RSS - рассылка План

Наименование мероприятия Объем финанси-рования всего, тыс.руб. в том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2008 2009 2010 2011 2012
1. Рост уровня и качества жизни населения.
1.1. Демография                
Участие в ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» 22116,5 3949 4162,5 4444 4620 4941 Администрация района Создание условий,стимулирующих укрепление института семьи, решение жилищных проблем молодых специалистов
     федеральный бюджет 6134,75 1096,5 1155,75 1232 1280 1370,5
     краевой бюджет 7346 1315 1386 1474 1530 1641
     другие источники 8635,75 1537,5 1620,75 1738 1810 1929,5
в том числе по мероприятиям программы:            
Развитие жилищного строительства в сельской местности 12112,5 2185 2302,5 2420 2500 2705
     федеральный бюджет 3633,75 655,5 690,75 726 750 811,5
     краевой бюджет 4845 874 921 968 1000 1082
     другие источники 3633,75 655,5 690,75 726 750 811,5
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 10004 1764 1860 2024 2120 2236
     федеральный бюджет 2501 441 465 506 530 559
     краевой бюджет 2501 441 465 506 530 559
     другие источники 5002 882 930 1012 1060 1118
Участие в КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы 7260 1360 1400 1450 1500 1550
     федеральный бюджет 726 136 140 145 150 155
     краевой бюджет 1452 272 280 290 300 310
     местный бюджет 726 136 140 145 150 155
     другие источники 4356 816 840 870 900 930
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.1. 29376,5 5309 5562,5 5894 6120 6491    
     федеральный бюджет 6860,75 1232,5 1295,75 1377 1430 1525,5    
     краевой бюджет 8798 1587 1666 1764 1830 1951    
     районный бюджет 726 136 140 145 150 155    
     другие источники 12991,75 2353,5 2460,75 2608 2710 2859,5    
1.2. Уровень жизни, труд и занятость населения                
Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан 5387,7 1148,4 1081,5 1037,3 1050,3 1070,2 ГУ Центр заня-тости населения Калманского района, Администрация района, работодатели Снижение уровня безработицы, профессиональная переориентация безработных граждан.
     краевой бюджет (субвенция из Федерального фонда компенсаций) 2949,7 683,4 615,5 550,3 550,3 550,2
     местный бюджет 500 80 90 100 110 120
     другие источники (средства работодателей при временном трудоустройстве безработных граждан) 1938 385 376 387 390 400
Мероприятия по профессиональному обучению 900 160 170 180 190 200 ГУ Центр заня-тости населения Калманского района
     краевой бюджет (субвенция из Федерального фонда компенсаций) 900 160 170 180 190 200
Реализация комплекса мер по охране труда в Калманском районе 85,5 17,5 17 17 17 17    
     местный бюджет 85,5 17,5 17 17 17 17    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.2. 6305,2 1325,9 1251,5 1217,3 1240,3 1270,2    
     краевой бюджет 3849,7 843,4 785,5 730,3 740,3 750,2    
     районный бюджет 517,5 97,5 90 100 110 120    
     другие источники 1938 385 376 387 390 400    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  35681,7 6634,9 6814 7111,3 7360,3 7761,2    
     федеральный бюджет 6860,75 1232,5 1295,75 1377 1430 1525,5    
     краевой бюджет 12647,7 2430,4 2451,5 2494,3 2570,3 2701,2    
     местный бюджет 1243,5 233,5 230 245 260 275    
     другие источники 14929,75 2738,5 2836,75 2995 3100 3259,5    
2. Рост экономического потенциала района
2.1.Промышленность                
Строительство цеха по переработке овощей 700 700         ИП Краев В.И. Рост объемов произ - водства, создание ра-бочих мест, увеличе - ние поступлений в бюджет.
     собственные средства 700 700        
Открытие швейного цеха в п. Алтай 200   200       ООО "Ольга"
     собственные средства 200   200      
Строительство и ввод в эксплуатацию кирпичного завода в с. Калистратиха 3500 3500         ИП Черчеев М.М. Прирост объема производства промышленной продукции, создание рабочих мест, увеличение поступления налогов
     собственные средства 3500 3500        
Строительство автодрома в с. Калистратиха 47000 20000 27000       ИП Романов Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
    собственные средства 47000 20000 27000      
Реконструкция АЗС "Комета" (с. Шадрино) 500     500     АЗС "Комета" Усовершенствование технологического процесса, повышение качества предоставляемых услуг 
     собственные средства 500     500    
Открытие цеха по производству соевых продуктов питания 3000   3000       ООО "Бинака" Увеличение производства промышленной продукции создание 6 рабочих мест
     собственные средства 3000   3000      
Открытие цеха по переработке подсолнечника на жмых 4000 4000         ООО "Бинака" Увеличение производства промышленной продукции создание 3 рабочих мест
     собственные средства 4000 4000        
Строительство новых производственных помещений ООО "Рикон", модернизация оборудования 7000 6000 1000       ООО "Рикон" Увеличение производства промышленной продукции создание 3 рабочих мест
     собственные средства 7000 6000 1000      
Реконструкция пекарни в с. Зимари 2100 700 700 700     ЧП Лазарев В.В. Увеличение производства хлеба, создание новых рабочих мест
     собственные средства 2100 700 700 700    
Реконструкция кормоцеха с. Усть - Алейка 2500 1000 1500       ЗАО Агровитсад Увеличение производст-ва комбикормов, созда-ние дополнительных рабочих мест
     собственные средства 2500 1000 1500      
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.1. 70500 35900 33400 1200 0 0    
     другие источники 70500 35900 33400 1200 0 0    
2.2. Сельское хозяйство                
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве 12739,3 2339,3 2484,7 2540,2 2660 2715,1 Администрация района, руководители сельскохо-зяйственных предприятий Увеличение производства продукции растениеводства, повышение экономической эффективности отрасли, обновление основных средств
     федеральный бюджет 2100 360 390 420 450 480
     краевой бюджет 10639,3 1979,3 2094,7 2120,2 2210 2235,1
в том числе: элитное семеноводство 3304 601,7 615,2 644,9 710 732,2
     федеральный бюджет 1200 200 220 240 260 280
     краевой бюджет 2104 401,7 395,2 404,9 450 452,2
развитие промышленного садоводства 1336,1 232 246,8 261,6 290 305,7
     федеральный бюджет 900 160 170 180 190 200
     краевой бюджет 436,1 72 76,8 81,6 100 105,7
приобретение минеральных удобрений 8099,2 1505,6 1622,7 1633,7 1660 1677,2  
     краевой бюджет 8099,2 1505,6 1622,7 1633,7 1660 1677,2  
Увеличение поголовья КРС, модернизация производства, повышение экономической эффективности отрали
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения 4313,9 750 802,5 858,5 900 1002,9 Обновление техники, улучшение качества технологических работ
     краевой бюджет 4313,9 750 802,5 858,5 900 1002,9
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства 31520,2 5874,7 5994,1 6140,9 6250 7260,5 Улучшение общих условий функционирования с/х предприятий, снижение доли убыточных предприятий, повышение экономической эффективности отрасли, обеспечение села кадрами
     федеральный бюджет 22500,0 4400 4450 4500 4550 4600
     краевой бюджет 9020,2 1474,7 1544,1 1640,9 1700,0 2660,5
в том числе: повышение доступности кредитных ресурсов 5751,6 810,7 904,5 997,4 1050 1989
     федеральный бюджет 2500,0 400 450 500 550 600
     краевой бюджет 3251,6 410,7 454,5 497,4 500,0 1389,0
             
             
страхование рисков в сельском хозяйстве 24270,6 4767,9 4788,8 4844,1 4900 4969,8
     федеральный бюджет 20000,0 4000 4000 4000 4000 4000
     краевой бюджет 4270,6 767,9 788,8 844,1 900 969,8
развитие кадрового потенциала АПК 1498,0 296,1 300,8 299,4 300 301,7
     федеральный бюджет 0,0          
     краевой бюджет 1498,0 296,1 300,8 299,4 300 301,7
Комплекс мероприятий по развитию малых форм хозяйствования 3739,5 529,8 628,4 623,9 924,0 1033,4 Администрация района, главы ЛПХ Развитие личных подсобных хозяйств, рост денежных доходов населения от реализации продукции с личных подворий
     федеральный бюджет 0,0          
     краевой бюджет 3739,5 529,8 628,4 623,9 924 1033,4
в том числе субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам 631,0 129,8 128,4 123,9 124 124,9    
     краевой бюджет 631,0 129,8 128,4 123,9 124 124,9    
предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам с/х потребительских кооперативов 3108,5 400 500 500 800 908,5    
     краевой бюджет 3108,5 400 500 500 800 908,5    
Восстановление животноводческого комплекса на 400 голов КРС п. Алтай 3000 1500 1500         Увеличение поголовья КРС, организация рабочих мест
собственные средства 3000 1500 1500      
Реконструкция животноводческих помещений ЗАО "Кубанка" 6000 6000         ЗАО "Кубанка" Увеличение поголовья КРС, улучшений условий труда работников
другие источники (кредит в рамках реализации нац. проекта) 6000 6000        
Обновление машинно-тракторного парка предприятий сельского хозяйства 250000 40000 45000 50000 55000 60000 Предприятия сельского хозяйства Обновление техники, улучшение качества технологических работ
собственные средства сельхозтоваропроизводителей 250000 40000 45000 50000 55000 60000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. 2. 311312,9 56993,8 56409,7 60163,5 65734,0 72011,9    
     федеральный бюджет 24600,0 4760 4840 4920 5000 5080    
     краевой бюджет 27712,9 4733,8 5069,7 5243,5 5734,0 6931,9    
     районный бюджет 0,0              
     другие источники 259000,0 47500 46500 50000 55000 60000    
2.3. Потребительский рынок                
Строительство кафе в п. Алтай 500 500         ООО "Кооператор-1"  
собственные средства 500 500        
Открытие магазина промышленных товаров в п. Алтай 200 200         ИП Бондаренко А.Н. Обеспечение населения промышленными товарами, создание рабочих мест
собственные средства 200 200        
Организация комплексного пункта бытового обслуживания населения п. Алтай 200         200   Обеспечение населения бытовыми услугами
собственные средства 200         200
Открытие нового магазина ООО "Кооператор в с.Бураново 800 400 200 200     ООО Кооператор повышение обеспеченности населения услугами розничной торговли, создание новых рабочих мест
собственные средства 800 400 200 200    
Расширение торговой площади магазина ИП Ермачков (с. Бураново) 300 200 100       ИП Ермачков повышение качества предоставляемых услуг
собственные средства 300 200 100      
Строительство летнего кафе на 50 мест в с. Новороманово 100   100       ООО Кооператор Обеспечение населения услугами общественного питания, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы
собственные средства 100   100      
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.3. 2100 1300 400 200 0 200    
     другие источники  2100 1300 400 200 0 200    
2.4. Малое предпринимательство                
Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам 2810 460 480 550 620 700 Администрация района, Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Калманского района. Финансовая поддержка деятельности малых предприятий, информационное обеспечение субъектов малого бизнеса
     федеральный бюджет 1510 260 280 300 320 350
     краевой бюджет 1300 200 200 250 300 350
Функционирование информационно - консультационного центра  528,2 98,2 100 105 110 115
     местный бюджет 528,2 98,2 100 105 110 115
Проведение конкурсов среди малых предприятий и предпринимателей 40 5 5 10 10 10
     местный бюджет 40 5 5 10 10 10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. 4. 3378,2 563,2 585 665 740 825
     федеральный бюджет 1510 260 280 300 320 350
     краевой бюджет 1300 200 200 250 300 350
     местный бюджет 568,2 103,2 105 115 120 125
             
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 387291,1 94757,0 90794,7 62228,5 66474,0 73036,9
     федеральный бюджет 26110 5020 5120 5220 5320 5430
     краевой бюджет 29012,9 4933,8 5269,7 5493,5 6034,0 7281,9
     местный бюджет 568,2 103,2 105 115 120 125
     другие источники  331600 84700 80300 51400 55000 60200
3. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района.
3.1. Образование                
Участие в КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010 годы, подпрограмма "Дети и семья:Дети - сироты" 2739 357,7 438,5 530,8 642 770 Отдел по опеке и попечи-тельству администрации района Улучшение материального положения детей - сирот
     краевой бюджет 2739 357,7 438,5 530,8 642 770
Участие в КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010 годы 9053,02 1921,25 1491,39 1991,68 1613,00 2035,70 Комитет по образованию администрации района, руководители образовательных учреждений Повышение качества и доступности образования, обеспечение нуждающихся детей учебниками, обеспечение прав каждого ребенка на полноценный отдых во время наникул, создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся.
     краевой бюджет 7613,02 1651,25 1221,39 1691,68 1313,00 1735,70
     местный бюджет 1440 270 270 300 300 300
в том числе по мероприятиям программы: одаренные дети 243,33 43,08 45,81 48,54 51,4 54,5
     краевой бюджет 243,33 43,08 45,81 48,54 51,4 54,5
Организация летнего отдыха детей 1749,7 323,8 333,9 364 364 364
     краевой бюджет 1319,7 263,8 263,9 264 264 264
     местный бюджет 430 60 70 100 100 100
Приобретение учебников для котегории социально незащищенных детей 1000,8 177,17 188,33 199,6 211,5 224,2
     краевой бюджет 1000,8 177,17 188,33 199,60 211,50 224,20
Единый государственный экзамен 549,19 97,2 103,35 109,54 116,1 123
     краевой бюджет 549,19 97,2 103,35 109,54 116,1 123
Развитие материально - технической базы образовательных учреждений 1410 280 320 270 270 270
     краевой бюджет 1100 220 220 220 220 220
     местный бюджет 310 60 100 50 50 50
Школьный автобус 2700 700 300 700 300 700
     краевой бюджет 2700 700 300 700 300 700
Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения 1400 300,00 200,00 300,00 300,00 300,00
     краевой бюджет 700 150 100 150 150 150
     местный бюджет 700 150 100 150 150 150
Организация подвоза детей 1850 330 350 370 390 410
     местный бюджет 1850 330 350 370 390 410
Повышение квалификации работников образования            
     районный бюджет            
Открытие в с.Зимари и с.Усть-Алейка и содержание групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста            
     федеральный бюджет            
Реализация РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды Калманского района на 2007-2010 годы" 250 50 50 50 50 50
     местный бюджет 250 50 50 50 50 50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.1. 14142,02 2708,95 2379,89 2992,48 2745,00 3315,70
     федеральный бюджет 250 50 50 50 50 50
     краевой бюджет 10352,02 2008,95 1659,89 2222,48 1955,00 2505,70
     районный бюджет 3540 650 670 720 740 760
3.2. Здравоохранение                
Участие в нац.проекте "Здоровье" 6184,53 1132,9 1220,75 1182,34 1324,27 1324,27 МУЗ "Калманская ЦРБ, Администрация района Повышение качества предоставляемых медицинских услуг, обновление материально - технической базы
     федеральный бюджет 5699,43 1043,6 1128,75 1085,34 1220,87 1220,87
     районный бюджет 485,1 89,3 92 97 103,4 103,4
в том числе по мероприятиям: вакцинопрофилактика 2819,58 516,9 556,12 540,5 603,03 603,03
     федеральный бюджет 2444,48 447,6 484,12 465,5 523,63 523,63
     местный бюджет 375,1 69,3 72 75 79,4 79,4
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД 3364,95 616 664,63 641,84 721,24 721,24
     федеральный бюджет 3254,95 596 644,63 619,84 697,24 697,24
     местный бюджет 110 20 20 22 24 24
Участие в федеральных и краевых целевых программах 2815,9 603,99 533,23 520,72 578,98 578,98
     федеральный бюджет 543,62 99,54 107,66 103,52 116,45 116,45
     краевой бюджет 1867,38 433,75 347,57 334,2 375,93 375,93
     местный бюджет 404,9 70,7 78 83 86,6 86,6
в том числе по мероприятиям: вакцинопрофилактика 1600,84 289,27 315,72 307,59 344,13 344,13
     федеральный бюджет 452,41 82,84 89,6 86,15 96,91 96,91
     краевой бюджет 916,03 167,73 181,42 174,44 196,22 196,22
     местный бюджет 232,4 38,7 44,7 47 51 51
             
Неотложные меры борьбы с туберкулезом 199,27 36,5 39,18 38,27 42,66 42,66
     федеральный бюджет 91,21 16,7 18,06 17,37 19,54 19,54
     краевой бюджет 68,26 12,5 13,52 13 14,62 14,62
     местный бюджет 39,8 7,3 7,6 7,9 8,5 8,5
"Здоровое поколение" 755,85 138,82 149,25 146,64 160,57 160,57
     краевой бюджет 644,55 118,02 127,65 122,74 138,07 138,07
     местный бюджет 111,3 20,8 21,6 23,9 22,5 22,5
"Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" 112,4 112,4        
     краевой бюджет 112,4 112,4        
"Сахарный диабет" 106,17 19,42 20,89 20,34 22,76 22,76
     краевой бюджет 84,77 15,52 16,79 16,14 18,16 18,16
     местный бюджет 21,4 3,9 4,1 4,2 4,6 4,6
"Пульмонология" 41,37 7,58 8,19 7,88 8,86 8,86
     краевой бюджет 41,37 7,58 8,19 7,88 8,86 8,86
Реконструкция незавершенного строительством здания школы в с.Калманка под поликлинику 68000 13000 15000 20000 20000  
     краевой бюджет 54000 10000 12000 16000 16000  
     местный бюджет 14000 3000 3000 4000 4000  
Лицензирование учреждений здравоохранения 800 500       300
     местный бюджет 800 500       300
Реконструкция рентген - кабинета 135 135        
     местный бюджет 135 135        
Приобретение оборудования 20700 4000 4100 4200 4200 4200
     краевой бюджет 20000 4000 4000 4000 4000 4000
     местный бюджет 700   100 200 200 200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.2. 98635,43 19371,89 20853,98 25903,06 26103,25 6403,25
     федеральный бюджет 6243,05 1143,14 1236,41 1188,86 1337,32 1337,32
     краевой бюджет 75867,38 14433,75 16347,57 20334,2 20375,93 4375,93
     районный бюджет 16525 3795 3270 4380 4390 690    
3.3.Культура                
Участие в КЦП "Культура Алтая ( 2007 - 2010 годы)" 1953,7 232,5 246,1 381,3 480 613,8 Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации района  Повышение качества и доступности обеспечения населения услугами учреждений культуры 
     краевой бюджет 1361,2 170,1 180,7 281,2 330 399,2
     местный бюджет 592,5 62,4 65,4 100,1 150 214,6
в том числе по мероприятиям программы: пополнение библиотечных фондов 803,9 106,2 112,4 134,4 197,5 253,4
     краевой бюджет 507,6 75 79,7 84,3 120 148,6
     местный бюджет 296,3 31,2 32,7 50,1 77,5 104,8
приобетение обрудования для учреждений сферы культуры 939,9 126,3 133,7 157 227,5 295,4
     краевой бюджет 643,6 95,1 101 106,9 150 190,6
     местный бюджет 296,3 31,2 32,7 50,1 77,5 104,8
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ 210     90 60 60
     краевой бюджет 210     90 60 60
Проведение культурно - массовых мероприятий 980 185,0 190,0 195,0 200,0 210,0 Администрации соответсвующих поселений (по согласованию) Улучшение материально - технической базы учреждений культуры
     местный бюджет 980 185,0 190,0 195 200 210
Капитальный ремонт кровли СДК п.Алтай 300     300    
     местный бюджет 200     200    
     другие источники (спонсорская помощь) 100     100    
Капитальный ремонт СДК с.Новороманово 580 350 230      
     местный бюджет 500 300 200      
     другие источники (спонсорская помощь) 80 50 30      
Воостановление парка с.Калманка 100 30 25 20 15 10
     местный бюджет 100 30 25 20 15 10
Ремонт библиотеки п.Алтай 50 50        
     местный бюджет 50 50        
Восстановление парка отдыха п.Алтай 50         50
     местный бюджет 50         50
Устройство детских площадок и зон отдыха п.Алтай 50     50        
     местный бюджет 50     50        
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.3. 4063,7 847,5 691,1 946,3 695,0 883,8    
     краевой бюджет 1361,2 170,1 180,7 281,2 330 399,2    
     районный бюджет 2522,5 627,4 480,4 565,1 365,0 484,6    
     другие источники (спонсорская помощь) 180,0 50 30 100 0 0    
3.4. Физическая культура и спорт                
Участие в КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2006-2010 годы 169,5 53,2 56,5 59,8     Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации района , главы администраций сельсоветов Пропаганда здорового образа жизни, повышение качества услуг учреждений культуры, обновление материально - технической базы
     местный бюджет 169,5 53,2 56,5 59,8    
Участие в КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010 годы 1000,0 200 200 200 200 200
     краевой бюджет 750,0 150 150 150 150 150
     местный бюджет 250,0 50 50 50 50 50
в том числе по мероприятиям программы: развитие сельского спорта (приобретение спорт. инвентаря) 1000,0 200 200 200 200 200
     краевой бюджет 750,0 150 150 150 150 150
     местный бюджет 250,0 50 50 50 50 50
Проведение физкультурно - массовых мероприятий 600,0 100 110 120 130 140
     местный бюджет 600,0 100 110 120 130 140
Ремонт спортзала п.Алтай 250,0 250        
     местный бюджет 200,0 200        
     другие источники  50,0 50        
Реконструкция СДК в с.Кубанка под спортивный зал 70,0   70      
     местный бюджет 70,0   70      
Строительство плоскостных сооружений, детских площадок Новоромановский сельсовет 75,0 5 10 15 20 25
     местный бюджет 75,0 5 10 15 20 25
Строительство стадиона в с.Зимари 2000,0 400 400 400 400 400
     другие источники  2000,0 400 400 400 400 400
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.4. 4164,5 1008,2 846,5 794,8 750 765    
     краевой бюджет 750,0 150 150 150 150 150    
     районный бюджет 1364,5 408,2 296,5 244,8 200 215    
     другие источники  2050,0 450 400 400 400 400
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
3.5. Социальная поддержка населения                
Участие в КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы 59887,4 10634,0 11303,8 11959,4 12641,1 13349,1 Комитет по социальной защите населения администрации района Улучшение материального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке
     краевой бюджет 59887,3 10634,0 11303,8 11959,4 12641,1 13349,0
в том числе по мероприятиям программы: предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 37186,1 6603,0 7018,9 7426,0 7849,3 8288,9
оказание помощи в денежной форме 665,6 118,2 125,6 132,9 140,5 148,4
выплата ежемесячного пособия на ребенка 22035,7 3912,8 4159,3 4400,5 4651,3 4911,8
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  584 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8
     федеральный бюджет 584,0 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.5. 60471,4 10750,8 11420,6 12076,2 12757,9 13465,9    
     федеральный бюджет 584 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8    
     краевой бюджет 59887,3 10634,0 11303,8 11959,4 12641,1 13349,0    
  0,15 0,04 0,01 -0,04 0,02 0,12    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  181477,05 34687,34 36192,07 42712,84 43051,15 24833,65    
     федеральный бюджет 7077 1309,9 1403,2 1355,7 1504,1 1504,1    
     краевой бюджет 148217,9 27396,80 29641,96 34947,28 35452,03 20779,83    
     местный бюджет 23952 5480,6 4716,9 5909,9 5695,0 2149,6    
     другие источники 2230 500 430 500 400 400    
4. Рост качества среды жизнедеятельности.
4.1. Жилищно - коммунальное хозяйство                
завершение строительства ВЛ-19 кВ с. Новороманово - с.Зимари 15 км 6 000 6 000         ОАО "Алтайэнерго" повышение качества услуг снабжения электроэнергией
собственные средства 6 000 6000        
строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Новороманово 24 км 22 900 22 900            
краевой бюджет 22 400 22 400            
     местный бюджет 500 500            
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Новороманово - с.Калманка с заходом в с.Алтай 39 км 62 300 2300 30000 30000        
краевой бюджет 62 300 2300 30 000 30 000        
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Новороманово - с. Панфилово 7,5 км 12 380   380 12000        
краевой бюджет 12 380   380 12000        
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Калманка - с. Шадрино 28 км 62 500     2500 30000 30000    
краевой бюджет 62 500     2500 30000 30000    
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. калманка - с. Кубанка 16 км 30 600       600 30000    
краевой бюджет 30 600       600 30 000    
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Калманка - с. усть-Алейка 9 км 16 600       400 16200    
краевой бюджет 16 600       400 16200    
газификация объектов соцкультбыта с. Зимари 7 500   7500          
краевой бюджет  6 750   6750          
     местный бюджет 750   750          
газификация объектов соцкультбыта с.Новороманово 8 600   7500 1100        
краевой бюджет  7 850   6750 1100        
     местный бюджет 750   750          
газификация объектов соцкультбыта с.Панфилово 2 400     500 1500 400    
краевой бюджет  2 160     450 1350 360    
     местный бюджет 240     50 150 40    
газификация объектов соцкультбыта п. Алтай 10 000     1200 8000 800    
краевой бюджет  9 000     1080 7200 720    
     местный бюджет 1 000     120 800 80    
газификация объектов соцкультбыта с. Калманка 7 500       2500 5000    
краевой бюджет  6 750       2250 4500    
     местный бюджет 750       250 500    
газификация объектов соцкультбыта с. Калистратиха 3 250     350 2500 400    
краевой бюджет  2 925     315 2250 360    
     местный бюджет 325     35 250 40    
газификация объектов соцкультбыта с. Бураново 7 950     850 6500 600    
краевой бюджет  7 155     765 5850 540    
     местный бюджет 795     85 650 60    
газификация объектов соцкультбыта с. Шадрино 2 850       350 2500    
краевой бюджет  2 565       315 2250    
     местный бюджет 285       35 250    
газификация объектов соцкультбыта с. Кубанка 500         500    
краевой бюджет  450         450    
     местный бюджет 50         50    
газификация объектов соцкультбыта с. Усть-Алейка 450         450    
краевой бюджет  405         405    
     местный бюджет 45         45    
участие в краевой целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"   реконструкция системы водоснабжения в с.Калманка 21 750 2 500 5 000 5 000 3 000 6 250   обеспечение населения качественной питьевой водой
федеральный бюджет 0            
краевой бюджет 17 000 2000 4000 4000 2000 5000  
     местный бюджет 4 750 500 1000 1000 1000 1250  
приобретение спец. машин ООО "Авис" 2 100     600 1500   ООО "Авис" улучшение качества предоставляемых услуг
собственные средства 2 100     600 1500  
реконструкция котельного оборудования ООО "Авис" 500 300 200      
собственные средства 500 300 200      
ремонт и реконструкция объектов ЖКХ соц. сферы 6 000 1000 1100 1200 1300 1400 администрация района  
     местный бюджет 6 000 1000 1100 1200 1300 1400  
замена водопроводной башни и водопроводных сетей 510       160 350    
     местный бюджет 510       160 350    
замена водопроводных сетей в с. Шадрино 250 50 50 50 50 50 ООО "Тепло", население обеспечение населения качественной питьевой водой
другие источники (собственные средства граждан) 250 50 50 50 50 50
замена водопроводных сетей в с. Бураново 1 500 500 500 500    
другие средства (ООО "Тепло", средства населения) 1 500 500 500 500    
замена водопроводных сетей и водопроводных сетей в п. Логовской 500     100 200 200 Администрация Кубанского района
собственные средства 500     100 200 200
установка дополнительной водонапорной башни в с. Шилово 200 200         ООО "Авис"
собственные средства 200 200        
Замена теплосети в с. Шилово 60 60         Администрация района
     местный бюджет 60 60        
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.1. 297 650 35 810 52 230 55 950 58 560 95 100    
     федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0    
     краевой бюджет 269 790 26 700 47 880 52 210 52 215 90 785    
     районный бюджет 16 810 2 060 3 600 2 490 4 595 4 065    
     другие источники 11 050 7 050 750 1 250 1 750 250    
4.2. Дорожное хозяйство, транспорт и связь                 
Участие в ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года". Развитие автомобильных дорог в сельской местности. 14 110 2820 2821 2822 2823 2824   Повышение качества автомобильных дорог , улучшение транспортной доступности 
     краевой бюджет 14 110 2820 2821 2822 2823 2824  
ремонт дорог в п. Алтай 200 20 20 20 20 120 Администрация Обского сельсовета
     местный бюджет 200 20 20 20 20 120
ремонт мостов с. Шадрино 55 11 11 11 11 11 администрация Шадринского сельского совета
     местный бюджет 5 1 1 1 1 1
другие источники 50 10 10 10 10 10
ремонт дорог местного значения Новоромановский сельский совет 254 17 20 53 74 90 Администрация Новоромановского сельского совета
     местный бюджет 233 15 18 50 70 80
другие источники 21 2 2 3 4 10
ремонт дорог в с. Калманка 1 350 826 121 128 135 140 Администрация Калманского сельсовета
краевой бюджет 710 710        
     местный бюджет 640 116 121 128 135 140
монтаж линий уличного освещения в с. Калманка, с.Новороманово 349 41 53 62 79 114  
     местный бюджет 305 36 46 54 70 99    
другие источники 44 5 7 8 9 15    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.2. 16 318 3735 3046 3096 3142 3299    
     федеральный бюджет 0              
     краевой бюджет 14 820 3530 2821 2822 2823 2824    
     районный бюджет 1 383 188 206 253 296 440    
     другие источники 115 17 19 21 23 35    
4.3. Территориальное планирование, Экология, благоустройство территории                
Разработка схемы территорриального планирования района 415 415         Администрация района  
     местный бюджет 415 415            
обустройство свалок согласно санитарно-эпиддиомологическим требованиям Обской сельсовет Новоромановский сельсовет 160 8 18 24 75 35 администрация Обского сельского совета улучшение экологической обстановки в поселении
     местный бюджет 125 5 10 15 70 25
другие источники 35 3 8 9 5 10
организация утилизации отходов 450       200 250    
     местный бюджет 450       200 250    
другие источники                
реконструкция памятника в с. Шадрино 6   3     3 администрация Шадринского сельсовета благоустройство территории. Сохранение культурного наследия
     местный бюджет 6   3     3
ограждение кладбища в с.Бураново с. Новороманово 155 15 15 80 45 0 Администрация Бурановского сельсовета  
     местный бюджет 100     70 30  
другие источники (спонсорская помощь) 55 15 15 10 15  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.3. 1 186 438 36 104 320 288    
     федеральный бюджет                
     краевой бюджет                
     районный бюджет 1 096 420 13 85 300 278    
     другие источники 90 18 23 19 20 10    
4.4. Безопасность населения                
Участие в ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 100 20 20 20 20 20 Администрация райна, РОВД Повышение уровня безопасности населения
       краевой бюджет 100 20 20 20 20 20
в том числе: совершенствование системы химической и биологической защиты населения, улучшение условий хранения запасов средств радиационной, химической и биологической защиты, ремонт и оснащение складов гражданской обороны 100 20 20 20 20 20
Реализация РЦП "Профилактика наркомании и таксикомании в Калманском районе на 2010 - 2010гг." 131 21 22 23 30 35
     краевой бюджет 112 18 19 20 25 30
     местный бюджет 19 3 3 3 5 5
Реализация РЦП "Профилактика правонарушений в Калманском районе" 130 20 20 25 30 35
     местный бюджет 130 20 20 25 30 35
Меры по противодействию экстремизму и терроризму 100 20 20 20 20 20    
     местный бюджет 100 20 20 20 20 20    
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.4. 461 81 82 88 100 110    
     федеральный бюджет 0              
     краевой бюджет 212 38 39 40 45 50    
     районный бюджет 249 43 43 48 55 60    
     другие источники 0              
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ   315615 40064 55394 59238 62122 98797    
     федеральный бюджет                
     краевой бюджет 284822 30268 50740 55072 55083 93659    
     местный бюджет 19538 2711 3862 2876 5246 4843    
     другие источники 11255 7085 792 1290 1793 295    
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ     920 064,9    176 143,2    189 194,8    171 290,6    179 007,5    204 428,8      
     федеральный бюджет       40 047,8         7 562,4         7 819,0         7 952,7         8 254,1         8 459,6      
     краевой бюджет     474 700,5       65 029,0       88 103,2       98 007,1       99 139,3    124 421,9      
     местный бюджет       45 301,7         8 528,3         8 913,9         9 145,9       11 321,0         7 392,6      
     другие источники     360 014,8       95 023,5       84 358,8       56 185,0       60 293,0       64 154,5