RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем финансирования всего, млн. рублей
в том числе по годам:
Исполнитель
Ожидаемый результат


2008
2009
2010
2011
2012

1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни


1.1.Занятость населения


Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда, содействие повышению квалификации кадров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КГУ ЦЗН Курьинского района

Повышение конкурентоспособности  безработных граждан на рынке труда посредством направления на профессиональное обучение


краевой бюджет
0,225
0,04
0,045
0,05
0,045
0,045

Содействие занятости безработных граждан

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КГУ ЦЗН Курьинского района

Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан.


Краевой бюджет

0,0085
0,003
0,0025
0,001
0,001
0,001

Организация общественных работ, повышение их роли посредством улучшения инфрмационного обеспечения незанятых граждан в плане возможностей и условий участия в них, расширение видов

0,6223
0,1514
0,1374
0,1189
0,1098
0,1048

КГУ ЦЗН Курьинского района, органы местного самоупрпавления (по согласованию), работодатели

Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан.



краевой бюджет

0,4173
0,0914
0,0874
0,0789
0,0798
0,0798

местный бюджет

0,15
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02

средства работодателей

0,055
0,02
0,015
0,01
0,005
0,005

 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

0,2136
0,0614
0,0506
0,0372
0,0322
0,0322

КГУ ЦЗН Курьинского района, органы местного самоупрпавления (по согласованию)

Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан.


Краевой бюджет

0,1586
0,0414
0,0356
0,0272
0,0272
0,0272

Местный  бюджет

0,055
0,02
0,015
0,01
0,005
0,005

Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

0,086
0,024
0,019
0,015
0,014
0,014

КГУ ЦЗН Курьинского района, работодатели (по согласованию)

Расширение возможностей трудоустройства молодежи с профессиональной подготовкой, но не имеющей опыта.


                 Краевой бюджет

0,0494
0,0132
0,0107
0,0085
0,0085
0,0085

Средства работодателей

0,0366
0,0108
0,0083
0,0065
0,0055
0,0055

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

0,4245
0,1085
0,089
0,079
0,074
0,074

КГУ ЦЗН Курьинского района, работодатели (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

Развитие трудовой мотивации несовершеннолетних граждан


                 Краевой бюджет

0,2762
0,0622
0,0538
0,0534
0,0534
0,0534

Местный  бюджет

0,0828
0,0258
0,0202
0,0156
0,0106
0,0106

  Средства работодателей

0,0655
0,0205
0,015
0,01
0,01
0,01

Социальная поддержка безработных граждан

 
 
 
 
 
 
 
 

 Выплата пособий по безработице безработным гражданам

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КГУ ЦЗН Курьинского района

Снижение социальной напряженности посредством материальной поддержки безработных граждан в период поиска работы


краевой бюджет

23,3
4,4
4,5
4,6
4,8
5

 Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КГУ ЦЗН Курьинского района
 
 

Материальная поддержка категорий безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и не сумевших трудоустроиться в период выплаты пособия по безработице


краевой бюджет

300
50
55
60
65
70

Выплата стипендий  и материальной помощи гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов службы занятости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КГУ ЦЗН Курьинского района

Материальная поддержка безработных граждан в период профессиональной подготовки, перепод-готовки, повышения квалификации по направлению службы занятости 


     краевой бюджет

0,2
0,03
0,035
0,04
0,045
0,05

ВСЕГО на реализацию мероприятий:
25,3799
4,8683
4,9335
5,0011
5,186
5,391
 
 

краевой бюджет

24,935
4,7312
4,825
4,919
5,1249
5,3349

местный бюджет

0,2878
0,0858
0,0702
0,0556
0,0406
0,0356

внебюджетные источники ( средства работодателей)

0,1571
0,0513
0,0383
0,0265
0,0205
0,0205

1.2.Социальная защита населения


Краевая целевая КП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы.  Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми в Курьинском районе

 
 
 
 
 
 
 
 

«Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»  

17,7629
2,9372
3,1223
3,3034
4,1
4,3

Комитет по социальной защите населения, администрации с/с (по согласованию)

Оптимизация расходов на выплату субсидий


  краевой бюджет

17,7629
2,9372
3,1223
3,3034
4,1
4,3

«Оказание единовременной денежной помощи и помощи в натуральной форме»

0,7833
0,1311
0,1445
0,1507
0,165
0,192

Комитет по социальной защите населения, администрации с/с (по согласованию)

Сохранение на уровне 2007 г, числа малоимущих граждан повысивших доходы за счет помощи, оказанной в денежной  и натуральной форме.



       краевой бюджет

0,5743
0,1011
0,1075
0,1137
0,12
0,132

       местный бюджет

0,14
0,02
0,025
0,025
0,03
0,04

       другие источники (спонсорская помощь)

0,069
0,01
0,012
0,012
0,015
0,02

 «Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

0,6682
0,1174
0,1194
0,1204
0,155
0,156

Комитет по социальной защите населения, администрации с/с (по согласованию)

Обеспечение оздоровления 80 % детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации   (в лагерях различных типов).


      федеральный бюджет

0,6082
0,1094
0,1094
0,1094
0,14
0,14

       местный бюджет

0,06
0,008
0,01
0,011
0,015
0,016

«Организация мероприятий для малоимущих граждан Курьинского района» 

0,618
0,098
0,112
0,123
0,13
0,155

Комитет по социальной защите населения,   администрации с/с  (по согласованию)

Содействие в реабилитации социально незащищенных граждан района.


     местный бюджет

0,38
0,057
0,675
0,755
0,08
0,1

      Другие источники ( спонсорская помощь)

0,238
0,041
0,0445
0,0475
0,05
0,055

«Выплата ежемесячного пособия на ребенка» 

1,85039
3,3422
3,5528
3,7589
3,85
4

Комитет по социальной защите населения

Поддержка семей, имеющих детей


     Краевой бюджет

1,85039
3,3422
3,5528
3,7589
3,85
4

ВСЕГО на реализацию мероприятий:
38,3363
6,6259
7,051
7,4564
8,4
8,803
 
 

федеральный бюджет
0,6082
0,1094
0,1094
0,1094
0,14
0,14

краевой бюджет
36,8411
6,3805
6,7826
7,176
8,07
8,432

местный бюджет
0,58
0,085
0,1025
0,1115
0,125
0,156

 внебюджетные источники (спонсорская помощь)

0,307
0,051
0,0565
0,0595
0,065
0,075

1.3.Здравоохранение

Укрепление и сохранение  здоровья населения, предупреждение преждевременной  смертности  и инвалидности за счет повышения доступности и качества предоставляемых  медицинских услуг.

 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение диспансеризации работающего населения

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»

Выявление  заболеваний на ранней стадии



краевой бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению

 
 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»

Повышение качества  и доступности медицинской помощи


Краевой бюджет
0,1216
 
 
0,1216
 
 

Участие в приоритетном национальном проекте, федеральных и краевых целевых программах-всего)

3,6265
0,6518
0,6779
0,8266
0,7625
0,7625
МУЗ «Курьинская районная больница»

Укрепление и сохранение  здоровья населения


Федеральный  бюджет
2,5479
0,4766
0,4957
0,5155
0,5576
0,5576

Краевой бюджет
1,0651
0,1728
0,1797
0,3085
0,2021
0,2021

Внебюджетные источники
0,0131
0,0024
0,0025
0,0026
0,0028
0,0028

Приоритетный национальный проект «Здоровье» 

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет
2,0693
0,3889
0,4045
0,4206
0,455
0,455

Федеральная целевая программа"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет
0,479
0,0877
0,0912
0,0949
0,1026
0,1026

Краевые целевые программы: 1."Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011 годы  2."Дети Алтая" на 2007-2010 годы  3."Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007-2011 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет
1,0651
0,1728
0,1797
0,3084
0,2021
0,2021

Ведомственная целевая программа "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджетные источники
0,0131
0,0024
0,0025
0,0026
0,0028
0,0028

Софинансирование  федеральных и краевых целевых программ, обеспечивающих ПНП

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»

Повышение качества  и доступности медицинской помощи


Местный  бюджет
0,522
0,087
0,097
0,108
0,115
0,115

Приобретение жизненно-необходимых лечебных препаратов на ФАП для оказания экстренной помощи населению

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»

Повышение качества  и доступности медицинской помощи



Местный  бюджет
0,185
0,03
0,035
0,035
0,04
0,045

Укомплектование штата ЦРБ врачами «узких» специальностей (офтальмолог, лор)

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»

Повышение качества  и доступности медицинской помощи



Местный  бюджет
0,5
0,15
0,15
0,1
0,1
 

«Обновление материально-технической базы лечебных учреждений района»

 
 
 
 
 
 
 
 


 Реконструкция лечебных зданий

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»
Поддержание зданий в рабочем состоянии

            местный бюджет
0,75
0,25
0,15
0,15
0,1
0,1

 Ремонт ФАП  и врачебных амбулаторий 

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»
Поддержание зданий в рабочем состоянии

            местный бюджет
1,5
0,35
0,3
0,25
0,3
0,3

Приобретение оборудования на ФАП

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»

Повышение качества  и доступности медицинской помощи


            местный бюджет
0,6
0,3
0,1
0,1
0,1
 

Замена технологического оборудования на пищеблоке ЦРБ

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Курьинская районная больница»
 

            местный бюджет
0,3
0,15
0,05
0,05
0,05
 

Итого  на реализацию мероприятий:
8,6152
2,0584
1,6599
1,8303
1,6558
1,4108
 
 

      Федеральный бюджет

2,5584
0,4662
0,4957
0,5047
0,5459
0,5459

      Краевой бюджет

1,6867
0,2728
0,2797
0,53
0,3021
0,3021

      местный бюджет

4,357
1,317
0,882
0,793
0,805
0,56

      внебюджетные источники

0,0131
0,0024
0,0025
0,0026
0,0028
0,0028

1.4.Образование

Обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путём внедрения новых механизмов регулирования происходящих изменений в районной системе образования , обновления  структуры и содержания образования, реализации образовательных программ, поддержки существующей системы непрерывного образования

 
 
 
 
 
 
 
 

Одаренные дети
0,38
0,063
0,079
0,079
0,08
0,08

Отдел по образованию, комитет по социальной

 

       Краевой бюджет

0,238
0,043
0,046
0,049
0,05
0,05
защите населения
 

       Местный  бюджет

0,142
0,02
0,032
0,03
0,03
0,03

Организация летнего отдыха детей
1,78
0,356
0,356
0,356
0,356
0,356
Отдел по образованию,
 

       Краевой бюджет

1,32
0,264
0,264
0,264
0,264
0,264

       Местный  бюджет

0,46
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092

Приобретение учебников  для категории социально незащищенных детей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отделт по образованию,
 

       Краевой бюджет

0,965
0,177
0,186
0,2
0,2
0,2

ЕГЭ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел по образованию,
 

       Краевой бюджет

0,526
0,972
0,1033
0,1095
0,106
0,11

 «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий.

1,25
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
Отдел по образованию
 

       Краевой бюджет

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

       Местный  бюджет

0,15
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

 «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

 
 
 
 
 
 
Отдел по образованию
 

       Краевой бюджет

2,7
0,7
0,3
0,7
0,5
0,5

 «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

 
 
 
 
 
 
Отдел по образованию
 

       Краевой бюджет

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

 «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

 
 
 
 
 
 
Отдел по образованию
 

       Краевой бюджет

1,611
0,164
0,192
0,255
0,5
0,5

Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы»

0,127
0,022
0,024
0,026
0,0275
0,0275

Отдел по образованию и отдел по работе с детьми и молодежью

 
 
 
 
 
 

       Краевой бюджет

0,099
0,018
0,019
0,02
0,021
0,021

       Районный бюджет

0,028
0,004
0,005
0,006
0,0065
0,0065

   в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи              

0,013
0,003
0,003
0,003
0,002
0,002

Отдел по образованиюи отдел по работе с детьми и молодежью

 

       Краевой бюджет

0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001

       Местный  бюджет

0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,103
0,017
0,019
0,021
0,023
0,023

Отдел по образованиюи отдел по работе с детьми и молодежью

 

       Краевой бюджет    

0,084
0,015
0,016
0,017
0,018
0,018

       Местный  бюджет   

0,019
0,002
0,003
0,004
0,005
0,005

Организация антинаркотических профилактических акций

0,011
0,002
0,002
0,002
0,0025
0,0025

Отдел по образованиюи отдел по работе с детьми и молодежью

 

         Краевой бюджет    

0,0085
0,0015
0,0015
0,0015
0,002
0,002

         Местный  бюджет   

0,0025
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005

Строительство детского сада на  40 мест в с. Кузнецово

3,02
2
1,02
 
 
 
Отдел по образованию
 

         Краевой бюджет

2,616
1,8
0,816
 
 
 

                       Местный  бюджет

0,404
0,2
0,204
 
 
 

Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы», подпрограмма «Дети и семья: Дети – сироты»

 
 
 
 
 
 
Отдел по образованию
Обеспечение жильем детей-сирот

       Краевой бюджет

1,327
0,3577
0,4385
0,5308
 
 

Ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений

0,35
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
 
 

Местный бюджет
0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

     Внебюджетные источники

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

ВСЕГО на реализацию мероприятий:
14,786
4,3869
3,1598
2,7263
2,2495
2,2635
 
 

    краевой бюджет

13,252
3,9909
2,7368
2,4983
2,011
2,015

      местный бюджет

1,434
0,376
0,403
0,208
0,2185
0,2285

     внебюджетные источники

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

1.5.Молодежная политика


Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная социализация  молодежи поддержка молодежных инициатив

 
 
 
 
 
 
Отдел по работе с детьми и молодежью

    муниципальный бюджет

0,032
0,003
0,004
0,006
0,009
0,01

Поддержка талантливой молодежи
0,1445
0,02
0,024
0,029
0,034
0,0375
Отдел по работе с детьми и молодежью

               Краевой бюджет 

0,0215
0,003
0,004
0,004
0,005
0,0055

    муниципальный бюджет

0,123
0,007
0,02
0,025
0,029
0,032

Патриотическое и гражданское воспитание молодежи

0,395
0,074
0,075
0,0785
0,081
0,0865
Отдел по работе с детьми и молодежью

    Краевой бюджет 

0,027
0,004
0,005
0,0055
0,006
0,0065

    муниципальный бюджет

0,368
0,07
0,07
0,073
0,075
0,08

Пропаганда здорового образа жизни
0,285
0,05
0,054
0,0565
0,06
0,0645
Отдел по работе с детьми и молодежью

    Краевой бюджет 

0,018
0,003
0,003
0,0035
0,004
0,0045

    муниципальный бюджет

0,267
0,047
0,051
0,053
0,056
0,06

Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия  молодежи

0,0331
0,004
0,005
0,0063
0,0078
0,01
Отдел по работе с детьми и молодежью

    Краевой бюджет 

0,0071
0,001
0,001
0,0013
0,0018
0,002

    муниципальный бюджет

0,026
0,003
0,004
0,005
0,006
0,008

Повышение  эффективности деятельности в сфере молодежной политики

0,082
0,013
0,014
0,016
0,018
0,021
Отдел по работе с детьми и молодежью

    Краевой бюджет 

0,014
0,003
0,002
0,003
0,003
0,003

    муниципальный бюджет

0,068
0,01
0,012
0,013
0,015
0,018

Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0,1092
0,013
0,019
0,022
0,0262
0,029
Отдел по работе с детьми и молодежью

    Краевой бюджет 

0,0192
0,003
0,004
0,004
0,0042
0,004

    местный бюджет

0,09
0,01
0,015
0,018
0,022
0,025

ВСЕГО на реализацию мероприятий:
1,0808
0,177
0,195
0,2143
0,236
0,2585
 

    краевой бюджет

0,1068
0,017
0,019
0,0213
0,024
0,0255

    местный бюджет

0,974
0,16
0,179
0,193
0,212
0,233

Участие в краевой целевой программе «Обеспечение жильем или улучшением жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы»

0,6156
0,1812
0,2172
0,2172
 
 
Отдел по работе с детьми и молодежью

Улучшение жилищных условий молодых семей


              Краевой бюджет

0,4104
0,1208
0,1448
0,1448
 
 

              Местный бюджет

0,2052
0,0604
0,0724
0,0724
 
 

1.6.Культура

Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных  материальных и организационных условий  для обеспечения населения услугами организационной культуры

 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в краевой целевой программе «Культура Алтая ( 2007-2010 годы».

2,6817
0,5706
0,2597
0,3957
0,6872
0,7685
Отдел по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей района.


          Краевой бюджет

1,8704
0,4174
0,190,7
0,2918
0,4672
0,5033

          местный бюджет

0,8113
0,1532
0,069
0,1039
0,22
0,2652

В том числе  по мероприятиям  программы

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пополнение библиотечных фондов
0,7608
0,1143
0,1197
0,134,
0,17
0,2219
Отдел по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей района


          краевой бюджет

0,5708
0,0843
0,0897
0,0949
0,13
0,1719

          внебюджетные средства

0,19
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры   (компьюторного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видиоаппаратуры)

1,1257
0,1951
0,15
0,1748
0,27
0,3358
Отдел по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей района


          краевой бюджет

0,6436
0,0951
0,101
0,1069
0,15
0,1906

          местный бюджет

0,4821
0,1
0,049
0,0679
0,12
0,1452

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ,. ДШИ

0,9853
0,2912
0,02
0,126
0,228
0,32
Отдел по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей района


          краевой бюджет

0,656
0,238
 
0,09
0,128
0,2

          местный  бюджет

0,3292
0,0532
0,02
0,036
0,1
0,12

Развитие материально-технической базы

 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт домов  культуры и  помещений централизованной библиотечной системы

 
 
 
 
 
 
Отдел по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей района



местный бюджет
0,3237
0,0318
0,121
0,1161
0,0274
0,0274

Итого  на реализацию мероприятий:

3,1954
0,6324
0,4107
0,5518
0,7772
0,8233
 
 

      краевой бюджет

1,8704
0,4174
0,1907
0,2918
0,4672
0,5033

    местный бюджет

1,135
0,185
0,19
0,22
0,27
0,27

    внебюджетные источники

0,19
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05

1.7.Физическая культура и спорт


Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для развития массовой культуры и спорта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт спортивных сооружений

0,81
0,1
0,19
0,18
0,17
0,17
Отдел по спорту

Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта


местный бюджет

0,81
0,1
0,19
0,18
0,17
0,17

Строительство спортзала в с. Трусово

1,2
 
0,6
0,6
 
 
Отдел по спорту

Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта


краевой бюджет

0,96
 
0,48
0,48
 
 

местный бюджет

0,24
 
0,12
0,12
 
 

Участие в районной и краевой Олимпиаде среди сельских муниципальных образований, тыс.руб.

0,59
0,1
0,11
0,12
0,13
0,13
Отдел по спорту

Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта


местный бюджет    

0,59
0,1
0,11
0,12
0,13
0,13

ВСЕГО на реализацию мероприятий:
2,6
0,2
0,9
0,9
0,3
0,3
 
 

                 краевой бюджет

0,96
 
0,48
0,48
 
 

  местный бюджет

1,64
0,2
0,42
0,42
0,3
0,3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
94,6122
19,1301
18,5301
18,8974
18,8045
19,2501
 
 

      Федеральный бюджет

3,1666
0,5756
0,6051
0,6141
0,6859
0,6859
 
 

      Краевой бюджет

80,0624
15,9306
15,4586
16,0612
15,9992
16,6128
 
 

      местный бюджет

10,616
2,4692
2,3191
2,0735
1,9711
1,7831
 
 

      внебюджетные источники

0,7672
0,1547
0,1473
0,1486
0,1483
0,1683
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Рост качества среды жизнедеятельности

2.1.Жилищно –коммунальное хозяйство


Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД на менее 80%.

 2,200
0,8
0,8
0,15
0,15
0,3
МУП ТС «Курьинское»

Обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей


      Федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 

          Краевой  бюджет

 
 
 
 
 
 

          местный бюджет

1,7
0,4
0,8
0,15
0,15
0,2

           Внебюджетные источники       

0,5
0,4
 
 
 
0,1

Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств

16,1
5
5
6
0,1
 
МУП ТС «Курьинское»

Обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей


          Федеральный  бюджет

11
5
 
6
 
 

          Местный бюджет

5,1
 
5
 
0,1
 

Замена тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции

2,5
0,6
0,95
0,5
0,25
0,2
МУП ТС «Курьинское»

Сокращение потерь при  транспортировке тепла


      Федеральный бюджет
0,6
0,6
 
 
 
 

          Краевой  бюджет

 
 
 
 
 
 

          Местный  бюджет

0,8
 
0,35
0,2
0,15
0,1

           Внебюджетные источники       

1,1
 
0,6
0,3
0,1
0,1

Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные источники теплоснабжения (отказ от теплоносителей)

2,5
1
0,8
0,6
 
 
 МУП ТС «Курьинское»
Снижение затрат на производство теплоэнергии

           Краевой бюджет

2,4
1
0,8
 
 
0,1

           Местный бюджет

0,1
 
 
 
 
 

Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 МУП ТС «Курьинское»
Снижение затрат на производство теплоэнергии

           Краевой бюджет

0,3
0,1
0,1
0,1
 
 

           Местный бюджет

0,2
 
 
 
0,1
0,1

Всего на реализацию мероприятий по теплоснабжению
23,8
7,5
7,65
7,35
0,6
0,7
 
 

      Федеральный бюджет
11,6
5,6
 
6
 
 

          Краевой  бюджет

2,7
1,1
0,9
0,7
 
 

          Местный  бюджет

7,9
0,4
6,15
0,35
0,5
0,5

                      Внебюджетные источники     

1,6
0,4
0,6
0,3
0,1
0,2

Замена и модернизация водопроводных сетей

4,3
2
1,5
0,8
 
 
МУП ЖКХ 

 Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей


      Федеральный бюджет
2
1
1
 
 
 

                     Краевой  бюджет

 
 
 
 
 
 

          Местный  бюджет

2
1
0,5
0,5
 
 

           Внебюджетные источники     

0,3
 
 
0,3
 
 

Обновление и модернизация оборудования
8,45
4,4
3,55
0,5
 
 
МУП ЖКХ 

 Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей


      Федеральный бюджет
0,9
0,6
0,3
 
 
 

          Краевой  бюджет

 
 
 
 
 
 

          Местный  бюджет

0,9
0,3
0,3
0,3
 
 

           Внебюджетные источники      

6,65
3,5
2,95
0,2
 
 

Внедрение электропривода с частотным регулированием

2,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
МУП ЖКХ 

 Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей


       Местный  бюджет
1,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2

           Внебюджетные источники     

0,9
 
0,1
0,2
0,3
0,3

Краевая целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы" Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с.Колывань

3
1,85
1,15
 
 
 
 

 Прирост запасов питьевых подземных вод категории В+С в количестве 0,5 тыс.куб.м в сутки


       Краевой   бюджет
3
1,85
1,15
 
 
 

Разработка  проектно-сметной документации для реконструкции и строительсту  объектов жилищно-коммунального

0,8
 
0,2
0,2
0,2
0,2
МУП ЖКХ 

 Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей


       Местный бюджет
0,4
 
0,1
0,1
0,1
0,1

           Внебюджетные источники     

0,4
 
0,1
0,1
0,1
0,1

Всего на реализацию мероприятий по водоснабжению
18,95
8,75
6,8
2
0,7
0,7
 
 

      Федеральный бюджет
2,9
1,6
1,3
 
 
 

          Краевой  бюджет

3
1,85
1,15
 
 
 

          Местный  бюджет

4,8
1,8
1,2
1,2
0,3
0,3

           Внебюджетные источники     

8,25
3,5
3,15
0,8
0,4
0,4

ВСЕГО на реализацию мероприятий
42,75
16,25
14,45
9,35
1,3
1,4
 
 

          Федеральный бюджет

14,5
7,2
1,3
6
 
 

          Краевой  бюджет

2,7
2,95
2,05
0,7
 
 

          Местный  бюджет

12,7
2,2
7,35
1,55
0,8
0,8

           Внебюджетные источники     

9,85
3,9
3,75
1,1
0,5
0,6

2.2.Транспорт и дорожное хозяйство


Повышение доступности транспортных услуг.

 
 
 
 
 
 
 
 
Курьинское ДРСУ
 
 
 
Обеспечение качественного состояния дорог

Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети.

 
 
 
 
 
 
 

          Краевой  бюджет

100,069
16,39
18,03
19,833
21,816
24

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями района.

 
 
 
 
 
 
Администрация района

Организация автобусного сообщения между населенными пунктами и в районном центре


        Местный бюджет

1,949
0,319
0,351
0,386
0,425
0,468

ВСЕГО на реализацию мероприятий
102,018
16,709
18,381
20,219
22,241
24,468
 
 

          Краевой  бюджет

100,069
16,39
18,03
19,833
21,816
24

          Местный  бюджет

1,949
0,319
0,351
0,386
0,425
0,468

2.3.Благоуствройство


Создание комфортных условий проживания жителям района

 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с установленными нормативами.

1,377
0,226
0,248
0,273
0,3
0,33
Органы местного самоуправления

 Создание комфортных условий проживания жителям района


     Местный бюджет

1,377
0,226
0,248
0,273
0,3
0,33

Достижение уровня освещенности всей территории поселения. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения

 
 
 
 
 
 
 Органы местного самоуправления

 Создание комфортных условий проживания жителям района


Местный  бюджет

0,132
0,02
0,023
0,026
0,03
0,033

ВСЕГО на реализацию мероприятий
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный  бюджет

1,509
0,246
0,271
0,299
0,33
0,363

2.4.Строительство

Выполнение краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство и приобретение жилья
24,038
3,937
4,41
4,731
5,48
5,48
 Отдел по строительству и архитектуре
Улучшение жилищных условий населения  

            краевой бюджет

7,138
1,137
1,21
1,331
1,73
1,73

          местный бюджет

1,1
0,2
0,2
0,2
0,25
0,25

      внебюджетные источники

15,8
2,6
3
3,2
3,5
3,5

ВСЕГО на реализацию мероприятий
24,038
3,937
4,41
4,731
5,48
5,48
 Отдел по строительству и архитектуре
Улучшение жилищных условий населения  

               краевой  бюджет

7,138
1,137
1,21
1,331
1,73
1,73

               местный бюджет

1,1
0,2
0,2
0,2
0,25
0,25

               внебюджетные источники

15,8
2,6
3
3,2
3,5
3,5

2.5.Охрана труда

Обеспечение безопасных условий и охраны труда работников

 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

 
 
 
 
 
 
Отдел по труду
Снижение травматизма


Местный бюджет
0,18
0,04
0,035
0,03
0,035
0,04

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел по труду
Снижение травматизма

Местный бюджет
0,093
0,02
0,015
0,02
0,018
0,02

Проведение конкурса на лучшую организацию охраны труда

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел по труду
Снижение травматизма

Местный бюджет
0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Обучение и проверка знаний требований ОТ руководителей муниципальных учреждений

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел по труду
Снижение травматизма

Местный бюджет
0,032
0,005
0,004
0,005
0,008
0,01

ВСЕГО на реализацию мероприятий:
0,455
0,095
0,084
0,085
0,091
0,1
 
 

Местный бюджет
0,455
0,095
0,084
0,085
0,091
0,1
 
 

2.6.Охрана и правопорядок


«Снижение темпов роста зарегистрированных преступлений, Организация качественной работы  по раскрытию и расследованию преступлений»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Оснащение ОВД автотранспортом, средствами связи, спецтехники, ПЭВМ»

 
 
 
 
 
 
 
Снижение правонарушений

              Краевой бюджет

0,825
0,1
0,135
0,17
0,2
0,22

 «Ремонт здания ОВД»
 
 
 
 
 
 
 
Снижение правонарушений

           Краевой бюджет

0,08
0,05
0,03
 
 
 

 «Оборудование мест хранения ТМЦ средствами охранно- пожарной и тревожной сигнализации, установка в общественных местах тревожных кнопок»

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
Снижение правонарушений

       Местный бюджет

0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

       Внебюджетные источники

0,175
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Итого  на реализацию мероприятий:

1,105
0,19
0,205
0,21
0,24
0,26
 
 

  краевой бюджет
0,905
0,15
0,165
0,17
0,2
0,22

    местный бюджет

0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

     внебюджетные источники

0,175
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

2.7.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


Выполнение краевой целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010 годы»

 
 
 
 
 
 
 
 

«Организация связи и оповещения»

0,37
0,074
0,074
0,074
0,074
0,074
Администрация района
Снижение рисков ЧС

краевой бюджет

0,111
0,0222
0,0222
0,0222
0,0222
0,0222

местный бюджет

0,259
0,0518
0,0518
0,0518
0,0518
0,0518

«Разработка и экспертиза паспорта безопасности Курьинского  района»

0,15
0,075
0,075
 
 
 
Администрация района
Снижение рисков ЧС

краевой бюджет

0,05
0,025
0,025
 
 
 

местный бюджет

0,1
0,05
0,05
 
 
 

«Ремонт противорадиационных укрытий»

0,75
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
Администрация района
Снижение рисков ЧС

краевой бюджет

0,25
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

местный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

«Развитие службы ЕДДС района»

0,83
0,1
0,14
0,17
0,2
0,22
Администрация района
Снижение рисков ЧС

краевой бюджет

0,25
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

местный бюджет

0,58
0,07
0,1
0,12
0,14
0,15

«Приобретение спасательного оборудования»

0,75
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
Администрация района
Снижение рисков ЧС

краевой бюджет

0,25
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

местный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

«Закупка спецоборудования, спецодежды, ремонт пожарных автомобилей ДПФ района».

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Администрация района
Снижение рисков ЧС

Краевой бюджет

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

                местный бюджет

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

«Оборудование центральной районной больницы противопожарной сигнализацией»

0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
Администрация района
Снижение рисков ЧС

краевой бюджет

0,1
0,04
0,03
0,03
 
 

местный бюджет

0,2
0,06
0,07
0,07
 
 

«Оборудование школьных и дошкольных общеобразовательных учреждений противопожарной сигнализацией»

1,15
0,4
0,4
0,35
 
 
Администрация района
Снижение рисков ЧС

                краевой бюджет

0,805
0,28
0,8
0,245
 
 

местный бюджет

0,345
0,12
0,12
0,105
 
 

ВСЕГО на реализацию мероприятий:
4,8
1,109
1,169
1,094
0,694
0,734
 
 

краевой бюджет

2,016
0,4972
0,5172
0,4872
0,2422
0,2722

местный бюджет

2,784
0,6118
0,6518
0,6068
0,4518
0,4618

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  2
176,675
38,536
38,97
35,988
30,376
32,805
 
 

      Федеральный бюджет

14,5
7,2
1,3
6
0
0
 
 

                 Краевой бюджет

115,828
21,1242
21,9722
22,5212
23,9882
26,2222
 
 

      местный бюджет

20,522
3,6768
8,9128
3,1318
2,3528
2,4478
 
 

      внебюджетные источники

25,825
6,535
6,785
4,335
4,035
4,135
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Рост экономического потенциала

3.1.Промышленность

Формирование эффективного, динамично развивающего промышленного производства на базе  имеющегося производственного , ресурсного и трудового потенциала муниципального образования  для повышения налогооблагаемой базы и создание дополнительных рабочих мест.

 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение производства ООО «Меркурий»

 
 
 
 
 
 
ООО «Меркурий»

Увеличение объемов производства


    Внебюджетные средства

0,25
0,1
0,15
 
 
 

ВСЕГО на реализацию мероприятий
 
 
 
 
 
 
 
 

    Внебюджетные средства

0,25
0,1
0,15
 
 
 

3.2.Сельское хозяйство


ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» (краевой бюджет)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Улучшение жилищных условий на селе


               краевой  бюджет

40,919
3,64
4,194
22,109
5,488
5,488

в том числе по мероприятиям программы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

3,02
0,545
0,574
0,603
0,649
0,649
 
 


2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

1,559
0,275
0,29
0,316
0,339
0,339

3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

 
 
 
 
 
 

4. Развитие сети учреждений первичной медико-социальной помощи в сельской местности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Развитие электрических сетей в сельской местности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Развитие газификации в сельской местности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Развитие водоснабжения в сельской местности

17,3
 
 
17,3
 
 

8. Развитие телекомуникационных сетей в сельской местности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Развитие автомобильных дорог в сельской местности

19,04
2,82
3,33
3,89
4,5
4,5

Итого по программе
40,919
3,64
4,194
22,109
5,488
5,488
 
 

               краевой  бюджет

40,919
3,64
4,194
22,109
5,488
5,488

ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланшафтов как национальное дастояние России"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений), всего

1,1292
0,2008
0,2028
0,2042
0,2607
0,2607
Управление сельского хозяйства

Повышение урожайности с/х культур


1.2. Субсидирование на ремонт и содержание внутрихозяйственныхоросительных систем

 
 
 
 
 
 

1.3.Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур

 
 
 
 
 
 

Итого по программе
1,1292
0,2008
0,2028
0,2042
0,2607
0,2607

               краевой  бюджет

1,1292
0,2008
0,2028
0,2042
0,2607
0,2607

Краевая програмаа "Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2008 -2012 годы"

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции


1.1. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

0,6459
0,1105
0,1223
0,1318
0,1406
0,1407

1.2. Субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей

0,5787
0,1
0,1071
0,1163
0,127
0,1283

1.3. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

40,1439
6,8649
7,5104
8,157
8,8058
8,8058

1.4. Субсидорование затрат на уплату налога на имущество

1,1653
0
0,2
0,25
0,32
0,3953

1.5. Субсидирование части затрат на уплату сраховых взносов

4,7376
0,306
0,998
1,068
1,1828
1,1828

Итого по программе
47,2714
7,3814
8,9378
9,7231
10,5762
10,6529
 
 

               краевой  бюджет

47,2714
7,3814
8,9378
9,7231
10,5762
10,6529
 
 

"Техническое перевооружение сельского хозяйства Алтайского края на 2008 -2010 годы"

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции


1.1. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства

8,6277
1,5
1,605
1,717
1,8057
2

Итого по программе
8,6277
1,5
1,605
1,717
1,8057
2
 
 

               краевой  бюджет

8,6277
1,5
1,605
1,717
1,8057
2
 
 

"Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Алтайского края на 2006 - 2010 годы"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, внедрение иновационных технологий


1.1. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

0,6756
0,1354
0,1354
0,134
0,1354
0,1354

1.2. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве путем оказания государственной поддержки  руководителям и специалистам АПК

1,1345
0,5072
0,1568
0,1568
0,1568
0,1569

           в том числе на возвратной основе

0,617
0,1234
0,1234
0,1234
0,1234
0,1234

Итого по программе
1,8101
0,6426
0,2922
0,2908
0,2922
0,2923
 
 

           краевой  бюджет

1,8101
0,6426
0,2922
0,2908
0,2922
0,2923
 
 

"Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае на 2006 - 2010 годы"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Развиие малых форм хозяйствования


1.1. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

5,5628
0,9
1
1,1
1,2814
1,2814

Итого по программе
5,5628
0,9
1
1,1
1,2814
1,2814
 
 

               краевой  бюджет

5,5628
0,9
1
1,1
1,2814
1,2814
 
 

"Развитие личных подсобных хозяйств Алтайского края  на 2005 - 2008 годы"

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства

Развиие малых форм хозяйствования


1.1. Субсидии части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

1,2648
0,2596
0,2596
0,2478
0,2489
0,2489

Итого по программе
1,2648
0,2596
0,2596
0,2478
0,2489
0,2489

               краевой  бюджет

1,2648
0,2596
0,2596
0,2478
0,2489
0,2489

Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

1
1
0
0
0
0
Управление сельского хозяйства
 

               краевой  бюджет

1
1
0
0
0
0

Участие в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК»

420
14
120
120
95
71
 

Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, внедрение иновационных технологий


Внебюджетные источники
420
14
120
120
95
71

Приобретение с/х техники и реконструкция сельскохозяйственных помещений

59,8
9
11
12,3
13
14,5
 
 
 

Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, внедрение иновационных технологий


Внебюджетные источники
59,8
9
11
12,3
13
14,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО на реализацию мероприятий
587,385
38,5244
147,4914
167,6919
127,9531
105,7242
 
 

Краевой бюджет
107,585
15,5244
16,4914
35,3919
19,9531
20,2242

     Внебюджетные источники

479,8
23
131
132,3
108
85,5

 
 
 
 
 
 
 

3.3.Малое предпринимательство


Обеспечение условий  интенсивного развития малого предпринимательства

 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидирование  части банковской  процентной ставки

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Органы местного самоуправления

Развитие малого предпринимательства, создание новых рабочих мест


               Краевой бюджет

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

ВСЕГО на реализацию мероприятий
1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 

 Краевой  бюджет
1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

3.4.Потребительский рынок


Удовлетворение покупательского спроса населения в  качественных товарах и услугах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие стационарной торговли за счет открытия  новых магазинов , замена торгового оборудования, увеличение объемов бытовых услуг

4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Предприятия всех форм собственности.

Удовлетворение спроса населения в качественных товарах и услугах.


             Внебюджетные источники

4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

ВСЕГО на реализацию мероприятий
4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
 
 

Внебюджетные источники
4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
592,635
39,6244
148,6414
168,6919
128,9531
106,7242
 
 

      Федеральный бюджет

0
0
0
0
0
0
 
 

      Краевой бюджет

108,585
15,7244
16,6914
35,5919
20,1531
20,4242
 
 

      местный бюджет

0
0
0
0
0
0
 
 

      внебюджетные источники

484,05
23,9
131,95
133,1
108,8
86,3
 
 

4. Развитие туризма

4.1.Туризм

 Развитие туристско-рекреационной деятельности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство объектов туристической деятельности
103,1
10,1
16
20
26
31
Инвесторы

Развитие туризма, организация новых рабочих мест


Внебюджетные источники
97
9,1
14,9
18,8
24,7
29,5

Краевой бюджет*
3,6
0,5
0,6
0,7
0,8
1

местный бюджет
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Подготовка кадров для туристско-рекреационной деятельности

1,3
0,4
0,4
0,5
 
 
 
 

Краевой бюджет*
0,9
0,3
0,3
0,3
 
 

Местный бюджет
0,4
0,1
0,1
0,2
 
 

Продвижение туристского продукта
5,4
0,7
0,8
1,1
1,2
1,6
 
 

Внебюджетные источники
4
0,5
0,5
0,8
1
1,2

Краевой бюджет*
0,9
0,1
0,2
0,2
0,1
0,3

Местный бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Развитие и строительство объектов инженерной инфраструктуры

15
1,6
2,3
3
3,3
4,8
 
 

Внебюджетные источники
9,6
1
1,5
2
2,1
3

Краевой бюджет*
4,5
0,5
0,7
0,8
1
1,5

Местный бюджет
0,9
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3

Организация развития сельского туризма на территории района

12,3
1,5
2,1
2,5
2,8
3,4
 
 

Внебюджетные источники
7,2
1
1,3
1,5
1,5
1,9

Краевой бюджет
3,2
0,3
0,5
0,6
0,8
1

Местный бюджет
1,9
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5

ВСЕГО на реализацию мероприятий
137,1
14,3
21,6
27,1
33,3
40,8
 
 

Краевой бюджет
13,1
1,7
2,3
2,6
2,7
3,8

Местный бюджет
6,2
1
1,1
1,4
1,3
1,4

Внебюджетные источники
117,8
11,6
18,2
23,1
29,3
35,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
137,1
14,3
21,6
27,1
33,3
40,8
 
 

      Федеральный бюджет

0
0
0
0
0
0
 
 

      Краевой бюджет

13,1
1,7
2,3
2,6
2,7
3,8
 
 

      местный бюджет

6,2
1
1,1
1,4
1,3
1,4
 
 

      внебюджетные источники

117,8
11,6
18,2
23,1
29,3
35,6
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ:

1001,0222
111,5905
227,7415
250,6773
211,4336
199,5793
 
 

          Федеральный бюджет

17,6666
7,7756
1,9051
6,6141
0,6859
0,6859

Краевой бюджет
317,5754
54,4792
56,4222
76,7743
62,8405
67,0592

Местный бюджет
37,338
7,146
12,3319
6,6053
5,6239
5,6309

     Внебюджетные источники

628,4422
42,1897
157,0823
160,6836
142,2833
126,2033