RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем финансирования всего, млн. руб.
в том числе по годам:
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

Сельское хозяйство

 
 
 
 
 
 
 
 

ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

 
 

Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений, улучшение социально-жилищных условий сельского населения

 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие жилищного строительства в сельской местности

4,761
0,822
0,892
0,961
1,043
1,043

Администрация района, администрации сельсоветов

Повышение уровня жизни населения, улучшение жилищных условий

В т.ч. собственные средства предприятий

-
-
-
-
-
-
 
 
федеральный бюджет
1,303
0,198
0,235
0,270
0,300
0,300
 
 
краевой бюджет
3.458
0,624
0,657
0,691
0,743
0,743
 
 

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

2,525
0,449
0,476
0,523
0,538
0,539
-"-
-"-
в т.ч. Федеральный бюджет
0,741
0,135
0,144
0,162
0,150
0,150
 
 
Краевой бюджет
1,784
0,314
0,332
0,361
0,388
0,389
 
 
Итого по ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"
7,286
1,271
1,368
1,484
1,581
1,582
 
 
в т.ч. Федеральный бюджет
2,044
0,333
0,379
0,432
0,45
0,45
 
 
Краевой бюджет
5,242
0,938
0,989
1,052
1,131
1,132
 
 

Техническое перевооружение сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения сельского хозяйства

§

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Приобретение тракторов Т-4 (2 шт) - ООО "Лесное"

4,0
4,0
 
 
 
 
ООО "Лесное"
Обновление основных средств
в том числе собственные средства предприятия
4,0
4,0
 
 
 
 
 
 

2. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства

8,2678
1,457
1,5381
1,6455
1,8236
1,8236
С/х предприятия района
-"-
В том числе краевой бюджет
8,2678
1,457
1,5381
1,6455
1,8236
1,8236
 
 

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства - краевой бюджет

С/х предприятия района

Улучшение финансово-экономического положения с/х предприятий

1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

1,2188
0,2068
0,2286
0,25
0,2667
0,2667
-"-
-"-

2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

4,111
0,8222
0,8222
0,8222
0,8222
0,8222
-"-
-"-

3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов

2,2381
0,4024
0,4134
0,4424
0,48995
0,48995
-"-
-"-

Итого по комплексу мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства - краевой бюджет

7,5679
1,4314
1,4642
1,5146
1,57885
1,57885
 
 

Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

 
 
В том числе по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирование затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

1,0382
0,2081
0,2081
0,2058
0,2081
0,2081
С/х предприятия района

Повышение образовательного уровня кадров

Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

1,1981
0,234
0,241
0,241
0,241
0,241
-"-

Привлечение и закрепление специалистов

в том числе на возвратной основе
0,9482
0,1896
0,1896
0,1897
0,1897
0,1896
 
 

Итого по комплексу мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства - краевой бюджет

2,2363
0,4421
0,4491
0,4468
0,4491
0,4492
 
 

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования - краевой бюджет

 
 
В том числе по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

0,631
0,1298
0,1284
0,1239
0,1244
0,1245
Администрации сельсоветов, банки

Увеличение производства

с /х продукции, повышение уровня жизни населения

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

3,1085
0,400
0,500
0,500
0,850
0,8585
Администрация края
-"-

Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

1,0
-
-
1,0
-
-
 
 

Итого по комплексу мер по развитию малых форм хозяйствования - краевой бюджет

4,7395
0,5298
0,6284
1,6239
0,9744
0,983
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 
В том числе по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений - краевой бюджет

2,6667
05019
0,5071
0,5105
0,5736
0,5736
С/х предприятия

Повышение плодородия почв, улучшение финансового состояния с/х предпритятий

Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем - краевой бюджет

3,6989
0,6458
06886
0,7391
0,8127
0,8127
-"-
-"-

Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур - краевой бюджет

5,3162
0,9151
0,9792
1,0478
1,187
1,1871
-"-
-"-

Основная обработка с сохранением стерни

41,4
6,28
7,28
8,28
9,28
10,28
С/х предприятия
Повышение плодородия почв
В том числе собственные средства предприятий
41,4
6,28
7,28
8,28
9,28
10,28
-"-
-"-

Посев противоэрозийными сеялками

143,04
25,84
27,23
28,53
30,02
31,42
-"-
-"-
В том числе собственные средства предприятий
143,04
25,84
27,23
28,53
30,02
31,42
 
 

Мульчирование почвы соломой

2,17
0,332
0,378
0,427
0,486
0,547
//-//
//-//

В том числе собственные средства предприятий

2,17
0,332
0,378
0,427
0,486
0,547
//-//
//-//
Обработка пара всего
46,3
6,8
7,9
9,1
10,5
12
//-//
//-//

В том числе собственные средства предприятий

46,25
6,79
7,89
9,09
10,49
11,99
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 
Распашка многолетних трав
4,9
0,7
0,9
1
1,1
1,2
//-//
//-//

В том числе собственные средства предприятий

4,9
0,7
0,9
1
1,1
1,2
 
 
Ремонт и реконструкция орошаемых участков
2,875
0,575
0,575
0,575
0,575
0,575
//-//
//-//

В том числе собственные средства предприятий

2,875
0,575
0,575
0,575
0,575
0,575
//-//
//-//
Полив орошаемых земель
20,8
3,7
3,9
4,2
4,4
4,6
//-//
//-//

В том числе собственные средства предприятий

20,75
3,69
3,89
4,19
4,39
4,59
//-//
//-//

налоговые и неналоговые доходы

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
//-//
//-//
Внедрение ресурсосберегающих технологий
10,0
1,2
1,6
2,2
2,4
2,6
//-//
//-//

В том числе собственные средства предприятий

10,0
1,2
1,6
2,2
2,4
2,6
//-//
//-//
Внедрение научно-обоснованных севооборотов
119
19
22
24
26
28
//-//
//-//

В том числе собственные средства

118,75
18,95
21,95
23,95
25,95
27,95
//-//
//-//

налоговые и неналоговые доходы

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
//-//
//-//
Внедрение в оборот неиспользованных земель
0,01
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
//-//
//-//

В том числе собственные средства предприятий

0,01
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
 
 

Итого по комплексу мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

402,1768
66,4918
73,9399
80,6114
87,3363
93,7974
 
 

В т. ч. собственные средства предприятий

390,145
64,359
71,695
78,244
84,693
91,154
 
 

краевой бюджет

11,6818
2,0628
2,1749
2,2974
2,5733
2,5734
 
 
налоговые и неналоговые доходы
0,35
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
 
 

Субсидирование затрат на приобретение элитных семян - краевой бюджет

1,5423
0,2511
0,3011
0,3013
0,3444
0,3444
 
 

Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 

Поддержка племенного животноводства - краевой бюджет - всего

8,973
1,926
0,777
2,03
2,119
2,121
 
 
В том числе по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения

0,229
0,040
0,043
0,045
0,050
0,051
С/х предприятия

Обновление основного стада, увеличение производства продукции животноводства

Субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья КРС, свиней, лошадей, племенных зверей, рыб, пчел, поголовья быков-производителей в ОАО ПСП «Барнаульское» и жеребцов-производи-телей в Алтайской государственной конюшне с ипподромом

3,944
0,686
0,734
0,785
0,869
0,870
-"-
-"-

Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных КРС, свиней, овец, маралов, лошадей, пушных зверей, птицы, яйца, пчелопакетов на приобретение бычков для ОАО ПСП «Барнаульское»

4,8
1,2
-
1,2
1,2
1,2
-"-
-"-

Приобретение племенных телок ООО "Лесное" -50 голов

1,2
-
1,2
-
-
-
ООО "Лесное"
Обновление основного стада

В т.ч. собственные средства предприятия

1,2
-
1,2
-
-
-
 
 

Итого по комплексу мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

10,173
1,926
1,977
2,03
2,119
2,121
 
 

В том числе краевой бюджет

8,973
1,926
0,777
2,03
2,119
2,121
 
 
собственные средства предприятий
1,2
-
1,2
-
-
-
 
 

Всего по Сельскому хозяйству

447,9896
77,7802
81,6658
89,6575
96,20665
102,67945
 
 
В т. ч. собственные средства предприятий
395,345
68,359
72,895
78,244
84,693
91,154
 
 

Федеральный бюджет

2,044
0,333
0,379
0,432
0,45
0,45
 
 

Краевой бюджет

50,2506
9,0182
8,3218
10,9115
10,99365
11,00545
 
 
налоговые и неналоговые доходы
0,35
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
 
 
Образование и молодежь
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЦП «Развитие образования на 2006-2010 годы»
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)
 
 
 
 
 
 
 
 
КЦП "Дети Алтая» на 2007-2010 годы"
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
1,327
357,7
438,5
530,8
 
 
 
 

- налоговые и неналоговые доходы

 
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
1,327
357,7
438,5
530,8
 
 
 
 

КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
Одаренные дети
0,13743
0,4308
0,4581
0,4854
 
 

Комитет по образованию, администрация школы

Поддержка одаренных детей, повышение престижа образования

Организация летнего отдыха детей
0,7917
0,2638
0,2639
0,264
 
 
-"-

Улучшение состояния здоровья детей

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,5651
0,17717
0,18833
0,1996
 
 
-"-

Поддержка категории социально незащищенных детей

ЕГЭ
0,31009
0,972
0,10335
0,10954
 
 
 
 

«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий.

1,100
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
-"-

Улучшение материально-технической

базы школ района

«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

2,7
0,700
0,300
0,700
0,500
0,500
-"-
Подвоз детей к месту учебы

«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

0,75
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
-"-
Развитие спорта

«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

1,41679
0,44417
0,47215
0,50047
 
 

Комитет по образованию, администрация школы

Повышение уровня пожарной безопасности школ района

КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы»

 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
0,079
0,018
0,19
0,20
0,11
0,11
 
 
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001

Комитет по образованию, администрация школы

Пропаганда а здорового образа жизни, жизни без наркотиков

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,066
0,015
0,016
0,017
0,009
0,009
-"-
-"-
Организация антинаркотических профилактических акций
0,065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001
-"-
-"-
КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 
-"-
-"-
- краевой бюджет
0,131
0,021
0,023
0,026
0,030
0,031
 
 

- налоговые и неналоговые доходы

0,06505
0,0105
0,01105
0,013
0,015
0,0155
 
 
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

 
 
 
 
 
 
 
 
3.Поддержка талантливой молодежи
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Пропаганда здорового образа жизни
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи

 
 
 
 
 
 
 
 

7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики

 
 
 
 
 
 
 
 

КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

 
 
 
 
 
 

Администрация края, администрация района

Улучшение жилищных условий молодых семей

- краевой бюджет
0,6642
0,1954
0,2344
0,2344
 
 
 
 

- налоговые и неналоговые доходы

0,3321
0,0977
0,1172
0,1172
 
 
 
 

Меры по укреплению и сохранению здоровья подрастающего поколения

 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт оздоровительного лагеря «Солнечный» в с. Старопесчаное

3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Комитет по образованию

Улучшение состояния основных фондов, создание условий для нормального отдыха детей

другие источники (внебюджетные)

3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
 
 

Капитальный ремонт здания школы в с. Устьянка - всего

 
5,036
5,036
 
 
 
 
Комитет по образованию администрация школы

Улучшение состояния основных фондов, создание условий для учебного процесса

В т.ч. краевой бюджет

4,029
4,029
 
 
 
 
 
 

налоговые и неналоговые доходы

1,007
1,007
 
 
 
 
 
 
Итого по образованию
18,48446
8,44972
3,20569
3,75355
1,537
1,5385
 
 
В т.ч. федеральный бюджет
 
 
краевой бюджет
14,08031
6,73452
2,47744
3,02335
0,922
0,923
 
 
налоговые и неналоговые доходы
1,40415
1,1152
0,12825
0,1302
0,015
0,0155
 
 

другие источники (внебюджетные)

3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
 
 
Здравоохранение:
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритетный национальный проект "Здоровье" - Федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
Управление края по здравоохранению, ЦРБ
Улучшение состояния здоровья населения
Вакцинопрофилактика
 
2,02759
0,47247
0,49137
0,51103
0,27636
0,27636
 
 
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
0,08583
0,020
0,02080
0,02163
0,0117
0,0117
-"-
-"-

Итого по Приоритетному национальному проекту "Здоровье" - Федеральный бюджет

2,11342
0,49247
0,51217
0,53266
0,28806
0,28806
 
 
Федеральные целевые программы
 
 
 
 
 
 
 
 
Вакцинопрофилактика
 
0,36332
0,08466
0,08805
0,09157
0,04952
0,04952
-"-
-"-
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
0,01931
0,0045
0,00468
0,00487
0,00263
0,00263
-"-
-"-

Итого по Федеральным целевым программам - Федеральный бюджет

0,38263
0,08916
0,09273
0,09644
0,05215
0,05215
 
 
Краевые целевые программы -
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
Вакцинопрофилактика
0,02691
0,00627
0,00652
0,00678
0,00367
0,00367
-"-
-"-

Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае

0,01373
0,0032
0,00333
0,00346
0,00187
0,00187
-"-
-"-
Здоровое поколение
1,24581
0,2903
0,30191
0,31399
0,1698
0,16981
-"-
-"-
Сахарный диабет
0,04725
0,01101
0,01145
0,01191
0,00644
0,00644
-"-
-"-
Пульмонология (бронхиальная астма и т.д.)
0,03251
0,00758
0,00788
0,00819
0,00443
0,00443
-"-
-"-
Итого по краевым целевым программ -
краевой бюджет
1,36621
0,31836
0,33109
0,34433
0,18621
0,18622
 
 

ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2004-2010 годы - краевой бюджет

0,01031
0,0024
0,0025
0,0026
0,00140
0,00141
-"-
-"-
Итого по программам здравоохранения
3,87257
0,90239
0,93849
0,97603
0,52783
0,52783
 
 
В т.ч. федеральный бюджет
2,49605
0,58163
0,6049
062910
0,34021
0,34021
 
 
Краевой бюджет
1,37652
0,32076
0,33359
0,34693
0,18762
0,18762
 
 

Предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности.

 
 
 
 
 
 
 
 
Реконструкция поликлиники на 200 мест
41,8
-
41,8
 
 
 
МУЗ «Бурлинская ЦРБ»
Улучшение состояния здоровья населения
В т.ч. другие источники (внебюджетные )
41,8
-
41,8
 
 
 
 
 

Снижение потерь здоровья населения района от заболеваемости, временной и стойкой утраты

трудоспособности и смертности
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт фасада главного корпуса стационара (хирургия)

0,8
0,8
 
 
 
 
МУЗ «Бурлинская ЦРБ»
Улучшение состояния основных фондов
В т.ч. другие источники ( внебюджетные)
0,8
0,8
 
 
 
 
 
 
Капитальный ремонт фасада терапевтического корпуса
0,4
 
 
0,4
 
 
-"-
-"-
В т.ч. другие источники ( внебюджетные)
0,4
 
 
0,4
 
 
 
 
Итого по здравоохранению
46,87257
1,70239
42,73849
1,37603
0,52783
0,52783
 
 

В т. ч. федеральный бюджет

2,49605
0,58163
0,6049
0,62910
0,34021
0,34021
 
 
краевой бюджет
1,37652
0,32076
0,33359
0,34693
0,18762
0,18762
 
 

другие источники ( внебюджетные)

43,0
0,8
41,8
0,4
-
-
 
 
Культура
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЦП "Культура России (2006-2010 годы)"
 
 
 
 
 
 
 
 
КЦП «Культура Алтая» ( 2007-2010 годы)

§

2,2007
0,3093
0,2695
0,406
0,607
0,6089
 
 
- краевой бюджет
1,5242
0,2263
0,1979
0,2994
0,405
0,4056
 
 

- налоговые и неналоговые доходы

0,6665
0,083
0,0716
0,1066
0,202
0,2033
 
 

в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет):

 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение библиотечных фондов
0,6173
0,0912
0,0969
0,1025
0,163
0,1637
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
Обновление библиотечных фондов

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

0,6436
0,0951
0,101
0,1069
0,170
0,1706
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
Сохранение и развитие культурного потенциала МО
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ
0,2733
0,040
-
0,090
0,072
0,0713
-"-
-"-

Комплекс мероприятий для удовлетворения интересов и запросов жителей района в сфере культуры - за счет внебюджетных средств

 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт здания МУК «Бурлинский районный краеведческий музей»

0,5
0,5
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта

Улучшение состояния основных фондов, сохранение и развитие культурного потенциала МО

Капитальный ремонт здания библиотеки

0,8
 
0,8
-
-
-
-"-
-"-

Ремонт парка культуры и отдыха, танцплощадки, приобретение аттракционов.

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-"-
-"-

§ Итого по комплексу мероприятий для

удовлетворения интересов и запросов жителей района в сфере культуры - за счет внебюджетных средств

2,3
0,7
1,0
0,2
0,2
0,2
 
 

Комплекс мероприятий по повышению качества культурного обслуживания, удовлетворению интересов и запросов жителей района в сфере культуры- за счет внебюджетных средств:

 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт здания РДК в с. Бурла,

( ремонт кровли, отопительной системы, электропроводки)

2,7
 
 
2,7
 
 
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
Улучшение состояния основных фондов

Улучшение культурного обслуживания населения, увеличение поступлений внебюджетных средств для нужд культуры

Капитальный ремонт здания СДК в с. Новопесчаное

1,2
 
 
1,2
 
 
Новопесчанское сельское поселение

Улучшение культурного обслуживания населения, увеличение поступлений внебюджетных средств для нужд культуры

Капитальный ремонт здания СДК в с. Лесное

0,7
 
 
0,7
 
 
Рожковское сельское поселение
-"-

Капитальный ремонт здания СДК в с. Орехово

1,8
 
1,8
 
 
 
Ореховское сельское поселение
-"-

Капитальный ремонт здания СДК в с. Партизанское

1,5
 
1,5
 
 
 
Партизанское сельское поселение
-"-

Капитальный ремонт здания СДК в с. Новоандреевка

2,2
 
 
2,2
 
 
Новоандреевское сельское поселение
-"-

Капитальный ремонт здания СДК в с. Михайловка

0,8
 
0,8
 
 
 
Михайловское с.п.
-"-
За счет средств налоговых и неналоговых доходов
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий ремонт СДК в с. Петровка

0,1
 
 
0,1
 
 
Майское сельское поселение
-"- -"-

Текущий ремонт СДК в с. Первомайское

0,1
 
 
 
0,1
 
-"-
-"-
За счет совместных средств:
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий ремонт здания СДК в с. Гусиная Ляга

0,1
 
 
0,1
 
 
Партизанское сельское поселение
-"-

собственные средства предприятий

0,02
 
 
0,02
 
 
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,05
 
 
0,05
 
 
 
 

другие источники - средства инвесторов

0,03
 
 
0,03
 
 
 
 

Итого по комплексу мероприятий по повышению качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры

11,2
-
4,1
7
0,1
-
 
 

В т.ч. собственные средства предприятий

2,72
 
 
2,72
 
 
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,25
 
 
0,15
0,1
 
 
 

внебюджетные средства

8,23
 
4,1
4,13
 
 
 
 
Культура - всего
15,7007
1,0093
5,3695
7,606
0,907
0,8089
 
 

В т.ч. собственные средства предприятий

2,72
-
-
2,72
-
-
 
 
краевой бюджет
1,5342
0,2263
0,1979
0,2994
0,405
0,4056
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,9165
0,083
0,0716
0,2566
0,302
0,2033
 
 

внебюджетные средства

10,53
0,7
5,1
4,33
0,2
0,2
 
 
Социальная защита
 
 
 
 
 
 
 
 

КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставление субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - краевой бюджет

18,6172
5,8404
6,2084
6,5684
 
 

Комитет по социальной защите населения

Социальная поддержка незащищенных категорий граждан

Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
0,3698
0,116
0,1233
0,1305
 
 
-"-
-"-
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет
14,0269
4, 4004
4, 6776
4, 9489
 
 
-"-
-"-

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации -федеральный бюджет

0,3927
0,1309
0,1309
0,1309
 
 
-"-
-"-

Социальная защита -Всего

33,4066
10,4877
11,1402
11,7787
 
 
 
 

В т.ч. собственные средства

-
-
-
-
 
 
 
 
федеральный бюджет
0,3927
0,1309
0,1309
0,1309
 
 
 
 
краевой бюджет
33,0139
10,3568
11,0093
11,6478
 
 
 
 
Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс мероприятий по обеспечению потребителей жилищно –коммунальными услугами нормативного качества

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замена и модернизация сетей
6,28
1
0,8
1,48
1,5
1,5
Сельские поселения
Обеспечение населения качественной питьевой водой
федеральный бюджет
1,2
0,8
0,16
0,24
-
-
 
 
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
 
 

налоговые и неналоговые доходы

1,08
0,2
0,64
0,24
-
-
 
 
другие источники (внебюджетные)
4,0
-
-
1
1,5
1,5
 
 

Внедрение электропривода с частотным регулированием

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Сельские поселения
Обеспечение населения качественной питьевой водой
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
 
 
краевой бюджет
0,12
0,04
0,04
0,04
-
-
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,48
0,16
0,16
0,16
-
-
 
 

другие источники (внебюджетные)

0,4
-
-
-
0,2
0,2
 
 
Обновление и модернизация оборудования
3,5
1
1
0,7
0,3
0,5
Сельские поселения
Обеспечение населения качественной питьевой водой
федеральный бюджет
0,4
0,3
0,1
-
-
-
 
 
краевой бюджет
0,1
-
-
0,1
-
-
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,7
0,1
0,3
0,3
-
-
 
 

другие источники (внебюджетные )

2,3
0,6
0,6
0,3
0,3
0,5
 
 
Водоснабжение - всего
 
10,78
2,2
2,0
2,38
2,0
2,2
 
 
федеральный бюджет
1,6
1,1
0,26
0,24
-
-
 
 
краевой бюджет
0,22
0,04
0,04
0,14
-
-
 
 

налоговые и неналоговые доходы

2,26
0,46
1,1
0,70
-
-
 
 

другие источники (внебюджетные )

6,7
0,6
0,6
1,3
2,0
2,2
 
 
Теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
МУПы, сельсоветы, учреждения (балансодержатели)
Гарантийное обеспечение потребителей тепла тепловой энергией

Замена и модернизация

существующих котлов нового поколения - всего

6,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
-"-
-"-

В т. ч.

 
 
 
 
 
 
 
 
федеральный бюджет
0,72
-
0,24
-
0,24
0,24
 
 
краевой бюджет
0,96
0,96
-
-
-
-
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,96
0,24
-
0,24
0,24
0,24
 
 

внебюджетные источники

3,36
-
0,96
0,96
0,72
0,72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции - всего

3,25
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
-"-
-"-
В т. ч. федеральный бюджет
0,50
0,50
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,45
-
-
0,15
0,15
0,15
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,60
0,15
0,15
-
0,15
0,15
 
 

внебюджетные источники

1,70
-
0,50
0,50
0,35
0,35
 
 

Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи - всего

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
-"-
-"-
В т. ч. краевой бюджет
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

налоговые и неналоговые доходы

 
 
 
 
 
 
 
 

внебюджетные источники

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

Работы по реконструкции и модернизация объектов теплоснабжения - всего

1,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
-"-
-"-
В т. ч. федеральный бюджет
0,15
-
0,05
-
0,05
0,05
 
 
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,20
0,05
-
0,05
0,05
0,05
 
 

внебюджетные источники

0,9
0,02
0,2
0,2
0,15
0,15
 
 

Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные источники теплоснабжения - всего

0,80
-
0,30
-
0,25
0,25
-"-
-"-
В т. ч. краевой бюджет
0,16
-
0,06
-
0,05
0,05
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,64
-
0,24
-
0,20
0,20
 
 

внебюджетные источники

 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга

5,7
1,1
3,1
1,5
 
 
-"-
Обновление основных средств
В т. ч. краевой бюджет
1,1
0,2
0,6
0,3
 
 
 
 

налоговые и неналоговые доходы

4,6
0,9
2,5
1,2
 
 
 
 

Реконструкция Центральной котельной в с. Бурла

8,0
 
8,0
 
 
 
-"-

Гарантийное обеспечение потребителей тепла тепловой энергией

В т. ч. краевой бюджет
6,4
 
6,4
 
 
 
 
 

налоговые и неналоговые доходы

1,6
 
1,6
 
 
 
 
 

внебюджетные источники

 
 
 
 
 
 
 
 

Теплоснабжение всего

25,25
3,25
13,55
3,65
2,4
2,4
 
 
В т.ч. федеральный бюджет
1,37
0,5
0,29
-
0,29
0,29
 
 
краевой бюджет
9,12
1,17
7,07
0,46
0,21
0,21
 
 

налоговые и неналоговые доходы

8,6
1,34
4,49
1,49
0,64
0,64
 
 

внебюджетные источники

6,16
0,24
1,7
1,7
1,26
1,26
 
 
Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда - всего
1,35
0,45
0,45
0,45
 
 
 
 

В т.ч. : налоговые и неналоговые доходы

0,45
0,15
0,15
0,15
 
 
 
 

внебюджетные источники

0,9
0,3
0,3
0,3
 
 
 
 

Итого по комплексу мероприятий по обеспечению потребителей жилищно–коммунальными услугами нормативного качества

37,38
5,9
16,0
6,48
4,4
4,6
 
 
В т. ч. федеральный бюджет
2,97
1,6
0,55
0,24
0,29
0,29
 
 
краевой бюджет
9,34
1,21
7,11
0,6
0,21
0,21
 
 

налоговые и неналоговые доходы

11,31
1,95
5,74
2,34
0,64
0,64
 
 

внебюджетные источники

13,76
1,14
2,6
3,3
3,26
3,46
 
 
Строительство и архитектура
 
 
 
 
 
 
 
 

КЦП "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на перид до 2010 года"

Строительство и приобретение жилья - всего

16,082
2,915
2,891
3,576
3,350
3,350
Сельские поселения

Улучшение жилищных условий населения

В т.ч. за счет налоговых и неналоговых доходов(реализация основных направлений Градостроительного кодекса РФ)

1,100
0,880
0,220
 
 

за счет внебюджетных источников

14,982
2,035
2,671
3,576
3,350
3,350
 
 

§ Формирование организационной и

§ экономической среды для развития в

§ районе туристско-рекреационного

§ комплекса

§

 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие туризма (строительствово базы отдыха)

30
10
10
10
 
Инвесторы

Поддержка действий основных исполнителей в реализации задач

формирования туристско-
рекреационного комплекса района;
 
В т.ч. другие источники (средства
инвесторов)
30
 
10
10
10
 
 
 

Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности района

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт дороги в с. Новосельское

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Новосельское с.п.

Совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог

налоговые и неналоговые доходы

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

Ремонт дороги в с. Новоандреевка

3,0
 
3,0
 
 
 
Новосандреевское с.п.

Совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог

В т.ч.: налоговые и неналоговые доходы
3,0
 
3,0
 
 
 
 
 

Ремонт дороги в с. Асямовка

0,1
 
 
0,1
 
 
Асямовское с.п.

Совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог

В т.ч.: налоговые и неналоговые доходы
0,1
 
 
0,1
 
 
 
 

Итого по разделу "Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности района"

3,2
0,02
3,02
0,12
0,02
0,02
 
 
В т.ч. налоговые и неналоговые доходы
3,2
0,02
3,02
0,12
0,02
0,02
 
 

Содействие занятости населения

 
 
 
 
 
 
 
 

Содействие трудоустройству безработных и несовершеннолетних граждан - всего

2,1127
0,4748
0,4392
0,4109
0,3939
0,3939
Администрация района, сельсоветы
Снижения уровня безработицы

В т.ч. краевой бюджет

1,0717
0,2528
0,2222
0,1989
0,1989
0,1989
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,475
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
 
 

внебюджетные источники

0,566
0,127
0,122
0,117
0,100
0,100
 
 

Профессиональное обучение -

краевой бюджет

0,285
0,050
0,055
0,060
0,060
0,060
 
 

Итого по содействию занятости

населения
2,3977
0,5248
0,4942
0,4709
0,4539
0,4539
 
 

В т. ч. краевой бюджет

1,3567
0,3028
0,2772
0,2589
0,2589
0,2589
 
 

налоговые и неналоговые доходы

0,475
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
 
 

внебюджетные источники

0,566
0,127
0,122
0,117
0,100
0,100
 
 

ВЦП "Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы"

0,018
-
0,018
-
-
-
 
 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда (774га) - краевой бюджет

0,018
-
0,018
-
-
-
 
 
Малое предпринимательство

Формирование привлекательного имиджа предпринимателей

 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство станции техобслуживания в с. Партизанское

2,0
2,0
 
 
Индивидуальный предприниматель

Расширение перечня предоставляемых услуг, улучшение качества работ

В т.ч. другие источники - заемные средства

2,0
 
 
2,0
 
 
 
 

ВСЕГО на реализацию мероприятий:

653,53163
108,78911
176,54288
136,81868
117,40238
113,97858
 
 
В том числе:

собственные средства предприятий

398,065
68,359
72,895
80,964
84,693
91,154
 
 
федеральный бюджет
7,90275
2,64553
1,6648
1,432
1,08021
1,08021
 
 
краевой бюджет
110,97023
28,16938
29,74523
27,08788
12,97717
12,99057
 
 

налоговые и неналоговые доходы

18,75565
4,2132
9,34485
3,0118
1,142
1,0438
 
 

другие источник (заемные, внебюджетные, средства инвесторов)

117,838
5,402
62,893
24,323
17,51
7,71