RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем финансирования всего, млн. рублей
в том числе по годам:
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

Цель I. Рост уровня и качества жизни населения

1.1. Социальная поддержка населения

Комитет по социальной защите

Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 г

Исполнение краевой Программы «социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

69,597
21,8333
23,2088
24,5549

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, краевой бюджет

43,2537
13,5691
14,4240
15,2606
Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
0,9128
0,2864
0,3044
0,3220
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет
25,4305
7,9778
8,4804
8,9723

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

федеральный бюджет
0,6960
0,2320
0,2320
0,2320

Всего по разделу

70,293
22,0653
23,4408
24,7869
федеральный бюджет
0,6960
0,2320
0,2320
0,2320

краевой бюджет

69,597
21,8333
23,2088
24,5549

1.2. Труд и занятость

Мероприятия по содействию занятости населения

1. Организация временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан - итого

2,7451
0,960
0,918
0,8671

Отдел занятости населения

Сокращение числа безработных, создание новых рабочих мест

в т.ч. краевой бюджет
1,5121
0,553
0,505
0,4541
муниципальный бюджет
0,675
0,225
0,225
0,225
внебюджетные источники
0,558
0,182
0,188
0,188
2. Профессиональное обучение – итого
0,825
0,260
0,275
0,290

Отдел занятости населения

Повышение занятости населения и профессиональное обучение

краевой бюджет
0,825
0,260
0,275
0,290
Всего по разделу
3,5701
1,220
1,193
1,1571
краевой бюджет
2,3371
0,816
0,780
0,7441
муниципальный бюджет
0,675
0,225
0,225
0,225
внебюджетные источники
0,558
0,182
0,188
0,188
3. Безопасность населения

Отдел внутренних дел

Безопасность населения и его оздоровление

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы»

0,500
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
краевой бюджет
0,500
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

1.3. Здравоохранение

1. Участие в национальном проекте «Здоровье», итого

24,97778
5,82035
6,05316
6,29529
3,40449
3,40449

Районная больница

Улучшение материально-технической базы районной больницы

Вакцинопрофилактика
2,64503
0,61635
0,641
0,66664
0,36052
0,36052
Профилактика и лечение Вич-Спид
22,33275
5,204
5,41216
5,62865
3,04397
3,04397

2. Участие в краевых целевых Программах, итого

2,48658
0,55219
0,69117
0,59724
0,32298
0,323

Районная больница

Увеличение продолжительности жизни населения и снижения преждевременной смертности

- Вакцинопрофилактика
0,61484
0,14327
0,149
0,15496
0,08380
0,08381
- Неотложные меры борьбы с туберкулезом
0,19676
0,04585
0,04768
0,04959
0,02682
0,02682
- Здоровое поколение
1,34666
0,31380
0,32635
0,33941
0,18355
0,18355
- Сахарный диабет
0,11390
0,02654
0,02760
0,02871
0,01552
0,01553

- Пульмонология (бронхиальная астма и т.д.)

0,09753
0,02273
0,02363
0,02458
0,01329
0,01330

- Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению

0,11690
-
0,11690

3. Участие в федеральных целевых Программах, всего

1,13475
0,26442
0,2750
0,2860
0,15466
0,15467

Районная больница

Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи

- Вакцинопрофилактика
0,82791
0,19292
0,20064
0,20866
0,11284
0,11285
- Неотложные меры борьбы с туберкулезом
0,30683
0,07150
0,07436
0,07734
0,04182
0,04182

4. Участие в ведомственных целевых программах - всего

0,02318
0,00540
0,00562
0,00584
0,00316
0,00316
- Витаминизация беременных
0,02318
0,00540
0,00562
0,00584
0,00316
0,00316
Всего по 4 Программам
28,62230
6,64236
7,02495
7,18437
3,88530
3,88532
в т.ч. федеральный бюджет
26,11253
6,08477
6,32816
6,58129
3,55915
3,55916
краевой бюджет
2,50976
0,55759
0,69679
0,60308
0,32615
0,32616

5. Укрепление материально-технической базы здравоохранения района

1. Закуп оборудования для объектов здравоохранения

3,8
0,7
1,0
0,7
0,7
0,7

Районная больница

Повышение качества и доступности медицинского обслуживания

федеральный бюджет
3,2
0,7
1,0
0,5
0,5
0,5
муниципальный бюджет
0,6
-
-
0,2
0,2
0,2

2. Ремонт зданий, сооружений объектов здравоохранения

6,2
1,2
0,8
1,3
1,0
1,9

Районная больница

Сохранение системы здравоохранения в связи с улучшением МТБ

муниципальный бюджет
6,2
1,2
0,8
1,3
1
1,9

6. Сохранение кадров

1. Переподготовка медицинских работников

муниципальный бюджет
1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Районная больница

Улучшение качества обслуживания населения, сертификация специалистов

2. Покупка квартир для специалистов здравоохранения

муниципальный бюджет
3,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Районная больница

Привлечение специалистов в здравоохранение района

7. Проведение противопожарных мероприятий

1. Приведение в соответствие с противопожарными требованиями системы оповещения объектов здравоохранения

муниципальный бюджет

3,0
1,5
1,2
0,3

Районная больница

Всего по разделу здравоохранение

46,12229
10,94236
10,92495
10,38437
6,48529
7,38532
краевой бюджет
2,50976
0,55759
0,69679
0,60308
0,32614
0,32616
федеральный бюджет
29,31253
6,78477
7,32816
7,08129
4,05915
4,05916
муниципальный бюджет
14,3
3,6
2,9
2,7
2,1
3,0

1.4. Образование и молодежь

1. Участие в Федеральной целевой Программе «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)

1,3262
0,3900
0,4681
0,4681

Комитет по образованию администрации района

Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в районе

2. Участие в краевой Программе «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

- краевой бюджет, итого
1,3270
0,3577
0,4385
0,5308

в т.ч. по мероприятиям программы:

подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»

1,3270
0,3577
0,4385
0,5308

3. Участие в Программе «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы – всего

Комитет по образованию администрации района

Повышение качества образовательных услуг и поощрение лучших учителей

- краевой бюджет
7,37111
1,69542
2,14354
1,79215
0,87
0,87

в т.ч. по мероприятиям программы:

- Одаренные дети
0,13743
0,04308
0,04581
0,04854

Увеличение количества одаренных и здоровых детей

- Организация летнего отдыха детей

0,7917
0,2638
0,2639
0,2640

- Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,5651
0,17717
0,18833
0,1996
- ЕГЭ
0,31009
0,0972
0,10335
0,10954

- «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий.

1,100
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220

- «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

2,300
0,300
0,700
0,300
0,500
0,500

Повышение уровня качества знаний и здоровья учащихся

- «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

0,750
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

- «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

1,41679
0,44417
0,47215
0,50047

Избегать человеческих жертв в случае возникновения пожара, уменьшить материальные потери

4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы»

- краевой бюджет
0,079
0,018
0,019
0,020
0,011
0,011

Уменьшение количества наркозависимых учащихся

в т.ч. по мероприятиям программы:

- Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,0010
0,0010

- Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,066
0,015
0,016
0,017
0,009
0,009

- Организация антинаркотических профилактических акций

0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,0010
0,0010

5. Участие в краевой целевой Программе «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

Комитет по образованию администрации района

Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации

- краевой бюджет
0,317
0,049
0,055
0,063
0,075
0,075
- муниципальный бюджет
0,1585
0,0245
0,0275
0,0315
0,0375
0,0375

в т.ч. по мероприятиям программы:

1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив

2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.Поддержка талантливой молодежи

4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи

5.Пропаганда здорового образа жизни

6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи

7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики

6. Участие в Программе «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

Комитет по образованию администрации района

Закрепление молодых кадров педагогических работников на селе

- краевой бюджет
2,6524
0,7800
0,9362
0,9362
- муниципальный бюджет
1,3262
0,3900
0,4681
0,4681

Всего по разделу

14,55741
3,70462
4,55594
4,30985
0,9935
0,9935
федеральный бюджет
1,3262
0,39
0,4681
0,4681
краевой бюджет
11,74651
2,90012
3,59224
3,34215
0,956
0,956
муниципальный бюджет
1,4847
0,4145
0,4956
0,4996
0,0375
0,0375

1.5. Культура

1. Участие в Программе «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы

2,5953
0,3915
0,4256
0,3192
0,7475
0,7475
комитет по культуре

Обновление материально-технической базы, пополнение библиотечного фонда. Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание условий для обеспечения населения услугами организации культуры

- краевой бюджет
1,8070
0,2864
0,3125
0,2354
0,48635
0,48635
- муниципальный бюджет
0,7883
0,1051
0,1131
0,0838
0,24315
0,24315

в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет):

Пополнение библиотечных фондов

0,7737
0,1143
0,1215
0,1285
0,2047
0,2047

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппартуры)

0,6436
0,0951
0,1010
0,1069
0,1703
0,1703

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,3897
0,0770
0,0900
-
0,11135
0,11135

2. Улучшение работы социальной сферы

Мероприятие №1 ВММЗ В.М. Шукшина

- Мероприятия по сохранению природных ландшафтов музея-заповедника;

- Развитие музея;

- Рекламная деятельность;

- Культурно-массовые мероприятия

49,263
24,861
14,567
4,238
4,096
1,5

Директор музея

Увеличение посещаемости музея туристами и улучшение качества обслуживания

собственные средства
4,0
0,6
0,70
0,8
0,9
1,0
федеральный бюджет
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
краевой бюджет
42,762
23,761
13,367
2,938
2,696
-

Всего по разделу

51,8573
25,2525
14,9926
4,5572
4,8255
2,2295
федеральный бюджет
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
краевой бюджет
44,569
24,0474
13,6795
3,1734
3,18235
0,48635
муниципальный бюджет
0,7883
0,1051
0,1131
0,0838
0,24315
0,24315
собственные средства
4,0
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Цель II. Рост экономического потенциала района

2.1.Промышленность

Укрепление материально-технической базы предприятий (приобретение оборудования) - всего собственные средства

145,000
25,000
27,000
29,000
31,000
33,000

ООО «ДСФ»

Увеличение объемов производства промышленной продукции и улучшение ее качества (нерудные материалы)

Итого по разделу собственные средства

145,000
25,000
27,000
29,000
31,000
33,000

2.2. Сельское хозяйство

1. "Социальное развитие села до 2010 года"

Реализация федеральной целевой программы

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

Управление сельского хозяйства Администрации района

Обеспечение жильем и молодыми специалистами в сельском хозяйстве

Собственные средства – всего

4,500
0,600
0,800
0,900
1,000
1,200

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

1. Сохранение и восстановление плодородия почв, всего

139,430
21,459
24,047
27,717
31,153
35,054

Собственные средства

99,800
14,600
16,550
19,800
22,650
26,200

краевой бюджет

26,940
4,909
5,247
5,377
5,703
5,704

федеральный бюджет

12,690
1,950
2,250
2,540
2,800
3,150

1.1. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений

53,640
8,200
9,450
10,790
11,800
13,400

Управление сельского хозяйства Администрации района

Увеличение плодородия почв, повышение урожайности зерновых и технических культур, освоение новых земель

Собственные средства

34,300
4,800
5,700
6,900
7,700
,9,2

краевой бюджет

17,410
3,100
3,400
3,500
3,700
3,700

федеральный бюджет

1,940
0,300
0,350
0,390
0,400
0,500

1.2. Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем

Управление сельского хозяйства Администрации района, ЧП Филимоненко, КФХ "Флора"

Увеличение плодородия почв, повышение урожайности зерновых и технических культур, освоение новых земель

краевой бюджет

0,900
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180

1.3. Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур

Управление сельского хозяйства Администрации района, ЧП Филимоненко, КФХ "Флора"

Улучшение финансового состояния

краевой бюджет

0,600
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

2. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

72,860
10,900
12,140
14,370
16,625
18,824

Управление сельского хозяйства Администрации района

Повышение урожайности

Собственные средства

61,000
9,000
10,000
12,000
14,000
16,000

краевой бюджет

2,860
0,500
0,540
0,570
0,625
0,625

федеральный бюджет

9,000
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200

4. Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчевку старовозрастных насаждений, итого

11,430
2,059
2,157
2,257
2,428
2,529

Управление сельского хозяйства Администрации района, КФХ "Флора", "Ассоциация"

Увеличение и улучшение плодово-ягодных и кустарниковых насаждений и посадочного материала

Собственные средства

4,500
0,800
0,850
0,900
0,950
1,000

краевой бюджет

5,180
1,009
1,007
1,007
1,078
1,079

федеральный бюджет

1,750
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450

Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве, всего

39,270
6,640
7,275
7,918
8,650
8,787

Собственные средства

15,200
2,800
2,900
3,000
3,200
3,300

краевой бюджет

24,070
3,840
4,375
4,918
5,450
5,487

1. Субсидирование затрат на приобретение оборудования, материалов для пунктов искуственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения

0,790
0,140
0,150
0,160
0,170
0,170

Управление сельского хозяйства Администрации района

Улучшение личных подсобных хозяйств

краевой бюджет

0,790
0,140
0,150
0,160
0,170
0,170

2. Субидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья КРС, свиней и лошадей

17,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,000

Управление сельского хозяйства Администрации района

Увеличение поголовья ОАО "Племрепродуктор "Сростинский", ООО им. Ленина, ООО Калинина

краевой бюджет

17,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,000

3.Субсидирование части затрат на приобретение суточного молодняка птицы для комплектования промышленного стада кур-несушек

18,950
3,550
3,650
3,750
3,950
4,050

Управление сельского хозяйства Администрации района, птицефабрика "Енисейская"

Увеличение промышленного стада кур- несушек

Собственные средства

15,200
2,800
2,900
3,000
3,200
3,300

краевой бюджет

3,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

4. Субсидирование части затрат на приобретение рыбопосадочного материала

1375,000
0,250
0,263
0,275
0,290
0,298

Управление сельского хозяйства Администрации района

Развитие рыбоводства в районе

краевой бюджет

1375,000
0,250
0,263
0,275
0,290
0,298

5. Субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей

1,155
0,200
0,213
0,233
0,240
0,269

Управление сельского хозяйства Администрации района, ОАО "Племрепродукт" "Сростинский"

Увеличение поголовья табунных лошадей и их содержание

краевой бюджет

1,155
0,200
0,213
0,233
0,240
0,269

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения, всего

452,042
63,625
77,750
91,375
104,896
114,896

Собственные средства

393,000
55,000
68,000
80,000
90,000
100,000

краевой бюджет

59,042
8,125
9,750
11,375
14,896
14,896

1. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводств

Управление сельского хозяйства администрации района

Увеличение поголовья скота и птицы, рост производства, увеличение рабочих мест, улучшение породности племенного скота

Собственные средства

393,000
55,000
68,000
80,000
90,000
100,000

краевой бюджет

59,042
8,125
9,750
11,375
14,896
14,896

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства,всего

390,929
65,627
8,303
94,301
74,693
76,005

Управление сельского хозяйства администрации района

Улучшение финансового состояния хозяйств

Собственные средства

120,600
20,200
24,400
27,900
23,700
24,400

краевой бюджет

220,130
35,927
46,103
56,301
40,694
41,105

федеральный бюджет

50,200
9,500
9,800
10,100
10,300
10,500

1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

Всего
272,325
44,401
57,119
70,137
50,334
50,333

Собственные средства

62,500
10,300
13,000
16,000
11,600
11,600

краевой бюджет

205,825
33,301
43,319
53,337
37,934
37,933

федеральный бюджет

4,000
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

Всего в том числе

3,419
0,800
0,800
0,800
0,509
0,510

Собственные средства

1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

краевой бюджет

2,419
0,600
0,600
0,600
0,309
0,310

3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов

Всего в том числе

115,185
20,426
22,384
23,364
23,850
23,162

Собственные средства

57,100
9,700
11,200
11,700
11,900
12,600

краевой бюджет

11,885
2,026
2,184
2,364
2,450
2,862

федеральный бюджет

46,200
8,700
9,000
9,300
9,500
9,700

Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

всего по программе

3,678
0,667
0,699
0,744
0,771
0,797

Собственные средства

1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

краевой бюджет

2,678
0,467
0,499
0,544
0,571
0,597

1. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирование затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

Управление сельского хозяйства администрации района

Повышение образовательного уровня кадров АПК. Привлечение и закрепление специалистов в с\х

Собственные средства

1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

краевой бюджет

2,678
0,467
0,499
0,544
0,571
0,597

2. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

Управление сельского хозяйства администрации района

Улучшение материального состояния молодых специалистов АПК

Всего по программе

7,852
1,494
1,532
1,568
1,600
1,658

Собственные средства

1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

краевой бюджет

6,852
1,294
1,332
1,368
1,400
1,458

в том числе на возвратной основе

краевой бюджет

4,482
0,860
0,874
0,887
0,913
0,913

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

Управление сельского хозяйства

Обеспечение условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе

всего по программе

31,750
5,350
5,850
6,350
6,850
7,350

Собственные средства

0,750
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

краевой бюджет

1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

федеральный бюджет

30,000
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000

1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

Собственные средства

0,750
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

краевой бюджет

1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

федеральный бюджет

30,000
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000

2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

всего по программе

3,500
0,400
0,500
0,500
1,000
1,100

краевой бюджет

3,500
0,400
0,500
0,500
1,000
1,100

3. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

всего по программе

1,000
1,000

краевой бюджет

1,000
1,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

1073,952
165,362
198,756
232,373
230,614
246,847

краевой бюджет

345,212
55,162
68,006
81,583
69,914
70,547

федеральный бюджет

92,890
16,450
17,550
18,640
19,600
20,650

собственные средства

635,850
93,750
113,200
132,150
141,100
155,650
Цель III. Рост качества среды жизнедеятельности

3.1. Участие в Программе «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-2009 годы

Отдел по строительству и ЖКХ

Увеличение запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Сростки

краевой бюджет
3,300
1,370
1,930
-
-
-

1. Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Сростки Бийского района

3,300
1,370
1,930
-
-
-

3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса с целью улучшения качества жилищно-коммунальных услуг

1. Ремонт и замена котлов на объектах ЖКХ, итого

11,34
3,25
1,04
3,15
1,95
1,95

Отдел по строительству и ЖКХ

Увеличение коэффициента полезного действия угольных котлов до 80 %, снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км.

собственные средства
3,15
0,25
0,15
0,5
1,35
0,9
муниципальный бюджет
8,19
3,0
0,89
2,65
0,6
1,05

2. Ремонт теплотрасс на объектах ЖКХ, итого

1,08
0,1
0,48
0,1
0,2
0,2

Отдел по строительству и ЖКХ

Снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%, снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км.

собственные средства
0,4
0,05
0,1
0,05
0,1
0,1
муниципальный бюджет
0,68
0,05
0,38
0,05
0,1
0,1

3. Проведение работ по улучшению водоснабжения населенных пунктов Бийского района, итого

14,0
3,93
2,71
0,96
2,95
3,45

Отдел по строит. и ЖКХ

Снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%, снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км.

собственные средства
3,2
0,73
0,6
0,62
0,6
0,65
федеральный бюджет
9,1
2,57
1,93
-
2,1
2,5
муниципальный бюджет
1,7
0,63
0,18
0,34
0,25
0,3

4. Газификация Бийского района природным газом, итого

69,725
15,725
23,0
31,0
-
-

Отдел по строительству и ЖКХ

Повышение качества ЖКУ, сокращение темпов роста тарифов на ЖКУ

федеральный бюджет
1,5
1,5
-
-
-
-
краевой бюджет
29,0
8,0
8,0
13,0
-
-
муниципальный бюджет
10,725
2,725
5,0
3,0
-
-
кредит банка
28,5
3,5
10,0
15,0
-
-

3.3. Строительство и архитектура

1. Участие в Программе «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» Строительство и приобретение жилья, итого

1297,776
270,971
293,050
319,024
207,365
207,365

Отдел по строительству и ЖКХ

Улучшение жилищных условий и закрепление кадров

краевой бюджет

15,689
3,299
3,510
3,861
2,5095
2,5095

муниципальный бюджет

7,045
2,176
1,720
1,369
0,890
0,890

внебюджетные источники

1275,042
265,496
287,820
313,794
203,966
203,966

2. Улучшение жилищных условий населения района.

1. Строительство жилья в районе, итого
224,75
41,15
43,25
45,35
46,45
48,55

Отдел по строительству и ЖКХ

Закрепление кадров на территории района

собственные средства
218,0
40,0
42,0
44,0
45,0
47,0
федеральный бюджет
6,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
муниципальный бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Всего по разделу
1621,971
336,496
365,46
399,584
258,9155
261,5155
федеральный бюджет
16,6
5,07
3,03
1,2
3,4
3,9
краевой бюджет
47,989
12,669
13,440
16,861
2,5095
2,5095
муниципальный бюджет
29,09
8,731
8,32
7,559
1,99
2,49
собственные средства
224,75
41,03
42,85
45,17
47,05
48,65
внебюджетные средства
1303,542
268,996
297,820
328,794
203,966
203,966

Всего по программам

3027,8231
590,14278
646,42329
706,25242
532,93379
552,07082
федеральный бюджет
143,32473
29,42677
29,10826
28,12139
27,55915
29,10916

краевой бюджет

524,46037
118,0824
123,5033
130,9616
76,98799
74,92501

муниципальный бюджет

46,338
13,0756
12,0537
11,0674
4,37065
5,77065

собственные средства

1009,60
160,38
183,75
207,12
220,05
238,30

внебюджетные средства

1304,1
269,178
298,008
328,982
203,966
203,966