RSS - рассылка План

Наименование мероприятий

Объем финансирования млн. руб.

В том числе по годам

 
Исполнители

Ожидаемый результат

 
2008
 
2009
 
2010
 
2011-2012

Организация проверок на предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы и величину среднемесячной заработной платы ниже прожиточного минимума

-
 
 
 
 
Отдел по труду
Администрации района

Снижение дифференциации в оплате труда работников; выявление причин задолженности по выплате заработной платы и разработка мер по её погашению и росту

Обеспечение выполнения трехстороннего соглашения между районными комитетами профсоюзов, работодателями и администрацией района

-
 
 
 
 
-//-

Повышение уровня жизни населения, сохранение социальной стабильности

Организация работы по увеличению количества зарегистрированных коллективных договоров и соглашений и контролю за их выполнением

-
 
 
 
 
-//-

Усиление защиты трудовых работников, повышение размера заработной платы

  Содействие созданию рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на условиях временной занятости

 
 
 
 
 
 
 
1.Организация общественных работ
1,743
0,590
0,588
0,565
 

ЦЗН Хабарского района, администрации муниципальных образований, работодатели

Увеличение численности занятых в экономике, участие в общественных работах 110- 130 человек ежегодно

краевой бюджет
0,965
0,340
0,320
0,305
 
 
 
районный бюджет
0,448
0,120
0,168
0,160
 
 
 
собственные средства предприятий
0,330
0,130
0,100
0,100
 
 
 

2.Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы

1,468
0,495
0,473
0,500
 
-//-

Содействие в трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы

краевой бюджет
0,900
0,330
0,300
0,270
 
 
 
районный бюджет
0,318
0,080
0,098
0,140
 
 
 
собственные средства предприятий
0,250
0,085
0,075
0,090
 
 
 
3.Трудоустройство несовершеннолетних граждан
1,2844
0,4404
0,414
0,430
 
-//-

Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время  520-550 человек ежегодно

краевой бюджет
0,6704
0,2504
0,220
0,200
 
 
 
районный бюджет
0,339
0,080
0,119
0,140
 
 
 
собственные средства предприятий
0,275
0,110
0,075
0,090
 
 
 
4. Социальная адаптация безработных граждан
0,130
0,055
0,04
0,035
 
 
 
краевой бюджет
0,130
0,055
0,04
0,035
 
 
 
5. Самозанятость
0,015
0,005
0,005
0,005
 
 
 
краевой бюджет
0,015
0,005
0,005
0,005
 
 
 
6. Ярмарка вакансий и рабочих мест
0,132
0,047
0,045
0,04
 
 
 
краевой бюджет
0,132
0,047
0,045
0,04
 
 
 
7.Трудоустройство выпускников ССУЗов
0,3837
0,140
0,1295
0,1142
 
-//-
Содействие в трудоустройстве выпускников ССУЗов
краевой бюджет
0,1237
0,055
0,0345
0,0342
 
 
 
районный бюджет
0,160
0,050
0,050
0,060
 
 
 
собственные средства предприятий
0,100
0,035
0,045
0,020
 
 
 
Профессиональное обучение и ориентация
 
 
 
 
 

ЦЗН Хабарского района

Помощь гражданам в преодолении негативных последствий безработицы, повышение мотивации к труду

1.Профессиональное обучение безработных граждан
0,865
0,286
0,289
0,290
 
 
 
краевой бюджет
0,810
0,266
0,274
0,270
 
 
 
собственные средства предприятий
0,055
0,020
0,015
0,020
 
 
 
2.Профессиональная ориентация
0,300
0,084
0,096
0,120
 
 
 
краевой бюджет
0,300
0,084
0,096
0,120
 
 
 
Обеспечение безопасных условий и охраны труда
 
 
 
 
 

Отдел по труду, руководители предприятий

Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Проведение периодических медицинских осмотров
1,126
0,199
0,213
0,227
0,487
 
 
собственные средства предприятий
1,126
0,199
0,213
0,227
0,487
 
 
Обучение по охране труда руководителей
1,528
0,27
0,289
0,308
0,661
 
 
собственные средства
1,528
0,27
0,289
0,308
0,661
 
 
Обеспечение работников средствами защиты
2,594
0,477
0,51
0,511
1,096
 
 
собственные средства
2,584
0,477
0,51
0,511
1,096
 
 
Аттестация рабочих мест по условиям труда
0,333
0,059
0,063
0,067
0,144
 
 
собственные средства
0,333
0,059
0,063
0,067
0,144
 
 

Реализация ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

 
 
 
 
 

Отдел по строительству и архитектуре

Решение жилищных проблем
1.Развитие жилищного строительства в сельской местности
11,9976
2,132
2,2424
2,5533
5,0699
-//-
-//-
федеральный бюджет
3,6246
0,636
0,6694
0,8043
1,5149
 
 
краевой бюджет
4,700
0,848
0,893
0,939
2,020
 
 
собственные средства
3,673
0,648
0,680
0,810
1,535
 
 

2. Обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе

5,8706
1,0692
1,1292
1,0292
2,643
-//-
-//-
федеральный бюджет
1,7186
0,3202
0,3382
0,2682
0,792
 
 
краевой бюджет
2,425
0,427
0,451
0,491
1,056
 
 
собственные средства
1,727
0,322
0,340
0,270
0,795
 
 
Реализация ФЦП»Жилище» на 2006-2010 годы
10,43
1,89
1,98
2,08
4,48
-//-
-//-
федеральный бюджет
1,043
0,189
0,198
0,208
0,448
 
 
краевой бюджет
2,086
0,378
0,396
0,416
0,896
 
 
районный бюджет
1,043
0,189
0,198
0,208
0,448
 
 
собственные средства
6,258
1,134
1,188
1,248
2,688
 
 
Итого по разделу
40,2003
8,2386
8,5061
8,8747
14,5809
 
 
федеральный бюджет
6,3862
1,1452
1,2056
1,2805
2,7549
 
 
краевой бюджет
13,2571
3,0854
3,0745
3,1252
3,972
 
 
районный бюджет
2,308
0,519
0,633
0,708
0,448
 
 
собственные средства предприятий
18,249
3,489
3,593
3,761
7,406
 
 
Социальная поддержка граждан
 
 
 
 
 
 
 

1.Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

34,77
10,9077
11,5949
12,2674
 
Комитет по социальной защите
Государственная поддержка малоимущих граждан
краевой бюджет
34,77
10,9077
11,5949
12,2674
 
 
 
2.Оказание помощи в денежной форме
0,5725
0,18
0,1925
0,20
 
-//-
Социальная поддержка малоимущих граждан
краевой бюджет
0,5023
0,1576
0,1675
0,1772
 
 
 
районный бюджет
0,0702
0,0224
0,025
0,0228
 
 
 
3.Выплата ежемесячного пособия на ребенка
18,1168
5,6834
6,0415
6,3919
 
-//-
Социальная поддержка малоимущих граждан
краевой бюджет
18,1168
5,6834
6,0415
6,3919
 
 
 

4.Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0,4077
0,1359
0,1359
0,1359
 
-//-
Социальная поддержка малоимущих граждан
федеральный бюджет
0,4077
0,1359
0,1359
0,1359
 
 
 
Здравоохранение
 
 
 
 
 
 
 

Реализация приоритетного национального проекта«Здоровье»

Вакцинопрофилактика
федеральный бюджет
 
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
федеральный бюджет
 
 
 
 
2,51896
2,51896
 
0,90979
 
0,90979
 
 
 
 
0,58697
0,58697
 
0,212
 
0,212
 
 
 
 
0,61045
0,61045
 
0,22048
 
0,22048
 
 
 
 
0,63487
0,63487
 
0,2293
 
0,2293
 
 
 
 
0,68667
0,68667
 
0,24801
 
0,24801
ЦРБ, администрация района
Снижение потерь здоровья населения,

повышение доступности и улучшение качества медицинского обслуживания населения

Реализация ФЦП:
«Вакцинопрофилактика»
федеральный бюджет
 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
федеральный бюджет
 
0,46279
0,46279
 
 
0,24977
 
0,24977
 
0,10784
0,10784
 
 
0,0582
 
0,0582
 
0,11215
0,11215
 
 
0,06053
 
0,06053
 
0,11664
0,11664
 
 
0,06295
 
0,06295
 
0,12616
0,12616
 
 
0,06809
 
0,06809
ЦРБ, администрация района
Снижение потерь здоровья населения,

повышение доступности и улучшение качества медицинского обслуживания населения

Реализация КЦП:
«Вакцинопрофилактика»
краевой бюджет
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
краевой бюджет
«Здоровое поколение»
краевой бюджет
«Сахарный диабет»
краевой бюджет
«Пульмонология»
краевой бюджет
 
 
 
0,18899
0,18899
0,15088
 
0,15088
0,41478
0,41478
 
0,0824
0,0824
0,06502
0,06502
 
 
0,04404
0,04404
0,03502
 
0,03502
0,09665
0,09665
 
0,01920
0,01920
0,01515
0,01515
 
 
0,04580
0,04580
0,03661
 
0,03661
0,10052
0,10052
 
0,01997
0,01997
0,01576
0,01576
 
 
0,04763
0,04763
0,03807
 
0,03807
0,10454
0,10454
 
0,02077
0,02077
0,01639
0,01639
 
 
0,05152
0,05152
0,04118
 
0,04118
0,11307
0,11307
 
0,02246
0,02246
0,01772
0,01772
ЦРБ, администрация района
Снижение потерь здоровья населения,

повышение доступности и улучшение качества медицинского обслуживания населения

Ведомственная целевая программа «Витаминизация беременных в Алтайском крае»

0,0146
0,0034
0,00354
0,00368
0,00398
-//-
-//-
краевой бюджет
0,0146
0,0034
0,00354
0,00368
0,00398
 
 
Ремонт инфекционного отделения
0,05
 
0,05
 
 
 
-//-

Улучшение условий пребывания больных

районный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 
 
Ремонт рентген кабинета
0,052
0,052
 
 
 
-//-
Улучшение качества медицинского обслуживания
районный бюджет
0,052
0,052
 
 
 
 
 
Создание бактериологической лаборатории
0,1
0,1
 
 
 
-//-
Своевременное и качественное проведение анализов
районный бюджет
0,1
0,1
 
 
 
 
 
Ремонт поликлиники
2,0
 
0,5
0,5
1,0
-//-
Улучшение условий пребывания больных
районный бюджет
2,0
 
0,5
0,5
1,0
 
 
Приобретение оборудования
0,415
0,065
0,055
0,115
0,18
-//-
Улучшение качества медицинского обслуживания
федеральный бюджет
0,415
0,065
0,055
0,115
0,18
 
 
Образование
 
 
 
 
 
 
 

Реализация КЦП»Дети Алтая на 2007-2010 годы» по мероприятиям подпрограммы «Дети и семья: Дети сироты»

1,327
0,3577
0,4385
0,5308
 
Комитет по образованию администрации района
 
краевой бюджет
1,327
0,3577
0,4385
0,5308
 
 
 

Реализация КЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы» по направлениям:

 
 
 
 
 
-//-
 
Одаренные дети
0,40743
0,12808
0,13581
0,14354
 
-//-
Поддержка талантливых детей
краевой бюджет
0,13743
0,04308
0,04581
0,04854
 
 
 
районный бюджет
0,270
0,085
0,09
0,095
 
 
 
Организация летнего отдыха детей
3,7917
1,2138
1,2639
1,314
 
-//-
Оздоровление детей
краевой бюджет
0,7917
0,2638
0,2639
0,2640
 
 
 
собственные средства предприятий
3,000
0,950
1,000
1,050
 
 
 

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,6851
0,20717
0,22833
0,2496
 
-//-
Поддержка социально незащищенных детей
краевой бюджет
0,5651
0,17717
0,18833
0,1996
 
 
 
районный бюджет
0,120
0,030
0,040
0,050
 
 
 
Проведение ЕГЭ
0,52009
0,1572
0,17335
0,18954
 
-//-
Повышение качества образования
краевой бюджет
0,31009
0,0972
0,10335
0,10954
 
 
 
районный бюджет
0,210
0,060
0,070
0,080
 
 
 

Приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

2,45
0,42
0,47
0,52
1,04
-//-
Повышение качества образования
краевой бюджет
1,10
0,22
0,22
0,22
0,44
 
 
районный бюджет
1,35
0,20
0,25
0,30
0,60
 
 
Приобретение автобуса
2,3
0,3
0,7
0,3
1,0
-//-
Создание безопасных условий подвоза учащихся
краевой бюджет
2,3
0,3
0,7
0,3
1,0
 
 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
1,12
0,20
0,22
0,23
0,47
-//-

Обновление материально-технической базы школ, развитие спорта

краевой бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,30
 
 
районный бюджет
0,37
0,05
0,07
0,08
0,17
 
 

Монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение средств пожаротушения

2,42779
0,72917
0,69815
0,75047
 
-//-

Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения

краевой бюджет
1,41679
0,44417
0,47215
0,50047
 
 
 
районный бюджет
1,011
0,285
0,226
0,25
 
 
 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

0,109
0,023
0,026
0,028
0,032
-//-
Противодействия злоупотреблению наркотиками
краевой бюджет
0,079
0,018
0,019
0,020
0,022
 
 
районный бюджет
0,030
0,005
0,007
0,008
0,010
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,0175
0,003
0,0035
0,0040
0,007
-//-
Профилактика и защита здоровья человека
краевой бюджет
0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,002
 
 
районный бюджет
0,011
0,0015
0,0020
0,0025
0,005
 
 

Реализация программы «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

0,258
0,0405
0,04515
0,0513
0,12105
-//-

Поддержка молодых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка талантливой молодежи, патриотическое и гражданское воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни

краевой бюджет
0,172
0,027
0,0301
0,0342
0,0807
 
 
районный бюджет
0,086
0,0135
0,01505
0,0171
0,04035
 
 
Культура
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение библиотечных фондов
0,8743
0,1152
0,1322
0,1364
0,4905
Комитет по культуре администрации района

Увеличение привлекательности посетителей, улучшение качества обслуживания

краевой бюджет
0,5903
0,0872
0,0927
0,0981
0,3123
 
 
районный бюджет
0,284
0,028
0,0395
0,0383
0,1782
 
 

Приобретение оборудования (компьютерного, звукоусилительного, осветительного, видеоаппаратуры)

1,0294
0,134
0,157
0,1629
0,5755
-//-

Увеличение привлекательности посетителей, улучшение качества обслуживания

краевой бюджет
0,6436
0,0951
0,101
0,1069
0,3406
 
 
районный бюджет
0,3858
0,0389
0,056
0,056
0,2349
 
 
Приобретение музыкальных инструментов
0,4945
0,1031
0,0955
0,209
0,0869
-//-

Увеличение привлекательности посетителей, улучшение качества обслуживания

краевой бюджет
0,3033
0,070
0,060
0,1733
 
 
 
внебюджетные средства
0,1912
0,0331
0,0355
0,0357
0,0869
 
 
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан
 
 
 
 
 
 
 
1. Профилактика правонарушений
0,650
0,117
0,126
0,132
0,275
ОВД по Хабарскому району
Обеспечение высокого уровня личной безопасности
районный бюджет
0,650
0,117
0,126
0,132
0,275
 
 
2. Освещение улиц
1,495
0,265
0,280
0,300
0,650
Муниципальные образования
Обеспечение высокого уровня личной безопасности
районный бюджет
1,495
0,265
0,280
0,300
0,650
 
 
3. Организация общественных дружин
0,34
0,05
0,06
0,07
0,16
-//-
Обеспечение высокого уровня личной безопасности
собственные средства предприятий
0,34
0,05
0,06
0,07
0,16
 
 

4. Постановка под охрану на ПЦО недвижимости физических и юридических лиц

18,4
3,0
3,4
3,8
8,2
ОВО при ОВД по Хабарскому району

Обеспечение сохранности имущества физических и юридических лиц

собственные средства предприятий
18,4
3,0
3,4
3,8
8,2
 
 
5. Укрепление материально-технической базы ОВД
0,367
0,069
0,070
0,071
0,157
ОВД по Хабарскому району
Обновление материально-технической базы
краевой бюджет
0,367
0,069
0,070
0,071
0,157
 
 
Итого по разделу
100,35579
25,98539
28,469
30,07759
15,82381
 
 
федеральный бюджет
4,96401
1,16591
1,19451
1,29466
1,30893
 
 
краевой бюджет
65,16558
19,38308
20,98244
21,89553
2,90453
 
 
районный бюджет
8,4862
1,4364
1,83205
1,9674
3,25035
 
 
собственные средства предприятий
21,74
4,0
4,46
4,92
8,36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ
 
 
 
 
 
 
 

Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД не менее 80%

11,15
2,1
2,25
2,4
4,4

Отдел по  архитектуре, градостроительству и ЖКХ, предприятия

Повышение качества услуг, экономия средств
федеральный бюджет
3,4
 
1,15
1,15
1,1
 
 
краевой бюджет
0,4
 
 
 
0,4
 
 
районный бюджет
4,95
1,1
1,1
1,25
1,5
 
 
собственные средства предприятий
2,4
1,0
 
 
1,4
 
 

Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции

15,87
3,01
3,22
3,44
6,2
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
федеральный бюджет
3,81
1,91
 
 
1,9
 
 
краевой бюджет
2,7
 
 
1,3
1,4
 
 
районный бюджет
4,4
1,1
1,2
 
2,1
 
 
собственные средства предприятий
4,96
 
2,02
2,14
0,8
 
 

Работы по очистки внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи

1,2
0,19
0,2
0,22
0,59
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
краевой бюджет
1,2
0,19
0,2
0,22
0,59
 
 
Установка противонакипных устройств
5,3
0,9
1,1
1,3
2
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
федеральный бюджет
1,4
 
1,1
 
0,3
 
 
краевой бюджет
0,9
 
 
 
0,9
 
 
районный бюджет
2,8
0,9
 
1,3
0,6
 
 
собственные средства предприятий
0,2
 
 
 
0,2
 
 

Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные источники теплоснабжения (отказ от тепловых сетей)

1,6
0,2
0,3
0,4
0,7
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
краевой бюджет
1,6
0,2
0,3
0,4
0,7
 
 
Замена и модернизация сетей водоснабжения
14,9
2,8
3,0
3,4
5,7
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
федеральный бюджет
6,4
1,5
1,0
0,7
3,2
 
 
районный бюджет
4,6
1,0
1,7
0,7
1,2
 
 
собственные средства предприятий
3,9
0,3
0,3
2,0
1,3
 
 
Обновление и модернизация оборудования водоснабжения
15,11
2,46
2,63
4,22
5,8
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
федеральный бюджет
4,33
1,2
1,33
 
1,8
 
 
краевой бюджет
3,02
 
 
1,42
1,6
 
 
районный бюджет
5,56
1,26
1,3
1,4
1,6
 
 
собственные средства предприятий
2,2
 
 
1,4
0,8
 
 
Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга
4,5
1,4
1,5
1,6
 
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
краевой бюджет
2,2
0,7
0,7
0,8
 
 
 
районный бюджет
2,3
0,7
0,8
0,8
 
 
 
Реконструкция водопровода в с. Плёсо-Курья
5,1
5,1
 
 
 
-//-
Повышение качества услуг, экономия средств
краевой бюджет
4,1
4,1
 
 
 
 
 
районный бюджет
1,0
1,0
 
 
 
 
 

Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт объектов жилищного фонда и переселение граждан из ветхих и аварийных зданий

26,43744
 
 
6,4041
6,1457
7,0620
6,82564
-//-
Улучшение жилищных условий
федеральный бюджет
19,56706
4,7391
4,54783
5,2283
5,05183
 
 
краевой бюджет
4,43945
1,076
1,0326
1,1846
1,14625
 
 
районный бюджет
1,1098
0,269
0,25808
0,2962
0,28632
 
 
собственные средства граждан
1,3213
0,320
0,30719
0,3529
0,34104
 
 

Подготовка схем территориального строительства и генпланов поселений

0,95
0,95
 
 
 
Отдел по  архитектуре, градостроительству и ЖКХ
 
краевой бюджет
0,665
0,665
 
 
 
 
 
районный бюджет
0,285
0,285
 
 
 
 
 

Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

1,05
0,15
0,15
0,20
0,55
Отдел по  архитектуре, градостроительству и ЖКХ
 
районный бюджет
1,05
0,15
0,15
0,20
0,55
 
 
Строительство и содержание автомобильных дорог
 
 
 
 
 
 
 
Содержание автомобильных дорог
42,0
8,1
8,5
9,0
16,4
ГУП ДХ Хабарское ДРСУ

Повышение скоростного режима и пропускной способности

краевой бюджет
42,0
8,1
8,5
9,0
16,4
 
 
Строительство и ремонт автомобильных дорог
33,6
6,5
7,1
7,3
12,7
-//-
Обеспечение транспортной доступности
краевой бюджет
33,6
6,5
7,1
7,3
12,7
 
 
Ремонт мостов, трубных переходов
8,8
2,0
1,6
2,2
3,0
-//-
Обеспечение транспортной доступности
краевой бюджет
8,8
2,0
1,6
2,2
3,0
 
 
Итого по разделу
187,56744
42,2641
37,6957
42,742
64,86564
 
 
федеральный бюджет
38,90706
9,3491
9,12783
7,0783
13,35183
 
 
краевой бюджет
106,9245
23,531
19,4325
25,1246
38,83625
 
 
районный бюджет
26,7548
7,764
6,50808
4,6462
7,83652
 
 
собственные средства предприятий
14,98113
1,62
2,62719
5,8929
4,84104
 
 
Установка линии по переработке овса
14,0
10,0
2,0
2,0
 
ЗАО»Коротоякский элеватор»

Создание 6 рабочих мест, увеличение производства продукции

собственные средства предприятий
14,0
10,0
2,0
2,0
 
 
 
Покупка племенного поголовья свиней
3,0
0,6
0,6
0,6
1,2
-//-
Увеличение продуктивности

Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений)

16,5624
3,3019
3,3071
3,3105
6,6429

Сельхозпредприятия, КФХ, отдел АПК администрации района

Повышение урожайности
краевой бюджет
2,5624
0,5019
0,5071
0,5105
1,0429
 
 
собственные средства предприятий
14,00
2,80
2,80
2,80
5,60
 
 
Приобретение элитных семян
10,4981
2,0022
2,0646
2,112
4,3193
-//-
Повышение урожайности
краевой бюджет
2,9981
0,5022
0,5646
0,612
1,3193
 
 
собственные средства предприятий
7,5
1,5
1,5
1,5
3,0
 
 
Приобретение молодняка племенных животных
44,4
30,0
2,4
4,0
8,0
-//-
Повышение продуктивности
краевой бюджет
11,1
7,5
0,60
1,0
2,0
 
 
собственные средства предприятий
33,3
22,5
1,8
3,0
6,0
 
 

Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства

107,8393
18,75
20,0625
24,4625
47,5643
-//-

Обновление технического оснащения сельскохозяйственного производства, улучшение качества продукции

краевой бюджет
21,5693
3,750
4,0125
4,2925
9,5143
 
 
собственные средства предприятий
86,27
15,00
16,05
17,17
38,05
 
 

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства:

 
 
 
 
 
Отдел АПК администрации района
Улучшение финансового состояния хозяйств

1.Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

10,2259
1,9756
1,8318
1,7501
4,6684
 
 
краевой бюджет
10,2259
1,9756
1,8318
1,7501
4,6684
 
 

2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

13,629906
2,72598
2,72598
2,72598
5,451966
 
 
краевой бюджет
13,629906
2,72598
2,72598
2,72598
5,451966
 
 

3.Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов

10,6041
1,9067
1,9587
2,096
4,6427
 
 
краевой бюджет
10,6041
1,9067
1,9587
2,096
4,6427
 
 
Развитие кадрового обеспечения сельского хозяйства:
 
 
 
 
 
Отдел АПК администрации района
Закрепление квалифицированных специалистов

1. Субсидирование затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

1,2323
0,247
0,247
0,2443
0,494
 
 
краевой бюджет
1,2323
0,247
0,247
0,2443
0,494
 
 

2. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

1,422
0,2777
0,2861
0,286
0,5722
 
 
краевой бюджет
1,422
0,2777
0,2861
0,286
0,5722
 
 
в том числе на возвратной основе
1,1255
0,2251
0,2251
0,2251
0,4502
 
 
Развитие малых форм хозяйствования:
 
 
 
 
 
Отдел АПК администрации района
Рост объемов продукции

1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

0,631
0,1298
0,1284
0,1239
0,2489
 
 
краевой бюджет
0,631
0,1298
0,1284
0,1239
0,2489
 
 

2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

3,6085
0,4
0,5
1,0
1,7085
 
 
краевой бюджет
3,6085
0,4
0,5
1,0
1,7085
 
 
3. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов
1,0
1,0
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1,0
1,0
 
 
 
 
 
Развитие малого предпринимательства:
 
 
 
 
 
 
 

1.Организация работы информационно-консультационного центра для оказания услуг субъектам малого предпринимательства

0,015
0,003
0,003
0,003
0,006

Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

Увеличение субъектов малого предпринимательства
районный бюджет
0,015
0,003
0,003
0,003
0,006
 
 

2.Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства

1,0
0,18
0,19
0,20
0,43
-//-

Увеличение производства и поступление налогов в бюджеты

краевой бюджет
1,0
0,18
0,19
0,20
0,43
 
 
Торговля
 
 
 
 
 
 
 
Капитальный ремонт торговых точек
4,15
2,0
0,9
0,25
1,0
-//-
Улучшение качества обслуживания
собственные средства предприятий
4,15
2,0
0,9
0,25
1,0
 
 
Итого по разделу
240,818506
74,89988
38,60518
41,56428
85,74917
 
 
федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
81,58351
21,09688
13,55218
14,84128
32,09317
 
 
районный бюджет
0,015
0,003
0,003
0,003
0,006
 
 
собственные средства предприятий
159,22
53,8
25,05
26,72
53,65
 
 
Всего по плану
568,942036
151,38797
113,27598
123,25857
181,019516
 
 
федеральный бюджет
50,25727
11,66021
11,52794
9,65346
17,41566
 
 
краевой бюджет
266,930636
67,09636
57,04172
64,98661
77,805946
 
 
районный бюджет
37,564
9,7224
8,97613
7,3246
11,54087
 
 
собственные средства предприятий
214,19013
62,909
35,73019
41,2939
74,25704