RSS - рассылка План

№ п/п.
Наименование мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.
В том числе по годам
Исполнитель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2008
2009
2010
2011
2012
Цель № 1. РОСТ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 
 
Труд и занятость
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Мероприятия по содействию трудоустройства безработного населения

Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные (средства работодателей)

4833,2
 
 
2315,2
1195,0
1323,0
946,3
 
 
524,3
227,0
272,0
934,1
 
 
475,1
133,0
249,0
960,6
 
 
438,6
265,0
257,0
978,1
 
 
433,1
280,0
265,0
1014,1
 
 
444,1
290,0
280,0

КГУ «Центр занятости населения г. Камень-на-Оби»

Администрация города

Снижение уровня безработицы в городе

 

В т.ч. организация общественных работ для безработных граждан

Краевой бюджет
946,0
252,0
183,0
148,0
181,0
182,0

Временное трудоустройство безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы

Краевой бюджет

Внебюджетные (средства работодателей)

1932,0
 
 
 
609,0
1323,0
392,0
 
 
 
120,0
272,0
389,0
 
 
 
140,0
249,0
396,0
 
 
 
139,0
257,0
365,0
 
 
 
100,0
265,0
390,0
 
 
 
110,0
280,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1945,3
377,3
283,0
415,0
430,0
440,0
Краевой бюджет
750,3
150,3
150,0
150,0
150,0
150,0
Местный бюджет
1195,0
227,0
133,0
265,0
280,0
290,0
 
 
 

Содействие организации самозанятости безработных граждан

Краевой бюджет
9,9
2,0
2,1
1,6
2,1
2,1
2

Мероприятия по профессиональному обучению и профориентации безработных граждан

 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
2610,0
500,0
530,0
560,0
510,0
510,0
3

Ежегодное  повышение размеров заработной платы в соответствии показателей установленных в индикативных планах развития города

 
8769
10828
12000
13877
16030

Администрация города, работодатели города

Повышение уровня жизни населения

4

В целях улучшения условий и охраны труда работающих:

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников реального сектора экономики города осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции

Средства работодателей
31000,0
6000
6100
6200
6300
6400
Работодатели города
 

Улучшение условий и охраны труда

 
5

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников муниципальных учреждений осуществлять в размере не менее 2% от фонда оплаты труда

Местный бюджет
2317,0
485,8
492,2
439,0
450,0
450,0
 
Здравоохранение
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

Федеральный бюджет
7293,6
1335,5
1388,92
1444,48
1562,35
1562,35

МУЗ «Центральная районная больница»

Повышение качества оказания медицинской помощи населению города, снижение смертности

 
«Вакцинопрофилактика»
6638,25
1215,5
1264,12
1314,69
1421,97
1421,97
 

«Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД»

655,35
120,0
124,8
129,79
140,38
140,38
2

ФЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы

Федеральный бюджет, в том числе

1293,79
236,9
246,38
256,23
277,14
277,14
 

подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

1208,59
221,3
230,15
239,36
258,89
258,89
 
 

подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»

85,2
15,6
16,23
16,87
18,25
18,25
3

КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы

Краевой бюджет, в том числе
1970,61
 
 
414,36
360,83
 
 
75,87
375,27
 
 
78,91
390,27
 
 
82,06
422,12
 
 
88,76
422,12
 
 
88,76
 
 

подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

127,08
23,27
24,2
25,17
27,22
27,22
 

подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае»

56,81
10,4
10,82
11,25
12,17
12,17
 

подпрограмма «Сахарный диабет»

230,47
42,2
43,89
45,64
49,37
49,37
4

КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

подпрограмма «Здоровое поколение»

1353,92
247,91
257,83
268,14
290,02
290,02
5

КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы

подпрограмма «Пульмонология (бронхиальная астма)» краевой

202,33
37,05
38,53
40,07
43,34
43,34
6

ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы  в Алтайском крае» на 2008-2010 годы

74,27
13,6
14,14
14,71
15,91
15,91
7
МЦП «Вакцинопрофилактика»
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8

МЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Камень-на-Оби» на 2007-2010 годы

246,9
47,3
49,6
50
50
50
9

МЦП «Программа по подготовке, повышению и закреплению кадров в МУЗ «ЦРБ» 2005-2008 годы

1945,4
1945,4
 
 
 
 

Повышение укомплектования медицинскими кадрами учреждений здравоохранения

 

- повышение оплаты труда врачам хирургического профиля за оказание экстренной помощи

1500,0
1500,0
 
 
 
 
 
 

- целевые направления в АГМУ, чел

25
5
 
 
 
 
 
- первичная специализация
445,4
445,4
 
 
 
 
10

Строительство Акушерского корпуса на 30 коек

Краевой бюджет
Местный бюджет
22000,0
 
11000
11000
22000,0
 
11000
11000
 
 
 
 

Снижение смертности и повышение рождаемости

11

Реконструкция детской поликлиники МУЗ «ЦРБ»

Краевой бюджет
Местный бюджет
 
3133,2
1566,6
1566,6
 
3133,2
1566,6
1566,6
 
 
 
 

Снижение заболеваемости среди детей

12

Реконструкция взрослой поликлиники

Краевой бюджет
Местный бюджет
 
1455,4
727,7
727,7
 
1455,4
727,7
727,7
 
 
 
 

Снижение заболеваемости среди населения города

 
 
Социальная защита
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

199594,2
34487,8
36697,9
38818,5
42330
47260

Комитет администрации города по социальной защите населения

Оказание помощи населению
 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Краевой бюджет
137512,2
24222,4
25796,8
27293
29200
31000
 

Оказание помощи в денежной форме

Краевой бюджет
Местный бюджет
4283,0
2148,3
2134,7
625,9
375,9
250,0
852,9
399,6
453,3
904,2
422,8
481,4
900
450
450
1000
500
500

Содействие реабилитации социально незащищенных граждан и оказание им помощи

 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

Краевой бюджет
56658,0
9304,0
9890,2
10463,8
12000,0
15000,0

Оказание материальной помощи  населению

 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Федеральный бюджет
 
1141,0
217,0
217,0
217,0
230,0
260,0
Оздоровление детей

находящихся в трудной жизненной ситуации

 
Образование
 
 
 
 
 
 
 
 
1

КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

3565,0
511,0
626,0
758,0
810,0
860,0

Комитет администрации города по образованию

 

Обеспечение жильем детей оставшихся без попечения родителей.

 
Краевой бюджет
2497,0
357,7
438,5
530,8
570
600
 
Местный бюджет
1068,0
153,3
187,5
227,2
240
260
 

подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»

1895,0
511,0
626,0
758,0
810
860
 
Краевой бюджет
1327
357,7
438,5
530,8
570
600
 
Местный бюджет
899
153,3
187,5
227,2
240
260
2

КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы – всего

МЦП «Развитие системы образования г. Камень-на–Оби до 2010 г.»

16082,72
2831,15
3205,89
3034,88
3357,2
3653,6

Поддержка одаренных детей, организация отдыха детей, пополнение материально-технической базы

 
 
Краевой бюджет
3180,12
581,25
601,39
621,68
667,2
708,6
 
Местный бюджет
12902,6
2249,9
2604,5
2413,2
2690,0
2945,0
 

В т.ч. по мероприятиям программы

 
 
 
 
 
 
 
Одаренные дети
2292,43
383,08
408,81
448,54
500,0
552,0
 
Краевой бюджет
239,43
43,08
45,81
48,54
50
52
 
Местный бюджет
2053
340,0
363,0
400,0
450
500
 

Организация летнего отдыха детей

12076,3
2163,7
2294,1
2433,5
2485,0
2700,0
 
Краевой бюджет
1376,7
263,8
263,9
264,0
285
300
 
Местный бюджет
10699,6
1899,9
2030,2
2169,5
2200
2400
 

Приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей

1010,1
177,17
188,33
199,6
215,0
230,0
 
Краевой бюджет
1010,1
177,17
188,33
199,6
215,0
230
 
ЕГЭ
703,89
107,2
123,35
144,54
157,2
171,6
 
Краевой бюджет
553,89
97,2
103,35
109,54
117,2
126,6
 
Местный бюджет
150,0
10
20
35
40
45
3

КЦП «Развитие материально-технической базы школ»

2894,0
544,0
555,0
573,0
592,0
630,0
 
Краевой бюджет
1100
220
220
220
220
220
 
Местный бюджет
1794
324
335
353
372
410
4

КЦП «Развитие сельского спорта»: приобретение оборудование и инвентаря Краевой бюджет

750,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0

Комитет администрации города по образованию

Пропаганда здорового образа жизни среди школьников

5

КЦП «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»

2316,79
744,17
772,15
800,47
 
 

Создание безопасных условий пребывания детей в школах и Д/с.

 
Краевой бюджет
1416,79
444,17
472,15
500,47
 
 
 
Местный бюджет
900,0
300
300
300
 
 
6

МЦП «Развитие единой образовательной информационной среды г.Камень-на Оби на» 2007-2010 годы

Местный бюджет
2389,0
 
602,0
557,0
600,0
630,0

Повышение доступности информационной среды для школьников города

7

КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

132
22
23
26
30
31

Пропаганда здорового образа жизни

 
Краевой бюджет
101
18
19
20
22
22
 
Местный бюджет
31
4
4
6
8
9
 
В т.ч. по мероприятиям

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащийся молодежи

 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
8,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
 

Организация антинаркотических профилактических акций

Краевой бюджет
8,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

 
115,0
 
19,0
 
20,0
 
23,0
 
26,0
 
27,0
 
Краевой бюджет
84,0
15
16
17
18,0
18,0
 
Местный бюджет
31
4,0
4,0
6,0
8,0
9,0
8

Содержание эколого-биологической станции Местный бюджет

8938,0
1438,0
1600,0
1800,0
2000,0
2100,0

Повышение доступности дополнительного образования для школьников города

9

Модернизация дошкольного образования Местный бюджет

2200,0
 
600,0
500,0
550,0
550,0

Увеличение % охвата детей дошкольного возраста

10

КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

МЦП «Каменская молодежь»
на 2007-2010 годы
1497,4
277,0
286,05
298,4
317,5
318,0

Комитет администрации города по образованию, отдел администрации города по делам молодежи

 

Закрепление молодежи в городе, пропаганда здорового образа жизни среди молодых людей.

 
Краевой бюджет
497,4
77
86,5
98,4
117,5
118,0
 
Местный бюджет
1000,0
200
200
200
200
200
11

ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы

 (2 этап)

КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Камень-на-Оби Алтайского края» на 2006-2010 годы

32592,0
6000,0
6648,0
6648,0
6648,0
6648,0

Обеспечение жильем молодых семей, увеличение рождаемости населения.

 
Федеральный бюджет
8148,0
1500
1662
1662
1662
1662
 
Краевой бюджет
16296,0
3000
3324
3324
3324
3324
 
Местный бюджет
8148,0
1500
1662
1662
1662
1662
12

Реконструкция здания по ул. Ленина 42 под музыкальную школу № 1

Краевой бюджет
Местный бюджет
3893,0
 
1946,5
1946,5
3893,0
 
1946,5
1946,5
 
 
 
 

Комитет по культуре администрации г. Камень-на-Оби Алтайского края

Повышение доступности дополнительного образования для детей

13

Строительство нового детского сада

Краевой бюджет
Местный бюджет
40000,0
20000
20000
 
20000,0
10000
10000
20000,0
10000
10000
 
 

Комитет по образованию г.Камень-на-Оби

Увеличение % охвата детей дошкольным образованием

14

Реализация Национального проекта «Образование»

Федеральный бюджет
19100,0
3200,0
3600,0
3800,0
4100,0
4400,0
1
КУЛЬТУРА

КЦП «Культура Алтайского края (2007-2010 годы)»

2338,2
314,5
325,3
531,2
583,0
584,2

Комитет по культуре администрации г. Камень-на-Оби Алтайского края

 
 
 
Краевой бюджет
1581,7
230,1
238,9
357,6
377,0
378,1
 
Местный бюджет
756,5
84,4
86,4
173,6
206
206,1
 
В т.ч.:
Пополнение библиотечных фондов
Краевой бюджет
Местный бюджет
 
 
304,8
250,0
 
 
45,0
30,0
 
 
47,9
30,0
 
 
50,7
70,0
 
 
80,0
60,0
 
 
81,2
60,0

Обновление библиотечного фонда

 

Приобретение оборудования для учреждений культуры

Краевой бюджет
Местный бюджет
 
 
643,6
307,2
 
 
95,1
27,2
 
 
101,0
28,2
 
 
106,9
51,8
 
 
170,3
100,0
 
 
170,3
100,0

Повышение компьютеризации и модернизации учреждений культуры

 

Приобретение музыкальных инструментов

Краевой бюджет
Местный бюджет
 
 
832,4
199,3
 
 
90,0
27,2
 
 
90,0
28,2
 
 
200,0
51,8
 
 
126,7
46,0
 
 
126,6
46,1

Обновление музыкальных инструментов

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Строительство универсальной спортивно-игровой площадки в районе ДЮСШ

Местный бюджет
Краевой бюджет
 
 
3000,0
1500,0
1500,0
 
 
 
 
 
1500,0
    750,0
    750,0
 
 
1500,0
750,0
750,0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой, улучшение спортивной базы

2

Строительство хоккейной коробки в центральной части города

Местный бюджет
Краевой бюджет
2000,0
 
1000,0
1000,0
 
 
 
1000,0
 
500,0
500,0
1000,0
 
500,0
500,0
3

Реконструкция кинотеатра «Юность» под универсальный спортивно-игровой зал

Местный бюджет
Краевой бюджет
 
8000,0
 
 
4000,0
4000,0
 
 
 
 
4000,0
 
 
2000,0
2000,0
4000,0
 
 
2000,0
2000,0
4
Строительство бассейна в г.Камень-на-Оби
Краевой бюджет
Местный бюджет
 
70000,0
35000,0
35000,0
 
 
 
 
35000,0
17500,0
17500,0
 
35000,0
17500,0
17500,0
 
Цель №  2. РОСТ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
1

Строительство и реконструкция дорог города

28000,0
4000,0
4000,0
6000,0
6000,0
8000,0

Комитет администрации города по ЖКХ

Повышение качества дорог на территории муниципального образования город Камень-на-Оби

 
Краевой бюджет
14229,0
2229
2000
3000
3000
4000
 
Внебюджетные источники
13771,0
1771
2000
3000
3000
4000
2

Реконструкция хлораторных КОС и ВОС

Краевой бюджет
Местный бюджет
1500,0
 
750,0
750,0
 
 
1500,0
 
750,0
750,0
 
 
МУП «Каменьводоканал»

Улучшение качества поставляемой питьевой воды населению

3

ПСД расширение  и реконструкция канализационных очистные сооружений с полной биологической очисткой

Краевой бюджет
Местный бюджет
1500,0
 
 
1000,0
500,0
 
 
1500,0
 
 
1000,0
500,0
 
 

Увеличение мощности канализационных сетей до 17 м3.

4

ПСД неотложные мероприятия по реконструкции водозабора в г.Камень-на-Оби. Стабилизация русловых процессов

Краевой бюджет
3000,0
 
 
3000,0
 
1500,0
 
 
1500,0
 
1500,0
 
 
1500,0
 
 
 
 

Стабильное обеспечение населения города водой

 
5

Выполнение исследовательских работ по изучению изменения гидроморфологической ситуации на р. Обь в районе городского речного водозабора и канализационного выпуска

Краевой бюджет
 
 
 
 
 
509,5
509,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
509,5
509,5
 
 
 
6

Неотложные мероприятия по реконструкции водозабора в г.Камень-на-Оби. Стабилизация русловых процессов

Краевой бюджет
Местный бюджет
80000,0
 
 
 
47000
33000
 
10000,0
 
 
 
7000
3000
20000,0
 
 
 
10000
10000
30000,0
 
 
 
20000
10000
20000,0
 
 
 
10000
10000
7

Реконструкция котельной №7 и теплосетей для подключения потребителей котельной №1 и №2 (Закрытие котельных № 1 и №2);

Реконструкция котельных №8, №19 и других с заменой котлов НР-18 с низким КПД на котлы «Ижевского завода» с КПД-80%.

Краевой бюджет
Местный бюджет
50000,0
 
 
 
 
 
 
 
30000,0
20000,0
10000,0
 
 
 
 
 
 
 
6000
4000
10000,0
 
 
 
 
 
 
 
6000
4000
10000,0
 
 
 
 
 
 
 
6000
4000
10000,0
 
 
 
 
 
 
 
6000
4000
10000,0
 
 
 
 
 
 
 
6000
4000
МУП «Камень-
теплоэнерго»

Годовая экономия до 5,0 млн. руб. Экономия топлива до 10,0 тонн в год

8

Реконструкция водовода по ул.Колесникова от центрального водозабора до ул. Последняя

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
 
61000,0
 
41000
10000
10000
 
61000,0
 
41000
10000
10000
 
 
 
 
МУП «Каменьводоканал»

Улучшение качества поставляемой питьевой воды населению

9

Реализация городской программы

МЦП «Реализация основных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации до 2010 года»

Местный бюджет
6044,0
6044,0
 
 
 
 

Комитет администрации города по архитектуре и градостроительству

 

Утверждение документов территориального планирования, правил землепользования и застройки городского округа.

10

Ввод   в эксплуатацию      жилых      домов Внебюджетные средства  

703800
 
 
86000
114000
141000
168000
194400
 

Ввод в эксплуатацию за 5 лет 35,0 (тыс. кв. м. жилья)   

11

Обеспечение жильём или улучшения жилищных условий граждан, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Федеральный бюджет
 
2116,0
748,0
1368,0
 
 
 

Комитет администрации города по ЖКХ

 

Обеспечение жильем категорий лиц установленных федеральным законодательствам

 
12

Обеспечение жильём или улучшения жилищных условий граждан, уволенных с военной службы Федеральный бюджет

9918,0
2990,0
3534,0
3394,0
 
 
13

Обеспечение жильём или улучшения жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

Федеральный бюджет
35545,0
6675,0
5871,0
7757,0
8568,0
6674,0
14

Обеспечение жильём или улучшения жилищных условий граждан, выехавших из районов Крайнего Севера

Федеральный бюджет
5411,0
1922,0
798,0
1091,0
693,0
907,0
15

Граждане, имеющие право на обеспечения жильём за счёт средств федерального бюджета в соответствии с ФЗ «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ»

Федеральный бюджет
71141,0
10253,0
16530,0
14665,0
13104,0
16589,0

Комитет администрации города по ЖКХ

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвалидов (163 семьи), лиц установленных законодательством

16

КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

Строительство и приобретение жилья

краевой бюджет
26963,0
 
 
 
26963
4296,0
 
 
 
4296
4570,0
 
 
 
4570
5027,0
 
 
 
5027
6535,0
 
 
 
6535
6535,0
 
 
 
6535
17
Природоохранные мероприятия
Местный бюджет
300,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Администрация города
 

Сохранение памятника природы о. Рице, рыбных запасов, экологическое воспитание детей

18
Мероприятия в рамках

КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2005-2009 годы

Местный бюджет
1000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

Снижение риска связанного с  их возникновением

19

Обеспечение безопасности населения в рамках реализации

ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года»

КЦП «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010 годы»

571,0
113,0
113,0
113,0
115,0
117,0
Краевой бюджет
171,0
33,0
33,0
33,0
35,0
37
Местный бюджет
400,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
 
Цель № 3.  РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
 
1

Модернизация оборудования колбасного цеха ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат Собственные средства

 
 
 
2300,0
 
 
300,0
 
 
500,0
 
 
500,0
 
 
500,0
 
 
500,0

ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат

Увеличение выпуска

продукции ежегодно

на 50 тонн.

Дополнительно

создание 6 рабочих

мест.
2

Расширение и модернизация цеха по производству полуфабрикатов ИПБЮЛ  В.А. Сальников.

Создание нового производства ООО «Профи 2»

Собственные средства
Заемные средства
5100,0
 
 
 
 
1000
4100
2800,0
 
 
 
 
200
2600
1200,0
 
 
 
 
200
1000
700,0
 
 
 
 
200
500
200,0
 
 
 
 
200
 
200,0
 
 
 
 
200
 
ЧП Сальников

Увеличение выпуска

полуфабрикатов.

Создание 40

дополнительных

рабочих мест.

3

Расширение цеха по производству кондитерских изделий.

Открытие цеха новых видов деликатесных сухих закусок из сыра, рыбы, ветчины

Заемные средства
Собственные средства
9712,0
 
 
 
 
5000
4712
3212,0
 
 
 
 
2000
1212
1500,0
 
 
 
 
1000
500
1000,0
 
 
 
 
 
1000
1000,0
 
 
 
 
 
1000
3000,0
 
 
 
 
2000
1000
ЗАО «Кастор»

Увеличение выпуска

новых видов изделий.

Дополнительные

рабочие места.

4

Установка оборудования по производству пиломатериалов и столярных изделий

Собственные, Заемные средства

 
 
3000,0
 
 
1000,0
 
 
500,0
 
 
500,0
 
 
500,0
 
 
500,0
ЧП Казанцева

Увеличение выпуска

пиломатериала и

столярных изделий,

создание 5 рабочих мест.

5

Установка нового оборудования по нарезке хлебобулочных изделий и упаковки в целлофановые пакеты

Заемные средства
 
 
 
2000,0
 
 
 
500,0
 
 
 
1000,0
 
 
 
500,0
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧП Караваева Ю.А.

Увеличение в двое выпуска хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно создание 10 рабочих мест.

6

Установка оборудования по заморозке полуфабрикатов и строительство убойного цеха

Заемные средства
3000,0
 
 
1000,0
1000,0
1000,0
ЧП Караваева Ю.А.

Выпуск новых видов

продукции.

Дополнительные

рабочие места.

7

Реконструкция цеха по производству безалкогольных напитков

Заемные средства
1000,0
500,0
500,0
 
 
 
ООО «Эра»

Выпуск безалкогольных

 напитков.

Дополнительные

рабочие места.

8

Установка пневматического пробоотборника для отбора проб зерна, замена мельницы Р1 БМВ-01 на ржаную мельницу «Мельник» производительностью 10-12 т/с; установка рассевов марки БРВ.

Собственные средства
Заемные средства
2070,0
 
 
400,0
970,0
700,0
ОАО «Каменский элеватор»

Модернизация

оборудования
9

Модернизация предприятия с полной заменой птицеводческого оборудования

Кредитные средства в рамках НП «Развитие АПК»

25000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
ООО «Каменская птицефабрика»

Увеличение объема

производства мяса

бройлерного в

2,0 раза, яйца

 инкубационного в 2,3

 раза
10

Реконструкция цеха по розливу пива и безалкогольных напитков

Собственные средства
Заемные средства
2000,0
1000,0
500,0
 
 
500,0
ООО «Надежда»

Дополнительный

выпуск продукции

11

Реконструкция цеха по производству безалкогольных напитков, кваса

Собственные средства
3000,0
1000,0
1000,0
 
 
1000,0
ООО «СибМос»

Выпуск новой

продукции кваса

в 1,5 л. таре

12

Расширение цеха по производству хлебобулочных изделий

Собственные средства
Заемные средства
 
7000,0
 
3000,0
 
1500,0
 
1000,0
 
500,0
 
1000,0
ЧП Кузеванов С.В.

Выпуск

кондитерских

изделий
13

Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам,  привлекаемым субъектами малого предпринимательства

Федеральный бюджет

5000,0
1000,0
 
1000,0
1000,0
 
1000,0
1000,0
Администрация города,
НП «Союз предпринимателей г. Камень-на-Оби»
 

Интенсивное развитие малого бизнеса и увеличение его вклада в развитие экономики города

 
 
14

Организация деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей

г. Камень-на-Оби

Краевой бюджет
 
2000,0
 
500,0
 
 
200,0
 
300,0
 
500,0
 
500,0
15
 

Проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель города» по номинациям

Местный бюджет (резервный фонд)

 
110,0
 
10,0
 
 
20,0
 
20,0
 
 
30,0
 
 
30,0
16

Реализация муниципальной программы «Программа поддержки и развития предпринимательства в городе Камень-на-Оби на 2006-2008 годы»

Местный бюджет (резервный фонд)

155,0
25,0
30,0
30,0
35,0
35,0
 
17

Достройка универсального магазина по ул. Пушкина

(собственные, заемные средства)

9000,0
3000,0
2000,0
2000,0
1000,0
1000,0
ЧП Гирников

Создание дополнительных 30 рабочих мест. Увеличение розничного товарооборота.

18

Достройка шиномонтажной мастерской по ул. Каменской

(собственные, заемные средства)

7000,0
2000,0
2000,0
1000,0
1000,0
1000,0
ЧП Дикарев
Создание дополнительных 5 рабочих мест.
Увеличение объемов платных услуг.
19

Расширение летней торговли организация – строительство летнего кафе в «Городском парке культуры» и на «Озере Рица»

(собственные средства ИП, внебюджетные источники)

1500,0
200,0
200,0
300,0
300,0
500,0

МУП «Городской парк культуры и отдыха», индивидуальные предприниматели

Улучшение культуры обслуживания. Увеличение объемов оборота общественного питания. Дополнительные 10 рабочих мест

20

Реконструкция и перенос оптовой базы на новое место дислокации

(собственные средства ИП)
4000,0
1000,0
1500,0
500,0
500,0
500,0
Индивидуальные предприниматели

Повышение доступности населения.











 

Цель № 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ

 
1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Местный бюджет
1628,0
518,0
530,0
80,0
200,0
300,0

Комитет администрации города по управлению муниципальным имуществом

Регистрация объектов недвижимости

2

Работа комиссии администрации города по снижению недоимки в местный бюджет

 
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике, налоговая инспекция

Увеличение поступлений в бюджет города

3

Деятельность рабочей группы по координации деятельности в области оплаты труда в организациях города

 
 
 
 
 
 

Отдел по труду администрации города

Увеличение поступления налога на доходы физических лиц

4

Контроль за расходование бюджетных средств

 
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике, Контрольно-счетная палата

Целевое и эффективное расходование бюджетных средств