RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем фи­нансирова­ния всего, млн. рублей
в том числе по годам:
Исполни­тель

Ожидаемый результат от

реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012
 
 
 
Рост уровня и качества жизни населения.

Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

 

1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

В пределах утвержденного финансирова-ния

 
 
 
 
 

Администрация района, РМУЗ «ЦРБ Локтевского района»

Повышение качества медицинского обслуживания

2. Реализация мероприятий в рамках КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 годы»

86,252
27,108
28,716
30,428
 
 

Администрация района, отраслевые комитеты, КГУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям», КГУ «Центр занятости населения

Адресная поддержка малоимущим семьям и гражданам

федеральный бюджет

0,387
0,129
0,129
0,129
 
 
 
 

краевой бюджет

85,114
26,701
28,384
30,029
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,751
0,278
0,203
0,270
 
 
 
 

в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

59,539
18,678
19,855
21,006
 
 
 
 

краевой бюджет

59,539
18,678
19,855
21,006
 
 
 
 

- Оказание помощи в денежной форме

0,866
0,272
0,289
0,305
 
 
 
 

краевой бюджет

0,866
0,272
0,289
0,305
 
 
 
 

- Выплата ежемесячного пособия на ребенка

24,709
7,751
8,240
8,718
 
 
 
 

краевой бюджет

24,709
7,751
8,240
8,718
 
 
 
 

- Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1,138
0,407
0,332
0,399
 
 
 
 

федеральный бюджет

0,387
0,129
0,129
0,129
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,751
0,278
0,203
0,270
 
 
 
 

3. Реализация в рамках ФЦП  «Дети России» на 2007-2010 годы  мероприятий КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

1,327
0,358
0,439
0,530
 
 

Администрация района, отраслевые комитеты

Улучшение положения детей в районе

 
 
 

краевой бюджет

1,327
0,358
0,439
0,530
 
 
 
 

в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 
подпрограмма «Дети и семья:
Дети-сироты»
1,327
0,358
0,439
0,530
 
 
 
 

краевой бюджет

1,327
0,358
0,439
0,530
 
 
 
 

4. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»

В пределах утвержденного финансирования

 
 
 
 
 

Администрация района, Комитет по образованию администрации района 

Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование

5. Реализация мероприятий ФЦП  развития образования на 2007-2011 годы, КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы,   РЦП  развития образования в Локтевском  районе до 2010 года.

 
9,032
 
2,156
 
2,603
 
2,253
 
1,210
 
0,810

Комитет по образованию администрации района, образователь-

ные учреждения

Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование

краевой бюджет

7,372
1,696
2,143
1,793
1,070
0,670
 
 

муниципальный бюджет

1,410
0,390
0,390
0,390
0,120
0,120
 
 

другие источники  - средства предприятий, предпринимателей

0,250
0,07
0,07
0,07
0,02
0,02
 
 

в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Одаренные дети

0,138
0,043
0,046
0,049
 
 
 
 

краевой бюджет

0,138
0,043
0,046
0,049
 
 
 
 

- Организация летнего отдыха детей

1,692
0,564
0,564
0,564
 
 
 
 

краевой бюджет

0,792
0,264
0,264
0,264
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,75
0,25
0,25
0,25
 
 
 
 

другие источники  - средства предприятий, предпринимателей

0,15
0,05
0,05
0,05
 
 
 
 

- Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,565
0,177
0,188
0,20
 
 
 
 

краевой бюджет

0,565
0,177
0,188
0,20
 
 
 
 
- ЕГЭ
0,310
0,097
0,103
0,110
 
 
 
 

краевой бюджет

0,310
0,097
0,103
0,110
 
 
 
 

- «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий 

 
1,6
 
0,32
 
0,32
 
0,32
 
0,32
 
0,32
 
 

краевой бюджет

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 

муниципальный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

- «Школьный автобус»:

приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

2,3
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
 
 
краевой бюджет
2,3
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
 
 

- «Развитие сельского спорта»:  

приобретение спортивного инвентаря и оборудования

 
0,935
 
0,185
 
0,185
 
0,185
 
0,190
 
0,190
 
 

краевой бюджет

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

муниципальный бюджет

0,085
0,015
0,015
0,015
0,02
0,02
 
 

другие источники - средства предприятий, предпринимателей

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

- Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений

(монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения)

 
1,492
 
0,470
 
0,497
 
0,525
 
 
 
 

краевой бюджет

1,417
0,445
0,472
0,500
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,075
0,025
0,025
0,025
 
 
 
 

6. Строительство школы в с. Георгиевка

12,5
12,5
 
 
 
 

Администрация Локтевского района

Улучшение условий для получения образования детей

краевой бюджет

10,0
10,0
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

2,5
2,5
 
 
 
 
 
 

7. Капитальный ремонт школы

 в пос. Кировский

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Администрация Локтевского района

Улучшение условий для получения образования детей

муниципальный бюджет

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 
8. Открытие на базе средних школ учреждений дошкольного образования
 
1,0
 
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25

Администрация Локтевского района

Повышение обеспеченности населения местами в ДДУ

с. Вторая Каменка – на 20 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Георгиевка – на 25 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Золотуха – на 35 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

пос. Кировский – на 20 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Николаевка – на 20 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Совпуть – на 20 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Покровка – на 20 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Самарка – на 30 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Горняк – на 100 мест

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,2
 
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

другие источники - средства предприятий, предпринимателей

0,8
 
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 

9. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

7,829
1,434
1,491
1,550
1,677
1,677

Администрация района, РМУЗ «ЦРБ Локтевского района»

Повышение качества медицинского обслуживания

федеральный бюджет

7,829
1,434
1,491
1,550
1,677
1,677
 
 

в том числе по направлениям:

6,126
1,122
1,167
1,213
1,312
1,312
 
 

- Вакцинопрофилактика

 
 
 
 
 
 

РМУЗ «ЦРБ Локтевского района»

Профилактика и снижение заболеваемости населения района

федеральный бюджет

6,126
1,122
1,167
1,213
1,312
1,312
 
 

- Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД

1,703
0,312
0,324
0,337
0,365
0,365

РМУЗ «ЦРБ Локтевского района»

Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Локтевского района

федеральный бюджет

1,703
0,312
0,324
0,337
0,365
0,365
 
 

10. Реализация мероприятий ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы»

1,377
0,252
0,262
0,273
0,295
0,295

РМУЗ «ЦРБ Локтевского района»

 

федеральный бюджет

1,377
0,252
0,262
0,273
0,295
0,295
 
 

в том числе по подпрограммам:

 
 
 
 
 
 
 
 

-«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»

0,433
0,079
0,082
0,086
0,093
0,093
 
 

федеральный бюджет

0,433
0,079
0,082
0,086
0,093
0,093
 
 

- «Вакцинопрофилактика»

0,944
0,173
0,180
0,187
0,202
0,202
 
 

федеральный бюджет

0,944
0,173
0,180
0,187
0,202
0,202
 
 

11. Реализация в рамках ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы» мероприятий  КЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2007-2011 годы и районных целевых программ

2,477
0,453
0,470
0,490
0,532
0,532
 
 

краевой бюджет

1,861
0,341
0,354
0,368
0,399
0,399
 
 

муниципальный бюджет

0,616
0,112
0,116
0,122
0,133
0,133
 
 

в том числе по подпрограммам:

 
 
 
 
 
 
 
 

- «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Локтевском районе на 2007-2011 годы

0,351
0,064
0,066
0,069
0,076
0,076
 
 

краевой бюджет

0,233
0,043
0,044
0,046
0,050
0,050
 
 

муниципальный бюджет

0,118
0,021
0,022
0,023
0,026
0,026
 
 

- «Вакцинопрофилактика» по Локтевскому району на 2007-2011 годы»

0,311
0,057
0,060
0,062
0,066
0,066
 
 

краевой бюджет

0,187
0,034
0,036
0,037
0,04
0,040
 
 

муниципальный бюджет

0,124
0,023
0,024
0,025
0,026
0,026
 
 
- «Здоровое поколение»
1,436
0,262
0,271
0,283
0,309
0,309
 
 

краевой бюджет

1,148
0,21
0,219
0,227
0,246
0,246
 
 

муниципальный бюджет

0,288
0,052
0,054
0,056
0,063
0,063
 
 
- «Сахарный диабет»
0,244
0,045
0,046
0,049
0,052
0,052
 
 

краевой бюджет

0,196
0,036
0,037
0,039
0,042
0,042
 
 

муниципальный бюджет

0,048
0,009
0,009
0,01
0,01
0,01
 
 
- «Пульмонология»
0,135
0,025
0,025
0,027
0,029
0,029
 
 

краевой бюджет

0,097
0,018
0,018
0,019
0,021
0,021
 
 

муниципальный бюджет

0,038
0,007
0,007
0,008
0,008
0,008
 
 

12. Реализация мероприятий ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы

0,029
0,005
0,006
0,006
0,006
0,006
 
 

краевой бюджет

0,029
0,005
0,006
0,006
0,006
0,006
 
 

13. Строительство инфекционного отделения на 15 коек в г. Горняк

18,625
3,125
6,0
6,0
6,0
 

Администрация Локтевского района

Улучшение медицинского обслуживания населения

краевой бюджет

15,0
2,5
5,0
5,0
2,5
 
 
 

муниципальный бюджет

3,625
0,625
1,0
1,0
1,0
 
 
 

14. Реконструкция административного здания для размещения  ФАП в с. Успенка

0,5
 
 
0,5
 
 

Администрация Локтевского района

Улучшение медицинского обслуживания населения

муниципальный бюджет

0,5
 
 
0,5
 
 
 
 

15. Реконструкция и капитальный ремонт здания СВА в с. Покровка

0,6
 
0,3
0,3
 
 

Администрация Локтевского района

Улучшение медицинского обслуживания населения

краевой бюджет

0,48
 
0,24
0,24
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,12
 
0,06
0,06
 
 
 
 

16. Реализация мероприятий в рамках КЦП «Профилактика правонарушений в Алтайском крае на 2006-2008 годы»

 
2,0
 
0,4
 
0,4
 
0,4
 
0,4
 
0,4

Администрация Локтевского района, ОВД Локтевского района, отраслевые комитеты

Повышение уровня общественной безопасности и общественного порядка

краевой бюджет

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 

муниципальный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

17. Реализация в  рамках ФЦП и КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы» мероприятий районной программы на 2008-2012 гг.

0,579
0,118
0,119
0,120
0,111
0,111

Администрация Локтевского района, ОВД Локтевского района, отраслевые комитеты

Профилактика наркомании

краевой бюджет

0,079
0,018
0,019
0,020
0,011
0,011
 
 

муниципальный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи, организация антинаркотических профилактических акций

0,349
0,068
0,069
0,070
0,072
0,070
 
 

краевой бюджет

0,013
0,003
0,003
0,003
0,002
0,002
 
 

муниципальный бюджет

0,336
0,065
0,066
0,067
0,070
0,068
 
 

- Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,230
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
 
 

краевой бюджет

0,066
0,015
0,016
0,017
0,01
0,008
 
 

муниципальный бюджет

0,164
0,035
0,034
0,033
0,03
0,032
 
 

18. Реализация мероприятий в рамках

 краевой программы «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

0,474
0,074
0,084
0,095
0,111
0,111

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, комитет по соцзащите населения, администрация района

Профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных инициатив, поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка талантливой молодежи, патриотическое и гражданское воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни

краевой бюджет

0,316
0,049
0,056
0,063
0,074
0,074
 
 

муниципальный бюджет

0,158
0,025
0,028
0,031
0,037
0,037
 
 

19. Реализация мероприятийФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» и  КЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2006-2010 годы»

4,202
4,042
0,04
0,04
0,04
0,04

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района

Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом

краевой бюджет

3,002
3,002
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,6
0,52
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

другие источники  - средства предприятий, предпринимателей

0,6
0,52
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

- подготовка и проведение летней Олимпиады сельских спортсменов

4,002
4,002
 
 
 
 

Администрация района,

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района

Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения

краевой бюджет

3,002
3,002
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

другие источники – средства предприятий, предпринимателей

0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

- приобретение спортинвентаря

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

муниципальный бюджет

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

другие источники – средства предприятий, предпринимателей

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 
20. Строительство стадиона в
 с. Георгиевка
1,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2

Георгиевский с/с

Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения

муниципальный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

другие источники - средства предприятий, предпринимателей

0,7
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

21. Реализация мероприятий в рамках ФЦП «Культура России (2006-2010 годы), КЦП «Культура Алтая (2007-2010 годы)», РЦП

2,312
0,354
0,285
0,413
0,63
0,63

Администрация района, Комитет по культуре администрации района 

Создание условий для культурного досуга населения

краевой бюджет

1,648
0,252
0,215
0,297
0,442
0,442
 
 

муниципальный бюджет

0,664
0,102
0,007
0,116
0,188
0,188
 
 

в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Пополнение библиотечных фондов

0,975
0,146
0,154
0,161
0,257
0,257
 
 

краевой бюджет

0,725
0,107
0,114
0,120
0,192
0,192
 
 

муниципальный бюджет

0,25
0,039
0,040
0,041
0,065
0,065
 
 

- Приобретение оборудования для учреждений  культуры (компьютерного, звукоусилитель-ного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

0,861
0,125
0,131
0,145
0,230
0,230
 
 

краевой бюджет

0,643
0,095
0,101
0,107
0,170
0,170
 
 

муниципальный бюджет

0,218
0,030
0,030
0,038
0,060
0,060
 
 

- Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,476
0,083
-
0,107
0,143
0,143
 
 

краевой бюджет

0,280
0,050
-
0,070
0,080
0,080
 
 

муниципальный бюджет

0,196
0,033
-
0,037
0,063
0,063
 
 

22.  Капитальный ремонт клубов

2,8
0,3
0,8
0,6
0,6
0,5

администрации сельсоветов

Создание условий для культурного досуга населения

муниципальный бюджет

2,8
0,3
0,8
0,6
0,6
0,5
 
 

в том числе по поселениям:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Гилево – Гилевский с/с

1,0
 
0,25
0,25
0,25
0,25

Гилевский с/с

 

муниципальный бюджет

1,0
 
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 

с. Новенькое – Новенский  с/с

1,0
 
0,25
0,25
0,25
0,25

Новенский с/с

 

муниципальный бюджет

1,0
 
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 

пос. Кировский – Кировский с/с

0,5
0,3
0,2
 
 
 

Кировский с/с

 
 

муниципальный бюджет

0,5
0,3
0,2
 
 
 
 
 

с. Успенка – Успенский с/с

0,3
 
0,1
0,1
0,1
 

Успенский с/с

 

муниципальный бюджет

0,3
 
0,1
0,1
0,1
 
 
 

23. Реализация мероприятий РЦП «Пожарная безопасность» на 2006-2010 годы

2,011
1,579
0,371
0,061
 
 

Администрация района, отраслевые комитеты предприятия, организации района.

Снижение количества пожаров на территории района, уменьшение материального ущерба от произошедших пожаров, повышение противопожарной грамотности населения района

краевой бюджет

0,583
0,583
 
 
 
 
 
 

другие источники  - внебюджетные средства

1,428
0,996
0,371
0,061
 
 
 
 

24. Реализация мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий

на 2006-2010 годы»

В пределах утвержденного финансирования
 
 
 
 
 

Комитет по соцзащите населения

медико-социальная реабилитация инвалидов и ветеранов боевых действий

25. Реализация мероприятий КЦП ,  районной программы занятости населения по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан

3,731
1,347
1,238
1,146
 
 

Администрация района, КГУ «Центр занятости населения»

Обеспечение занятости населения, снижение уровня безработицы

краевой бюджет

2,311
0,857
0,768
0,686
-
-
 
 

муниципальный бюджет

0,325
0,105
0,115
0,105
-
-
 
 

другие источники  - внебюджетные средства

1,095
0,385
0,355
0,355
-
 
 
 

26. Реализация мероприятий в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

17,673
3,167
3,337
3,544
3,759
3,866

Администрация района, Комитет по строительству и архитектуре администрации района, сельские администрации

Повышение обеспеченности жильем, создание условий для привлечения молодых специалистов

собственные средства

6,520
1,170
1,233
1,306
1,385
1,426
 
 

федеральный бюджет

4,693
0,840
0,885
0,942
0,999
1,027
 
 

краевой бюджет

6,460
1,157
1,219
1,296
1,375
1,413
 
 
в том числе по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 

- Развитие жилищного строительства в сельской местности

12,174
2,197
2,314
2,431
2,572
2,660
 
 

собственные средства

4,870
0,879
0,926
0,972
1,029
1,064
 
 

федеральный бюджет

3,043
0,549
0,578
0,608
0,643
0,665
 
 

краевой бюджет

4,261
0,769
0,810
0,851
0,900
0,931
 
 

- Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

5,499
0,970
1,023
1,113
1,187
1,206
 
 

собственные средства

1,650
0,291
0,307
0,334
0,356
0,362
 
 

федеральный бюджет

1,650
0,291
0,307
0,334
0,356
0,362
 
 

краевой бюджет

2,199
0,388
0,409
0,445
0,475
0,482
 
 

27. Разработка ПСД и строительство 40-квартирного жилого дома  в рамках КЦП  «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

21,244
5,117
4,887
4,887
6,353
 
 
 

краевой бюджет

14,661
3,083
3,280
3,608
4,690
 
 
 

муниципальный бюджет

6,583
2,034
1,607
1,279
1,663
 
 
 

28. Реализация в рамках ФЦП  «Жилище» мероприятий  КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 г.г. 

12,503
3,677
4,413
4,413
 
 
 
 

собственные средства

7,502
2,206
2,648
2,648
 
 
 
 

федеральный бюджет

1,25
0,368
0,441
0,441
 
 
 
 

краевой бюджет

2,501
0,735
0,883
0,883
 
 
 
 

муниципальный бюджет

1,25
0,368
0,441
0,441
 
 
 
 
в том числе по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
- Обеспечение жильем молодых семей
12,503
3,677
4,413
4,413
 
 
 
 

собственные средства

7,502
2,206
2,648
2,648
 
 
 
 

федеральный бюджет

1,25
0,368
0,441
0,441
 
 
 
 

краевой бюджет

2,501
0,735
0,883
0,883
 
 
 
 

муниципальный бюджет

1,25
0,368
0,441
0,441
 
 
 
 

29. Индивидуальное жилищное строительство и приобретение жилья в рамках реализации мероприятий КЦП  «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года». 

629,07
99,24
107,580
117,29
152,48
152,48
 
 

собственные средства

629,07
99,24
107,580
117,29
152,48
152,48
 
 

30. Реализация мероприятий КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы»:

-капитальный ремонт жилищного фонда,

переселение граждан из зданий ветхого, аварийного жилищного фонда

3,2
1,3
0,4
1,5
 
 
 
 

краевой бюджет

2,0
1,0
 
1,0
 
 
 
 

другие источники  - средства предприятий

1,2
0,3
0,4
0,5
 
 
 
 

31. Реализация мероприятий по развитию

предпринимательской деятельности

3,2
0,56
0,66
0,66
0,66
0,66
 
 
краевой бюджет
2,75
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
 
 

муниципальный бюджет

0,45
0,01
0,11
0,11
0,11
0,11
 
 

в том числе по мероприятиям:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства

2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
краевой бюджет
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 

- Создание информационно-консультационного центра

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
 
 
краевой бюджет
0,250
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 
муниципальный бюджет
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

- Разработка, принятие и реализация  муниципальной программы «Поддержка  и развитие малого предпринимательства»

0,4
 
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

муниципальный бюджет

0,4
 
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

32. Реализация мероприятий по развитию потребительского рынка   

7,0
1,25
2,0
1,0
1,25
1,5
 
 

собственные средства

7,0
1,25
2,0
1,0
1,25
1,5
 
 

в том числе по мероприятиям:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Строительство и реконструкция объектов потребительского рынка

5,5
0,75
1,0
1,0
1,25
1,5
 
 

собственные средства

5,5
0,75
1,0
1,0
1,25
1,5
 
 

- Организация розничного рынка

1,5
0,5
1,0
 
 
 
 
 

собственные средства

1,5
0,5
1,0
 
 
 
 
 

33. Мероприятия по повышению качества транспортных услуг

 
 
 
 
 
 
 
 

- Приобретение 1 комфортабельного и 2 малогабаритных автобусов

2,5
1,0
 
1,5
 
 
ООО «Автомобилист

Повышение уровня обслуживания при полном удовлетворении спроса населения на перевозки

другие источники – кредиты банка

2,5
1,0
 
1,5
 
 
 
 

34. Строительство  зоны отдыха

3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
 
 

с. Гилево – Гилевский с/с

1,5
0,5
0,5
0,5
 
 

Гилевский с/с

Создание условий для отдыха населения

собственные средства

1,5
0,5
0,5
0,5
 
 
 
 

с. Золотуха – Золотухинский с/с

1,5
0,5
0,5
0,5
 
 

Золотухинский с/с

Создание условий для отдыха населения

собственные средства

1,5
0,5
0,5
0,5
 
 
 
 
 
Итого по разделу:
861,247
172,516
168,551
181,648
174,265
164,267
 
 

собственные средства

653,092
104,866
114,461
123,244
155,115
155,406
 
 

федеральный бюджет

15,536
3,023
3,208
3,335
2,971
2,999
 
 

краевой бюджет

158,994
53,187
43,856
46,669
11,418
3,864
 
 

муниципальный бюджет

25,052
7,869
5,51
5,594
4,421
1,658
 
 

другие источники

8,573
3,571
1,516
2,806
0,34
0,34
 
 
 
Рост качества среды жизнедеятельности
 

1. Консервация хвостохранилищ Золотушинского рудника в рамках краевой целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края на 2007-2009 годы»

7,5
5,0
2,5
 
 
 

Администрация Локтевского района

Обеспечение экологической безопасности населения района

краевой бюджет

7,5
5,0
2,5
 
 
 
 
 

2. Реализация мероприятий КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» (водоснабжение и канализование)

76,2
26,4
25,4
24,4
 
 

Администрация Локтевского района, ЗАО «Водоканал»

Обеспечение жителей качественной питьевой водой

собственные средства

21,6
5,0
5,0
11,6
 
 
 
 

федеральный бюджет

20,8
12,0
3,4
5,4
 
 
 
 

краевой бюджет

15,0
6,0
5,0
4,0
 
 
 
 

муниципальный бюджет

18,8
3,4
12,0
3,4
 
 
 
 

 в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Строительство водовода,  замена и модернизация водопроводных сетей 

с. Георгиевка, Николаевка, Успенка (10,5 км.),

 г. Горняк (4,0 км.)
70,4
24,8
23,8
21,8
 
 

Администрация Локтевского района, ЗАО «Водоканал»

Обеспечение жителей качественной питьевой водой

собственные средства

19,8
4,4
4,4
11,0
 
 
 
 

федеральный бюджет

18,8
12,0
3,4
3,4
 
 
 
 

краевой бюджет

13,0
5,0
4,0
4,0
 
 
 
 

муниципальный бюджет

18,8
3,4
12,0
3,4
 
 
 
 

- Внедрение электропривода с частотным регулированием, АСКУЭ на водозаборах и КОС

1,8
0,6
0,6
0,6
-
-

ЗАО «Водоканал»

Снижение объема затрат на водоснабжение

собственные средства

1,8
0,6
0,6
0,6
-
-
 
 

- Выполнение мероприятий по обновлению и модернизации оборудования объектов водоснабжения и канализования

4,0
1,0
1,0
2,0
-
-

ЗАО «Водоканал»

Снижение объема затрат на водоснабжение

федеральный бюджет

2,0
 
 
2,0
-
-
 
 

краевой бюджет

2,0
1,0
1,0
 
 
 
 
 

3. Реконструкция поселковой котельной в г. Горняк в рамках КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 г.г.»

34,2
11,25
11,4
11,55
 
 

Администрация Локтевского района, МУП «Горняцкие коммунальные системы»

Снижение объема затрат на теплоснабжение

краевой бюджет

27,0
9,0
9,0
9,0
 
 
 
 

муниципальный бюджет

7,2
2,25
2,4
2,55
 
 
 
 

4. Реализация мероприятий КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» (теплоснабжение)

75,6
24,2
25,2
26,2
 
 

Администрация Локтевского района, МУП «Горняцкие коммунальные системы»

Модернизация объектов ЖКХ

федеральный бюджет

17,2
15,0
2,2
 
 
 
 
 

краевой бюджет

4,0
1,0
1,0
2,0
 
 
 
 

муниципальный бюджет

16,4
5,2
5,0
6,2
 
 
 
 

другие источники  -  кредиты банков

38,0
3,0
17,0
18,0
 
 
 
 

 в том числе по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Замена существующих котлов на котлы нового поколения

14,0
4,0
5,0
5,0
 
 
 
 

федеральный бюджет

4,0
4,0
 
 
 
 
 
 

другие источники – кредиты банков

10,0
 
5,0
5,0
 
 
 
 

- Замена (модернизация) тепловых сетей

43,0
14,0
14,0
15,0
 
 
 
 

собственные средства

25,0
2,0
11,0
12,0
 
 
 
 

федеральный бюджет

13,0
11,0
2,0
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1,0
 
 
1,0
 
 
 
 

муниципальный бюджет

4,0
1,0
1,0
2,0
 
 
 
 

- Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи

3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
 
 

собственные средства

3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
 
 

- Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения

0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 

федеральный бюджет

0,2
 
0,2
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,4
0,2
 
0,2
 
 
 
 

- Техническое перевооружение (приобретение техники по лизингу)

15,0
5,0
5,0
5,0
 
 
 
 

краевой бюджет

3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
 
 

муниципальный бюджет

12,0
4,0
4,0
4,0
 
 
 
 

5. Строительство котельной  с. Новенькое

2,0
 
 
0,5
1,5
 

Новенский с/с

Снижение объема затрат на теплоснабжение

краевой бюджет

1,6
 
 
0,4
1,2
 
 
 

муниципальный бюджет

0,4
 
 
0,1
0,3
 
 
 

6. Ремонт дорожного полотна

3,62
 
1,32
1,23
0,645
0,425

Администрации сельсоветов

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

1,95
 
0,57
0,68
0,4
0,3
 
 

муниципальный бюджет

1,59
 
0,73
0,53
0,225
0,105
 
 

другие источники  - средства предприятий, предпринимателей

0,08
 
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

с..Александровка, с. Павловка – Александровский с/с

0,3
 
0,15
0,15
 
 

Александровский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,3
 
0,15
0,15
 
 
 
 

с. Вторая Каменка – Второкаменский с/с

0,04
 
0,04
 
 
 
Второкаменский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,04
 
0,04
 
 
 
 
 
с. Георгиевка (5 км) – Георгиевский с/с
0,6
 
0,2
0,2
0,2
 
Георгиевский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

0,5
 
0,2
0,2
0,1
 
 
 

муниципальный бюджет

0,1
 
0,04
0,04
0,02
 
 
 

с. Гилево – Гилевский с/с

0,6
 
0,2
0,2
0,1
0,1

Гилевский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

0,48
 
0,16
0,16
0,08
0,08
 
 

муниципальный бюджет

0,12
 
0,04
0,04
0,02
0,02
 
 

с. Ермошиха – Ермошихинский с/с

0,6
 
0,12
0,12
0,18
0,18

Ермошихинский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

0,5
 
0,1
0,1
0,15
0,15
 
 

муниципальный бюджет

0,1
 
0,02
0,02
0,03
0,03
 
 
с. Золотуха (2 км) – Золотухинский с/с
0,05
 
0,05
 
 
 

Золотухинский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,05
 
0,05
 
 
 
 
 
пос. Кировский (11 км) – Кировский с/с
0,48
 
0,12
0,12
0,12
0,12

Кировский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет
0,28
 
0,07
0,07
0,07
0,07
 
 

муниципальный бюджет

0,12
 
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 

другие источники -  средства  предприятий, предпринимателей

0,08
 
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

с. Локоть – Локтевский с/с

0,05
 
0,05
 
 
 

Локтевский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,05
 
0,05
 
 
 
 
 

с. Масалиха – Масальский с/с

0,05
 
0,05
 
 
 

Масальский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,05
 
0,05
 
 
 
 
 

с. Николаевка – Николаевский с/с

0,1
 
0,05
0,05
 
 

Николаевский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,1
 
0,05
0,05
 
 
 
 

с. Новенькое (до с. Ново-Михайловка)  –Новенский с/с

0,2
 
 
0,2
 
 

Новенский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

0,15
 
 
0,15
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,05
 
 
0,05
 
 
 
 

с. Совпуть – Новомихайловский с/с

0,1
 
0,025
0,025
0,025
0,025

Новомихайловский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,1
 
0,025
0,025
0,025
0,025
 
 

с. Покровка – Покровский с/с

0,05
 
0,05
 
 
 

Покровский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,05
 
0,05
 
 
 
 
 

пос. Ремовский – Ремовский с/с

0,05
 
0,025
0,025
 
 

Ремовский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,05
 
0,025
0,025
 
 
 
 
с. Самарка (4 км) – Самарский с/с
0,05
 
0,05
 
 
 

Самарский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

0,04
 
0,04
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,01
 
0,01
 
 
 
 
 
с. Устьянка (17 км) – Устьянский с/с
0,3
 
0,1
0,1
0,1
 

Устьянский с/с

Обеспечение транспортной доступности

муниципальный бюджет

0,3
 
0,1
0,1
0,1
 
 
 

7. Ремонт пешеходных переходов через

 р. Золотушка

0,05
0,025
0,025
 
 
 

Успенский с/с

Обеспечение доступности объектов соцкультбыта

муниципальный бюджет

0,05
0,025
0,025
 
 
 
 
 

8. Капитальный ремонт моста через р.Алей

1,0
 
1,0
 
 
 

Александровский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

0,7
 
0,7
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,3
 
0,3
 
 
 
 
 

9. Строительство моста через р.Золотушка

3,0
 
 
1,0
1,0
1,0

Успенский с/с

Обеспечение транспортной доступности

краевой бюджет

2,4
 
 
0,8
0,8
0,8
 
 

муниципальный бюджет

0,6
 
 
0,2
0,2
0,2
 
 
Итого по разделу:
203,17
66,875
66,845
64,880
3,145
1,425
 
 

собственные средства

21,600
5,000
5,000
11,600
-
-
 
 

федеральный бюджет

38,000
27,000
5,600
5,400
-
-
 
 

краевой бюджет

60,150
21,000
18,770
16,880
2,400
1,100
 
 

муниципальный бюджет

45,340
10,875
20,455
12,980
0,725
0,305
 
 

другие источники

38,080
3,000
17,020
18,020
0,002
0,002
 
 
 
Рост экономического потенциала района
 
Промышленность
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Реконструкция и модернизация Масальского завода ЖБИ

50,0
50,0
 
 
 
 

ООО «Масальский ЗЖБИ»

Увеличение объемов производства на 10,0 млн. руб. Создание 50 рабочих  мест. Увеличение поступлений налогов на 1,5 млн. руб.

собственные средства
50,0
50,0
 
 
 
 
 
 

2. Разработка и освоение 2-го участка Масальского месторождения строительного камня

80,0
50,0
30,0
 
 
 

ОАО «Масальская ДСФ»

Увеличение объемов производства на 15,0 млн.руб. Создание 80 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов  на 2,0 млн. руб.

собственные средства
80,0
50,0
30,0
 
 
 
 
 

3. Разработка и освоение Юбилейного месторождения полиметаллических руд («точка роста»).

7500,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0

По итогам конкурса

Добыча до 500,0 тыс.т. руды в год. Создание до 2000 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов.

собственные средства
7500,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
 
 

4. Разработка и освоение Неверовского и Самарского месторождений известняков. Строительство цементного завода

(«точка роста»).

5000,0
500,0
2000,0
2500,0
 
 

ООО Главное управление «Алтайкоксохимстрой»

Производство цемента до 1000,0 тыс.т. в год. Создание 500 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов.

собственные средства
5000,0
500,0
2000,0
2500,0
 
 
 
 

5. Реконструкция, техническое перевооружение производства ЗАО «Горняцкая швейная фабрика»

2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
 

ЗАО «Горняцкая швейная фабрика»

Увеличение  объемов производства на 5,0 млн. руб. Создание 20 рабочих мест Увеличение поступлений  налогов на 0,2 млн. руб.

другие источники  -  кредиты банков

2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
 

Агропромышленный комплекс

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»

В пределах утвержденного финансирова-ния

 
 
 
 
 

Администрация района, с/х предприятия, КФХ

Увеличение объемов производства с/х продукции, модернизация и реконструкция с/х комплексов

2. Мероприятия по поддержке рационального использования природных ресурсов:

- сохранение  и восстановление плодородия почв:

- субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений

3,080
0,502
0,609
0,613
0,670
0,686
 
 
краевой бюджет
3,080
0,502
0,609
0,613
0,670
0,686
 
 

3. Мероприятия по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве:

- элитное семеноводство:

-  субсидирование затрат на приобретение элитных семян

1,622
0,301
0,301
0,320
0,340
0,360
 
 
краевой бюджет
1,622
0,301
0,301
0,320
0,340
0,360
 
 

4. Увеличение производства зерна

6,8
5,6
0,85
0,35
 
 

с/х предприятия и КФХ района

Увеличение производства зерна на 1995 тонн

собственные средства

6,8
5,6
0,85
0,35
 
 
 
 

в том числе по хозяйствующим  субъектам

 
 
 
 
 
 
 

в т.ч.:

КФХ – Георгиевский с/с

0,4
0,2
0,2
 
 
 
КФХ

Увеличение объемов производства зерна на 120 т

собственные средства

0,4
0,2
0,2
 
 
 
 
 

СПК «Восток» - Георгиевский с/с

0,7
0,35
0,2
0,15
 
 

СПК «Восток»

Увеличение объемов производства зерна на 100 т

собственные средства

0,7
0,35
0,2
0,15
 
 
 
 

КФХ – Гилевский с/с

0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
КФХ

Увеличение объемов производства зерна на 150 т

собственные средства

0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 

к-з «Новый путь» - Ермошихинский с/с

0,4
0,4
 
 
 
 

к-з «Новый путь»

Увеличение объемов производства зерна на 150 т

собственные средства

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

КФХ –- Ермошихинский с/с

0,3
0,15
0,15
 
 
 
КФХ

Увеличение объемов производства зерна на 75 т

собственные средства

0,3
0,15
0,15
 
 
 
 
 

КФХ «Раздолье»– Золотухинский с/с

0,4
0,4
 
 
 
 

КФХ «Раздолье»

Увеличение объемов производства зерна на 150 т

собственные средства

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

к-з им Неверова–Золотухинский с/с

0,7
0,7
 
 
 
 

к-з им Неверова

Увеличение объемов производства зерна на 100 т

собственные средства

0,7
0,7
 
 
 
 
 
 

СПК «Путь к коммунизму» - Локтевский с/с

0,4
0,4
 
 
 
 

СПК «Путь к коммунизму»

Увеличение объемов производства зерна на 150 т

собственные средства

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

СПК «Антей» - Локтевский с/с

0,2
0,2
 
 
 
 

СПК «Антей»

Увеличение объемов производства зерна на 70 т

собственные средства

0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

СПК «Искра» - Масальский с/с

0,4
0,4
 
 
 
 

СПК «Искра»

Увеличение объемов производства зерна на 150 т

собственные средства

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

ООО «Рассвет» - Николаевский с/с

0,4
0,4
 
 
 
 

ООО «Рассвет»

Увеличение объемов производства зерна на 110 т

собственные средства

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

ООО «Колос» - Покровский с/с

0,4
0,4
 
 
 
 

ООО «Колос»

Увеличение объемов производства зерна на 150 т

собственные средства

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

ООО «Рассвет» - Николаевский с/с

0,4
0,4
 
 
 
 

ООО «Рассвет»

Увеличение объемов производства зерна на 110 т

собственные средства

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 

АК ГУП «Самарское» - Самарский с/с

0,6
0,6
 
 
 
 

АК ГУП «Самарское»

Увеличение объемов производства зерна на 200 т

собственные средства

0,6
0,6
 
 
 
 
 
 

КФХ «Вега»– Устьянский с/с

0,3
0,3
 
 
 
 

КФХ «Вега»

Увеличение объемов производства зерна на 150 т

собственные средства

0,3
0,3
 
 
 
 
 
 

ООО «Калининское» - Успенский с/с

0,2
0,1
0,1
 
 
 

ООО «Калининское»

Увеличение объемов производства зерна на 60 т

собственные средства

0,2
0,1
0,1
 
 
 
 
 

5. Увеличение производства маслосемян подсолнечника

0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

СПК «Нива» - Новомихайловский с/с

 
 
 
 
 
 

СПК «Нива»

Увеличение объемов производства подсолнечника на

200 т

собственные средства

0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

6. Комплекс мероприятий КЦП по развитию приоритетных направлений в животноводстве, всего

1,791
0,277
0,494
0,318
0,350
0,352

Управление сельского хозяйства администрации района. С/х. предприятия

Развитие племенного и мясного животноводства

краевой бюджет
1,791
0,277
0,494
0,318
0,350
0,352
 
 

в том числе  по мероприятиям:

 
 
 
 
 
 
 
 

- Поддержка племенного животноводства:

- субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для ЛПХ населения

 
 
0,458
 
 
0,08
 
 
0,085
 
 
0,091
 
 
0,101
 
 
0,101
 
 
краевой бюджет
0,458
0,08
0,085
0,091
0,101
0,101
 
 

- субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья

0,615
0,107
0,114
0,123
0,135
0,136
 
 
краевой бюджет
0,615
0,107
0,114
0,123
0,135
0,136
 
 

- субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных

0,2
 
0,2
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,2
 
0,2
 
 
 
 
 

- Поддержка табунного коневодства

- субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей

 
 
0,518
 
 
0,090
 
 
0,095
 
 
0,104
 
 
0,114
 
 
0,115
 
 
краевой бюджет
0,518
0,090
0,095
0,104
0,114
0,115
 
 

7. Комплекс мероприятий КЦП  по поддержке технического перевооружения:

- Субсидирование части затрат на

 приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства

 
 
 
11,864
 
 
 
2,063
 
 
 
2,207
 
 
 
2,361
 
 
 
2,615
 
 
 
2,618
 
 
краевой бюджет
11,864
2,063
2,207
2,361
2,615
2,618
 
 

8. Комплекс  мероприятий КЦП  по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства,  всего

18,500
3,414
3,460
3,611
4,003
4,012
 
 
краевой бюджет
18,500
3,414
3,460
3,611
4,003
4,012
 
 
в том числе по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

3,685
0,681
0,671
0,675
0,825
0,833
 
 
краевой бюджет
3,685
0,681
0,671
0,675
0,825
0,833
 
 

- субсидирование затрат на уплату налога на имущество

3,415
0,683
0,683
0,683
0,683
0,683
 
 
краевой бюджет
3,415
0,683
0,683
0,683
0,683
0,683
 
 

- субсидирование части затрат на уплату страховых взносов

11,400
2,050
2,106
2,253
2,495
2,496
 
 
краевой бюджет
11,400
2,050
2,106
2,253
2,495
2,496
 
 

9. Комплекс мер КЦП по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

2,898
0,573
0,582
0,579
0,582
0,582
 
 
краевой бюджет
2,898
0,573
0,582
0,579
0,582
0,582
 
 
в том числе по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 

- повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

1,347
0,270
0,270
0,267
0,270
0,270
 
 
краевой бюджет
1,347
0,270
0,270
0,267
0,270
0,270
 
 

- привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

1,551
0,303
0,312
0,312
0,312
0,312
 
 
краевой бюджет
1,551
0,303
0,312
0,312
0,312
0,312
 
 

10. Комплекс мер КЦП  по развитию малых форм хозяйствования

2,485
0,130
0,628
0,624
0,544
0,559
 
 
краевой бюджет
2,485
0,130
0,628
0,624
0,544
0,559
 
 

в том числе по мероприятиям:

 
 
 
 
 
 
 
 

- субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

0,631
0,130
0,128
0,124
0,124
0,125
 
 
краевой бюджет
0,631
0,130
0,128
0,124
0,124
0,125
 
 

- предоставление ан конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

1,854
-
0,500
0,500
0,420
0,434
 
 
краевой бюджет
1,854
-
0,500
0,500
0,420
0,434
 
 

11. Увеличение поголовья КРС, всего

3,45
2,9
0,45
0,1
 
 

с/х предприятия и КФХ района

Увеличение производства мяса на 38 т, молока – на 104 т

собственные средства

0,6
0,6
 
 
 
 
 
 

другие источники – кредиты банков

2,85
2,3
0,45
0,1
 
 
 
 

в том числе  по хозяйствующим  субъектам:

 
 
 
 
 
 
 
 

СПК «Восток» - Георгиевский с/с

0,5
0,5
 
 
 
 

СПК «Восток»

Увеличение поголовья КРС на 30 голов

другие источники  -  кредиты банков

0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

КФХ « Шанс» - Гилевский с/с

0,2
0,2
 
 
 
 

КФХ «Шанс»

Увеличение поголовья КРС на 50 голов

собственные средства

0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

ЧП Устьянцев – Гилевский с/с

0,5
03
0,1
0,1
 
 

ЧП Устьянцев

Увеличение поголовья КРС на 50 голов

другие источники  -  кредиты банков

0,5
0,3
0,1
0,1
 
 
 
 

к-з «Новый путь» - Ермошихинский с/с

0,5
0,5
 
 
 
 

к-з «Новый путь»

Увеличение поголовья КРС на 15 голов

другие источники  -  кредиты банков

0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

к-з им Неверова – Золотухинский с/с

0,2
0,2
 
 
 
 

к-з им Неверова

Увеличение поголовья КРС на 30 голов

собственные средства

0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

ООО «Рассвет» - Николаевский с/с

0,7
0,5
0,2
 
 
 

ООО «Рассвет»

Увеличение поголовья КРС на 50 голов

другие источники  -  кредиты банков

0,7
0,5
0,2
 
 
 
 
 

ООО «Колос» - Покровский с/с

0,2
0,2
 
 
 
 

ООО «Колос»

Увеличение поголовья КРС на 50 голов

собственные средства

0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

АК ГУП «Самарское» - Самарский с/с

0,3
0,3
 
 
 
 

АК ГУП «Самарское»

Увеличение поголовья КРС на 20 голов

другие источники  -  кредиты банков

0,3
0,3
 
 
 
 
 
 

СПК «Кировский» - Кировский с/с

0,35
0,2
0,15
 
 
 

СПК «Кировский»

Увеличение поголовья КРС на 25 голов

другие источники  - кредиты банков

0,35
0,2
0,15
 
 
 
 
 

12. Развитие овцеводства

0,6
0,45
0,15
 
 
 
 
 

собственные средства

0,3
0,3
 
 
 
 
 
 

другие источники – кредиты банков

0,3
0,15
0,15
 
 
 
 
 

в том числе по хозяйствующим  субъектам:

 
 
 
 
 
 
 
 

КФХ – Георгиевский с/с

0,3
0,15
0,15
 
 
 
КФХ

Увеличение производства мяса

другие источники  -  кредиты банков

0,3
0,15
0,15
 
 
 
 
 

ЧП Шварцкопф – Золотухинский с/с

0,3
0,15
0,15
 
 
 

ЧП Шварцкопф

Увеличение производства мяса

собственные средства

0,3
0,15
0,15
 
 
 
 
 

13. Строительство  и модернизация животноводческого комплекса на 600 скотомест

 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Рассвет» - Николаевский с/с

5,0
1,5
1,5
1,0
0,5
0,5

ООО «Рассвет»

Увеличение производства мяса и молока Создание  45 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов

другие источники  -  кредиты банков

5,0
1,5
1,5
1,0
0,5
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу:
12690,290
1118,410
3041,731
4010,376
2010,104
2509,669
 
 
собственные средства
12637,9
1106,7
3030,85
4000,35
2000,0
2500,0
 
 
краевой бюджет
42,24
7,26
8,281
8,426
9,104
9,169
 
 
другие источники
10,15
4,45
2,6
1,6
1,0
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО по Плану:
13754,707
1357,801
3277,127
4256,904
2187,514
2675,361
 
 
собственные средства
13312,592
1216,566
3150,311
4135,194
2155,115
2655,406
 
 
федеральный бюджет
53,536
30,023
8,808
8,735
2,971
2,999
 
 
краевой бюджет
261,384
81,447
70,907
71,975
22,922
14,133
 
 
муниципальный бюджет
70,392
18,744
25,965
18,574
5,146
1,963
 
 

другие источники

56,803
11,021
21,136
22,426
1,36
0,86