RSS - рассылка План

 

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:

 
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

 1. Рост уровня и качества жизни населения

 1.1. Демографическая и миграционная политика

Реализация  приоритетного   национального проекта «Здоровье»

47,161
8,492
9,218
9,945
9,403
10,103
 
 

 -проведение диспансеризации  по дополнительным программам из них:

4,72
0,944
0,944
0,944
0,944
0,944
МУЗ Косихинская ЦРБ
 
Выявление заболеваний на ранних стадиях

                 - работающего населения;

3,62
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724

                - граждан, работающих в отраслях  с вредными и  опасными производственными условиями

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
-оснащение  диагностическим оборудованием
11,5
1,5
2,0
2,5
2,5
3,0
Повышение уровня диагностики
-оснащение автомобилями скорой медицинской помощи, в том числе реанимобилями
2,4
0,8
0,8
0,8
0
0

Улучшение условий труда медперсонала  и повышение качества обслуживания населения района

- выплаты врачам – терапевтам участковым, врачам - педиатрам
8,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

-выплаты медсестрам  врачей – терапевтов участковым, врачей – педиатров участковых

4,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

-оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов

5,0
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
- вакцинопрофилактика  
3,434
0,628
0,654
0,680
0,736
0,736

Снижение  заболева емости гепатитом В , краснухой и  ВИЧ-СПИД

-профилактика и лечение  ВИЧ-СПИД
0,107
0,020
0,020
0,021
0,023
0,023

- дополнительная оплата амбулаторно - поликлинической  помощи неработающим пенсионерам и дополнительная оплата первичной медико - санитарной помощи, оказанной работающим гражданам

4,0
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Снижение  общей заболеваемости

федеральный бюджет
43,161
7,692
8,418
9,145
8,603
9,303
 
-выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов
3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
МУЗ Косихинская ЦРБ
 

Улучшение условий труда медперсонала  и повышение качества обслуживания населения района

-выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи 
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
краевой бюджет
4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
 

1.1.2. Проведение мероприятий  по снижению уровня смертности населения и создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости

 «Предупреждение и борьба с  заболеваниями социального характера» на 2007-2011 годы

 
2,435
0,444
0,464
0,483
0,522
0,522
МУЗ Косихинская ЦРБ

Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера (туберкулез, ВИЧ- инфекция, сахарный диабет, онкологические, инфекционные заболевания

 
- Вакцинопрофилактика
0,61
0,111
0,116
0,121
0,131
0,131

- Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае

0,378
0,069
0,072
0,075
0,081
0,081
федеральный бюджет
0,988
0,18
0,188
0,196
0,212
0,212
-Вакцинопрофилактика
1,116
0,204
0,213
0,221
0,239
0,239
 краевой бюджет
0,892
0,163
0,170
0,177
0,191
0,191
 бюджет района
0,224
0,041
0,043
0,044
0,048
0,048

-Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае

0,261
0,047
0,05
0,052
0,056
0,056
 краевой бюджет
0,21
0,038
0,040
0,042
0,045
0,045
 бюджет района
0,051
0,009
0,010
0,010
0,011
0,011
-Сахарный диабет
0,07
0,013
0,013
0,014
0,015
0,015
 краевой бюджет
0,055
0,010
0,010
0,011
0,012
0,012
 бюджет района
0,015
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

 «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 
МУЗ Косихинская ЦРБ

Снижение уровня  младенческой и материнской смертности

 - Здоровое поколение
0,909
0,166
0,173
0,180
0,195
0,195
краевой бюджет
0,909
0,166
0,173
0,180
0,195
0,195
 
 

 «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 годы

0,308
0,012
0,13
0,136
0,015
0,015
МУЗ Косихинская ЦРБ

улучшение качества медицинской помощи больным бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, острой и хронической дыхательной недостаточностью на основе раннего выявления,  лечения, наблюдения, обеспечения необходимыми лекарственными препаратами

- Пульмонология
0,069
0,012
0,013
0,014
0,015
0,015

- Развитие системы первичной медико- санитарной помощи сельскому населению

0,239
0
0,117
0,122
0
0
краевой бюджет
0,308
0,012
0,13
0,136
0,015
0,015

Ведомственная  целевая  программа "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы

0,011
0,002
0,002
0,003
0,002
0,002
МУЗ Косихинская ЦРБ

устранение   дефицита    жизненно    важных   витаминов  и укрепление  здоровья   женщин детородного возраста из определенной группы риска

краевой бюджет
0,011
0,002
0,002
0,003
0,002
0,002
 

1.2. Труд и занятость

 1.2.1. Улучшение условий  и охраны труда

 Реализация  районной   Программы   улучшения условий и охраны труда в  Косихинском районе на 2007-2009 годы   

0,296
0,149
0,147
 
 
 

Отдел администрации района по труду

Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда и социального положения работников. Рост производительности труда

- проведение районного  конкурса  на лучшую организацию в области охраны труда

0,04
0,02
0,02
 
 
 
бюджет района
0,04
0,02
0,02
 
 
 

- оборудование на предприятиях и организациях кабинетов по охране труда, за счет средств работодателей

0,016
0,009
0,007
 
 
 

- подготовка специалистов по охране труда, обучение и аттестация руководителей, специалистов и работников, за счет средств организаций

0,16
0,080
0,080
 
 
 
средства предприятий
0,256
0,129
0,127
 
 
 
 
 

 1.2.2. Содействие трудоустройству

Мероприятия по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан

3,256
1,165
1,085
1,006
 
 
КГУ ЦЗН, администрация района,  работодатели

 Увеличение численности занятого населения в экономике района, поддержка доходов безработных.    

                                     краевой бюджет ( субвенции из Федерального фонда компенсации)

1,81
0,672
0,603
0,535
 
 
бюджет района
0,450
0,150
0,147
0,153
 
 

                                       внебюджетные источники

0,996
0,343
0,335
0,318
 
 

 Мероприятия по профессиональному обучению , за счет средств краевого бюджета (субвенция из Федерального фонда компенсаций)

0,325
0,100
0,110
0,115
 
 

 Помощь гражданам в преодолении негативных последствий безработицы, повышение мотивации к труду.

                                               краевой бюджет ( субвенции из Федерального фонда компенсации)

0,325
0,100
0,110
0,115
 
 

 Итого  по разделу   1:

54,445
10,401
11,202
11,868
10,137
10,837
 
 

   в том числе:

 
 
 
 
 
 
 
 

              федеральный бюджет

45,041
8,035
8,776
9,518
9,006
9,706
 
 

              краевой бюджет

7,628
1,800
1,868
1,822
1,069
1,069
 
 

              бюджет района

0,780
0,223
0,223
0,21
0,062
0,062
 
 

             средства предприятий

0,996
0,343
0,335
0,318
0
0
 
 

 2 Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

 2.1. Образование

 «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

1,328
0,358
0,439
0,531
 
 
Комитет по образованию

увеличение   доли    детей-сирот   и    детей,               оставшихся без попечения родителей, переданных

на воспитание в семью
-«Дети и семья: Дети-сироты»
1,328
0,358
0,439
0,531
 
 
краевой бюджет
1,328
0,358
0,439
0,531
 
 
 

 «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы

5,202
1,101
1,52
1,141
0,52
0,92
 

Создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей.

-Одаренные дети
0,136
0,043
0,045
0,048
 
 

-Организация летнего отдыха детей

0,792
0,264
0,264
0,264
 
 

Обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых во время каникул с учетом изменяющихся  социально- экономических условий

-Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,565
0,177
0,188
0,200
 
 
Комитет по образованию

Обеспечение учебниками детей, нуждающихся в государственной поддержке

-ЕГЭ
0,309
0,097
0,103
0,109
 
 
Комитет по образованию
Повышение

доступности профессионального образования независимо от места жительства и доходов семьи

- Развитие материально-технической базы школ (приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий)

1,100
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
Комитет по образованию

Повышение качества образования, создание безопасных условий жизнедеятельности

-Школьный автобус (приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы)

2,3
0,300
0,700
0,300
0,300
0,700
Комитет по образованию

Создание условий безопасной перевозки детей на школьных маршрутах

краевой бюджет
5,202
1,101
1,52
1,141
0,52
0,92
 
 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы»

0,101
0,018
0,019
0,020
0,022
0,022
Комитет по образованию

воспитание отрицательного отношения к наркотикам, раннее выявление потребителей наркотиков и целевая профилактическая работа с группами риска

-Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,0085
0,0015
0,0015
0,0015
0,002
0,002

-Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,084
0,015
0,016
0,017
0,018
 
0,018

-Организация антинаркотических профилактических акций

0,0085
0,0015
0,0015
0,0015
0,002
0,002
краевой бюджет
0,101
0,018
0,019
0,02
0,022
0,022
 
 

«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

0,268
0,039
0,044
0,05
0,067
0,068

Сектор по работе с молодежью  администрации района

создание в районе благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в  интересах развития района

 краевой бюджет
0,178
0,026
0,029
0,033
0,045
0,045
  бюджет района
0,09
0,013
0,015
0,017
0,022
0,023

Субсидии из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

11,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
Комитет по образованию

Обеспечение доступности к качественному образованию

федеральный бюджет
11,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2.2. Здравоохранение

Строительство лабораторного корпуса ЦРБ в с.Косиха

30,4
0,400
15,0
15,0
 
 
Косихинская ЦРБ
Улучшение медицинского обслуживания жителей района.

 краевой бюджет

24,320
0,320
12,0
12,0
 
 

 бюджет района

6,080
0,080
3,0
3,0
 
 

Реконструкция  стационара и поликлиники Налобихинской участковой больницы

2,6
 
 
 
2,6
 
Косихинская ЦРБ

Улучшение условий пребывания больных и  качества мед. помощи

 краевой бюджет

2,08
 
 
 
2,08
 

 бюджет района

0,520
0
0
0
0,520
 

 Реконструкция  Украинской участковой больницы

0,400
0
0
0
0
0,400
Косихинская ЦРБ

Улучшение условий пребывания больных и  качества мед. помощи

 бюджет района

0,400
0
0
0
0
0,400

Реконструкция  Контошинской сельской врачебной амбулатории 

0,750
 
0,750
 
 
 
Косихинская ЦРБ

Улучшение условий пребывания больных и  качества мед. помощи

 краевой бюджет

0,6
 
0,6
 
 
 

 бюджет района

0,150
 
0,150
 
 
 

 Реконструкция  2-го этажа  бывшей конторы     колхоза  под  Лосихинскую СВА

1,75
 
1,75
 
 
 
Косихинская ЦРБ

Улучшение качества медицинского обслуживания

 краевой бюджет

1,4
 
1,4
 
 
 

 бюджет района

0,350
 
0,350
 
 
 
 
Косихинская ЦРБ

 Капитальный ремонт   районной поликлиники

0,950
 
0,500
0,450
 
 

Улучшение условий пребывания больных и  качества мед. помощи

 бюджет района

0,950
 
0,500
0,450
 
 

  Капитальный ремонт детского отделения  ЦРБ

0,300
          
0,300
 
 
 
Косихинская ЦРБ

Улучшение условий пребывания больных и  качества мед. помощи

 бюджет района

0,300
               
0,300
 
 
 

 Капитальный ремонт гаража и прачечной  ЦРБ.

0,580
 
 
 
 
0,580
Косихинская ЦРБ
Улучшение условий пребывания больных

 бюджет района

0,580
 
 
 
 
0,580
Реконструкция КНС МУЗ ЦРБ «Косихинская»
0,800
0,800
 
 
 
 
Косихинская ЦРБ
- снижение загрязнения  атмосферы

 краевой бюджет

0,640
0,640
 
 
 
 

 бюджет района

0,160
0,160
 
 
 
 

Капитальный ремонт    ФАПов

0,660
0,120
0,130
0,140
0,150
0,120
Косихинская ЦРБ
Улучшение условий пребывания больных
внебюджетные  источники
0,660
0,120
0,130
0,140
0,150
0,120
 2.3. Культура

«Культура Алтая ( 2007-2010 годы)»  

2,563
0,240
0,377
0,492
0,727
0,727
Комитет по культуре

Развитие культуры и сохранение культурного наследия

-Пополнение библиотечных фондов

0,548
0,081
0,086
0,091
0,145
0,145

-Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

0,643
0,095
0,101
0,107
0,170
0,170

-Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,595
0
0,090
0,165
0,170
0,170

краевой бюджет

1,786
0,176
0,277
0,363
0,485
0,485

бюджет района

0,777
0,064
0,100
0,129
0,242
0,242

« Развитие Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова» на 2008-2010

81,086
6,208
62,693
12,185
 
 
Управление Алтайского края по культуре

укрепление  материально-технической  базы музея; пополнение музейного фонда; увеличение количества  единиц  хранения    музейного фонда

 
 

                                                        краевой бюджет

81,086
6,208
62,693
12,185
 
 
 Ремонт музыкальной школы
0,3
 
0,3
 
 
 
Комитет по культуре

Улучшение преподавания, увеличение мест обучения

 бюджет района

0,3
 
0,3
 
 
 

Приобретение оборудования для модельной библиотеки

0,3
0,2
0,1
 
 
 
Комитет по культуре

Улучшение обслуживания населения, возможность приобретения знаний

 

 краевой бюджет

0,3
0,2
0,1
 
 
 

Реконструкция зрительного зала в с Контошино

0,05
0,05
 
 
 
 

Создание условий для культурно- массового отдыха жителей

Контошинский сельсовет

 внебюджетные средства ( спонсорские )

0,05
0,05
 
 
 
 

 2.4. Социальная поддержка населения

«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

38,497
12,076
12,838
13,583
 
 
 
 

- предоставление субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

20,025
6,282
6,678
7,065
 
 

Комитет  по социальной защите населения

социальная    поддержка   в денежной  или  натуральной  форме  малоимущих граждан, позволяющая  повысить их доход до прожиточного минимума;

  оздоровление    детей   из  семей,  находящихся  в  трудной   жизненной ситуации;

 

                               краевой бюджет

20,025
6,282
6,678
7,065
 
 
-оказание помощи в денежной форме
0,99
0,310
0,330
0,350
 
 

                               краевой бюджет

0,510
0,160
0,170
0,180
 
 
бюджет района
0,480
0,150
0,160
0,170
 
 

-выплата ежемесячного пособия на ребенка

17,482
5,484
5,830
6,168
 
 

Комитет  по социальной защите населения

                               краевой бюджет

17,482
5,484
5,830
6,168
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0,645
0,215
0,215
0,215
 
 
федеральный бюджет
0,645
0,215
0,215
0,215
 
 

 2.5.   Физическая культура и спорт

  «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы

азвитие сельского спорта( приобретение спортивного инвентаря и оборудования )

0,750
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
Комитет по образованию

Предоставление школьникам района возможностей для занятий спортом . обеспечение школ спортивным инвентарем и оборудованием.

  краевой бюджет

0,750
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Косихинском районе на 2007-2010 г.

1,730
0,280
0,300
0,350
0,400
0,400

Отдел по Физической   культуре и спорту

Приобретение  спортивентаря
 бюджет района
1,730
0,280
0,300
0,350
0,400
0,400

Реконструкция  Налобихинского спортзала 

0,3
0,1
0,2
 
 
 
Налобихинский сельсовет

Улучшение условий занятием спортом,  увеличение числа занятых спортом

 бюджет района

0,3
0,1
0,2
-
-
 

Итого  по разделу   2:

183,81
24,655
99,925
46,607
6,936
5,687
 
 
федеральный  бюджет
12,145
2,515
2,515
2,515
2,300
2,300
 
 
краевой бюджет
157,788
21,123
91,905
39,836
3,302
1,622
 
 
бюджет района
13,167
0,847
5,375
4,116
1,184
1,645
 
 
внебюджетные фонды
0,71
0,17
0,13
0,14
0,15
0,12
 
 

 3. Рост качества среды жизнедеятельности.

3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство

 3.1.1.Развитие газификации в районе

Администраци
я района

Улучшение условий быта населения; газификация домов (единиц):

2008-2012 -  1816

2008- 420
2009- 380
2010- 418
2011- 356
2012- 242
Проектные работы
51,7
7,880
12,830
9,300
11,890
9,800

 краевой бюджет

20,76
3,152
5,132
3,800
4,756
3,92
бюджет района
10,28
1,576
2,566
1,800
2,378
1,96

 кредит банков

20,66
3,152
5,132
3,700
4,756
3,92
Газовые сети от ГРП -15 в с. Косиха
2,673
2,673
 
 
 
 

Газопровод высокого давления до ГРП 8,9 и низкого давления от ГРП 8,9 в с.Налобиха  (2,0км)

4,045
4,045
 
 
 
 

Распредилительный газопровод до котельной школы. ГРП-12 и от ГРП-12 в с. Налобиха

7,8
7,8
 
 
 
 
Газопровод от ГРП -9 до ГРП -10 и котельной маслосырзавода в с. Косиха
0,7
0,7
 
 
 
 
Распредилительный газопровод  от ГРП-13 в с. Косиха
11,390
11,390
 
 
 
 
Газоснабжение с.Косиха (2-я очередь ) 1 пусковой комплекс (2,04км)
4,408
4,408
 
 
 
 
Распределительный газопровод от ГГРП 2 в с.Косиха ( 5,6 км)
9,750
9,750
 
 
 
 
Газовые сети от ГРП-14 в с. Косиха
1,216
1,216
 
 
 
 
Распределительный газопровод в с. Контошино
7,040
7,040
 
 
 
 
Межпоселковый  газопровод до с. Контошино
20,0
20,0
 
 
 
 

Газопровод высокого и низкого давления от ГРП-1 в с.Полковниково  (6,5км)

4,6
4,6
 
 
 
 
Распределительный газопровод от ГРП-3 в с. Косиха
9,4
 
9,4
 
 
 
Межпоселковый газопровод до с. Глушинка
10,0
 
10,0
 
 
 
Распределительные газовые сети в с. Глушинка
6,0
 
6,0
 
 
 

Распределительный газопровод  до ГРП 14 и котельной больницы в с. Налобиха

5,0
 
5,0
 
 
 
Распределительный газопровод  до ГРП 14 в с. Налобиха
7,788
 
7,788
 
 
 
Распределительный газопровод  до ГРП 14 в с. Полковниково
8,2
 
8,2
 
 
 
Межпоселковый газопровод до с. Контошино
16,0
 
16,0
 
 
 
Распределительный газопровод  от ГРП 13 в с. Косиха
8,8
 
8,8
 
 
 

Распределительный газопровод до ГРП -4 и газоснабжение детского сада в с. Налобиха

4,0
 
 
4,0
 
 
Распределительный газопровод до ГРП -4 в с. Налобиха
6,9
 
 
6,9
 
 
Распределительный газопровод до ГРП -5 в с. Косиха
15,0
 
 
15,0
 
 
Распределительный газопровод до ГРП -12 в с. Косиха
9,8
 
 
9,8
 
 
Распределительный газопровод до ГРП -8 в с. Косиха
7,0
 
 
7,0
 
 
Межпоселковый газопровод до с. Малахово
6,8
 
 
6,8
 
 
Газовые сети высокого и низкого давления в с. Налобиха
13,2
 
 
13,2
 
 
Газовые сети от ГРП-8 в с.Косиха( 2 км)
4,0
 
 
 
4,0
0
Газовые сети от ГРП-1 с. Косиха  (3,6 км)
5,0
 
 
 
5,0
 
Газовые сети высокого и низкого давления  с. Налобиха ( 9,2 км)
26,5
 
 
 
12,5
14,0
Газовые сети по с.Малахово   (5,3 км)
10,0
 
 
 
5,0
5,0
Газовые сети по с.Украинский  ( 6,8 км)
10,04
 
 
 
5,04
5,0
Газовые сети по с. Глушинка ( 4,3 км)
9,9
 
 
 
4,9
5,0
Межпоселковый газопровод от ГРС до с. Верх- Жилино (18км)
36,0
 
 
 
36,0
0
Газовые сети по с. Верх- Жилино (13,3 км)
23,94
 
 
 
5,0
18,94
Межпоселковый газопровод до с.Лосиха (З5км)
87,5
 
 
 
47,5
40,0
Газовые сети  по с.Каркавино   по с. Каркавино (5,5 км)
9,9
 
 
 
9,9
0
Газовые сети по с.Лосиха (4.8 км)  
8,64
 
 
 
 
8,64
Межпоселковый газопровод до с.Плотниково 8,0 км)
16,0
 
 
 
 
16,0
Газовые сети по селу  Плотниково (4,8 км)
8,000
 
 
 
 
8,000

Администрация района

федеральный бюджет
24,9
3,0
3,0
3,6
8,1
7,2

 краевой бюджет

169,266
18,848
23,188
25,0
54,0
48,23
бюджет района
61,586
15,126
1,800
9,0
18,74
16,92

 кредит банков

207,178
36,648
43,200
25,1
54,0
48,23
Котельная с. Контошино ( 2 котла)
4,440
4,440
 
 
 
 
Котельная школы с. Налобиха
4,0
4,0
 
 
 
 
Котельная больницы с Налобиха
4,182
 
4,182
 
 
 
Котельная соцкультбыт с. Малахово
3,0
 
 
3,0
 
 
Котельная с. Верх- Жилино 2 котла
4,200
 
 
 
4,200
 
Котельная школы с.Лосиха
7,0
 
 
 
 
7,0
Котельная клуба с.Лосиха
4,0
 
 
 
 
4,0
Котельная школы с.Каркавино
6,0
 
 
 
6,0
 
Котельная школы с.Полковниково
5,3
 
 
 
 
5,3
- краевой бюджет
16,48
3,0
1,680
1,2
4,08
6,52
 
 
-бюджет района
9,734
3,0
0,834
0,6
2,04
3,26
 
 
- кредит банков
15,908
2,440
1,668
1,2
4,08
6,52
 
 

Итого по цели 3.1

556,752
89,942
88,2
75
156,93
146,68
 
 

                     - федеральный бюджет

24,9
3,0
3,0
3,6
8,1
7,2
 
 

                      - краевой бюджет

206,506
25
30
30
62,836
58,67
 
 

                       - бюджет района

81,6
19,702
5,2
11,4
23,158
22,14
 
 

                         - кредит банков

243,746
42,24
50
30
62,836
58,67
 
 

  3.1.2 Реконструкция, модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения :

- замена  водопроводных сетей(0,2 км) в п. Украинский

4,0
 
               
2,0
2,0
 
Баюновский с\с

Улучшение  качества предоставляемых услуг водоснабжения

                  федеральный бюджет

0,66
 
 
0,33
0,33
 

                 краевой бюджет

2,68
 
 
1,34
1,34
 

                 бюджет района

0,66
 
 
0,33
0,33
 

-артскважина с  водопроводной башней в с. Плотниково

0,870
 
 
0,870
 
 
Плотниковский с/с

- замена  водопроводных сетей(0,2 км)

2,0
 
 
 
2,0
 
федеральный бюджет
0,475
 
 
0,145
0,33
 
краевой бюджет
1,92
 
 
0,580
1,34
 
бюджет района
0,475
 
 
0,145
0,33
 

 - замена  водопроводных сетей(0,2 км) в с. Верх - Жилино

2,0
 
 
 
 
2,0
Верх - Жилинский сельсовет

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям     

федеральный бюджет
0,33
 
 
 
 
0,33
краевой бюджет
1,34
 
 
 
 
1,34
бюджет района
0,33
 
 
 
 
0,33

 - замена водопроводных сетей (0,4км)в с. Глушинка

2,0
 
 
2,0
 
 
Глушинский сельсовет
-//-
федеральный бюджет
0,33
 
 
0,33
 
 
 
 краевой бюджет
1,34
 
 
1,34
 
 
 
бюджет района
0,33
 
 
0,33
 
 
 
 

- замена водопроводных сетей (0,4км), в с. Полковниково

2,0
 
 
2,0
 
 
Полковниковский сельсовет

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям          

федеральный бюджет
0,33
 
 
0,33
 
 
 краевой бюджет
1,34
 
 
1,34
 
 
бюджет района
0,33
 
 
0,33
 
 
 
 
 

- замена водопроводных сетей (0,4км) в с. Контошино

6,5
 
 
3,5
3,0
 
Контошинский сельсовет

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям          

федеральный бюджет
1,0
 
 
0,5
0,5
 
 краевой бюджет
4,0
 
 
2,0
2,0
 
бюджет района
1,0
 
 
0,5
0,5
 
внебюджетные источники
0,5
 
 
0,5
 
 

 - замена  водопроводных сетей(0,1 км) в с. Каркавино

2,0
 
 
 
 
2,0
Каркавинский сельсовет

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям          

федеральный бюджет
0,33
 
 
 
 
0,33
 краевой бюджет
1,34
 
 
 
 
1,34
бюджет района
0,33
 
 
 
 
0,33

- замена водопроводных сетей (0,1 км) в с. Лосиха

2,0
 
 
 
2,0
 
Лосихинский сельсовет

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям          

федеральный бюджет
0,33
 
 
 
0,33
 
бюджет района
1,34
 
 
 
1,34
 
внебюджетные источники
0,33
 
 
 
0,33
 

 - артскважина с водопроводной  башней в с.  Малахово

0,720
0,720
 
 
 
 
Малаховский сельсовет

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям          

федеральный бюджет
0,120
0,120
 
 
 
 
краевой бюджет
0,480
0,480
 
 
 
 
бюджет района
0,120
0,120
 
 
 
 

- артскважина с водопроводной  башней в с.   Косиха

0,870
 
 
0,870
 
 
МУП ТС «Косихинское»

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям      

-  реконструкция водоснабжения  ( ул. Пролетарская -580 м; ул. Мамонтова – 360 м ; ул. Луговая -2200 м)

13,386
6,631
6,035
0,720
 
 
- федеральный бюджет
2,231
1,105
1,006
0,120
 
 
- краевой бюджет
8,924
4,421
4,023
0,480
 
 
- бюджет района
2,231
1,105
1,006
0,120
 
 
 
 

Реконструкция водоснабжения с. Налобиха

16,705
3,0
8,365
5,34
 
 
МУП «Коммунальщик»

- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной  питьевой  воды потребителям          

федеральный бюджет
2,554
0,5
1,394
0,66
 
 
 
 краевой бюджет
10,257
2,0
5,577
2,68
 
 
 
 бюджет района
3,894
0,5
1,394
2,0
 
 
 

 3.1.3..Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения,   в том числе установка автономных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе

Реконструкция теплоснабжения

1,141
0,149
0,153
0,153
0,686
 
МУП ТС «Косихинское»

улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения; эффективное  использование ресурсов; снижение уровня тарифов

  - замена ветхих тепловых сетей(240 м)

0,3
0,1
0,1
0,1
 
 

-  замена сетевых насосов с меньшей энергоемкостью (2 шт.)

0,03
0,01
0,01
0,01
 
 

- ремонт систем пожарной сигнализации (2 объекта)

0,012
0
0,004
0,004
0,004
 

- ремонт тепловых камер (12 шт.)

0,027
0,009
0,009
0,009
0
 

-комплексная промывка т\ сетей и объектов

0,122
0,030
0,030
0,030
0,032
 

                                       средства предприятия

0,491
0,149
0,153
0,153
0,036
 

- замена котла газовой котельной «Термаль» производительностью 1,5 мг. Ват

0,65
0
0
0
0,65
 

                           федеральный бюджет

0,65
0
0
0
0,65
 

 -замена ветхих тепловых сетей  0,5 км

0,9
0,3
0,3
0,3
 
 
Н МУП «Коммунальщик»

улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения;

средства предприятия
0,9
0,3
0,3
0,3
 
 
- замена тепловых сетей (0,6 км.)
0,35
0,1
0,05
0,05
0,05
0,1
Контошинский сельсовет

улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения;

 

                           бюджет района

0,35
0,1
0,05
0,05
0,05
0,1

 - замена тепловых сетей (0,7 км.)  

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Баюновский сельсовет

 улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения;

бюджет  района

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

-замена котлов  на твердом топливе 1 шт.

0,3
 
 
0,3
 
 
Лосихинский  сельсовет

улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения;

бюджет района
0,3
 
 
0,3
 
 
 

-замена котла на твердом топливе 1 шт.

0,3
 
0,3
 
 
 
Плотниковский сельсовет

улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения;

- замена тепловых сетей (0,1 км.)
0,1
0,05
0,05
 
 
 

                         бюджет района 

0,4
0,05
0,35
 
 
 
 

3.1.4. Перечень инвестиционных проектов предприятий ЖКХ

 Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга

 
 
 
 
 
 
 

Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета

- приобретение техники для предприятия МУП « Комунальщик»

1,9
 
 
0,630
 
 
0,635
 
 
0,635
 
 
Муп «Коммунальщик»

- приобретение техники для предприятия МУП ТС «Косихинское МОКХ»

1,186
 
 
0,390
 
 
0,398
 
 
0,398
 
 

МУП ТС «Косихинское МОКХ»

краевой бюджет (средства краевого
 лизингового фонда)
3,086
 
 
1,020
 
 
1,033
 
 
1,033
 
 
 

 Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ

 
 
 
 
 
 
 

Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета

-замена ветхих водопроводных сетей  МУП  ТС  «Косихинское»

0,066
0,022
0,022
0,022
 
 

МУП  ТС  «Косихинское»

-замена ветхих канализационных сетей МУП ТС «Косихинское»

0,022
0,007
0,007
0,008
 
 

-замена ветхих тепловых сетей МУП  ТС  «Косихинское»

0,095
0,031
0,031
0,033
 
 
 

краевой бюджет ( для предприятий ,  претендующих на субсидирование части банковской процентной ставки (2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ )

0,183
0,06
0,06
0,063
 
 
 
 

Теплоснабжение

 
 
 
 
 
 
 

Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета

-перевод котельной на газ МУП «Комунальщик»

0,367
0,127
0,120
0,120
 
 
МУП «Комунальщик»

краевой бюджет ( для предприятий ,  претендующих на субсидирование части банковской процентной ставки (2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ )

0,367
0,127
0,120
0,120
 
 
 
 

Реконструкция ремонтного  цеха  МУП ТС  «Косихинское»

0,015
0,005
0,005
0,005
 
 
МУП ТС  «Косихинское»

Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета

краевой бюджет ( для предприятий ,  претендующих на субсидирование части банковской процентной ставки (2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ )

0,015
0,005
0,005
0,005
 
 
 
 
3.1.5.Жилищное строительство

« Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года». Строительство и приобретение жилья.

471,93
77,995
90,361
95,161
99,32
109,093

Администрация района

создание условий для доступности приобретения и строительства жилья
 

 краевой бюджет

11,383
1,805
1,920
2,112
2,746
2,800

 бюджет района

4,847
1,190
0,941
0,749
0,974
0,993

 внебюджетные источники

455,7
75,000
87,500
92,300
95,600
105,300

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

1,714
0,504
0,605
0,605
 
 

Администрация района

Привлечение, закрепление молодых специалистов на селе

краевой бюджет
1,142
0,336
0,403
0,403
 
 
  бюджет района
0,572
0,168
0,202
0,202
 
 
 «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)
 
0,572
0,168
0,202
0,202
 
 

Администрация района

-реализация комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

 
 федеральный бюджет
0,572
0,168
0,202
0,202
 
 
  «Социальное развитие села до 2010 года»  
7,2
1,289
1,359
1,444
1,553
1,555
 
 

 - развитие жилищного строительства в сельской

местности
4,749
0,857
0,903
0,948
1,020
1,021

Управление сельского хозяйства

Улучшение жилищных условий жителей сельской местности, включая работников  здравоохранения, социальной сферы, сферы обслуживания и культуры

- обеспечение доступным жильем молодых

семей и молодых специалистов на селе

2,451
0,432
0,456
0,496
0,533
0,534

 Формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса

 краевой бюджет

7,2
1,289
1,359
1,444
1,553
1,555
 
 

 3.2. Развитие дорожного хозяйства , транспорта и связи

  «Социальное развитие села до 2010 года»
 
 
 
 
 
 
 
 

-развитие автомобильных дорог,  связывающих сельские населенные  пункты

19,04
2,820
3,330
3,890
4,500
4,500

Управление сельского хозяйства

-сокращение эксплутационных затрат с\х товаропроизводителей

 краевой бюджет
19,04
2,820
3,330
3,890
4,500
4,500

-реконструкция бывшего здания столовой в с. Верх - Жилино   под АТС                   

0,08
0,08
 
 
 
 
ОАО «Сибирьтелеком»
Улучшение

услуг связи

 средства предприятия
0,08
0,08
 
 
 
 

- ремонт дорожного покрытия в с. Налобиха  по  ул.С.Фролова, за счет краевых  средств

 
4,0
 
 
 
2,0
2,0
Косихинское ДРСУ

Обеспечение

бесперебойности и безопасности движения

 краевой бюджет
4,0
 
 
 
2,0
2,0
 
 Реконструкция уличного освещения в с.Косиха
0,140
0,140
 
 
 
 

Косихинский сельский совет

 
-  бюджет района
0,140
0,140
 
 
 
 
 

 3.3.  Экология

-реконструкция очистных сооружений

0,3
0,3
 
 
 
 
ОАО «Овчинниковский мясокомбинат
Улучшение санитарной обстановки
средства предприятия
0,3
0,3
 
 
 
 

 «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-2009 годы

 
 
 
 
 
 
 

Геологические и научно- исследовательские организации Алтайского края, определенные по результатам открытых конкурсов на выполнение государственных заказов.

 Прирост  запасов питьевых подземных вод категории В + С1 в количестве 3 тыс. куб. м/ сутки

-поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Косиха Косихинского района , за счет средств краевого бюджета

2,7
0,150
2,550
0
0
0
краевой бюджет
2,7
0,150
2,550
 
 
 
3.4. Безопасность населения

 Реализация программы профилактики правонарушений в районе

 
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 

 Повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на территории района

  - бюджет района
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 

 Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения (монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения )

2,832
0,888
0,944
1
 
 
Комитет по образованию

Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся

 краевой бюджет
1,416
0,444
0,472
0,5
 
 
 бюджет района
1,416
0,444
0,472
0,5
 
 
И того  по разделу 3
1129,933
186,788
204,372
196,106
274,389
268,278
 
 

   в том числе:

 
 
 
 
 
 
 
 

                федеральный бюджет

34,812
4,893
5,602
6,217
10,240
7,860
 
 

                 краевой бюджет

290,659
39,957
50,852
49,33
78,315
72,205
 
 

                 бюджет района

102,415
23,869
9,965
17,306
27,032
24,243
 
 

                 кредитные ресурсы

243,746
42,24
50
30
62,836
58,67
 
 

                 внебюджетные средства

456,53
75
87,5
92,8
95,93
105,3
 
 

                 собственные средства

1,771
0,829
0,453
0,453
0,036
0
 
 

  4.0. Рост экономического потенциала  района

 4.1. Промышленность

 4.1.1. Развитие  обрабатывающих производств

Развитие ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»
45,4
           19,6

            6,6

           9,6
          7,6
2,0
 
 

- ремонт убойного цеха(замена оборудования)

11,0
 
 
6,0
5,0
 
 
 ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»

Улучшение условий труда, снижение себестоимости продукции, улучшение качества продукции.

 - реконструкция холодильника
(перевод на фреон)
7,0
5,0
2,0
 
 
 

Изменение технологии заморозки и хранения, что приведет к улучшению качества продукции

- перевод колбасного цеха на работу с фреоном

4,0
4,0
 
 
 
 
Снижение себестоимости продукции

-приобретение вакуумного куттера в колбасный цех

8,0
8,0
 
 
 
 

Улучшение качества продукции,  увеличение объемов производства

-развитие автопарка (приобретение авторефрижератора и  четырех «Газелей»

2,4
0,6
0,6
0,6
0,6
 
 

Быстрая доставка продукции, увеличение 5 рабочих мест, улучшение условий труда

- перевод отопительного оборудования малой котельной на газ (кантора, охрана, бытовка, парогенератор)

12,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
Улучшение условий труда

- строительство душевых кабин в колбасном цехе

 
1,0
 
1,0
 
 
 
Улучшение условий труда, охрана труда

                          средства предприятия

45,4
           19,6

            6,6

           9,6
          7,6
2,0
 
 

 4.1.2. Развитие заготовительной деятельности

Развитие Овчинниковского свеклопункта ОАО «Черемновский сахарный завод»

 
 
 
 
 
 
 
 
-расширение промышленной площадки
 
0,2
0,2
 
 
 
 

Овчинниковский свеклопункт ОАО «Черемновский сахарный завод»

Увеличение приема свеклы
-ограждение территории
 
 
0,5
0,5
 
 
 
 
Снижение хищений продукции
- строительство АЗС
 
 
0,04
 
0,04
 
 
 
Дополнительные рабочие места 2
-ремонт кровли авто гаража
 
 
0,03
 
0,03
 
 
 
Улучшение приема продукции
-капитальный ремонт весовой
 
 
0,04
 
0,04
 
 
 
увеличение приема продукции
-строительство административного здания
 
 
0,3
 
 
0,3
 
 
Улучшение условий труда

                          собственные средства

1,11
0,7

           0,11

          0,3

 
 
 
 
 4.2   Сельское хозяйство

 4.2.1.  Программа устойчивого развития  агропромышленного комплекса.

 
 «Социальное развитие села до 2010 года»
 
49,6
 

              8,1

 
13
 

             9

 
9,75
 

              9,75

 
 

-  развитие газификации в сельской местности

45,1
8,1
8,5
9,0
9,75
9,75
 Управление сельского хозяйства

Повышение уровня  газификации села природным газом

-  развитие водоснабжения в сельской местности

4,5
0
4,50
0
0
0
Управление сельского хозяйства

Обеспечение  жителей с. Малахово питьевой водой  в достаточном количестве

 
краевой бюджет
 
49,6
 

              8,1

 
13
 

             9

 
9,75
 

              9,75

 
 

 Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 годы»

48,577
8,678
8,869
9,422
10,804
10,804
Управление сельского хозяйства

сохранение и повышение почвенного плодородия; внедрение       в       производство        сортов        сельскохозяйственных   культур,    устойчивых    к   стрессовым  факторам  и  болезням,  совершенствование племенной работы, 

- субсидирование  затрат  на приобретение  минеральных удобрений и  средств защиты растений , за счет средств краевого бюджета

8,62
1,505
1,521
1,736
1,929
1,929
 

- субсидирование части затрат  на  приобретение семян высших репродукций

2,375
0,432
0,424
0,471
0,524
0,524
 

-субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства

21,568
3,750
4,012
4,292
4,757
4,757
 

- субсидированием части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

11,927
2,253
2,155
2,115
2,702
2,702
 

- субсидирование затрат на уплату налога на имущество

0,14
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
 

- субсидирование части затрат на уплату страховых взносов

3,947
0,710
0,729
0,780
0,864
0,864
 
 краевой бюджет
48,577
8,678
8,869
9,422
10,804
10,804
 
 

Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

1,138
0,225
0,229
0,228
0,228
0,228
 
 

-повышение образовательного уровня кадров АПК  путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК

0,529
0,106
0,106
0,105
0,106
0,106
Управление сельского хозяйства

Повышение образовательного уровня специалистов

- привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство, путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

0,609
0,119
0,123
0,123
0,122
0,122
 
Закрепление специалистов на селе
 краевой бюджет
1,138
0,225
0,229
0,228
0,228
0,228
 
 

 Комплекс мер по  развитию малых форм хозяйствования

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства
 Увеличение поголовья  скота в  частных подворьях

-субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

1,763
0,260
0,385
0,372
0,373
0,373
 
 

-предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

3,108
0,400
0,500
0,500
0,854
0,854
 
 

-предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

1,0
0
1,0
0
0
0
 
 
 краевой бюджет
5,871
0,66
1,885
0,872
1,227
1,227
 
 

4.2.2. Развитие  лизинга сельскохозяйственной техники, машин, оборудования

приобретение:
33,2
6,7
6,5
3
9
8
 
 
  -посевной комплекс
5,5

              5,5

 
 
 
 
КФХ Данилова С.Г

Внедрение системы земледелия по минимальной обработке почвы

- МТЗ -1221
2,7
1,2
 
1,5
 
 

- комбайн «Дон»  (2 шт.)

 
7,5
 
3,5
 
4,0
 

-зерноочистительное оборудование

 
3,0
 
3,0
 
 
 
 -автомобиль «Камаз»
 
1,5
 
 
1,5
 
 
- трактор ( 2 шт. )
10,5
 
 
 
5,0
5,5
 -Маз (40 тон)
2,5
 
 
 
 
2,5

                        средства предприятия

 
3,3
 
 
0,7
 
 
0,6
 
 
0,3
 
 
0,9
 
 
0,8

                           кредиты банка

29,9
6,0
5,9
2,7
8,1
7,2
Приобретение :
61,3
3
10,5
29,1
9
9,7
ИП КФХ Горлова С.В.
 

  -К-744 Р-2 (2 шт.);

 
7,6
 
 
 
7,6
 
 

повышение производительности труда и  интенсивности использования земель сельхозназначения

-посевной комплекс
3,0
3,0
 
 
 
 
- комбайны 3 шт.
15,7
 
7,5
 
4,0
4,2
-сеялка точного высев
3,0
 
3,0
 
 
 
-свеклоуборочный комбайн
20,0
 
 
20,0
 
 
- автомобиль «Камаз»
 
1,5
 
 
1,5
 
 
трактор 2 шт.
10,5
 
 
 
5,0
5,5

средства предприятия

6,4
0,3
1,1
3,0
1,0
1,0

                           кредиты банка

54,9
2,7
9,4
26,1
8,0
8,7
приобретение:
35,9
3,5
15,9
7
1,8
7,7
КФХ Иванова А.Н.
 
  

 - комбайн «Акрос» ( 2 шт.)

7,0
 
3,5
 
3,5
 
 
 

внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве

 - К-744 Р -1
3,8
 
3,8
 
 
 
- посевной комплекс
6,6
 
6,6
 
 
 
 -Маз (40 тон)
4,2
 
2,0
 
 
2,2
 - МТЗ -1523
2,0
 
 
2,0
 
 

 -почвообрабатывающий агрегат

10,5
 
 
5,0
 
5,5
 - МТЗ -1221
1,8
 
 
 
1,8
 

средства предприятия

                        3,6

0,4
1,6
0,7
0,2
0,7

                           кредиты банка

32,3
3,10
14,3
6,3
1,6
7,0
приобретение :
20,3
8,3
8,5
 
3,5
 
КФХ Папсулин - Сухоруков
 
 

- зерноуборочный комбайн ( 3 шт. )

12,0
 
4,0
 
8,0
 
 
 

внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве;

совершенствование системы уборки яровых культур

 
- К-744 Р-2
3,8
3,8
 
 
 
 
- АПК – 8,4 «Ермак»
1,0
0,5
0,5
 
 
 

-сенозаготовительный комплекс

2,0
 
 
 
2,0
 
- Камаз
1,5
 
 
 
1,5
 

средства предприятия

1,9
0,8
0,8
 
0,3
 

                           кредиты банка

18,4
7,5
7,7
 
3,2
 
приобретение и строительство:
14,8
4,1
7,3
1,9
1,5
 
 
 
 
 - МТЗ -1221 ( 2 шт. )
3,6
 
1,8
 
1,8
 
 
 
ООО «Заря»

повышение производительности труда обработки почвы при возделывании зерновых культур

 - Енисей – 1200- 1 НМ  2 шт.

3,7
1,8
 
1,9
 
 
 - СС-6
0,5
0,5
 
 
 
 
-АПК -5,6
0,5
 
0,5
 
 
 
- Камаз
1,5
 
 
 
1,5
 

-строительства гаража – мастерской

5,0
 
5,0
 
 
 

средства предприятия

 
1,5
 
 
0,4
 
 
0,7
 
 
0,2
 
 
0,2
 

                           кредиты банка

13,3
3,7
6,6
1,7
1,3
 
приобретение и реконструкция:
 
44,8
12,5
8,3
7,3
 
16,7
КФХ Чернышева Н.Д
 
- комбайны  4шт.
18,2
 
7,5
 
 
3,5
 
 
7,2

совершенствование системы земледелия и производства зерновых культур

- посевной комплекс 2 шт.
10,0
5,0
5,0
 
 
 
- Камаз
1,5
 
1,5
 
 
 
 - МТЗ -1221
1,8
 
1,8
 
 
 
- К-744 Р-2
3,8
 
 
3,8
 
 

- реконструкция мехтока , зерноочистительного  оборудования

4,0
 
 
 
 
4,0
 - трактор
5,5
 
 
 
 
5,5

средства предприятия

 
4,4
1,2
0,8
0,7
 
1,7
 
 

                           кредиты банка

40,4
11,3
7,5
6,6
 
15,0
приобретение и строительство:
20
3,5
4,3
5
5
2,2
КФХ Ломакин С.Н.
 
 
 
 

 - зерноуборочный комбайн

3,5
 
3,5
 
 
 
 

внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве;

совершенствование системы уборки яровых культур

- строительство склада и весового хозяйства

5,0
 
 
5,0
 
 
- К-744 Р-2
3,8
 
3,8
 
 
 
 - АПК – 8,4 «Ермак»
0,5
 
0,5
 
 
 
 - посевной комплекс
5,0
 
 
 
5,0
 
 - Маз (40 тон)
2,2
 
 
 
 
2,2
средства предприятия
 
1,9
 
 
0,3
 
 
0,4
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,2
кредиты банка
18,1
3,2
3,9
4,5
4,5
2,0
приобретение и строительство:
 
17,5
 
3,0
1,5
7,5
5,5
КФХ Волкова Н.В.
 

-зерноочистительное оборудование

 

                        3,0

 
 
3,0
 
 
 

внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве;

совершенствование системы уборки яровых культур

-зерноуборочный комбайн
3,5
 
 
 
3,5
 
- Камаз
1,5
 
 
1,5
 
 
 -строительство МТМ
4,0
 
 
 
4,0
 
-трактор
5,5
 
 
 
 
5,5
средства предприятия
 
1,8
 
 
 
0,3
 
 
0,2
 
 
0,7
 
 
0,6
кредиты банка
15,7
 
2,7
1,3
6,8
4,9
приобретение :
 
21,5
 
5,0
8,0
3,0
5,5

ОАО  СПК  им. Г. С.  Титова

 
- зерноуборочный комбайн
7,0
 
 
3,5
 
3,5
 
 

 модернизация кормозаготовительной техники

- Камаз
1,5
 
1,5
 
 
 

-зерноочистительный комплекс

3,0
 
 
 
3,0
 
- посевной комплекс
4,5
 
 
4,5
 
 
- трактор
5,5
 
 
 
 
5,5
средства предприятия
2,2
 
0,5
0,8
0,3
0,6
кредиты банка
19,3
 
4,5
7,2
2,7
4,9
приобретение:
 
 
3,7
 
 
1,8
 
1,9
 
 
ООО «Золотой колос».
 

- комбайн Енисей-1200 1НМ ( 3 шт.)

 
3,7
 
 
1,8
 
1,9
 
 

повышение производительности труда обработки почвы при возделывании зерновых культур

средства предприятия
 
0,7
 
 
0,4
 
0,3
 
 
кредиты банка
3,0
 
1,4
1,6
 
 
приобретение:
 
4,0
 

         

              4,0

 
 
 
 
 
  
- зерноуборочный комбайн
 
4,0
 

         

              4,0

 
 
 
КФХ «Рябцева В.В.»
Совершенствование системы уборки яровых
средства предприятия
 
0,4
 
 
0,4
 
 
 
кредиты банка
3,6
 
3,6
 
 
 
приобретение:
 
1,0
1,0
 
 
 
 

КФХ Траутвейн В.Х

 
- АПК – 8,4 «Ермак»
0,5
 
0,5
 
 
 
 

Внедрение сов ременных ресурсо-

сберегающих технологий основанных на применении  комбинированных почвообрабатывающих агрегатов

 Жатка ЖВН
0,5
0,5
 
 
 
 

                           средства предприятия

1,0
1,0
 
 
 
 
приобретение:
 
2,5
0,6
0,8
0,8
0,3
 
 
 
- трактор МТЗ (2 шт.)
 
0,6
 
 
 
0,3

           

0,3
 

КФХ  Фирсов А.Н.

Внедрение системы земледелия по минимальной обработке почвы

Сохранность зерна

- комбайн б/у
0,6
0,6
 
 
 
 

- приобретение ОВС -25

0,8
 
0,8
 
 
 

- строительство зерносклада

0,5
 
 
0,5
 
 
средства предприятия
2,25
0,54
0,72
0,72
0,27
 
кредиты банка
0,25
0,06
0,08
0,08
0,03
 
приобретение и строительство:
 
24,9
17,4
4,5
3,0
 
 
КФХ Устинова В.И
 

-приобретение зерноуборочного комбайна John Deere, за счет кредита

9,4
9,4
 
 
 
 

Совершенствование системы уборки яровых культур

-строительство материального склада для хранения семенного зерна,  размером 72 Х 12 м  (в объеме 3  тыс. тонн зерна), за счет кредит

4,5
 
4,5
 
 
 

Увеличение объемов производства семенного фонда.

-реконструкция отделения бункеров активного вентилирования «Петкус», за счет кредита

3,0
 
 
3,0
 
 

Увеличение сохранности зерна  до 100 %.

-переоборудование крытой площадки для техники и хранения зерна, за счет собственных средств

2,0
2,0
 
 
 
 
 

- строительство административного здания, за счет собственных средств

6,0
6,0
 
 
 
 

Улучшение условий работы

средства предприятия
8,0
8,0
 
 
 
 
 
кредиты банка
16,9
9,4
4,5
3,0
 
 
 
 

 4.2.3. Техническое  перевооружение отрасли ( модернизация производственной и технологической базы на основе строительства животноводческих комплексов, приобретения современного     технологического оборудования )

строительство и приобретение:
79,0
 
 
30,0
49
 

КФХ Иванов А.Н

 
 

 -строительство  коровника на 200 голов

                      30,0

 
 
 
30,0
 
 

 Развитие отрасли животноводства, увеличение поголовья скота, создание новых рабочих мест

 -строительство  помещений для откорма  КРС

25,0
 
 
 
25,0
 

-строительство складского помещения для хранения фуража

7,0
 
 
 
7,0
 

- приобретение 200 голов  коров

17,0
 
 
 
17,0
 
средства предприятия
8,0
 
 
3,0
5,0
 
 
кредиты банка
71,0
 
 
27,0
44,0
 
 
приобретение и строительство:
 
31,5
1,5
1,5
16,5
12,0
 

КФХ Папсулины- Сухоруковы

 

-увеличение поголовья лошадей на 150 голов

4,5
 
1,5
 
1,5
 
1,5
 
 

Развитие коневодства, создание новых рабочих мест -5

- строительство коровника  на 150 голов

15,0
 
 
15,0
 
 

- приобретение 150 голов молочных коров

12,0
 
 
 
12,0
 
средства предприятия
3,0
0,1
0,1
1,6
1,2
 
 
кредиты банка
28,5
1,4
1,4
14,9
10,8
 
 
приобретение и реконструкция:
14,2
2,2
 
2,0
10,0
 

ОАО  СПК  им.  Г. С. Титова

 
  

- реконструкция животноводческой фермы

10,0
 
 
 
 
10,0
 
Снижение 

-приобретение  нетелей 50 голов, за счет кредита

2,2
2,2
 
 
 
 
 

- приобретение молокопровода и охладителя молока в кол-ве 2 шт.

2,0
 
 
2,0
 
 

                           собственные средства

1,2
 
 
0,2
1
 

                           кредиты банка

13,0
2,2
 
1,8
9
 

  (национальный проект)

 -строительство коровника на 100 гол.
 
9,0
 
 
9,0
 
 
 

СПК "Майское     Утро"

Увеличение валового надоя молока  и привеса молодняка КРС.

Создание новых рабочих мест -15

-собственные средства
3,0
 
3,0
 
 
 

                 -кредиты

6,0
 
6,0
 
 
 

- строительство телятника на 100 гол.. за счет собственных средств

0,3
0,3
 
 
 
 

-строительство летней доильной площадки на 400 гол

2,0
2,0
 
 
 
 
собственные средства
0,6
0,6
 
 
 
 

                кредиты

1,4
1,4
 
 
 
 

-строительство летнего лагеря для молодняка на 200 гол, за счет собственных средств

0,3
 
0,3
 
 
 

Приобретение и реконструкция

 - приобретение  племенного скота (50 голов телок), за счет собственных средств

 
1,8
 
 
1,8