RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем финансиро
вания
всего
в том числе по  годам
Исполнитель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия.
2008
2009
2010
2011
2012
 
Рост экономического потенциала.
Промышленность.

Формирование  эффективно развивающегося промышленного производства на базе, имеющегося производственного, ресурсного, трудового потенциала муниципального образования.

 
 
 
 
 
 
 

Повышение налогооблагаемой базы, создание дополнительных рабочих мест.

1.Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов продукции

-модернизация производства ОАО  « Краснощековский молочный комбинат»

-реконструкция и модернизация пекарни ПОб  « Ритм»

 
 
 
 
 
 

 ОАО  «Краснощековкий молочный комбинат », ПОб  «Ритм»

Увеличение налогооблагаемой базы, введение новых рабочихмест.

-собственные средства предприятий
17,5
0,4
0,5
7,1
4,8
4,7
 
 

2. Переработка зерна , строительство мельницы с. Новошипуново

 
 
 
 
 
 

КФХ Чернаков Н.А.

Увеличение.налоговой базы на 100т.р., создание 8 рабочих мест.

- собственные средства

1,5
 
 
 
 
1,5
 
 

- федеральный бюджет (НП)

3,5
 
 
 
 
3,5
 
 

 ИТОГО по разделу

22,5
0,4
0,5
7,1
4,8
9,7
 
 

В т.ч. собственные средства

19,0
0,4
0,5
7,1
4,8
6,2
 
 

          федеральный бюджет

3,5
 
 
 
 
3,5
 
 

Сельское хозяйство

Создание инвестиционно-привлека-

тельного АПК, обеспечивающего

устойчивое развитие сельхозпред-

приятий .
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Сохранение и повышение почвенного плодородия почв, внесение минеральных удобрений.

 
 
 
 
 
 

Упраление сельского хозяйства, руководители хозяйств.

Увеличение объемов производства сельхозяйственной продукции.

-собственные средства

6,9
1,7
1,9
1,0
1,1
1,2
 
 

- краевой бюджет(субсидии)

3,179
0,602
0,609
0,613
0,678
0,677
 
 

2. Элитное семеноводство

 
 
 
 
 
 
Руководите

ли предприятий

Увеличение
производства
зерна

- краевой бюджет

4,051
0,753
0,800
0,800
0,849
0,849
 
 

3. Поддержка племенного животно

водства.
 
 
 
 
 
 

Рукововодительли сельхозпредприятий

Увеличение
производства
продукции
животноводства

- краевой бюджет

0,952
0,166
0,177
0,189
0,21

0,21

 
 

4.Поддержка развития животноводства в отдаленных горных районах

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 

5. Поддержка мараловодства и оленеводства

 
 
 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

1,082
0,189
0,193
0,2
0,25
0,25
 
 

6. Развитие табунного коневодства

СПК «Дальний»

СПК «Инской»

СПК «Акимовский»

 
 
 
 
 
 
Руководители
хозяйств

Увеличение поголовья.

-краевой бюджет

1,650
0,271
0,289
0,316
0,387
0,387
 
 

7.Реализация на территории района КЦП  «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2008-2010 годы», субсидирование части затрат на приобретение техники, внедрение ресурсосберегающих технологий.

 
 
 
 
 
 
Руководители
хозяйств

Сокращение сроков посева и уборки урожая

-собственные средства

6,730
1,0
1,160
1,280
1,490
1,800
 
 

- краевой бюджет

11,143
2,0
2,14
2,289
2,357
2,357
 
 

8.Реконструкция и модернизация коровников СПК  «Березовский», СПК  «Карповский», строительство мини-цеха по производству комбикорма СПК  «Березовский», строительство котонного двора для «холодного выращивания телят СПК  «Березовский»

 
 
 
 
 
 

Руководители

хозяйств

Увеличение производства молока на 455 тн., улучшение сохранности животных.

-собственные средства

6,75
6,75
 
 
 
 
 
 

9. Улучшение племенных качеств скота, за счет приобретения семени высокопрподуктивных животных мясного и молочного направления.

КФХ Чернаков

ОАО  «Изумрудное»

 
 
 
 
 
 
Руководители
хозяйств
Повышение
продуктивности
животных

-федеральный бюджет (НП)

3,5
1,5
1,0
1,0
 
 
 
 

10. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество из краевого бюджета

 
 
 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

1,574
0,1
0,1
0,2
0,587
0,587
 
 

11. Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

34,701
6,037
6,455
6,903
7,653
7,653
 
 

12.Страхование рисков в сельском хозяйстве

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

8,628
1,551
1,594
1,705
1,889
1,889
 
 

13. Повышение образовательного уровня кадров АПК

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Закрепление кадров в сельхозпредприятиях.

- краевой бюджет

2,061
0,413
0,413
0,409
0,413
0,413
 
 

14.Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания господдержки руководителям и специалистам АПК

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Закрепление специалистов на селе

-краевой бюджет

1,962
0,047
0,479
0,479
0,479
0,478
 
 

15. Оказание гос. поддержки руково

дителям и специалистам АПК в уста

новленном размере на возвратной основе

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Закрепление специалистов

- краевой бюджет

1,883
0,377
0,377
0,377
0,376
0,376
 
 

16. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования:

- субсидии на компенсацию части % ставки по полученным кредитам

 
 
 
 
 
 

Администрация района

Развитие ЛПХ и

КФХ.

- краевой бюджет

1,262
0,259
0,259
0,247
0,248
0,249
 
 

17. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета, привлекаемым сельхоз.кооперативами.

 
 
 
 
 
 

Администрация района

Финансовая поддержка сельхозпредприятий

-краевой бюджет

3,109
0,4
0,5
0,5
0,854
0,855
 
 

18 Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

 
 
 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

1,0
 
 
 
0,5
0,5
 
 

19. Развитие автодорог в сельской местности

 
 
 
 
 
 
Администрации поселений.
Обеспечение транспортной доступности

- краевой бюджет

19,04
2,82
3,33
3,89
4,5
4,5
 
 

Итого по разделу

123,657
27,435
22,275
22,897
25,32
25,73
 
 

В т.ч. собственные средства

20,380
9,45
3,06
2,28
2,59
3,0
 
 

-федеральный бюджет

3,5
1,5
1,0
1,0
 
 
 
 

-краевой бюджет

99,777
16,485
18,215
19,617
22,73
22,73
 
 

Малое предпринимательство

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Финансовая помощь субъектам малого предпринимательства по возмещению % ставки по кредитам на развитие производства

 
 
 
 
 
 

Комитет по финансам,кредитной и налоговой политике, совет предпринимателей.

Увеличение производства, создание новых рабочих мест.

-краевой бюджет

1,75
0,2
0,3
0,35
0,4
0,5
 
 

2.Создание консультационного центра для обеспечения предпринимателей своевременной информациией по развитию субъектов малого предпринимательства

 
 
 
 
 
 
Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, совет предпринимателей.

Грамотная организация малого бизнеса

 

-муниципальный бюджет

0,1
 
 
 
0,05
0,05
 
 

Итого по разделу

1,85
0,2
0,3
0,35
0,45
0,55
 
 

в т.ч. краевой бюджет

1,75
02,
0,3
0,35
0,4
0,5
 
 

-муниципальный бюджет

0,1
 
 
 
0,05
0,05
 
 
Туризм
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование организационной и экономической среды для создания условий для создания условий развития туристско-рекреационных ресурсов, обеспечивающих полный комплекс услуг для туристов.

 
 
 
 
 
 
Администрация района

Увеличение налоговой базы, создание новых  рабочих мест.

- муниципальный бюджет

0,64
0,248
0,185
0,207
 
 
 
 
ИТОГО:
148,647
28,283
23,26
30,554
30,57
35,98
 
 

в т.ч. собственные средства

39,38
9,85
3,56
9,380
7,39
9,2
 
 

- федеральный бюджет

7,0
1,5
1,0
1,0
 
3,5
 
 

-краевой бюджет

101,527
16,685
18,515
19,967
23,130
23,230
 
 

-муниципальный бюджет

0,74
0,248
0,185
0,207
0,05
0,05
 
 
Рост качества среды жизнедеятельности.
ЖКХ
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

 
 
 
 
 
 

Отдел по строительсву и архитектуре администрации района

Обеспеченность населения жильем составит к 2012 году 21 м2 на душу населения.

-краевой бюджет

9,477
1,993
2,120
2,332
1,516
1,516
 
 

-муниципальный бюджет

4,255
1,314
1,039
0,827
0,538
0,537
 
 

- внебюджетные источники

14,215
2,989
3,18
3,498
2,274
2,274
 
 

2.Реализация ФЦП  « Социальное развитие села до 2010 года», подпрограмма  «Жилищное строительство в сельской местности»,  «Обеспечение жильем молодых специалистов»

 
 
 
 
 
 

Отдел по архитектуре, администрации сел

Создание условий для закрепления кадров и привлечение молодых специалистов

- внебюджетные источники

5,955
1,065
1,124
1,196
1,285
1,285
 
 

- федеральный бюджет

5,951
1,065
1,122
1,194
1,285
1,285
 
 

- краевой бюджет

7,937
1,421
1,497
1,593
1,713
1,713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Государственная поддержка молодых семей в приобретении жилья или улучшении жилищных условий в Краснощековском районе на 2004-2010 годы»

 
 
 
 
 
 

Администрация района

Улучшения уровня жизни населения.

-внебюджетные источники

2,634
0,78
0,874
0,98
 
 
 
 

- федеральный бюджет

0,439
0,13
0,146
0,163
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,877
0,26
0,291
0,326
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,439
0,13
0,146
0,163
 
 
 
 

3.Реализация районной целевой программы  «Энергосберегающие технологии на территории района до 2010 г.»

-установка приборов учета тепловой

энергии(СОШ№1,детсады с.Краснощеково)

-внедрение комплексонатной водоподготовки.

 
 
 
 
 
 

Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ, руководители предприятий, администрации сел

 

Снижение объема затрат.

-собственные средства

0,179
0,058
0,058
0,063
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,749
0,221
0,260
0,268
 
 
 
 

4.Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга

 
 
 
 
 
 

Снижение уровня затрат.

- краевой бюджет

0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

2,1
0,7
0,7
0,7
 
 
 
 

5.Замена 3х км водопроводных сетей в с.Харлово и Верх-Камышенка, замена 0,2 км основного водовода с. Краснощеково

 
 
 
 
 
 
Администрации сел

Обеспечение жителей качественной питьевой водой

- федеральный бюджет

6,080
6,080
 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

0,08
0,08
 
 
 
 
 
 

-муниципальный бюджет

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 

6. Замена 1 км водопроводных  сетей

в с.Харлово, замена 0,1 км основного

водовода в с.Краснощеково.

 
 
 
 
 
 
Администрации сел

Обеспечение жителей качественной питьевой водой

-федеральный бюджет

1,7
 
1,7
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,08
 
0,08
 
 
 
 
 

7. Замена 2 км водопроводных сетей в с.Харлово, 2 км с. Куйбышево

 
 
 
 
 
 
 
------«-------

- федеральный бюджет

0,63
 
 
0,63
 
 
 
 

- краевой бюджет

0,43
 
 
0,43
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,6
 
 
0,2
0,2
0,2
 
 

- внебюджетные источники

3,92
 
 
3,92
 
 
 
 

8. Замена и модернизация существующих котлов

 
 
 
 
 
 
 

Снижение объема затрат на теплоснабжение

- федеральный бюджет

0,39
 
0,39
 
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,99
0,3
0,3
0,12
0,27
 
 
 

9. Замена и модернизация тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции

 
 
 
 
 
 
 

Снижение объема затрат на теплоснабжение.

- федеральный бюджет

0,36
036
 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

0,12
 
 
0,12
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,15
0,09
0,06
 
 
 
 
 

- внебюджетные источники

0,71
 
0,24
0,47
 
 
 
 

10. Работы по очистки внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи

 
 
 
 
 
 
 

Снижение объема затрат на теплоснабжение.

- краевой бюджет

0,37
0,12
0,08
0,17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу:

49,213
11,228
9,969
15,527
8,93
3,559
 
 

- федеральный бюджет

16,8
5,040
3,494
4,2
4,066
 
 
 

- краевой бюджет

3,36
1,008
0,699
0,840
0,813
 
 
 

- муниципальный бюджет

1,44
0,288
0,3
0,36
0,492
 
 
 

- внебюджетные источники

27,434
4,834
5,418
10,064
3,559
3,559
 
 

-собственные средства

0,179
0,058
0,058
0,063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного климата для деятельности и здорового образа жизни.

Труд и занятость

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организация временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан.

 
 
 
 
 
 

КГУ Центр занятости, предприятияи организации района

Уровень офиц. безработицы снизится на 2,8% к уровню 2012г

- краевой бюджет

0,543
0,199
0,181
0,163
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,073
0,025
0,024
0,024
 
 
 
 

- внебюджетные источники

0,323
0,111
0,108
0,104
 
 
 
 

2.Мероприятия по реализации профессионального обучения

 
 
 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

0,48
0,15
0,16
0,17
 
 
 
 
Итого:
2,269
0,615
0,623
0,631
0,19
0,21
 
 

-краевой бюджет

1,023
0,349
0,341
0,333
 
 
 
 

-муниципальный бюджет

0,923
0,155
0,174
0,194
0,19
0,21
 
 

-внебюджетные источники

0,323
0,111
0,108
0,104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальная защита

 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация программы  «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 годы»

 
 
 
 
 
 

Комитет по социальной защите, администрации сел

Адресная поддержка малоимущим семьям и малоимущим семьям с детьми.

1. Предоставление субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 
 
 
 
 
 
 
 

Краевой бюджет

43,644
13,692
14,554
15,398
 
 
 
 

2.Оказание помощи в денежной форме

 
 
 
 
 
 
 
Адресная
поддержка

- краевой бюджет

0,56
0,176
0,187
0,197
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,85
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
 
 

3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

17,632
5,531
5,880
6,221
 
 
 
 

4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 
 
 
 
 
 
 

Улучшение положения детей в районе

- федеральный бюджет

0,539
0,180
0,180
0,179
 
 
 
 
Итого
62,375
19,579
20,801
21,995
 
 
 
 

-федеральный бюджет

0,539
0,180
0,180
0,179
 
 
 
 

-краевой бюджет

61,836
19,399
20,621
21,816
 
 
 
 
Образование
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение доступности получения качественного образования

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Создание базовой школы в с.Краснощеково МОУ  « Краснощковская СОШ № 1»

 
 
 
 
 
 

Комитет по

образованию

Укрепление МТБ

2. Перенос мастерской для обучения уч-ся трудовым навыкам в основное здание МОУ « Камышенская СОШ»

 
 
 
 
 
 
 

Экономия бюджетных средств 50 т.р.

-муниципальный бюджет

0,05
0,05
 
 
 
 
 
 

3. Пополнение МТБ школ, детских дошкольных учреждений

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 

- муниципальный бюджет

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

4. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской  местности.

 
 
 
 
 
 
 

Повышение качества образования.

-краевой бюджет

20,0
 
 
 
10,0
10,0
 
 

5.ФЦП «Жилище»  2ой этап

 
 
 
 
 
 
 
 

-федеральный бюджет

0,626
0,184
0,221
0,221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Подпрограмма  «Дети-сироты»

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

1,328
0,358
0,439
0,531
 
 
 
 

7.Одаренные дети

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,138
0,043
0,046
0,049
 
 
 
 

8. Организация летнего отдыха детей.

 
 
 
 
 
 
 
Оздоровление
детей

- краевой бюджет

0,792
0,264
0,264
0264
 
 
 
 

9. Приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей

 
 
 
 
 
 
 

 Адресная поддержка социально-незащищенным детям

-краевой бюджет

0,565
0,177
0,188
0,2
 
 
 
 

10 ЕГЭ

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,31
0,097
0,103
0,110
 
 
 
 

-муниципальный бюджет

0,15
0,05
0,05
0,05
 
 
 
 

11. Школьный автобус

 
 
 
 
 
 
 

Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование

- краевой бюджет

2,3
0,3
0,7
0,3
0,5
0,5
 
 

12. Повышение уровня пожарной безопасности

 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение пожарной безопасности учебного процесса.

-краевой бюджет

1,417
0,444
0,472
0,501
 
 
 
 

-муниципальный бюджет

0,89
0,28
0,30
0,31
 
 
 
 

13. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту.

 
 
 
 
 
 
 
Профилактика
наркомании

-краевой бюджет

0,079
0,018
0,019
0,02
0,011
0,011
 
 

14.Пограмма  «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,186
0,029
0,033
0,037
0,044
0,043
 
 

- муниципальный бюджет

0,093
0,015
0,016
0,019
0,022
0,021
 
 
Итого:
30,274
2,579
3,121
2,882
10,847
10,845
 
 

-федеральный бюджет

0,626
0,184
0,221
0,221
 
 
 
 

-краевой бюджет

28,215
1,95
2,484
2,232
10,775
10,774
 
 

-муниципальный бюджет

1,433
0,445
0,416
0,429
0,072
0,071
 
 
Медицина
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объема оказания качественной медицинской помощи населению, улучшение демографической ситуации

 
 
 
 
 
 

МУЗ «Краснощековская  ЦРБ»

Повышение качества медицинского обслуживания

Реализация ПНП «Здоровье»

1.Вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 
 

-федеральный бюджет

3,296
0,768
0,799
0,831
0,449
0,449
 
 

-кравевой бюджет

0,411
0,096
0,1
0,103
0,056
0,056
 
 

- муниципальный бюджет

0,234
0,124
0,055
0,055
 
 
 
 

2.Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД

 
 
 
 
 
 
 
 

- федеральный бюджет

0,086
0,02
0,021
0,021
0,012
0,012
 
 

3. Неотложные меры борьбы с туберкулезом

 
 
 
 
 
 
 
 

-федеральный бюджет

0,157
0,037
0,038
0,039
0,021
0,022
 
 

-краевой бюджет

0,122
0,029
0,029
0,031
0,017
0,016
 
 

- муниципальный бюджет

0,333
0,111
0,111
0,111
 
 
 
 

4. Здоровое поколение

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,492
0,115
0,119
0,124
0,067
0,067
 
 

- внебюджетные источники

0,015
0,003
0,004
0,004
0,002
0,002
 
 

5.Развитие первичной помощи сель

скому населению

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,234
0,112
 
0,122
 
 
 
 

6. Сахарный диабет

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,057
0,013
0,014
0,014
0,008
0,008
 
 
7.Пульмонология
 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,054
0,013
0,013
0,014
0,007
0,007
 
 

8. Участие в едином информационном пространстве Алтайского края, приобретение оргтехники и обучение обслуживающего персонала

 
 
 
 
 
 
 
 

-муниципальный бюджет

0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
 
 

9. Совершенствование принципов стандартизации мед.помощи (приобретение медикаментов и расходных материалов в стандартных объемах                                         дополнительное лекарственное обеспечение льготной категории граждан 

 
 
 
 
 
 
 
 

-федеральный бюджет

80,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
 
 

-внебюджетные источники (ТФОМС)

35,0
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
 
 

10. Сокращение сроков ожидания и улучшение качества диагностических исследований за счет дооснащения амбулаторно-поликлинических учреждений современным оборудованием в рамках НП  «Здоровье».

Обновление устаревшего парка медицинского автотранспорта.

 
 
 
 
 
 
 
 

-федеральный бюджет

4,2
1,4
1,0
1,1
0,4
0,3
 
 

11. Дополнительная диспансеризация

работающего населения со стандартным объемом обследования и стандартным набором узких специалистов в рамках НП в области здравоохранения

 
 
 
 
 
 
 
Профилактика  заболевания

-внебюджетные источники  (ТФОМС)

0,158
0,032
0,032
0,032
0,032
0,030
 
 

12. Профилактические медицинские осмотры лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда.

 
 
 
 
 
 
 

Выявление профилактики заболеваний

-внебюджетные источники (ФСЦ)

0,775
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
 
 

13.Приведение объектов здравоохранения в соответствие с противопожарными требованиями

 
 
 
 
 
 
 
 

-муниципальный бюджет

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

14.Подготовка кадров (обеспечение первичными специалистами, повышение квалификации)

 
 
 
 
 
 
 

Улучшение качества медицинского обслуживания

-муниципальный бюджет

0,45
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

15. Обеспечение МТБ (приведение в соответствие с лицензионными требованиями)

 
 
 
 
 
 
 
 

-муниципальный бюджет

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 

16. Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,186
0,029
0,033
0,037
0,044
0,043
 
 

-муниципальный бюджет

2,66
0,532
0,532
0,532
0,532
0,532
 
 
Итого:
130,495
25,954
25,97
26,740
25,717
26,114
 
 

-федеральный бюджет

87,739
18,225
17,858
17,991
16,882
16,783
 
 

-краевой бюджет

1,556
0,407
0,308
0,445
0,199
0,197
 
 

- муниципальный бюджет

6,027
1,287
1,268
1,268
1,102
1,102
 
 

-внебюджетные источники

35,173
6,035
6,536
7,036
7,534
8,032
 
 
Культура
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение и развитие культурного потенциала, создание оптимальных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры.

1.Пополнение библиотечного фонда

 
 
 
 
 
 

Комитет по

Культуре администрации района

Создание условий для культурного досуга населения

-краевой бюджет

0,399
0,067
0,07
0,075
0,093
0,094
 
 

-муниципальный бюджет

0,302
0,037
0,040
0,041
0,092
0,092
 
 

2.Поддержка молодых дарований и педагогических работников

 
 
 
 
 
 
Комитет

по культуре

Участие в           конкурсах, фестивалях, выплаты стипендий победителям конкурса

 

- муниципальный бюджет

0,18
0,05
0,06
0,07
 
 
 
 

3.Укрепление МТБ учреждений культуры (приобретение оборудования ,аппаратуры ,мебели)

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

0,548
0,092
0,064
0,127
0,133
0,132
 
 

- муниципальный бюджет

0,422
0,053
0,037
0,07
0,131
0,131
 
 

4. Ремонт зданий учреждений культуры

 
 
 
 
 
 
 

Создание условий для культурного досуга населения.

-муниципальный бюджет

1,1
0,2
0,212
0,228
0,23
0,23
 
 
Итого:
2,951
0,499
0,483
0,611
0,679
0,679
 
 

- краевой бюджет

0,947
0,159
0,134
0,202
0,226
0,226
 
 

-муниципальный бюджет

2,004
0,34
0,349
0,409
0,453
0,453
 
 

- внебюджетные источники

 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультура и спорт

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском районе

 
 
 
 
 
 
 

Отдел по физкультуре и спорту администрации  района

Формирование здорового образа жизни.

-муниципальный бюджет

1,159
0,35
0,385
0,424
 
 
 
 

2.Развитие детского спорта в районе

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение числа детей регулярно ,занимающихся спортом.

- краевой бюджет

0,750
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 

-муниципальный бюджет

0,638
0,2
0,213
0,225
 
 
 

-внебюджетные источники

0,179
0,058
0,058
0,063
 
 
 

3. «Молодежная политика в Краснощековском районе на 2007-2010 г»

 
 
 
 
 
 
 

Поддержка талантливой молодежи, пропаганда

здорового образа жизни .

-муниципальный бюджет

0,550
0,168
0,182
0,2
 
 
 
 
Итого
3,276
0,926
0,988
1,062
0,15
0,15
 
 

-краевой бюджет

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

- муниципальный бюджет

2,347
0,718
0,78
0,849
 
 
 
 

- внебюджетные источники

0,179
0,058
0,058
0,063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу:

231,64
50,152
51,986
53,921
37,583
37,998
 
 

-федеральный бюджет

88,904
18,589
18,259
18,391
16,882
16,783
 
 

- краевой бюджет

94,327
22,414
24,038
25,178
11,35
11,347
 
 

- муниципальный бюджет

12,734
2,945
2,987
3,149
1,817
1,836
 
 

- внебюджетные источники

35,675
6,204
6,702
7,203
7,534
8,032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего по программе:

429,5
89,663
85,215
100,002
77,083
77,537
 
 

-федеральный бюджет

112,704
25,129
22,753
23,591
20,948
20,283
 
 

-краевой бюджет

199,214
40,107
43,252
45,985
35,293
34,577
 
 

- муниципальный бюджет

14,914
3,481
3,472
3,716
2,359
1,886
 
 

-собственные средства

39,559
9,908
3,618
9,443
7,390
9,200
 
 

- внебюджетные источники

63,109
11,038
12,120
17,267
11,093
11,591