RSS - рассылка План

Приложение 1 к Комплексной программе
ПЛАН
мероприятий программы социально-экономического развития
Благовещенского района на 2008-2012 годы
Мероприятия программы,источники финансирования Объем финансирования всего, млн. руб. в том числе по годам: Исполнители Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2008 2009 2010 2011-2012
Раздел I. Рост экономического потенциала района. Повышение конкурентоспособности бизнеса и стимулирование структурных изменений в экономике района
1.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"
1.1.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности            Администрация района, РУСХ, Сбербанк, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ Обеспеченность молодых семей жильем, уменьшение оттока молодежи из села
федеральный бюджет 2,630 0,475 0,500 0,525 1,130
краевой бюджет 3,507 0,633 0,667 0,700 1,507
муниципальный бюджет 0,438 0,079 0,083 0,088 0,188
собственные средства 6,575 1,187 1,250 1,313 2,825
ИТОГО: 13,150 2,374 2,500 2,626 5,650
1.1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе            Администрация района, РУСХ, Сбербанк, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности с целью обеспечения научного подхода ведения сельскохозяйственного производства
федеральный бюджет 1,356 0,239 0,252 0,274 0,591
краевой бюджет 1,809 0,319 0,336 0,366 0,788
муниципальный бюджет 0,679 0,120 0,126 0,137 0,296
собственные средства 3,844 0,678 0,714 0,777 1,675
ИТОГО: 7,688 1,356 1,428 1,554 3,350
1.1.3. Развитие водоснабжения в сельской местности            Администрация района, РУСХ,  Повышение уровня жизни на селе
краевой бюджет 28,970 13,370 15,600    
муниципальный бюджет 0,730 0,330 0,400    
ИТОГО: 29,700 13,700 16,000    
1.2. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов
1.2.1. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений)            Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ Повышение плодородия почв, увеличение производства продукции растениеводства
краевой бюджет 3,600 0,700 0,700 0,700 1,500
собственные средства 3,600 0,700 0,700 0,700 1,500
ИТОГО: 7,200 1,400 1,400 1,400 3,000
1.2.2. Приобретение элитных семян             Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ Повышение урожайности зерновых культур, увеличение валового сбора зерна
краевой бюджет 2,350 0,300 0,480 0,500 1,070
собственные средства 9,400 1,200 1,920 2,000 4,280
ИТОГО: 11,750 1,500 2,400 2,500 5,350
1.3. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве
1.3.1. Приобретение племенного скота            Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ Улучшение генетического потенциала и рост продуктивности животных
краевой бюджет 6,500 1,800 1,800 0,700 2,200
собственные средства 20,500 5,000 5,000 3,000 7,500
ИТОГО: 27,000 6,800 6,800 3,700 9,700
1.3.2. Приобретение суточного молодняка птицы для комплектования промышленного стада кур-несушек            Администрация района, ГУСХ, РУСХ, ОАО птицефабрика "Благовещенская" Повышение яйценоскости кур-несушек, рост производства яиц для удовлетворения потребностей населения
краевой бюджет 1,500 0,300 0,300 0,300 0,600
собственные средства 3,000 0,600 0,600 0,600 1,200
ИТОГО: 4,500 0,900 0,900 0,900 1,800
1.3.3. Поддержка табунного коневодства            Администрация района, ГУСХ, РУСХ, ОАО ПКЗ "Новый путь" Сохранение табунного коневодства
краевой бюджет 1,740 0,300 0,320 0,350 0,770
ИТОГО: 1,740 0,300 0,320 0,350 0,770
1.4. Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения
1.4.1. Приобретение сельскохозяйственной техники            Администрация района, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы Техническое перевооружение АПК
краевой бюджет 8,175 1,125 1,350 1,575 4,125
собственные средства 40,875 5,625 6,750 7,875 20,625
ИТОГО: 49,050 6,750 8,100 9,450 24,750
1.5. Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства
1.5.1. Строительство и реконструкция животноводческих помещений            Администрация района, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы Рост поголовья животных, увеличение производства продукции животноводства
краевой бюджет 27,025 4,575 5,633 6,691 10,127
собственные средства 225,000 30,000 40,000 45,000 110,000
ИТОГО: 252,025 34,575 45,633 51,691 120,127
1.5.2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество            Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы Создание благоприятных условий инвестирования сельского хозяйства
краевой бюджет 1,145   0,100 0,175 0,870
ИТОГО: 1,145 0,000 0,100 0,175 0,870
1.5.3. Страхование рисков в сельском хозяйстве            ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ Создание благоприятных условий функционирования сельского хозяйства
краевой бюджет 13,346 2,275 2,452 2,654 5,965
собственные средства 13,346 2,275 2,452 2,654 5,965
ИТОГО: 26,691 4,550 4,904 5,308 11,930
1.6. Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства
1.6.1. Повышение образовательного уровня кадров АПК            ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ Создание благоприятных условий функционирования сельского хозяйства
краевой бюджет 1,656 0,289 0,309 0,336 0,722
ИТОГО: 1,656 0,289 0,309 0,336 0,722
1.6.2. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство            Администрация, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ Создание благоприятных условий функционирования сельского хозяйства
краевой бюджет 4,238 0,800 0,823 0,846 1,768
ИТОГО: 4,238 0,800 0,823 0,846 1,768
1.7. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
1.7.1. Реализация целевой муниципальной программы ЛПХ до 2009 года, субсидирование ЛПХ           Администрация, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ Повышение возможностей для расширения производства сельскохозяйственной продукции
краевой бюджет 1,100 0,200 0,200 0,200 0,500
муниципальный бюджет 0,150 0,075 0,075    
ИТОГО: 1,250 0,275 0,275 0,200 0,500
1.7.2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым СПК           Администрация, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ Повышение возможностей для расширения производства сельскохозяйственной продукции
краевой бюджет 3,500 0,400 0,500 0,500 2,100
ИТОГО: 3,500 0,400 0,500 0,500 2,100
1.7.3. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов           ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции
краевой бюджет 1,000 1,000      
ИТОГО: 1,000 1,000      
ИТОГО по сельскому хозяйству 442,183 76,769 92,191 81,336 191,887    
в том числе:              
федеральный бюджет 3,986 0,714 0,752 0,799 1,721    
краевой бюджет 110,211 28,261 31,445 16,393 34,112    
муниципальный бюджет 1,847 0,529 0,609 0,225 0,484    
собственные средства 326,140 47,265 59,386 63,919 155,570    
1.8. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции
1.8.1. Техническое перевооружение и модернизация           ОАО "Кучуксульфат" Увеличение объемов и качества выпускаемой продукции
собственные средства 860,000 155,20 162,80 173,40 368,60
ИТОГО: 860,000 155,20 162,80 173,40 368,60
1.8.2. Реконструкция цеха №1 ОАО "Кучуксульфат" Увеличение объемов производства сульфата натрия на 20 тыс. тонн, создание 12 новых рабочих мест
собственные средства 454,149 82,516 93,733 78,700 199,200
ИТОГО: 454,149 82,516 93,733 78,700 199,200
1.8.3. Реконструкция помещений по приемке и хранению зерна           ЗАО "Алтайзлак" Увеличение объемов хранения зерна на 2 тыс. тонн, создание 4 новых рабочих мест
собственные средства 1,598 0,300 0,310 0,320 0,668
ИТОГО: 1,598 0,300 0,310 0,320 0,668
1.8.4. Реконструкция сыроваренного цеха на ОАО «БКМП»           ОАО "Благовещенский комбинат молочных продуктов" Увеличение производства сыров в 4 раза, создание 8 новых рабочих мест
собственные средства 3,000 0,500 0,600 0,650 1,250
ИТОГО: 3,000 0,500 0,600 0,650 1,250
1.9. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса
1.9.1. Строительство рынка на территории р.п. Степное Озеро           Частные предприниматели Улучшение торгового обслуживания
собственные средства 6,000 4,500 1,000 0,500  
ИТОГО: 6,000 4,500 1,000 0,500  
1.9.2. Реконструкция магазинов           Частные предприниматели Улучшение торгового обслуживания
собственные средства 11,600 1,500 2,000 2,200 5,900
ИТОГО: 11,600 1,500 2,000 2,200 5,900
1.9.3. Реализация муниципальной программы развития предпринимательства до 2010г.            Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели и малые предприятия  Увеличение поступлений финансовых средств в бюджеты поселений и снятие проблемы занятости населения
собственные средства 0,150 0,050 0,050 0,050  
ИТОГО: 0,150 0,050 0,050 0,050  
1.9.4. Содействие повышению уровня квалификации кадров для малого предпринимательства           Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели и малые предприятия  Повышение квалификации предпринимателей, улучшение качества обслуживания населения
собственные средства 0,164 0,02 0,03 0,035 0,079
привлеченные средства 0,145 0,02 0,025 0,03 0,07
ИТОГО: 0,309 0,04 0,055 0,065 0,149
1.9.5. Организация проведения конкурса для предпринимателей           Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели и малые предприятия  Улучшение качества обслуживания населения
собственные средства 0,036 0,005 0,006 0,007 0,018
ИТОГО: 0,036 0,005 0,006 0,007 0,018
1.9.6. Субсидирование части банковской процентной ставки и поддержка малого бизнеса Общество Гальбштадт                                Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели, малые предприятия, общество "Гальбштадт" Увеличение числа предпринимателей, рост предоставления услуг
федеральный бюджет 2,590 0,500 0,500 0,520 1,070
краевой бюджет 2,390 0,450 0,470 0,480 0,990
привлеченные средства 0,350 0,050 0,050 0,070 0,180
ИТОГО: 5,330 1,000 1,020 1,070 2,240
1.10. Развитие туристических услуг в районе
1.10.1. Строительство базы для лечения и отдыха на соленом озере           Администрация района, предприниматели и малые предприятия  Создание комфортных условий для культурного отдыха населения и туристов
собственные средства 5,000 0,100 0,800 1,200 2,900
ИТОГО: 5,000 0,100 0,800 1,200 2,900
ИТОГО по разделу I 1789,355 322,480 354,565 339,498 772,812    
в том числе:              
федеральный бюджет 6,576 1,214 1,252 1,319 2,791    
краевой бюджет 112,601 28,7108 31,9146 16,8729 35,1023    
муниципальный бюджет 1,847 0,529 0,609 0,225 0,484    
собственные средства 1667,837 291,956 320,715 320,981 734,185    
привлеченные средства 0,495 0,070 0,075 0,100 0,250    
 
Раздел II. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района 
2.1. Повышение рождаемости, укрепление и сохранение здоровья населения, развитие трудового потенциала
2.1.1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и ФЦП в области здравоохранения            МУЗ «БЦРБ», администрация района Снижение заболеваний ВИЧ-СПИД, туберкулеза
федеральный бюджет 5,743 1,338 1,392 1,448 1,566
ИТОГО: 5,743 1,338 1,392 1,448 1,566
2.1.2. Реализация КЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2007-2011 годы           Главное управление Алтайского края по здравоохранению, МУЗ «БЦРБ» Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения
краевой бюджет 2,190 0,401 0,417 0,434 0,938
ИТОГО: 2,190 0,401 0,417 0,434 0,938
2.1.3. Поддержание существующей сети учреждений здравоохранения и проведение комплекса мероприятий           Главное управление Алтайского края по здравоохранению, МУЗ «БЦРБ», предприятия, организации и предприниматели Предупреждение и раннее выявление социально-значимых заболеваний, улучшение медицинской помощи
федеральный бюджет 42,006 7,562 7,708 8,052 18,684
муниципальный бюджет 193,129 28,644 32,940 37,882 93,663
привлеченные средства 8,000 1,000 1,000 1,500 4,500
ИТОГО: 243,135 37,206 41,648 47,434 116,847
2.1.4. Реализация ведомственной целевой программы «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае» на 2008-2010 годы           Главное управление Алтайского края по здравоохранению, МУЗ «БЦРБ» выявлять на ранних стадиях беременности женщин с высоким риском рождения детей, имеющих ВПР ЦНС, обеспечить беременных женщин витаминными препаратами
краевой бюджет 0,029 0,005 0,006 0,006 0,013
ИТОГО: 0,029 0,005 0,006 0,006 0,013
2.2. Образование и молодежь
2.2.1. Участие в программе "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы           Комитет администрации края по строительству и архитектуре, администрация района, управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам Создание условий для повышения доступности приобретения и строительства жилья, рост расчетного темпа ввода жилых домов к 2010 году по сравнению с 2006 годом на 230%
федеральный бюджет 2,682 0,462 0,555 0,555 1,110
краевой бюджет 8,047 1,387 1,665 1,665 3,330
муниципальный бюджет 4,024 0,694 0,833 0,833 1,665
собственные средства 12,071 2,081 2,498 2,498 4,995
ИТОГО: 26,824 4,624 5,550 5,550 11,100
2.2.2. Реализация муниципальной целевой программы "Развитие образования в районе до 2010 года"           Управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам Улучшение качества системы образования и подготовки подрастающего поколения
муниципальный бюджет 1053,000 156,000 181,000 212,000 504,000
ИТОГО: 1053,000 156,000 181,000 212,000 504,000
2.2.3. Реконструкция здания детского сада «Росинка»           Управление по образованию и молодежной политике Снятие потребности мест в детских садах
муниципальный бюджет 2,500 0,160 1,560 0,780  
ИТОГО: 2,500 0,160 1,560 0,780 0,000
2.2.4. Пополнение материально- технической базы школ и детских дошкольных учреждений по КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010 годы           Управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Реализация гос. стандартов общего образования, увеличение на 10% в год уровня оснащения учебными пособиями
краевой бюджет 8,224 1,872 1,981 2,101 2,270
муниципальный бюджет 21,450 5,100 5,195 5,290 5,865
ИТОГО: 29,674 6,972 7,176 7,391 8,135
2.2.5. Организация летнего отдыха детей           Управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам Снижение доли безнадзорных детей, укрепление здоровья
краевой бюджет 1,292 0,264 0,264 0,264 0,500
муниципальный бюджет 0,323 0,066 0,066 0,066 0,125
ИТОГО: 1,615 0,330 0,330 0,330 0,625
2.2.6. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей           Управление по образованию и молодежной политике, предприятия и частные предприниматели Улучшение качества системы образования
краевой бюджет 1,001 0,177 0,188 0,200 0,436
привлеченные средства 0,291 0,044 0,047 0,050 0,150
ИТОГО: 1,292 0,221 0,235 0,250 0,586
2.2.7. Участие в программе "Одаренные дети"           Главное управление по социальной защите населения, управление по образованию Увеличение к 2011 году числа одаренных детей школьного возраста-победителей конкурсов, олимпиад
краевой бюджет 0,137 0,043 0,046 0,049  
ИТОГО: 0,137 0,043 0,046 0,049  
2.2.8. Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их обороту            Управление по образованию и молодежной политике, РОВД, МУЗ ЦРБ Приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение наркомании 
краевой бюджет 0,079 0,018 0,019 0,020 0,022
муниципальный бюджет 0,020 0,005 0,005 0,005 0,006
ИТОГО: 0,099 0,023 0,024 0,025 0,028
2.2.9. Участие в программе "Молодежь Алтая" на 2007-2010 годы            Управление по образованию и молодежной политике, предприятия и частные предприниматели Улучшение социального положения различных категорий молодежи в результате повышения эффективности молодежной политики
краевой бюджет 0,336 0,052 0,059 0,067 0,158
муниципальный бюджет 0,168 0,026 0,030 0,034 0,079
ИТОГО: 0,504 0,078 0,089 0,101 0,237
2.3. КЦП "Культура Алтайского края" на 2006-2010 годы
2.3.1. Пополнение библиотечных фондов            Администрация района, комитет по культуре Укрепление единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям
краевой бюджет 0,723 0,107 0,114 0,120 0,383
привлеченные средства 0,181 0,027 0,028 0,030 0,096
ИТОГО: 0,904 0,134 0,142 0,150 0,478
2.3.2. Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для учреждений сферы культуры           Администрация района, комитет по культуре Укрепление единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям
краевой бюджет 1,169 0,210 0,121 0,197 0,641
муниципальный бюджет 0,826 0,116 0,085 0,113 0,512
ИТОГО: 1,994 0,326 0,206 0,310 1,152
2.3.3. Строительство дома культуры в с. Суворовка           МО СП "Суворовский сельсовет", СПК "Суворовский", КФХ, предприниматели Создание условий для культурного проведения досуга сельского населения
муниципальный бюджет 1,000 0,500 0,500    
привлеченные средства 0,500 0,250 0,250    
ИТОГО: 1,500 0,750 0,750    
2.3.4. Ремонт клуба в с. Ново-Кулундинка           МО СП "Новокулундинский сельсовет", ООО "Заря", КФХ, предприниматели Создание условий для культурного проведения досуга сельского населения
муниципальный бюджет 0,100 0,100      
привлеченные средства 0,100 0,100      
ИТОГО: 0,200 0,200      
2.3.5. Ремонт дома культуры в с. Шимолино           МО СП "Шимолинский сельсовет", СПК "Димитровский", КФХ, предприниматели Создание условий для культурного проведения досуга сельского населения
муниципальный бюджет 0,100 0,100      
привлеченные средства 0,100 0,100      
ИТОГО: 0,200 0,200      
2.4. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2006-2010 годы
2.4.1. Реконструкция, капитальный ремонт стадиона "Олимпийский", подготовка и проведение 32-ой летней Олимпиады            Управление АК по физической культуре и спорту, управление по образованию и делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индив. предприним. Формирование у населения здорового образа жизни; сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы
краевой бюджет 3,376     3,376  
муниципальный бюджет 2,100 0,300 0,500 1,300  
привлеченные средства 0,580 0,150 0,180 0,250  
ИТОГО: 6,056 0,450 0,680 4,926  
2.4.2. Строительство стадиона в р.п. Степное Озеро           Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индив. предприниматели Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе
муниципальный бюджет 0,350 0,350      
привлеченные средства 0,500 0,500      
ИТОГО: 0,850 0,850      
2.4.3. Реконструкция и капитальный ремонт игрового зала р.п. Ст. Озеро           Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индив. предприниматели Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе
муниципальный бюджет 0,300 0,100 0,100 0,100  
привлеченные средства 0,750 0,250 0,250 0,250  
ИТОГО: 1,050 0,350 0,350 0,350  
2.4.4. Строительство лыжной базы и трассы дл. 5 км в р.п. Ст. Озеро           Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, предприниматели Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе
муниципальный бюджет 0,600 0,200 0,200 0,200  
привлеченные средства 1,200 0,400 0,400 0,400  
ИТОГО: 1,800 0,600 0,600 0,600  
2.4.5. Реконструкция игрового зала под шахматный клуб в р.п. Благовещенка           Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индивидуальные предприниматели Формирование здорового образа жизни в районе
муниципальный бюджет 0,050 0,050      
привлеченные средства 0,050 0,050      
ИТОГО: 0,100 0,100      
2.4.6. Ремонт стадионов в сельских поселениях района           Администрации СП, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, предприниматели Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в сельских поселениях района
муниципальный бюджет 0,200   0,200    
привлеченные средства 0,100   0,100    
ИТОГО: 0,300   0,300    
2.4.7. Капитальный ремонт игрового зала в с. Долинка           Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, предприниматели Формирование здорового образа жизни в сельском поселении
муниципальный бюджет 0,200   0,200    
привлеченные средства 0,200   0,200    
ИТОГО: 0,400   0,400    
2.4.8. Пополнение материально- технической базы объектов физкультуры и спорта           Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индивидуальные предприниматели Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе
муниципальный бюджет 2,100 0,382 0,404 0,426 0,888
привлеченные средства 0,820 0,155 0,162 0,176 0,327
ИТОГО: 2,920 0,537 0,566 0,602 1,215
2.5. КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы
2.5.1. Реконструкция здания КГУ СО "Краевой социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних"           Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите  Социальная реабилитация несовершеннолетних
краевой бюджет 10,000 10,000      
ИТОГО: 10,000 10,000      
2.5.2. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг           Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите  Поддержка малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход до прожиточного минимума
краевой бюджет 62,448 19,591 20,825 22,033  
ИТОГО: 62,448 19,591 20,825 22,033  
2.5.3. Оказание помощи малоимущим в денежной форме           Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите  Поддержка малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход до прожиточного минимума
краевой бюджет 0,896 0,281 0,299 0,316  
ИТОГО: 0,896 0,281 0,299 0,316  
2.5.4. Выплата ежемесячного пособия на ребенка           Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите  Поддержка малоимущих семей с детьми
краевой бюджет 27,591 8,656 9,201 9,735  
ИТОГО: 27,591 8,656 9,201 9,735  
2.5.5. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации           Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите  Ежегодное оздоровление 10% детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
федеральный бюджет 0,834 0,278 0,278 0,278  
ИТОГО: 0,834 0,278 0,278 0,278  
2.6. Мероприятия по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан
2.6.1. Организация временного трудоустройства безработных граждан:           Администрация района, Центр занятости населения, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, предприятия и организации района Обеспечение рабочей силой предпритяий, сдерживание роста численности безработных, развитие общественных и временных работ
         краевой бюджет 5,257 1,200 1,089 0,989 1,978
         муниципальный бюджет 2,816 0,288 0,608 0,620 1,300
         собственные средства 6,389 1,474 1,285 1,270 2,360
        ИТОГО: 14,462 2,962 2,982 2,879 5,638
2.6.2. Организация мероприятий по профессиональному обучению, переобучению и переподготовке незанятого и работающего населения           Департамент федеральной гос. службы занятости населения по Алтайскому краю, Центр занятости населения, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, сдерживание роста численности безработных за счет опережающего переобучения
         краевой бюджет 7,480 1,450 1,530 1,600 2,900
        ИТОГО: 7,480 1,450 1,530 1,600 2,900
2.7. Реализация муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охрана труда в Благовещенском районе на 2007-2009 г.г.»
2.7.1. Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями и вывод заработной платы «из тени»            Администрация района, отдел по труду, районный Совет предпринимателей, предприятия, организации, частные предприниматели Увеличение доходной части бюджета, обеспечение социальных гарантий наемным работникам
собственные средства 332,550 43,200 54,000 66,600 168,750
ИТОГО: 332,550 43,200 54,000 66,600 168,750
2.7.2. Улучшение условий и охраны труда на предприятиях и организациях района           Отдел по труду администрации района, районный Совет предпринимателей, предприятия, организации, частные предприниматели Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; снижение производственного травматизма
муниципальный бюджет 0,125 0,025 0,025 0,025 0,050
собственные средства 113,925 20,536 21,870 23,619 47,900
ИТОГО: 114,050 20,561 21,895 23,644 47,950
2.8. ФЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"
2.8.1. Обеспечение общественного порядка граждан, осуществления комплексных мер по выявлению притонов по употреблению наркотических и психотропных средств           Администрация района, РОВД, управление по образованию и делам молодежи, общественные организации Формирование у населения здорового образа жизни; снижение криминогенной напряженности в молодежной среде
муниципальный бюджет 0,800 0,1 0,12 0,18 0,4
ИТОГО: 0,800 0,1 0,12 0,18 0,4
 
ИТОГО по разделу II 1955,878 318,977 354,345 409,999 872,557    
в том числе:              
федеральный бюджет 51,266 9,640 9,933 10,333 21,360    
краевой бюджет 333,404 74,358 70,762 81,053 107,231    
муниципальный бюджет 1093,151 164,661 191,630 221,971 514,889    
собственные средства 464,935 67,291 79,653 93,987 224,005    
привлеченные средства 13,122 3,026 2,367 2,656 5,073    
Раздел III. Рост качества среды жизнедеятельности населения района
3.1. Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства
3.1.1. Совершенствование системы управления ЖКХ, ремонт объектов жилищного фонда, переселение граждан из зданий ветхого и аварийного жилищного фонда           Админстрация района, предприятия ЖКХ, ТСЖ Улучшение качества обслуживания
федеральный бюджет 52,000 13,000 13,000 13,000 13,000
собственные средства 47,800 6,200 8,400 10,100 23,100
ИТОГО: 47,800 6,200 8,400 10,100 23,100
3.1.2. Улучшение жилищных условий населения на период до 2010 года           Админстрация района, предприятия ЖКХ, ТСЖ Улучшение качества обслуживания
краевой бюджет 15,154 3,187 3,390 3,729 4,848
муниципальный бюджет 6,804 2,102 1,661 1,322 1,719
собственные средства 1231,432 256,400 277,980 303,066 393,986
ИТОГО: 1253,390 261,689 283,031 308,117 400,553
3.1.3. Модернизация технологического оборудования системы водоснабжения, водоотведения на предприятиях ЖКХ           Админстрация района, предприятия ЖКХ, ТСЖ Улучшение качества обслуживания
федеральный бюджет 0,800   0,800    
краевой бюджет 5,000 2,500 2,500    
муниципальный бюджет 0,800 0,800      
собственные средства 3,270 1,270 1,340 0,160 0,500
ИТОГО: 9,870 4,570 4,640 0,160 0,500
3.1.4. Модернизация системы теплоснабжения на МУП "Тепловик" и МУП "Теплоснабжение"           МУП "Тепловик", МУП "Теплоснабжение" Сокращение затрат на содержание тепловых сетей и производства тепла
собственные средства 11,270 2,000 2,200 2,270 4,800
ИТОГО: 11,270 2,000 2,200 2,270 4,800
3.1.5. Реконструкция системы теплоснабжения с.Шимолино, с.Глядень           Администрация района, сельские администрации Сокращение затрат на содержание тепловых сетей и производства тепла
собственные средства 3,750 0,750 0,750 0,750 1,500
ИТОГО: 3,750 0,750 0,750 0,750 1,500
3.1.6. Строительство Тельманского водовода           Управление Алтайского края по ЖКХ, МУП "ЖКХ-Водоснабжение" Снабжение населения качественной питьевой водой
федеральный бюджет 4,000 4,000      
краевой бюджет 12,177 12,177      
муниципальный бюджет 4,106 4,106      
ИТОГО: 20,283 20,283 0,000 0,000  
3.1.7. Строительство минизавода по переработке бытовых отходов           Администрация района, предприятия ЖКХ Улучшение экологической обстановки
собственные средства 3,000 0,500 1,500 1,000  
ИТОГО: 3,000 0,500 1,500 1,000  
3.1.8. Реконструкция биологических очистных сооружений           Администрация района, предприятия ЖКХ Улучшение экологической обстановки
краевой бюджет 3,600 3,600      
муниципальный бюджет 0,845 0,160 0,165 0,170 0,350
собственные средства 3,790 0,640 0,700 0,750 1,700
ИТОГО: 8,235 4,400 0,865 0,920 2,050
3.1.9. Реконструкция системы сброса и очистки сточных вод           Администрация района, ОАО "Благовещенский комбинат молочных продуктов" Улучшение экологической обстановки
муниципальный бюджет 4,000     4,000  
собственные средства 16,000     16,000  
ИТОГО: 20,000     20,000  
3.2. Создание благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры и связи
3.2.1. Реконструкция и ремонт дорог Администрация района, ЖКХ, ДРСУ, ЭТУС, индивидуальные предприниматели Создание благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры и связи
краевой бюджет 41,769 9,000 9,900 10,890 11,979
муниципальный бюджет 0,550 0,100 0,120 0,150 0,180
собственные средства 6,570 1,200 1,500 1,870 2,000
ИТОГО: 48,889 10,300 11,520 12,910 14,159
3.2.2. Содержание дорог ДРСУ Поддержание дорог в хорошем состоянии
краевой бюджет 35,736 7,700 8,470 9,317 10,249
ИТОГО: 35,736 7,700 8,470 9,317 10,249
3.2.3. Строительство автостоянок в р.п. Благовещенка Администрация района, ЖКХ, ДРСУ, ЭТУС, индивидуальные предприниматели Создание благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры и связи
муниципальный бюджет 0,250 0,050 0,050 0,050 0,100
собственные средства 0,250 0,050 0,050 0,050 0,100
привлеченные средства 0,150 0,030 0,030 0,030 0,060
ИТОГО: 0,650 0,130 0,130 0,130 0,260
3.2.4. Благоустройство объектов соцкультбыта в р.п. Степное Озеро Администрация Степноозерского поссовета, ЖКХ, индивидуальные предприниматели Создание благоприятных условий для проживания населения
муниципальный бюджет 4,240 0,800 0,815 0,850 1,775
собственные средства 0,450 0,080 0,085 0,090 0,195
ИТОГО: 4,690 0,880 0,900 0,940 1,970
3.3.Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан и безопасности дорожного движения
3.3.1. Возрождение движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения Администрация района, РОВД, управление по образованию и делам молодежи, общественные организации Воспитание подрастающего поколения, снижение аварийности на дорогах
муниципальный бюджет 0,337 0,050 0,065 0,072 0,150
привлеченные средства 0,404 0,060 0,078 0,086 0,180
ИТОГО: 0,741 0,110 0,143 0,158 0,330
3.2.2. Улучшение материально-технической базы служебных помещений РОВД Администрация района, РОВД, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели Снижение криминогенной обстановки
муниципальный бюджет 1,100 0,150 0,200 0,250 0,500
привлеченные средства 2,200 0,300 0,400 0,500 1,000
ИТОГО: 3,300 0,450 0,600 0,750 1,500
ИТОГО по разделу III 1523,604 332,962 336,149 380,522 473,971    
в том числе:              
федеральный бюджет 56,800 17,000 13,800 13,000 13,000    
краевой бюджет 113,436 38,164 24,260 23,936 27,076    
муниципальный бюджет 23,032 8,318 3,076 6,864 4,774    
собственные средства 1327,582 269,090 294,505 336,106 427,881    
привлеченные средства 2,754 0,390 0,508 0,616 1,240    
 
ВСЕГО по программе: 5268,837 974,419 1045,059 1130,019 2119,340    
в том числе:              
федеральный бюджет 114,642 27,854 24,985 24,652 37,151    
краевой бюджет 559,440 141,233 126,937 121,862 169,409    
муниципальный бюджет 1118,030 173,508 195,315 229,060 520,147    
собственные средства 3460,354 628,337 694,872 751,074 1386,071    
привлеченные средства 16,371 3,486 2,950 3,372 6,563