RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:

 
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

Цель №1  «Рост уровня и качества жизни населения»

Образование

Реконструкция средней школы в с.Поповичево, Поповичевский с/с

2,2
2,0
 
 
 
 

По результатам конкурса

Совершенствование сети общеобразовательных учреждений

Реконструкция средней школы в с.Овсянниково , Овсянниковский с/с

3,0
3,0
 
 
 
 
-//-
-//-

Капитальный ремонт средней школы в с.Воеводское

1,0
 
1,0
 
 
 
-//-

Улучшение условий обучения детей

Капитальный ремонт 2 средней школы в с.Целинное, Целинный с/с

1,0
 
1,0
 
 
 
-//-
-//-

Строительство детского сада в с.Воеводское,Воеводский с/с

5,0
 
 
 
2,5
2,5
-//-

Увеличение численности детей

Устройство охранно-пожарной сигнализации (пропитка) в детских садах и школах

5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-//-

Противопожарная безопасность

КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 

Управление Алт. края по образованию

Снижение доли безнадзорных детей, увеличение доли детей переданных на воспитание в семью

-краевой бюджет

1,327
0,358
0,438
0,531
 
 
 
 

подпрограмма  «Дети и семья: Дети-сироты»

1,327
0,358
0,438
0,531
 
 
 
 

КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010годы,

в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 

Управление Алт. края по образованию

Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование, создание и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни

Одаренные дети

0,137
0,043
0,046
0,048
 
 

Организация летнего отдыха детей

0,792
0,264
0,264
0,264
 
 

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,565
0,177
0,188
0,2
 
 
ЕГЭ
0,31
0,097
0,103
0,11
 
 

«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий.

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей  к месту учебы

2,3
0,3
0,7
0,3
0,5
0,5

«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения.

1,417
0,445
 
0,472
0,5
 
 

«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками  и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

0,579
0,118
0,119
0,12
0,111
0,111
КДН и ЗП,
РОВД, к-т по образо-
ванию,
МУЗ ЦРБ

Приостановление роста злоупотребления наркотиками

в т.ч. краевой бюджет

0,079
0,018
0,019
0,02
0,011
0,011
 
 

          местный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 
 

в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,006
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
 
 

реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,066
0,015
0,016
0,017
0,009
0,009
 
 

организация антинаркотических профилактических акций

0,006
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
 
 

КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 

Управление по культуре и делам молодежи

Улучшение положения молодежи в районе

- краевой бюджет

0,156
0,024
0,028
0,031
0,037
0,036

-муниципальный бюджет

78,22
12,15
13,75
15,6
18,4
18,35

КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы»

 
 
 
 
 
 

Управление по культуре и делам молодежи

Улучшение жилищных условий

-краевой бюджет

0,752
0,221
0,265
0,266
 
 

-муниципальный бюджет

0,376
0,110
0,132
0,132
 
 

Итого по отрасли

27,897
8,557
6,157
4,087
4,548
4,548
 
 

В т.ч. краевой бюджет

23,542
7,134
5,311
3,639
3,729
3,729
 
 

Муниципальный бюджет

4,355
1,423
0,846
0,448
0,819
0,819
 
 
Здравоохранение

Капитальный основного корпуса ЦРБ с. Целинное

В т.ч. краевой бюджет

муниципальный бюджет

3,8
3,0
760
0,8
 
0,6
160
3,0
 
2,4
0,6
 
 
 

По результатам конкурса

Улучшение медицинского обслуживания жителей

Капитальный ремонт здания детского отделения

 В т. ч. краевой бюджет

муниципальный бюджет

3,0
2,4
0,6
 
 
 
 
3,0
2,4
0,6
 
-//-
-//-

Капитальный ремонт участковой больницы с.Марушка

В т.ч. краевой бюджет

Муниципальный бюджет

3,0
2,4
0,6
 
 
 
 
 
3,0
2,4
0,6
-//-
-//-
ФЦП
0,656
0,112
0,126
0,132
0,143
0,143

ГУ по здравоохранению и ФД по Алт. краю

-//-
КЦП
1,574
0,289
0,3
0,312
0,336
0,336
-//-
-//-
ПНП
5,417
0,988
1,027
1,089
1,156
1,156
-//-
-//-
ЖНЛП
5,47
0,952
1,018
1,089
1,165
1,246
-//-
-//-

Итого по отрасли

22,918
3,141
5,473
2,621
5,8
5,881
 
 

В т.ч. федеральный бюджет

9,930
1,928
1,139
2,168
2,312
2,383
 
 

Краевой бюджет

8,527
1,053
2,833
0,454
2,888
2,898
 
 

Муниципальный бюджет

2,56
0,28
0,72
0,12
0,72
0,72
 
 

Культура

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция здания РДК с. Целинное (замена кровли)

1,5
 
1,5
 
 
 

По результатам конкурса

Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселения

Капитальный ремонт (замена кровли) Побединский ДК, Ст-Чумышский с/с

0,6
0,6
 
 
 
 
-//-
-//-

Капитальный ремонь здания ДК с.Дружба, Дружбинский с/с

0,5
 
 
0,5
 
 
-//-
-//-

Капитальный ремонт (замена кровли) Марушинского ДК, Марушинский с/с

0,5
 
 
 
0,5
 
-//-
-//-

Капитальный ремонт (замена системы отопления) ДК в с.Сверчково,

С-Чемровский с/с

0,3
0,3
 
 
 
 
-//-
-//-

Капитальный ремонт (замена кровли) ДК в с.Воеводское, Воеводский с/с

0,5
0,5
 
 
 
 
-//-
-//-

Капитальный ремонт (замена кровли, отопления) в ДК с.Овсянниково,

Овсянниковский с/с

0,8
0,3
 
0,5
 
 
-//-
-//-
Итого
4,7
1,7
1,5
1,0
0,5
 
 
 

В т.ч. краевой бюджет

3,76
1,36
1,2
0,8
0,4
 
 
 

Муниципальный бюджет

0,94
0,34
0,3
0,2
0,1
 
 
 

КЦП «Культура Алтая (  2007-2010годы)»

2,248
0,392
0,270
0,325
0,631
0,631

Управление по культуре Алт края

Улучшение материально-технической базы культуры  района

-краевой бюджет

1,566
0,286
0,198
0,240
0,421
0,421
 
 

-муниципальный бюджет

0,683
0,105
0,072
0,085
0,210
0,210
 
 

В т.ч. мероприятия программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

Пополнение библиотечных фондов

0,619
0,091
0,097
0,102
0,164
0,164
 
 

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры 

(компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

0,643
0,095
0,101
0,107
0,170
0,170
 
 

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ

0,303
0,100
-
0,03
0,087
0,087
 
 

Итого по отрасли

6,948
2,091
1,77
1,325
1,131
0,634
 
 

В т.ч. краевой бюджет

5,326
1,647
1,398
1,040
0,821
0,420
 
 

Муниципальный бюджет

1,623
0,445
0,372
0,285
0,310
0,211
 
 
  Физкультура и спорт

Строительство стадиона в с.Воеводское,Воеводский с/с

1,2
 
1,2
 
 
 

Администрация района, Воеводского сельсовета

Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом

Капитальный ремонт спортзала ДЮСК в с.Целинное

0,5
 
 
 
 
0,5

Администрация района, Целинного сельсовета

-//-

Итого по отрасли

1,7
 
1,2
 
 
0,5
 
 

В т.ч. краевой бюджет

1,36
 
0,96
 
 
0,4
 
 

Муниципальный бюджет

0,34
 
0,24
 
 
0,1
 
 

Социальная защита

КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми»  на 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 

Главное управление по соц. защите населения Алт. края

Улучшение условий жизни малоимущих граждан

в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
-краевой бюджет
 
26,955
 
 
8,456
 
 
8,988
 
 
9,510
 
 
 
 
Оказание помощи в денежной форме
-краевой бюджет
0,502
 
0,158
 
0,168
 
0,177
 
 
 
 
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
- краевой бюджет
14,931
 
4,684
 
4,979
 
5,268
 
 
 
 
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
-федеральный бюджет
 
 
0,399
 
 
 
0,133
 
 
 
0,133
 
 
 
0,133
 
 
 
 
Итого по отрасли
42,787
13,431
14,269
15,088
 
 
 
 
В т.ч. федеральный бюджет
0,399
0,133
0,133
0,133
 
 
 
 
Краевой бюджет
42,388
13,298
14,135
14,955
 
 
 
 
Труд и занятость
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Организация временных и общественных работ для трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
1,34
1,10
0,29
0,31
0,15
0,09
0,27
0,2
0,1
0,25
0,25
0,1
0,25
0,25
0,25
0,25

КГУ «Центр занятости населения Целинного района»

Снижение уровня безработицы, обеспечение материальной поддержки безработных граждан

2.Организация профессионального обучения безработных граждан
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
0,32
0,06
0,65
0,07
0,06
0,06

КГУ «Центр занятости населения Целинного района»

Повышение конкурентноспособности граждан на рынке  труда

3.Организация обучения специалистов по охране труда – собственные средства
0,1
0,025
0,007
0,03
0,008
0,03

Отдел по труду ад-ции района

Снижение уровня трамватизма

4. Проведение аттестации рабочих мест – собственные средства
0,24
0,05
0,05
0,05
0,02
0,07
-\\-

Улучшение условий охраны труда

Итого по отрасли
3,1
0,595
0,597
0,66
0,588
0,66
 
 
В т.ч. краевой бюджет
1,66
0,37
0,34
0,33
0,31
0,31
 
 
Муниципальный бюджет
1,1
0,150
0,2
0,25
0,25
0,25
 
 
Собственные средства
0,34
0,075
0,057
0,08
0,028
0,1
 
 
Итого по разделу:
105,043
27,936
28,678
23,902
12,187
12,34
 
 
в т.ч. федеральный бюджет
10,329
2,061
1,272
2,301
2,312
2,383
 
 
краевой бюджет
84,402
23,502
24,977
20,418
7,748
7,757
 
 
муниципальный бюджет
9,972
2,298
2,372
1,103
2,099
2,1
 
 
собственные средства
0,34
0,075
0,057
0,08
0,028
0,1
 
 

Цель №2 «Рост качества среды жизнедеятельности»

Жилищно-коммунальный комплекс

1. Водоснабжение

 
 
 
 
 
 
 
 

Сухо-Чемровский с/с

Бурение скважины, замена водопроводных сетей

1,5
 
0,5
0,5
0,5
 

По результатам конкурса

Обеспечение жителей поселений качественной питьевой водой

Воеводский с/с

Бурение скважины, замена водопроводных сетей

1,5
 
 
0,5
0,5
0,5
-//-
-//-

Ложкинский с/с

Замена водопроводных сетей

0,5
 
 
 
 
0,5
-//
-//-

Бочкаревский с/с

Бурение скважин, замена сетей, установка водонапорной башни

2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-//-
-//-

Марушенский с/с

Замена водонапорной башни, бурение скважины, замена водопроводных сетей

2,0
 
0,5
0,5
0,5
0,5
-//-
-//-

Дружбинский с/с

Бурение двух скважин, замена водонапорных сетей

1,5
0,5
1,0
 
 
 
-//-
-//-

Верх-Марушенскитй с/с

Замена водопроводных сетей

1,0
 
 
0,5
0,5
 
-//-
-//-

Целинный с/с

Замена водонапорных башен, бурение скважин, реконструкция водопроводных сетей

6,0
4,0
0,5
0,5
0,5
0,5
-//-
-//-

Хомутинский с/с

Бурение скважины ,установка водонапорной башни, замена водопроводных сетей

1,0
 
0,5
0,5
 
 
-//-
-//-

Еландинский с/с

Бурение скважины, замена водопроводных сетей

1,0
 
 
0,5
0,5
 
-//-
-//-

Шалапский с/с

Реконструкция водопровода

1,5
0,5
1,0
 
 
 
-//-
-//-

Ст – Чумышский  с/с

Реконструкция водопровода

1,5
 
 
1,5
 
 
-//-
-//-

Поповичевский с/с

Замена водопроводных сетей, установка водонапорной башни

1,0
0,5
0,5
 
 
 
-//-
-//-

Овсянниковский с/с

Замена водопроводных сетей

1,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
-//-
-//-
Итого
23,75
6,25
5,25
5,75
3,75
2,75
 
 
Теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция и модернизация котельной и теплосетей с. Победа, Ст-Чумышский с/с

3,0
0,5
2,5
 
 
 
-//

Обеспечение жителей поселения теплом

Реконструкция котельной, замена теплотрассы с.Целинное, Целинный с/с

5,0
2,0
3,0
 
 
 
-//-
-//-

Реконструкция котельной, замена теплотрассы в с.Марушка, Марушинский с/с

3,0
 
 
0,5
2,5
 
-//-
-//-
Итого
11,0
2,5
5,5
0,2
2,5
 
 
 

Итого по отрасли

34,75
8,75
10,75
6,25
6,25
2,75
 
 

В т.ч. краевой бюджет

27,8
7,0
8,6
5,0
5,0
2,2
 
 

Муниципальный бюджет

6,95
1,75
2,15
1,25
1,25
0,55
 
 

Объекты социальной сферы

 
 
 
 
 
 
 
 
Дорожное хозяйство

1.Строительство автодороги от с. Бочкари до трассы Бийск-Новокузнецк

35,0
35,0
 
 
 
 

По результатам конкурса

Обеспечение транспортной доступности поселений

Федеральный бюджет

35,0
35,0
 
 
 
 
 
 

2. Строительство тротуаров, пешеходных переходов с. Целинное

3,0
0,5
1,0
1,5
 
 
-//-
-//-

Муниципальный бюджет

0,6
0,1
0,2
0,3
 
 
 
 

Краевой бюджет

2,4
0,4
0,8
1,2
 
 
 
 

3. Строительство дороги от с. Шалап до с. Целинное

30,0
 
 
10,0
10,0
10,0
-//-
-//-

Муниципальный бюджет

6,0
 
2,0
2,0
2,0
2,0
 
 

Краевой бюджет

24,0
 
 
8,0
8,0
8,0
 
 

4.Капитальный ремонт дороги автодороги от с. Воеводское до трассы Бийск-Новокузнецк

2,0
1,0
1,0
 
 
 
-//-
-//-

Федеральный бюджет

2,0
1,0
1,0
 
 
 
 
 

5.Капитальный ремонт автодороги от с. Ложкино до трассы Бийск-Новокузнецк

2,0
 
 
1,0
1,0
 
-//-
-//-

Федеральный бюджет

2,0
 
1,0
1,0
1,0
 
 
 

6. Капитальный ремонт дороги по райцентру с. Целинное

2,0
 
1,0
1,0
 
 
-//-
-//-

Муниципальный бюджет

0,4
 
0,2
0,2
 
 
 
 

Краевой бюджет

1,6
 
0,8
0,8
 
 
 
 

Итого по отрасли

74,5
37,0
3,0
13,5
11,0
10,0
 
 

Федеральный бюджет

40,0
36,0
1,0
1,0
1,0
1,0
 
 

Муниципальный бюджет

6,5
0,1
0,4
2,0
2,0
2,0
 
 

Краевой бюджет

28,0
0,4
1,6
10,0
8,0
8,0
 
 

Итого по разделу:

109,35
45,35
13,75
19,25
17,25
13,75
 
 

в т.ч. федеральный бюджет

40,1
36,1
1,0
1,0
1,0
1,0
 
 

краевой бюджет

55,8
7,4
10,2
15,0
13,0
10,2
 
 

муниципальный бюджет

13,45
1,85
2,55
3,25
3,25
2,55
 
 

Цель № 3 «Рост экономического потенциала района»

Промышленность

1.Реконструкция цеха по производству сыров  ООО «Маслосырзавод «Салаирский», Ложкинский с/с

15,0
 
7,5
7,5
 
 

ООО»Маслосырзавод «Салаирский»

Увеличение выпуска продукции, налоговых поступлений, создание доп. рабочих мест

                           собственные средства

3,0
 
1,5
1,5
 
 
 
 

                           кредиты банка

                       

12,0
 
6,0
6,0
 
 
 
 

2.Строительство линии по производству проса, гороха ООО «Целина», Целинный с/совет

8,0
3,0
5,0
 
 
 
ООО «Целина»

Увеличение выпуска продукции, поступление налогов, создание доп.рабочих мест

                           собственные средства

1,6
0,6
1,0
 
 
 
 
 

                            кредит банка

6,4
2,4
4,0
 
 
 
 
 

3.Строительство варочного цеха и цеха ЦКТ ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Бочкаревский с/совет

60,0
 
 
 
25,0
35,0

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

Увеличение выпуска продукции, увеличение налоговых поступлений

Собственные средства
12,0
 
 
 
5,0
7,0,
 
 
Кредиты банка
48,0
 
 
 
20,0
28,0
 
 

Итого по отрасли

83,0
3,0
12,5
7,5
25,0
35,0
 
 

Собственные средства

16,6
0,6
2,5
1,5
5,0
7,0
 
 

Кредиты банка

66,4
2,4
10,0
6,0
20,0
28,0
 
 
Горно-добывающая промышленность

1.Разработка Беленинского месторождения ООО «Технокомплекс», Шалапский с/с, Ст-Чумышский с/с

15,0
5,0
10,0
 
 
 
ООО «Технокомлекс»

Увеличение  объема промышленной продукции

Собственные средства

3,0
1,0
2,0
 
 
 
 
 

Кредиты банка

12,0
4,0
8,0
 
 
 
 
 

2.Строительство обогатительной фабрики кобальтоникелевых руд ООО «Технокомплекс», Шалапский с/с

250,0
 
50,0
100,0
100,0
 
ООО
«Технокомплекс»

Увеличение объема промышленной продукции

в том числе:      собственные средства

 
 
 
 
 
 
 
 

                           Кредиты банка

250,0
 
50,0
100,0
100,0
 
 
 
Итого
265,0
5,0
60,0
100,0
100,0
 
 
 

Собственные средства

3,0
1,0
2,0
 
 
 
 
 

Кредиты банка

262,0
4,0
58,0
100,0
100,0
 
 
 
Стройиндустрия

1.Реконструкция завода по производству кирпича ОАО»Дружба», Дружбинский с/с

6,5
6,5
 
 
 
 

ОАО «Дружба»

Увеличение объема промышленной продукции, создание доп. рабочих мест

Собственные средства

1,3
1,3
 
 
 
 
 
 

Кредиты банка

5,2
5,2
 
 
 
 
 
 
Итого
6,5
6,5
 
 
 
 
 
 
Фармация
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Реконструкция цеха по первичной переработке облепихи  ООО «Ягодное», Воеводский с/с

5,0
2,8
2,2
 
 
 

ООО «Ягодное»

Создание доп. рабочих мест

Собственные средства

1,0
0,56
0,44
 
 
 
 
 

Кредиты банка

4,0
2,24
1,76
 
 
 
 
 
Аграрно-промышленный комплекс
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 г»
 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства Администрации Алт.края

Повышение эффективности с/х производства и улучшение условий жизни на селе

- краевой бюджет

35,029
4,089
9,868
9,013
6,029
6,030
 
 

в т.ч. по мероприятиям программы

 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие жилищного строительства в сельской местности

4,676
0,844
0,889
0,934
1,004
1,005
 
 

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

2,413
0,425
0,449
0,489
0,525
0,525
 
 

Развитие водоснабжения в сельской местности

8,9
 
5,2
3,7
 
 

По конкурсу

Улучшение водоснабжения

Развитие автомобильных дорог в сельской местности

19,0040
2,82
3,33
3,89
4,5
4,5
-//-

Улучшение качества автомобильных дорог

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации Алт. края

Повышение урожайности с/х культур

Сохранение плодородия почв – субсидирование затрат на приобретение мин. Удобрений и средств защиты растений

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

6,6
1,0
1,0
1,2
1,7
1,7
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

 
 
 
 
 
 
-//-

Улучшение качества возделываемых культур

1.Элитное семеноводство

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

1,64
0,28
0,28
0,32
0,38
0,38
 
 

2.Производство льна-долгунца  в переводе на льноволокно

 
 
 
 
 
 
-//-

Увеличение посевных площадей и повышение урожайности

-краевой бюджет

4,77
0,86
0,95
0,98
0,99
0,99
 
 

3.Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений

 
 
 
 
 
 
-//-

Увеличение площади под ягодно-плодовыми культурами

-краевой бюджет

2,48
0,4
0,4
0,4
0,64
0,64
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства Администрации Алт.края

Улучшение продуктивности дойного стада

1.Поддержка племенного животноводства

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

3,29
0,12
0,13
0,14
1,45
1,45
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
-//-

Улучшение материально-технической базы в с/х-ве

1.Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники – краевой бюджет

35,9
6,25
6,7
7,15
7,9
7,9
 
 

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
-//-

Повышение эффективности с/х производства

1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

7,6
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
 
 

2.Субсидирование затрат на уплату налога  на имущество

3,19
0,638
0,638
0,638
0,638
0,638
 
 

3.Субсидирование затрат на уплату страховых взносов

6,3
1,1
1,2
1,2
1,4
1,4
 
 

 Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 

Управление с/х-ва Администрации края и района

Повышение квалификации специалистов, закрепление кадров на селе

4.1 Повышение образовательного уровня кадров АПК – краевой бюджет

0,768
0,154
0,154
0,152
0,154
0,154
 
 

4.2 Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство – краевой бюджет

0,89
0,173
0,178
0,178
0,178
0,178
 
 

 в т.ч.  на возвратной основе

0,7
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
 
 

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

 
 
 
 
 
 

Главное управление сельского х-ва Алт.края

Увеличение производства продукции, повышение уровня жизни на селе.

 Развитие ЛПХ и КФХ

Субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам

1,47
0,23
0,25
0,25
0,37
0,37
 
 

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – краевой бюджет

2,1
 
 
0,5
0,8
0,8
 
 

Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

1,0
 
 
 
0,5
0,5
 
 

Итого по отрасли

128,4
17,1
26,7
27,4
28,6
28,6
 
 

В т.ч. краевой бюджет

128,4
17,1
26,7
27,4
28,6
28,6
 
 
Собственные средства
0,34
0,075
0,057
0,08
0,028
0,1
 
 

Малое  предпринимательство

Субсидирование разницы % ставки- краевой бюджет
1,4
0,26
0,27
0,28
0,29
0,3

Управление по развитию пред-ва и рыночной инфраструктуры Адм. Алт. края

Повышение объема т/оборота, общественного питания и платных услуг в районе

Итого по разделу:
488,24
34,475
101,457
134,98
153,628
63,7
 
 
в т.ч. краевой бюджет
128,4
17,1
26,7
27,4
28,6
28,6
 
 
  собственные средства
22,24
3,535
4,997
1,58
5,028
7,1
 
 
кредиты банка
337,6
13,84
69,76
106,0
120,0
28,0
 
 
Итого по плану:
703,933
108,021
144,155
178,412
183,355
90,09
 
 
в т. ч .федеральный бюджет
50,329
38,161
2,272
3,301
3,312
3,383
 
 
краевой бюджет
268,602
48,002
61,877
62,818
49,348
46,557
 
 
муниципальный бюджет
23,422
4,148
4,922
4,353
5,349
4,65
 
 
собственные средства
360,18
17,45
74,814
107,66
125,056
35,2
 
 
Малое предпринимательство    (субсидирование разницы % ставки)                                                                  
1,4
0,26
0,27
0,28
0,29
0,3