ,
2 очередь – пристройка зала
 
12
 
 
 
6
 
6
 
Администрация города Белокуриха

Создание условий для дополнительного художественного и профессионального образования детей

краевой бюджет:
6
 
 
3
3
 
 
 
муниципальный бюджет:
6
 
 
3
3
 
 
 
51. Проведение общегородских праздников
 
4,5
 
0,8
 
0,85
 
0,9
 
0,95
 
1

Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха

Культурное развитие населения
муниципальный бюджет:
4,5
0,8
0,85
0,9
0,95
1
 
 

52. Краевая целевая программа «Культура Алтая на 2007-2010 годы»

 
2,0901
 
0,3435
 
0,2299
 
0,185
 
0,666
 
0,6657

Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха

Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет:
1,4443
0,2513
0,1688
0,1364
0,4439
0,4439
 
 
муниципальный бюджет:
0,6458
0,0922
0,0611
0,0486
0,222
0,2219
 
 
Итого:
28,7901
6,2435
6,1799
7,085
7,6659
1,6658
 
 
краевой бюджет:
12,5443
2,8013
2,7188
3,1364
3,4439
0,4439
 
 
муниципальный бюджет:
16,2458
3,4422
3,4611
3,9486
4,172
1,2219
 
 
Образование и молодежь

53. Капитальный ремонт  МОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа  №2»

 
7
 
1,2
 
1,5
 
1,3
 
1,5
 
1,5
Администрация города Белокуриха

Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей

муниципальный бюджет:
7
1,2
1,5
1,3
1,5
1,5
 
 

54. Капитальный ремонт МОУ «Белокурихинская начальная общеобразовательная школа»

 
4,45
 
0,8
 
0,8
 
1
 
1
 
0,85
Администрация города Белокуриха

Создание благоприятных условий для начального образования детей.

муниципальный бюджет:
4,45
0,8
0,8
1
1
0,85
 
 

55. Реконструкция реабилитационного центра на базе «Белокурихинской средней общеобразовательной школы №2»

 
14,3
 
7,3
 
7,0
 
 
 
Администрация города Белокуриха

Создание условий для физического воспитания детей

краевой бюджет:
7,2
3,7
3,5
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
7,1
3,6
3,5
 
 
 
 
 

56. Капитальный ремонт МОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1»

 
5,15
 
0,9
 
0,95
 
1,5
 
1
 
0,8
Администрация города Белокуриха

Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей

муниципальный бюджет:
5,15
0,9
0,95
1,5
1
0,8
 
 

57. Проектирование и строительство частного детского сада на 200 мест по ул. Бийская

 
32
 
 
 
 
2
 
15
 
15
Предложение инвестору

Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях

собственные средства:
32
 
 
2
15
15
 
 

58. Участие в муниципальной целевой программе «Программа развития образования детей и учащейся молодежи в городе Белокуриха на 2006-2010гг.» 

 
19,8
 
6,2
 
6,6
 
7
 
 
Администрация города Белокуриха

Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально-активной, творческой личности.

муниципальный бюджет:
19,8
6,2
6,6
7
 
 
 
 

59. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)

 
 
1,408
 
0,414
 
0,497
 
0,497
 
 
Администрация города Белокуриха

Обеспечение жильем.

федеральный  бюджет:
1,408
0,414
0,497
0,497
 
 
 
 

60. Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010  подпрограмм «Дети и семья: Дети-сироты»

 
 
1,6677
 
0,4661
 
0,5523
 
0,6493
 
 
Комитет по образованию Администрации г Белокуриха

Помощь детям сиротам.

краевой бюджет:
1,327
0,3577
0,4385
0,5308
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
0,3407
0,1084
0,1138
0,1185
 
 
 
 

61. Краевая целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010  годы

 
 
1,805
 
0,581
 
0,602
 
0,622
 
 
 

Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха

Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ.

краевой бюджет:
1,805
0,581
0,602
0,622
 
 
 
 

62. Муниципальная целевая программа «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Белокуриха» на 2006-2010  годы

 
 
 
1,07
 
 
0,33
 
 
0,37
 
 
0,37
 
 

Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха

Обеспечение отдыха, оздоровление, занятости детей и подростков города Белокуриха в летний период времени.

муниципальный бюджет:
1,07
0,33
0,37
0,37
 
 
 
 

63. «Развитие материально-технической базы школ» приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

 
 
 
1,1
 
 
0,22
 
 
0,22
 
 
0,22
 
 
0,22
 
 
0,22
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха

Улучшение материально-технической базы школ, приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий.

краевой бюджет:
1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 

64. «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

 
 
0,41779
 
 
0,44417
 
 
0,47215
 
 
0,50147
 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха

Повышение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях.

краевой бюджет:
0,41779
0,44417
0,47215
0,50147
 
 
 
 

65. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы» в учреждениях образования

 
 
 
0,079
 
 
0,018
 
 
0,019
 
 
0,02
 
 
0,011
 
 
0,011
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха

Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях

краевой бюджет:
0,079
0,018
0,019
0,02
0,011
0,011
 
 
66. Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
 
 
 
0,21885
 
 
0,03345
 
 
0,0378
 
 
0,0435
 
 
0,05205
 
 
0,05205

Комитет по образованию Администрации города Белокуриха

Поддержка молодежи города Белокуриха.
краевой бюджет:
0,1459
0,0223
0,0252
0,029
0,0347
0,0347
 
 
муниципальный бюджет:
0,07295
0,01115
0,0126
0,0145
0,01735
0,01735
 
 

67. Краевая целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» развитие сельского спорта приобретение спортивного инвентаря и оборудования

 
 
 
0,75
 
 
0,15
 
 
0,15
 
 
0,15
 
 
0,15
 
 
0,15

Комитет по образованию Администрации города Белокуриха

Обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием

краевой бюджет:
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

68. Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

 
 
4,2243
 
 
1,2423
 
 
1,491
 
 
1,491
 
 
Администрация города Белокуриха

Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха.

краевой бюджет:
2,8162
0,8282
0,994
0,994
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
1,4081
0,4141
0,497
0,497
 
 
 
 

69. Капитальный ремонт, реконструкция территории и спортивного инвентаря участков

 
 
 
3,0
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
0,5
 
 
0,5

МДОУ детский сад «Аленушка»

Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста.

муниципальный бюджет:
3,0
 
1
1
0,5
0,5
 
 

70. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище

 
 
5,5
 
 
0,7
 
 
1,2
 
 
1,2
 
 
1,2
 
 
1,2

МДОУ детский сад «Рябинка»

Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста.

муниципальный бюджет:
5,5
0,7
1,2
1,2
1,2
1,2
 
 

71. Муниципальная целевая программа «Молодежная политика в г. Белокуриха на 2006-2008 годы»

 
0,412
 
0,412
 
 
 
 
Администрация города Белокуриха

Улучшение социально-экономического положения молодежи в г. Белокуриха.

муниципальный бюджет:
0,412
0,412
 
 
 
 
 
 
Итого:
105,3527
21,4111
23,46125
19,5643
20,6331
20,28305
 
 
собственные средства:
32
 
 
2
15
15
 
 
федеральный бюджет:
1,408
0,414
0,497
0,497
 
 
 
 
краевой бюджет:
16,64089
6,32137
6,42085
3,06727
0,4157
0,4157
 
 
муниципальный бюджет:
55,3038
14,6757
16,5434
14
5,21735
4,86735
 
 
Здравоохранение

72. Развитие стационар замещающих технологий (дневной стационар, стационар на  дому)

 
0,3
 
 
0,1
 
0,1
 
0,1
 
 
БГЦБ

Улучшение качества оказания медицинских услуг.

муниципальный бюджет:
0,24
 
0,08
0,08
0,08
 
 
 
Фонд ОМС:
0,06
 
0,02
0,02
0,02
 
 
 

73. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи

 
1,46
 
0,72
 
0,02
 
0,35
 
0,02
 
0,35
 
БЦГБ

Улучшение качества оказания первой медицинской помощи.

федеральный бюджет:
0,7
0,7
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
0,76
0,02
0,02
0,35
0,02
0,35
 
 

74. Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для отделения выхаживания новорожденных

 
2,1
 
2,1
 
 
 
 
 
БЦГБ

Снижение младенческой смертности

Фонд ОМС:
2,1
2,1
 
 
 
 
 
 
75. Приобретение кувезов
 
1,6
 
 
 
0,8
 
 
0,8
 
 
БЦГБ

Улучшение материальной базы ЦГБ

федеральный бюджет:
0,8
 
 
 
0,8
 
 
 
муниципальный бюджет:
0,8
 
0,8
 
 
 
 
 

76. Приобретение оборудования для межрайонного травматологического отделения

 
6,3
 
 
0,3
 
2
 
4
 
 
БЦГБ

Улучшение качества обслуживания больных травматологического отделения

краевой бюджет:
5,15
 
0,15
2
3
 
 
 
муниципальный бюджет:
1,15
 
0,15
 
1
 
 
 

77. Приобретение неонатальных столов с подогревом

 
0,6
 
 
0,3
 
0,3
 
 
 
БЦГБ

Улучшение качества обслуживания больных.

федеральный бюджет:
0,3
 
0,3
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
0,3
 
 
0,3
 
 
 
 

78. Приобретение аппаратов ультразвукового исследования для перинатальной диагностики врожденных заболеваний

 
5
 
5
 
 
 
 
 
БЦГБ

Улучшение качества обслуживания больных.

федеральный бюджет:
5
5
 
 
 
 
 
 

79. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения 

 
6,9
 
2
 
1,5
 
1,3
 
1,1
 
1
 
БЦГБ
Улучшение условий работы.
муниципальный бюджет:
6,9
2
1,5
1,3
1,1
1
 
 

80. Участие в КЦП и МЦП «Сахарный диабет на 2007-2011 годы» 

 
2,0266
 
0,35484
 
0,45583
 
0,55687
 
0,65906
 
 
БЦГБ
Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом
краевой бюджет:
0,1066
0,02484
0,02583
0,02687
0,02906
 
 
 
муниципальный бюджет:
1,92
0,33
0,43
0,53
0,63
 
 
 

81. КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Вакцинопрофилактика» 

 
3,40063
 
0,79242
 
0,82411
 
0,85708
 
0,92702
 
 
БЦГБ
Сокращение уровня заболеваемости
федеральный бюджет:
3,02715
0,70539
0,7336
0,76295
0,82521
 
 
 
краевой бюджет:
0,37348
0,08703
0,09051
0,09413
0,10181
 
 
 

82. Участие в КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Профилактика и лечение СПИД» 

 
4,16271
 
0,97
 
1,0088
 
1,04915
 
1,13476
 
 
БЦГБ
Сокращение уровня смертности больных СПИДом
федеральный бюджет:
4,16271
0,97
1,0088
1,04915
1,13476
 
 
 

83. Участие в КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 

 
0,09784
 
0,0228
 
0,02371
 
0,02466
 
0,02667
 
 
БЦГБ
Сокращение уровня смертности больных туберкулезом
федеральный бюджет:
0,05922
0,0138
0,01435
0,01493
0,01614
 
 
 
краевой бюджет:
0,03862
0,009
0,00936
0,00973
0,01053
 
 
 

84. Участие в КЦП «Дети Алтая» Здоровое поколение 

 
0,55425
 
0,12915
 
0,13432
 
0,13969
 
0,15109
 
БЦГБ
Сокращение уровня заболеваемости среди детей
краевой бюджет:
0,55425
0,12915
0,13432
0,13969
0,15109
 
 
 

85. КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи»  на 2007-2011гг.

 
0,10836
 
0,02525
 
0,02626
 
 
0,02731
 
0,02954
 
 
БЦГБ

Сокращение уровня заболеваемости населения

краевой бюджет:
0,10836
0,02525
0,02626
0,02731
0,02954
 
 
 

86. Участие в ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы. 

 
0,0146
 
0,0034
 
0,00354
 
0,00368
 
0,0398
 
 
БЦГБ
Увеличение уровня рождаемости в г. Белокуриха.
краевой бюджет:
0,0146
0,0034
0,00354
0,00368
0,0398
 
 
 
Итого:
34,66081
12,11786
5,49657
6,70844
8,98794
1,35
 
 
федеральный бюджет:
14,04908
7,38919
2,05675
1,82703
2,77611
 
 
 
краевой бюджет:
6,38173
0,27867
0,43982
2,30141
3,36183
 
 
 
муниципальный бюджет:
12,07
2,35
2,98
2,56
2,83
1,35
 
 
Фонд ОМС:
2,16
2,1
0,02
0,02
0,02
 
 
 
Социальная защита

87. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 
28,305
 
8,867
 
9,444
 
9,991
 
 

Комитет по социальной защите г. Белокуриха

Предоставление субсидий социально-незащищенным гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг

краевой бюджет:
28,302
8,867
9,444
9,991
 
 
 
 
88. Оказание помощи в денежной форме
 
0,384
 
0,12
 
0,128
 
0,135
 
 

Комитет по социальной защите г. Белокуриха

Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам.

краевой бюджет:
0,384
0,12
0,128
0,135
 
 
 
 
89. Выплата ежемесячного пособия на ребенка
 
7,198
 
2,258
 
2,4
 
2,54
 
 
Комитет по социальной защите г. Белокуриха

Выплата ежемесячного пособия на детей.

краевой бюджет:
7,198
2,258
2,4
2,54
 
 
 
 

90. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 
0,183
 
0,061
 
0,061
 
0,061
 
 
Комитет по социальной защите г. Белокуриха

Организация отдыха детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации

федеральный бюджет:
0,183
0,061
0,061
0,061
 
 
 
 
Итого:
36,066
11,306
12,033
12,727
 
 
 
 
федеральный бюджет:
0,183
0,061
0,061
0,061
 
 
 
 
краевой бюджет:
35,883
11,245
11,972
12,666
 
 
 
 
Содействие занятости населения

91. Участие в муниципальной целевой программе «Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2006-2008 годы» 

 
0,3
 
0,1
 
0,1
 
0,1
 
 
КГУ «Центр занятости населения г. Белокуриха»

Увеличение числа трудоустроенных граждан

муниципальный бюджет:
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
92. Содействие трудоустройству населения 
 
1,479
 
0,333
 
0,306
 
0,28
 
0,28
 
0,28

КГУ «Центр занятости населения г. Белокуриха»

Увеличение числа трудоустроенных граждан

краевой бюджет:
1,479
0,333
0,306
0,28
0,28
0,28
 
 

93. Профессиональное обучение  не трудоустроенного населения

 
0,65
 
0,12
 
0,13
 
0,14
 
0,13
 
0,13
КГУ «Центр занятости населения »

Увеличение числа трудоустроенных граждан

краевой бюджет:
0,65
0,12
0,13
0,14
0,13
0,13
 
 
Итого:
2,429
0,553
0,536
0,52
0,41
0,41
 
 
муниципальный бюджет:
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
краевой бюджет:
2,129
0,453
0,436
0,42
0,41
0,41
 
 
Физическая культура и спорт

94. Строительство спортивно-развлекательного комплекса

 
280
 
80
 
100
 
100
 
 
ООО «Старые традиции»

Улучшение условий для занятий массовой физической культурой и спортом

собственные средства:
280
80
100
100
 
 
 
 

95. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе

 
1,35
 
 
0,5
 
0,3
 
0,2
 
 
0,35
Администрация г. Белокуриха
 Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
муниципальный бюджет:
1,35
 
0,5
0,3
0,2
0,35
 
 

96. Организация работы  двух дополнительных отделений в ДЮСШ

1,5
1,5
 
 
 
 
Спортивная школа ДЮСШ

Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом

краевой бюджет:
1,5
1,5
 
 
 
 
 
 

97. Проектирование и строительство загородного детского спортивного лагеря

 
28,5
 
 
1,5
 
9
 
9
 
9

Межмуниципальное сотрудничество между Администрациями г. Белокуриха и близлежащих районов

Обеспечение условий для физической подготовки детей спортсменов.

бюджеты близлежащих районов:
23,75
 
1,25
7,5
7,5
7,5
 
 
муниципальный бюджет:
4,75
 
0,25
1,5
1,5
1,5
 
 

98. Ввод в штатное расписание ДЮСШ медицинского работника

 
0,1
 
0,1
 
 
 
 
Администрация г. Белокуриха

Обеспечение медицинской помощи спортсменов.

муниципальный бюджет:
0,1
0,1
 
 
 
 
 
 

99. Реорганизация отдела по физкультуре и спорту в комитет по физкультуре и спорту

 
0,1
 
0,1
 
 
 
 
Администрация г. Белокуриха

Улучшение организации работы.

муниципальный бюджет:
0,1
0,1
 
 
 
 
 
 

100. Проведение организационно-массовых городских и межгородских спортивных мероприятий

 
2,75
 
0,45
 
0,5
 
0,55
 
0,6
 
0,65
Администрация г. Белокуриха

Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом.

муниципальный бюджет:
2,75
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
 
 

101. Приобретение инвентаря для спортивных школ города

 
4,05
 
0,75
 
0,8
 
0,8
 
0,85
 
0,85
Администрация г. Белокуриха

Улучшение материальной базы спортивных школ.

муниципальный бюджет:
4,05
0,75
0,8
0,8
0,85
0,85
 
 
Итого:
318,35
82,9
103,3
110,65
10,65
10,85
 
 
собственные средства:
280
80
100
100
 
 
 
 
краевой бюджет:
1,5
1,5
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
13,1
1,4
2,05
3,15
3,15
3,35
 
 

бюджеты близлежащих районов:

23,75
 
1,25
7,5
7,5
7,5
 
 
Итого по разделу:
524,2178
134,1255
150,423
156,662
48,371
34,63205
 
 
собственные средства:
312
80
100
102
15
15
 
 
федеральный бюджет:
15,64008
7,86419
2,61475
2,38503
2,77611
 
 
 
краевой бюджет:
75,20062
22,62304
21,98767
21,59068
7,68053
1,3187
 
 
муниципальный бюджет:
95,05505
21,53825
24,5506
23,1705
15,39435
10,81335
 
 
Фонд ОМС:
2,16
2,1
0,02
0,02
0,02
 
 
 

бюджеты близлежащих районов:

23,75
 
1,25
7,5
7,5
7,5
 
 
Инфраструктура города Белокуриха
Жилищно-коммунальное хозяйство

102. Участие в муниципальной целевой программе «Водоснабжение города Белокуриха на 2008-2012гг.»

 
35,7
 
0,8
 
8,2
 
10
 
9,7
 
7
Администрация города Белокуриха

Обеспечение жителей качественной питьевой водой.

краевой бюджет:
20,5
 
5,5
6
4
5
 
 
муниципальный бюджет:
15,2
0,8
2,7
4
5,7
2
 
 

103. Строительство магистральных водопроводов

14
 
3
3
4
4
Предложение для инвестора

Обеспечение жителей качественной питьевой водой.

собственные средства:
14
 
3
3
4
4
 
 

104. Внеплощадочные водопроводные сети  протяженностью 750м по ул. Бр. Ждановых

 
9,229
 
9,229
 
 
 
 
Администрация города Белокуриха

Обеспечение жителей качественной питьевой водой без перебоев в летнее время.

краевой бюджет:
4,6145
4,6145
 
 
 
 
 
 
местный бюджет:
4,6145
4,6145
 
 
 
 
 
 
105. Замена и модернизация водопроводных сетей
 
3,81
 
1,48
 
1,67
 
0,66
 
 
Администрация города Белокуриха

Обеспечение жителей качественной питьевой водой.

собственные средства:
2,14
1,02
1,12
 
 
 
 
 
федеральный бюджет:
0,66
 
 
0,66
 
 
 
 
краевой бюджет:
1,01
0,46
0,55
 
 
 
 
 

106. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Белокуриха

 
0,92
 
0,92
 
 
 
 
Администрация города Белокуриха

Выполнение требований пропуска современных автомобильных нагрузок,

повышение безопасности дорожного движения
муниципальный бюджет:
0,92
0,92
 
 
 
 
 
 

107. Строительство моста через реку Белокуриха

 
11
 
 
6
 
5
 
 
Администрация города Белокуриха

Повышение безопасности дорожного движения, пропуск грузовых машин.

муниципальный бюджет:
11
 
6
5
 
 
 
 

108. Газификация города Белокуриха

 
 
92
 
34
 
34
 
24
 
 
ОАО «Росгазификация»
 

Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии

 
собственные средства:
80
30
30
20
 
 
 
 
муниципальный бюджет:
12
4
4
4
 
 
 
 

109. Газификация индивидуальных жилых домов

 
15
 
4
 
5
 
6
 
 
Жители газифицируемых домов
Улучшение качества жизни населения
собственные средства:
15
4
5
6
 
 
 
 
110. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокуриха
 
27
 
4
 
5
 
5,5
 
6
 
6,5
Администрация г. Белокуриха

Обеспечение нормальной жизнедеятельности  населения. Улучшение инфраструктуры города.

муниципальный бюджет:
27
4
5
5,5
6
6,5
 
 
111. Строительство асфальтобетонного завода
 
2,8
 
2,8
 
 
 
 
Администрация г. Белокуриха
Увеличение объемов строительства и ремонта дорог.
муниципальный бюджет:
2,8
2,8
 
 
 
 
 
 

112. Вынос полигона ТБО за городскую черту. Строительство мини-завода по переработке твердых бытовых отходов

 
11
 
 
2
 
4
 
3
 
2
Предложение для инвестора

Улучшение экологической обстановки в городе

собственные средства:
11
 
2
4
3
2
 
 

113. Участие в муниципальной целевой программе «Освещение города Белокуриха на 2007-2010 годы» 

 
3,23
 
2,4
 
0,42
 
0,41
 
 
 
Администрация г. Белокуриха

Благоустройство города Белокуриха.

муниципальный бюджет:
3,23
2,4
0,42
0,41
 
 
 
 
114. Озеленение города Белокурихи 
 
5
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
Администрация г. Белокуриха

Улучшение благоустроенности, рекреации города.

муниципальный бюджет:
5
1
1
1
1
1
 
 

115. Строительство теплотрассы   от ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» до 40-ка квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17.

 
8,5
 
8,5
 
 
 
 
Администрация города Белокуриха

Теплоснабжение жителей дома.

муниципальный бюджет:
8,5
8,5
 
 
 
 
 
 

116. Охрана окружающей среды города Белокуриха

 
0,145
 
0,025
 
0,025
 
0,030
 
0,030
 
0,035
Администрация г. Белокуриха

Улучшение экологической обстановки города Белокуриха.

муниципальный бюджет:
0,145
0,025
0,025
0,030
0,030
0,035
 
 
Итого:
239,334
69,154
66,315
59,6
23,73
20,535
 
 
собственные средства:
122,14
35,02
41,12
33
7
6
 
 
федеральный бюджет:
0,66
 
 
0,66
 
 
 
 
краевой бюджет:
26,1245
5,0745
6,05
6
4
5
 
 
муниципальный бюджет:
90,4095
29,0595
19,145
19,94
12,73
9,535
 
 
Безопасность и правопорядок

117. Участие в муниципальной целевой программе «Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокуриха на 2006-2008 годы» 

 
0,252
 
0,252
 
 
 
 

ОВД города Белокуриха

Снижение уровня преступности.
муниципальный бюджет:
0,252
0,252
 
 
 
 
 
 

118. Участие в муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» 

 
0,47
 
0,07
 
0,12
 
0,09
 
0,07
 
0,12

ОВД города Белокуриха

Сокращение дорожно-транспортных происшествий.

муниципальный бюджет:
0,47
0,07
0,12
0,09
0,07
0,12
 
 

119. Участие в муниципальной целевой программе «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2007-2008 годы»

 
2,217
 
 
0,617
 
0,4
 
0,4
 
0,4
 
0,4

Бийский МРО РУ ФСКН России по Алтайскому краю

Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности.

муниципальный бюджет:
2,217
0,617
0,4
0,4
0,4
0,4
 
 
Итого:
2,939
0,969
0,52
0,49
0,47
0,52
 
 
муниципальный бюджет:
2,939
0,969
0,52
0,49
0,47
0,52
 
 
Охрана труда
120. Проведение периодических медицинских осмотров работников
 
0,462
 
0,145
 
0,154
 
0,163
 
 
 
БЦГБ
 
федеральный бюджет:
0,462
0,145
0,154
0,163
 
 
 
 
Итого:
0,462
0,145
0,154
0,163
 
 
 
 
федеральный бюджет:
0,462
0,145
0,154
0,163
 
 
 
 
Транспорт
121. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений
 
2,7
 
0,5
 
0,5
 
0,55
 
0,55
 
0,6

Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха

Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города

муниципальный бюджет:
2,7
0,5
0,5
0,55
0,55
0,6
 
 
122. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению
 
1,086
 
0,203
 
0,208
 
0,22
 
0,225
 
0,23
Администрация города Белокуриха
Подвоз льготников на дачные участки
федеральный бюджет:
0,09
0,015
0,015
0,02
0,02
0,02
 
 
краевой бюджет:
0,121
0,023
0,023
0,025
0,025
0,025
 
 
муниципальный бюджет:
0,875
0,165
0,17
0,175
0,18
0,185
 
 
Итого:
3,786
0,703
0,708
0,77
0,775
0,83
 
 
федеральный бюджет:
0,09
0,015
0,015
0,02
0,02
0,02
 
 
краевой бюджет:
0,121
0,023
0,023
0,025
0,025
0,025
 
 
муниципальный бюджет:
3,575
0,665
0,67
0,725
0,73
0,785
 
 

Всего на реализацию мероприятий:

 
2722,33458
 
850,32938
 
864,1788
 
613,7327
 
143,236
 
250,8578
 
 
собственные средства:
2341,34
726,82
783,62
527,5
90,0
213,4
 
 
федеральный бюджет:
16,85208
8,02419
2,78375
3,22803
2,79611
0,02
 
 
краевой бюджет:
108,9504
29,46884
29,8705
29,57208
12,70043
7,3386
 
 
муниципальный бюджет:
199,2821
53,91635
46,6345
45,9126
30,21935
22,59925
 
 
Фонд ОМС:
2,16
2,1
0,02
0,02
0,02
 
 
 

бюджеты близлежащих районов:

23,75
 
1,25
7,5
7,5
7,5
 
 
Кредиты банков:
30,0
30,0