RSS - рассылка План

 
Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния (тыс. руб.) в т. ч. по годам:

 
Исполнитель
 

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

всего
2008
2009
2010
2011
2012

I. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории Быстроистокского района

1. ФЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
федеральный бюджет
2,1
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
 
 
краевой бюджет
26,4
8,3
8,8
9,3
 
 
 
 

1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15,8
4,9
5,3
5,6
 
 

Комитет по соц. защите населения

Соц. поддержка граждан с низким доходом

краевой бюджет
15,8
4,9
5,3
5,6
 
 
 
 
муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Оказание помощи в денежной форме
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 

Комитет по соц. защите населения

Социальная поддержка граждан с низким доходом

краевой бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
1.3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка
10,3
3,3
3,4
3,6
 
 

Комитет по соц. защите населения

Социальная поддержка семей, имеющих детей

краевой бюджет
10,3
3,3
3,4
3,6
 
 
 
 

1.4. Организация оздоровления и отдыха семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0,3
0,1
0,1
0,1
 
 

Комитет по соц. защите населения

Оздоровление и отдых детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

федеральный бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 

1.5. Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов

1,8
0,3
0,3
0,4
0,4
 
 
0,4

Администрация Быстроистокского района

Улучшение жилищных условий инвалидов

федеральный бюджет
1,8
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
 
 
2. Приоритетный национальный проект «Здоровье»
2,1
0,5
0,5
0,5
0,6
 
Быстроистокская ЦРБ

Улучшение мед. обслуживания населения района

2.1. Вакцинопрофилактика
1,7
0,4
0,4
0,4
0,5
 
 
 
2.2. Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 
 

3. Реализация федеральных целевых программ: «Вакцинопрофилактика», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»

0,23
0,05
0,06
0,06
0,06
 
Быстроистокская ЦРБ

Улучшение мед. обслуживания населения района

3.1. Вакцинопрофилактика
0,22
0,05
0,05
0,06
0,06
 
 
 
3.2. Неотложные меры борьбы с туберкулёзом
0,011
0,002
0,003
0,003
0,003
 
 
 

4. КЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2007-2011 годы, в т.ч подпрограммы:

1,08
0,2
0,29
0,29
0,3
 
Быстроистокская ЦРБ

Улучшение мед. обслуживания населения района, снижение уровня заболеваемости

4.1. Вакцинопрофилактика
0,29
0,07
0,07
0,07
0,08
 
 
 
4.2. Неотложные меры борьбы с туберкулёзом
0,011
0,002
0,003
0,003
0,003
 
 
 
4.3. Здоровое поколение
0,7
0,1
0,2
0,2
0,2
 
 
 
4.4. Сахарный диабет
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 
 
4.5. Пульмонология (Бронхиальная астма и т.д.)
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 
 

5. Ведомственная целевая программа «Витаминизация беременных женщин в Алтайском крае»

0,01
0,002
0,002
0,003
0,003
 
 
 
5.1. Витаминизация беременных женщин
0,013
0,002
0,002
0,003
0,003
 
 
 
6. Строительство и капитальный ремонт помещений
 
 
 
 
 
 

Администрация района, Быстроистокская ЦРБ

Улучшение мед. обслуживания населения района

6.1. Строительство инфекционного отделения в Быстроистокской ЦРБ

7,2
 
 
3,6
3,6
 
 
 
краевой бюджет
5,8
 
 
2,9
2,9
 
 
 
муниципальный бюджет
1,4
 
 
0,7
0,7
 
 
 

6.2. Реконструкция здания Акутихинской участковой больницы

1,4
1,4
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1,1
1,1
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,3
0,3
 
 
 
 
 
 

6.3. капитальный ремонт Верх-Ануйской врачебной амбулатории

2,0
 
2,0
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1,6
 
1,6
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,4
 
0,4
 
 
 
 
 

6.4. Капитальный ремонт здания Новопокровской врачебной амбулатории

0,2
0,2
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,2
0,2
 
 
 
 
 
 
6.5. Капитальный ремонт гаражей ЦРБ с. Быстрый Исток
0,1
 
0,1
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,1
 
0,1
 
 
 
 
 

7. Реализация мероприятий в области образования и делам молодёжи

11,4
3,0
3,5
3,1
1,8
 
 
 
собственные средства
1,5
0,5
0,5
0,5
 
 
 
 
федеральный бюджет
0,24
0,08
0,08
0,08
 
 
 
 
краевой бюджет
9,3
2,3
2,8
2,4
1,8
 
 
 
муниципальный бюджет
0,4
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 

7.1. «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в рамках ФЦП  «Жилище» на 2002-2010 годы

2,45
0,73
0,85
0,87
 
 

Администрация края, администрация района

Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей

собственные средства
1,47
0,47
0,49
0,51
 
 
 
 
федеральный бюджет
0,24
0,08
0,08
0,08
 
 
 
 
краевой бюджет
0,5
0,1
0,2
0,2
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,24
0,08
0,08
0,08
 
 
 
 
7.2. «Дети Алтая» на 2007-2010 годы
0,32
0,1
0,1
0,12
 
 
 
 
краевой бюджет
0,22
0,07
0,07
0,08
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,1
0,03
0,03
0,04
 
 
 
 
7.3. Дети и семья: Дети-сироты
 
0,32
0,1
0,1
0,12
 
 

Администрация края, администрация района

Улучшение жилищных условий детей-сирот

краевой бюджет
0,22
0,07
0,07
0,08
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,1
0,03
0,03
0,04
 
 
 
 

8. «Развитие образования в Быстроистокском районе» на 2006-2010 годы, в т. ч. по мероприятиям:

8,4
2,0
2,5
2,1
1,7
 
Комитет по образованию

Реализация национального проекта «Образование»

краевой бюджет
8,4
2,0
2,5
2,1
1,7
 
 
 
муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Одаренные дети
0,13
0,04
0,04
0,05
 
 
Комитет по образованию

Личностно-ориентированное обучение

краевой бюджет
0,13
0,04
0,04
0,05
 
 
 
 
8.2. Организация летнего отдыха детей
1,8
0,6
0,6
0,6
 
 
Комитет по образованию

Оздоровление и занятость детей

краевой бюджет
1,8
0,6
0,6
0,6
 
 
 
 

8.3. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,57
0,18
0,19
0,20
 
 
Комитет по образованию

Обеспечение малообеспеченных детей учебниками

краевой бюджет
0,57
0,18
0,19
0,20
 
 
 
 
8.4. Единый Государственный Экзамен
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
Комитет по образованию

Создание оптимальных условий для всех учащихся

краевой бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
8.5. Развитие материально-технической базы школ
1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
Комитет по образованию

Обеспечение оптимального уровня преподавания предметов

краевой бюджет
1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 
8.6. Школьный автобус
2,3
0,3
0,7
0,3
0,5
0,5
Комитет по образованию

Подвоз детей и педагогов к школам

краевой бюджет
2,3
0,3
0,7
0,3
0,5
0,5
 
 
8.7. Развитие сельского спорта
0,8
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
Комитет по образованию

Обеспечение спортивным инвентарем для физ. совершенствования уч-ся

краевой бюджет
0,8
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
 
 

8.8. Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения

1,4
0,4
0,5
0,5
 
 
Комитет по образованию

Создание безопасных условий уч-ся

краевой бюджет
1,4
0,4
0,5
0,5
 
 
 
 
9. Строительство и капитальный ремонт
7,9
4,2
1,3
1,2
 
1,2

Администрация края, администрация района

Приведение зданий в оптимальные и безопасные условия их эксплуатации

краевой бюджет
6,2
3,4
1,0
0,9
 
0,9
 
 
муниципальный бюджет
1,7
0,8
0,3
0,3
 
0,3
 
 

9.1. Капитальный ремонт МОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа» Быстроистокский сельсовет

3,0
3,0
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
2,4
2,4
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,6
0,6
 
 
 
 
 
 

9.2. Капитальный ремонт МОУ «Хлеборобная общеобразовательная средняя (полная) школа» Хлеборобный сельсовет

1,2
1,2
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1,0
1,0
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

9.3. Капитальный ремонт МОУ «Акутихинская общеобразовательная средняя (полная) школа»

1,3
 
1,3
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1,0
 
1,0
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,3
 
0,3
 
 
 
 
 

9.4. Капитальный ремонт МОУ «Верх-Озернинская общеобразовательная средняя (полная) школа» Верх-Озернинский сельсовет

0,9
 
 
0,9
 
 
 
 
краевой бюджет
0,7
 
 
0,7
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,2
 
 
0,2
 
 
 
 

9.5. Устройство шатровой крыши на д/с «Березка» Быстроистокский сельсовет

1,2
 
 
 
 
1,2
 
 
краевой бюджет
0,9
 
 
 
 
0,9
 
 
муниципальный бюджет
0,3
 
 
 
 
0,3
 
 

9.6. Ремонт д/с «Дюймовочка» Верх-Озернинский сельсовет

0,3
 
 
0,3
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,3
 
 
0,3
 
 
 
 

10. «Комплексы мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
 
Администрация района

Улучшение здоровья населения

краевой бюджет
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 
 

10.1. Организация  и проведение антинаркотических  образовательных профилактических семинаров профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,006
0,001
0,001
0,002
0,002
 
Комитет по образованию

Пропаганда здорового образа жизни

краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей.

0,07
0,01
0,02
0,02
0,002
 
Комитет по образованию

Пропаганда здорового образа жизни

краевой бюджет
0,07
0,01
0,02
0,02
0,002
 
 
 

10.3. Организация антинаркотических профилактических акций

 
0,006
0,001
0,001
0,002
0,002
 
Комитет по образованию

Пропаганда здорового образа жизни

краевой бюджет
0,006
0,001
0,001
0,002
0,002
 
 
 
11. «Молодёжь Алтая» на 2007-2010 годы
0,14
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 
краевой бюджет
0,09
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 
муниципальный бюджет
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

12. Реализация ФЦП «Культура Алтайского края (2007-2010 годы)»

2,91
1,68
0,44
0,16
0,28
0,35
 
 
краевой бюджет
2,41
1,38
0,24
0,16
0,28
0,35
 
 
муниципальный бюджет
0,5
0,3
0,2
 
 
 
 
 
12.1. Пополнение библиотечных фондов
0,34
0,05
0,05
0,06
0,09
0,09

Комитет по культуре

Повышение образовательного уровня населения

краевой бюджет
0,34
0,05
0,05
0,06
0,09
0,09
 
 

12.2. Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

0,64
0,1
0,1
0,1
0,14
0,20

Комитет по культуре

Создание условия для культурно-массового отдыха жителей поселений

краевой бюджет
0,64
0,1
0,1
0,1
0,14
0,20
 
 

12.3. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,23
0,03
0,09
-
0,05
0,06

Комитет по культуре

Повышение качества обучения детей

краевой бюджет
0,23
0,03
0,09
-
0,05
0,06
 
 
12.4.Капитальный ремонт СДК «Маяк»
1,5
1,5
 
 
 
 

Комитет по культуре,

Быстроистокский сельсовет

Создание условия для культурно-массового отдыха жителей поселения

краевой бюджет
1,2
1,2
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,3
0,3
 
 
 
 
 
 
12.5. Ремонт Верх-Ануйского СДК
 Верх-Ануйский сельсовет
0,2
 
0,2
 
 
 

Комитет по культуре,

Верх-Ануйский сельсовет

Создание условия для культурно-массового отдыха жителей поселения

муниципальный бюджет
0,2
 
0,2
 
 
 
 
 
13. Укрепление материально-технической спортивной базы
0,3
0,1
0,04
0,05
0,05
0,06
 
 
13.1. Строительство хоккейной коробки
0,06
0,06
 
 
 
 

Быстроистокский сельсовет, отдел по физ. культуре и спорту

Создание условий для занятия населения спортом

муниципальный бюджет
0,06
0,06
 
 
 
 
 
 
13.2. Ремонт стадионов сельских поселений
0,24
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06

Отдел по физ. культуре и спорту

Создание условий для занятия населения спортом

муниципальный бюджет
0,24
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
 
 

II. Рост качества среды жизнедеятельности

мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Мероприятия по перевооружению ЖКХ на условиях лизинга

1,0
0,3
0,2
0,3
0,2
 

Администрация района

Рост эффективности работы отрасли ЖКХ, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

краевой бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,7
0,2
0,1
0,2
0,2
 
 
 

2. Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ водоснабжения

1,2
0,4
0,4
0,4
 
 

Администрация района

Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

федеральный бюджет
0,24
0,08
0,08
0,08
 
 
 
 
краевой бюджет
0,72
0,24
0,24
0,24
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,24
0,08
0,08
0,08
 
 
 
 
2.1. Замена 0,6 км водопроводных сетей. Капитальный ремонт глубинной скважины на водозаборе Приобский сельсовет
0,4
 
 
0,4
 
 

Администрация района, ООО «Водопровод»

Повышение качества коммунальных услуг

федеральный бюджет
0,08
 
 
0,08
 
 
 
 
краевой бюджет
0,24
 
 
0,24
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,08
 
 
0,08
 
 
 
 
2.2. Замена 0,8 км водопроводных сетей в с. Новосмоленка Хлеборобный сельсовет.
0,4
0,4
 
 
 
 

Администрация района, ООО «Водопровод»

Повышение качества коммунальных услуг

федеральный бюджет
0,08
0,08
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,24
0,24
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,08
0,08
 
 
 
 
 
 
2.3. Строительство 0,3 км водопроводных сетей Акутихинский сельсовет
0,4
 
0,4
 
 
 

Администрация района, ООО «Водопровод»

Повышение качества коммунальных услуг

федеральный бюджет
0,08
 
0,08
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,24
 
0,24
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,08
 
0,08
 
 
 
 
 

3. Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ теплоснабжения

6,4
1,4
2,4
2,6
 
 
 
 
федеральный бюджет
1,8
-
1,2
0,6
 
 
 
 
краевой бюджет
0,2
-
-
0,2
 
 
 
 
муниципальный бюджет
2,9
0,8
0,8
1,3
 
 
 
 
другие источники
1,5
0,6
0,4
0,5
 
 
 
 

3.1. Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения

6,4
1,4
2,4
2,6
 
 

Администрация района

Повышение эффективности работы отрасли ЖКХ; повышение качества коммунальных услуг

федеральный бюджет
1,8
-
1,2
0,6
 
 
 
 
краевой бюджет
0,2
-
-
0,2
 
 
 
 
муниципальный бюджет
2,9
0,8
0,8
1,3
 
 
 
 
другие источники
1,5
0,6
0,4
0,5
 
 
 
 
4. Строительство водопровода
Верх-Озернинский сельсовет
20,2
0,4
 
6,6
6,6
6,6
Администрация района

Увеличение объема и качества коммунальных услуг

федеральный бюджет
3,96
 
 
1,32
1,32
1,32
 
 
краевой бюджет
12,28
0,4
 
3,96
3,96
3,96
 
 
муниципальный бюджет
3,96
 
 
1,32
1,32
1,32
 
 

4.1. Изготовление проектно-сметной документации водопровода в с. Верх-Озерное Верх-Озернинский сельсовет

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

4.2. Строительство водопровода в с. Верх-Озерное Верх-Озернинский сельсовет

19,8
 
 
6,6
6,6
6,6
 
 
федеральный бюджет
3,96
 
 
1,32
1,32
1,32
 
 
краевой бюджет
11,88
 
 
3,96
3,96
3,96
 
 
муниципальный бюджет
3,96
 
 
1,32
1,32
1,32
 
 
5. ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» Строительство и приобретение жилья молодых специалистов и граждан, проживающих в сельской местности.

414,1
86,5
93,5
101,8
132,3
 
Администрация района

Закрепление профессиональных кадров на селе, изменение демографической ситуации в положительную сторону

краевой бюджет
5,0
1,1
1,1
1,2
1,6
 
 
 
муниципальный бюджет
2,2
0,7
0,5
0,4
0,6
 
 
 
другие источники
406,8
84,7
91,8
100,1
130,2
 
 
 

5.2. Строительство сети водопровода в с. Быстрый Исток Быстроистокский сельсовет

20,6
7,9
5,8
6,9
 
 
Администрация района

Обеспеченность населения качественной водой, рост объемов услуг водоснабжения

федеральный бюджет
4,2
4,2
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
13,1
3,0
4,6
5,5
 
 
 
 
муниципальный бюджет
3,3
0,7
1,2
1,4
 
 
 
 
6. Быстроистокское ДРСУ
117,5
23,5
19,8
28,2
23,5
22,5

Быстростокское ДРСУ

Улучшение качества дорог района

краевой бюджет
117,5
23,5
19,8
28,2
23,5
22,5
 
 
6.1. Устройство ШПО автодорог 77,7 км
70,6
17,7
13,8
17,7
10,7
10,7
 
 
краевой бюджет
70,6
17,7
13,8
17,7
10,7
10,7
 
 
6.2. Ремонт мостов из ж/б труб
16,0
3,2
3,3
1,7
3,8
4,0
 
 
краевой бюджет
16,0
3,2
3,3
1,7
3,8
4,0
 
 
6.3. Ремонт автодорог
30,9
2,6
2,7
8,8
9,0
7,8
 
 
краевой бюджет
30,9
2,6
2,7
8,8
9,0
7,8
 
 
III. Рост экономического потенциала
 

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Сохранение и повышение плодородия почв
13,523
2,405
2,623
2,736
2,759
3,0
Управление сельского хозяйства

Стабильное получение урожая с/х культур

краевой бюджет
8,723
1,505
1,623
1,736
1,859
2,0
 
 
другие источники
4,8
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
 
 

1.1. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений)

13,523
2,405
2,623
2,736
2,759
3,0
Управление сельского хозяйства

Рост урожайности с/х культур; повышение качества с/х продукции

краевой бюджет
8,723
1,505
1,623
1,736
1,859
2,0
 
 
другие источники
4,8
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
8,723
1,505
1,623
1,736
1,859
2,0
 
 
другие источники
4,8
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Элитное семеноводство
11,9
2,2
2,22
2,43
2,47
2,58
 
2,3
Управление сельского хозяйства

Повышение урожайности и снижение себестоимости зерновых культур

федеральный бюджет
2,9
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
 
 
краевой бюджет
1,640
0,301
0,301
0,311
0,360
0,367
 
 
другие источники
7,2
1,4
1,5
1,5
1,4
1,4
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
федеральный бюджет
2,9
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
 
 
краевой бюджет
1,640
0,301
0,301
0,311
0,360
0,367
 
 
другие источники
7,2
1,4
1,5
1,5
1,4
1,4
 
 
2. Производство сахарной свеклы
7,2
1,3
1,3
1,4
1,6
1,6
Управление сельского хозяйства

Повышение урожайности  и снижение себестоимости сахарной свеклы

краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
другие источники
7,2
1,3
1,3
1,4
1,6
1,6
 
 
2.1 Применение средств химизации
6,0
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
 
 
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
другие источники
6,0
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
другие источники
6,0
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
 
 
2.2 производство и приобретение семян
1,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
 
 
другие источники
1,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
другие источники
1,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Улучшение материально-технической базы предприятий и финансового состояния

1. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

1,438
0,250
0,267
0,286
0,310
0,325
 
 
краевой бюджет
1,438
0,250
0,267
0,286
0,310
0,325
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,830
0,150
0,150
0,160
0,180
0,190
 
 
- ОАО «БМС и К» Верх-Ануйский сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,608
0,1
0,117
0,126
0,130
0,135
 
 

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Повышение доступности кредитных ресурсов
1,721
0,305
0318
0334
0370
0,394
Управление сельского хозяйства

Увеличение объемов производства с/х продукции

краевой бюджет
1,721
0,305
0318
0334
0370
0,394
 
 
1.1 Субсидии по инвестиционным кредитам
0,827
0,101
0,118
0,140
0,224
0,244
 
 
краевой бюджет
0,827
0,101
0,118
0,140
0,224
0,244
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,827
0,101
0,118
0,140
0,224
0,244
 
 
1.2 Субсидии по краткосрочным кредитам
0,894
0,204
0,2
0,194
0146
0,15
 
 
краевой бюджет
0,894
0,204
0,2
0,194
0146
0,15
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,650
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
 
 
-КХ Бачище
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,244
0,054
0,050
0,044
0,046
0,050
 
 

2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,649
-
0,1
0,175
0,180
0,194
 
 
3. Страхование рисков в сельском хозяйстве
4,366
0,785
0,806
0,863
0,915
0,997
Управление сельского хозяйства

Улучшение финансового состояния с/х предприятий

краевой бюджет
4,366
0,785
0,806
0,863
0,915
0,997
 
 

Комплекс мероприятий по развитию малых форм хозяйствования

2,5
0,1
0,6
0,6
0,6
0,6
Управление сельского хозяйства

Рост занятости и доходов населения

краевой бюджет
2,5
0,1
0,6
0,6
0,6
0,6
 
 

1. Поддержка создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Эффективное использование сырьевой базы

1.1. Субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 
краевой бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

1.2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

2,0
 
0,5
0,5
0,5
 
 
0,5
Администрация района
Развитие ЛПХ
краевой бюджет
2,0
 
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
2. Развитие кадрового потенциала
 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Повышение эффективности с/х производства

2.1. Повышение образовательного уровня кадров АПК
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 
краевой бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 
- СПК «Хлеборобное» Хлеборобный сельсовет
0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 
краевой бюджет
0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 
- СПОК «Возрождение-2»
0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 
краевой бюджет
0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 
- ОАО «БМС и К» Верх-Ануйский сельсовет
0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 
краевой бюджет
0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 

2.2. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство

0,577
0,113
0,116
0,116
0,116
0,116
 
 
краевой бюджет
0,577
0,113
0,116
0,116
0,116
0,116
 
 
в том числе на возвратной основе
0,457
0,091
0,091
0,091
0,092
0,092
 
 
3. Развитие кредитования личных подсобных хозяйств
60,0
12,0
11,0
11,0
12,0
14,0
Главы сельсоветов

Развитие ЛПХ, рост сырьевой базы и доходов населения

4. Субсидии и компенсации части процентной ставки по полученным кредитам
9,931
1,830
2,028
2,024
2,024
2,025
Управление сельского хозяйства

Развитие ЛПХ, рост доходов населения

 
федеральный бюджет
9,3
1,7
1,9
1,9
1,9
1,9
 
 
краевой бюджет
0,631
0,130
0,128
0,124
0,124
0,125
 
 

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам ,привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

1,854
-
0,50
0,427
0,427
 
 
 
Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов
1,0
-
-
0,5
0,5
 
 
 
Малое предпринимательство
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства

0,9
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3

Управление по развитию малого предпринимательства администрации края, администрации района

Обеспечение условий интенсивного развития малого предпринимательства рост объемов и качества услуг, работ предоставляемых населению

 

федеральный бюджет

0,9
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
 
 
 

2. Организация информационно-косультационного центра для малого предпринимательства

0,03
0,03
 
 
 
 

Администрация района, общественный Совет по предпринимательству

Обеспечение условий интенсивного развития малого предпринимательства, обеспечение правовой защиты предпринимателей

 

средства предприятий малого бизнеса

0,03
0,03
 
 
 
 
 
 
 

3. Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства района

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Администрация района, общественный Совет по предпринимательству

Обеспечение условий интенсивного развития малого предпринимательства прирост налоговых поступлений в бюджеты

 

средства предприятий малого бизнеса

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 
 

4. Организация конкурса среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель года»

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Администрация района, общественный Совет по предпринимательству

Формирование положительного общественного мнения о предпринимательстве

 

средства предприятий малого бизнеса

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 
 

5. Организация заготовительного пункта по приему молока ЧП Муслов Новопокровский сельсовет

0,2
0,2
 
 
 
 

ЧП Муслов Л. П.

Увеличение производства молока, прирост налоговых поступлений в бюджеты

 

6. Реконструкция розничного рынка в с. Быстрый Исток Быстроистокский сельсовет ООО МПК «Приобский»

0,6
0,2
0,2
0,2
 
 

ООО МПК «Приобский»

Повышение качества обслуживания населения, прирост налоговых поступлений в бюджеты

 

7. Ввод в эксплуатацию кафе на 34 посадочных места Быстроистокский сельсовет

2,0
2,0
 
 
 
 

ООО «Жилищно-коммунальное управление»

Рост объемов услуг общественного питания, прирост поступлений налогов в бюджеты

 

8. Открытие торгового павильона ЧП Щигорева М. В. Хлеборобный сельсовет

0,1
0,1
 
 
 
 

ЧП Щигорева М. В.

Рост товарооборота и поступлений в бюджеты

 
9. Строительство магазина хозяйственных товаров Быстроистокский сельсовет
0,5
0,3
0,2
 
 
 

ЧП Сулейманова Н. И.

Рост товарооборота и поступлений в бюджеты

 

10. Организация производства строительных материалов Быстроистокский сельсовет

0,32
 
 
0,32
 
 

ООО «Березка»

Рост объемов производства, прирост поступлений налогов в бюджеты

 
11. Строительство магазина Быстроистокский сельсовет
0,3
0,3
 
 
 
 

ЧП Бычков В. Н.

Рост товарооборота и поступлений в бюджеты

 
Градостроительные мероприятия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Разработка схем территориального планирования
0,8
0,4
0,4
 
 
 

Администрация района

Соблюдение положений градостроительного кодекса

 

краевой бюджет

0,64
0,32
0,32
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,16
0,08
0,08
 
 
 
 
 
 
2. Разработка генеральных планов поселений
4,5
1,5
1,5
1,5
 
 

Администрация района

Соблюдение положений градостроительного кодекса

 

краевой бюджет

3,6
1,2
1,2
1,2
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,9
0,3
0,3
0,3
 
 
 
 
 
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
735,718
149,817
153,627
176,451
195,383
60,44
 
 
 

в том числе:  собственные средства

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  федеральный бюджет

19,1
2,38
3,78
4,7
4,02
4,22
 
 
 

  краевой бюджет

206,32
40,252
37,322
49,993
42,193
36,56
 
 
 

  муниципальный бюджет

16,788
3,975
3,025
5,118
3,04
1,63
 
 
 
  другие источники
493,51
103,21
109,5
116,64
146,13
18,03