RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем финансирования всего, млн. рублей
в том числе по годам
Исполни
тель
Ожидаемый результат от реализации мероприятий
2008
2009
2010
2011
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Рост качества среды жизнедеятельности городского округа г. Новоалтайска

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

 
 
 
 
 
 

 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи; отдел архитектуры

 

Реализация краевой целевой программы "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года". Строительство и приобретение жилья.

50,411
12,054
11,585
11,64
15,132
 
 
 

  в том числе    краевой бюджет

32,944
6,928
7,37
8,107
10,539
 
 
 

         муниципальный бюджет

14,79
4,569
3,611
2,874
3,736
 
 
 

        другие (внебюджетные фонды)

2,677
0,557
0,604
0,659
0,857
 
 
 

Капитальный ремонт жилищного фонда

236
80,2
85,3
33,2
44,3
 
 

 Повышение безопасности и комфортности проживания. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации.

в том числе муниципальный бюджет

29,6
3,9
8,4
9,2
12
 
 

краевой бюджет (на условиях софинансирования), Фонд содействия

187
68,9
69,6
19,4
29,1
 
 

   собственные  средства

12,3
4,2
4,3
1,6
2,2
 
 

Капитальный  ремонт: переселение жителей из аварийного жилого фонда, подлежащего сносу

2,0
 
 
 
1,0
1,0
 
 

муниципальный бюджет

2,0
 
 
 
1,0
1,0
 
 

Проектирование и устройство диспетчерского контроля по круглосуточной эксплуатации лифтов 7-го,8-го

2,5
 
 
 
1,5
1,0
 
 

муниципальный бюджет

2,5
 
 
 
1,5
1,0
 
 

Строительство жилья, 9- этажный, 189-кв. жилой  дом  №21, I очередь  8 микрорайон, 21

153
153
 
 
 
 
ООО
 «Стройсиб»
 
собственные  средства
153
153
 
 
 
 
 
 

Строительство жилья, 9- этажный, 189-кв. жилой  дом  №21, II очередь  8 микрорайон, 21

153
 
153
 
 
 
ООО
«Стройсиб»
 
собственные  средства
153
 
153
 
 
 
 
 

Строительство жилья. 9- этажный  80-кв. жилой дом, II очередь, 8 микрорайон, 21а

120
 
120
 
 
 
ООО
«Стройсиб»
 

собственные  средства

120
 
120
 
 
 
 
 

Строительство жилья:  9- этажный 90-кв. жилой дом №3 (2,3 блок -секции, 65 квартир) ул. Космонавтов, 15

126
126
 
 
 
 
ООО
«Горем»
 
собственные  средства
126
126
 
 
 
 
 
 

Строительство жилья: 9- этажный, 160-кв. жилой дом, (2 блок-секции, 72 квартиры, I очередь),  7 микрорайон, 3

120
120
 
 
 
 
«Город 2000»
 
г. Барнаул
собственные  средства
120
120
 
 
 
 
 
 

Строительство жилья: 9- этажный жилой дом (3 блок-секции, 104 квартиры, II очередь), 7 микрорайон, 3

180
 
180
 
 
 
«Город 2000»
 
г. Барнаул
собственные  средства
180
 
180
 
 
 
 
 

Строительство жилья: 9- этажный жилой дом, (4 блок-секции, 144 квартир, I очередь), ул. Космонавтов, 19

300
300
 
 
 
 
Главалтайстрой
 
собственные  средства
300
300
 
 
 
 
 
 

Строительство жилья:  9- этажный жилой дом группы многоквартирных жилых домов (108 квартир II очередь), ул. Космонавтов, 19

225
 
225
 
 
 
Главалтайстрой
 
собственные  средства
225
 
225
 
 
 
 
 

Строительство жилья:  индивидуальные жилые дома

600
120
90
120
150
120
Индивид.
застройщ
 
собственные  средства
600
120
90
120
150
120
 
 

Строительство жилья:   9- этажный многоквартирный жилой дом (1,2,3 блок -секции, 145 квартир) II очередь, 7 микрорайон, 5

138
 
138
 
 
 
ОАО «НЗЖБИ»
 
собственные  средства
138
 
138
 
 
 
 
 

Строительство жилья:  6- этажный жилой дом (94 квартиры), ул. Высоковольтная, 6

231
 
231
 
 
 
ООО
 «Горем»
 
собственные  средства
231
 
231
 
 
 
 
 

Строительство жилья:  9- этажный жилой дом  №1 в составе группы  многоквартирных жилых домов (106 квартир), ул. Высоковольтная, 6

165
 
165
 
 
 
ООО
«Горем»
 
собственные  средства
165
 
165
 
 
 
 
 

Строительство жилья:  9- этажный многоквартирный жилой дом  (89 квартир), ул. Высоковольтная, 6

120
 
 
120
 
 
ООО
«Горем»
 
собственные  средства
120
 
 
120
 
 
 
 

Строительство жилья:  5- этажный 60-квартирный жилой дом, ул. 40 лет ВЛКСМ, 4а

120
 
 
120
 
 
ЗАО
«Запсиб-строй»
 
собственные  средства
120
 
 
120
 
 
 
 

Строительство жилья:  5-, 9- этажный  105-квартирный жилой дом,  8 микрорайон, 29

180
 
 
180
 
 
«Стройин-вестторг»
 
собственные  средства
180
 
 
180
 
 
 
 

Строительство жилья:  9- этажный многоквартирный жилой дом  (136 квартир), 10 микрорайон

240
 
 
240
 
 
ООО
«Вектор»
 
собственные  средства
240
 
 
240
 
 
 
 

Строительство жилья:  10- этажный 112-квартирный жилой дом, ул. Анатолия, 11

195
 
 
 
195
 
ОАО «НЗЖБИ»
 
собственные  средства
195
 
 
 
195
 
 
 

Строительство жилья:  9- этажный многоквартирный жилой дом  (100 квартир), ул. Высоковольтная

165
 
 
 
165
 
ООО
«Горем»
 
собственные  средства
165
 
 
 
165
 
 
 

Строительство жилья:  9- этажный, 216-кв. жилой дом, (I очередь, 108 квартир), 8 микрорайон

180
 
 
 
180
 
ООО
«Строй-сиб»
 
собственные  средства
180
 
 
 
180
 
 
 

Строительство жилья:  Группа  многоквартирных жилых домов, 260 квартир (в т.ч. 92 кв. I очередь), ул. Военстроя, 67

150
 
 
 
150
 
ООО
«Строй-сиб»
 
собственные  средства
150
 
 
 
150
 
 
 

Строительство жилья: 9-этажный многоквартирный жилой дом  (II очередь, 100 квартир), ул. Высоковольтная

165
 
 
 
 
165
ООО
«Горем»
 
собственные  средства
165
 
 
 
 
165
 
 

Строительство жилья:  Группа  многоквартирных жилых домов, 260 квартир (в т.ч. 72 кв. II очередь), ул. Военстроя, 67

135
 
 
 
 
135
ООО
«Горем»
 
собственные  средства
135
 
 
 
 
135
 
 

Строительство жилья:  9-ти этажный, 216-кв. жилой дом, (II очередь, 108 квартир),  8 микрорайон

225
 
 
 
 
225
ООО
«Строй-сиб»
 
собственные  средства
225
 
 
 
 
225
 
 

Строительство жилья:  2 3- этажных  многоквартирных жилых дома, 73 квартиры микрорайон «Дорожник"

120
 
 
 
 
120
ООО
«Строй-сиб»
 
собственные  средства
120
 
 
 
 
120
 
 

Строительство жилья:  9- этажный 162-квартирный жилой дом, ул. Анатолия,9

270
 
 
 
 
270
ОАО «НЗЖБИ»
 
собственные  средства
270
 
 
 
 
270
 
 
Итого по цели 1
5063,72
908,06
1395,88
821,84
900,94
1037,00
 
Ввод 157500 кв.м жилой площади

в том числе собственные средства

4788,30
823,20
1306,30
781,60
842,20
1035,00
 
 
краевой бюджет
219,94
75,83
76,97
27,51
39,64
 
 
 
муниципальный бюджет
52,79
8,47
12,01
12,07
18,24
2,0
 
 
внебюджетные фонды
2,68
0,56
0,60
0,66
0,86
 
 
 

Цель №2: Создание условий для приведения водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

 
 
 
 
 
 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи

 

Реализация КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» - Развитие сетей водоснабжения в п. Северный, Раздолье, Белоярском районе. Выполнение проектирования водопроводных сетей п. Велижановка. Реконструкция напорного коллектора в Новогорском районе, включая замену и модернизацию сетей, внедрение электропривода с частотным регулированием, обновление и модернизацию оборудования   

84,807
59,507
12,5
11,4
1,4
 
 
 

в том числе   федеральный бюджет

51,5
43
3,5
5
 
 
 
 
  краевой бюджет
14,2
5
5,2
4
 
 
 
 
 муниципальный бюджет
11
6
2
2
1
 
 
 
внебюджетные фонды
8,107
5,507
1,8
0,4
0,4
 
 
 

Проектирование,  строительство водонапорной  башни и локальных очистных сооружений  в Плодопитомнике

15
1,5
3,3
3,5
4,2
2,5
 
 

   собственные средства

10
 
2,5
2,5
2,5
2,5
 
 

   муниципальный бюджет

5
1,5
0,8
1
1,7
 
 
 

Ремонт объектов водоснабжения, перекладка ветхих  водопроводных сетей

4,841
2,241
0,6
0,6
0,7
0,7
 
 
  собственные средства
4,841
2,241
0,6
0,6
0,7
0,7
 
 

Ремонт объектов канализации

1,353
1,353
 
 
 
 
 
 
собственные средства
1,353
1,353
 
 
 
 
 
 

Перекладка аварийного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС

4
3
1
 
 
 
 
 

в том числе муниципальный бюджет

4
3
1
 
 
 
 
 

Строительство сетей водоснабжения в Новогорском районе

5,2
 
1,3
1,3
1,3
1,3
 
 

в том числе муниципальный бюджет

5,2
 
1,3
1,3
1,3
1,3
 
 

Проектирование и строительство сетей водоснабжения в микрорайне жилой застройки Торфопредприятие

6,5
 
0,5
2
2
2
 
 

в том числе муниципальный бюджет

6,5
 
0,5
2
2
2
 
 
Итого по цели 2
116,86
65,36
18,6
18,2
8,9
5,8
 
 

в том числе федеральный бюджет

51,5
43
3,5
5
0
0
 
 
краевой бюджет
14,2
5
5,2
4
0
0
 
 
муниципальный бюджет
31,7
10,5
5,6
6,3
6
3,3
 
 
внебюджетные фонды
8,107
5,507
1,8
0,4
0,4
0
 
 

   собственные средства

11,353
1,353
2,5
2,5
2,5
2,5
 
 

Цель №3: Создание условий для приведения теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

 
 
 
 
 
 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи

Улучшение теплоснабжения  города

Реализация КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» - Модернизация (реконструкция) объектов теплоснабжения, включая замену и модернизацию существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД не менее 80%, а также перевод потребителей тепла на автономные источники теплоснабжения.

4,15
1,05
0,15
2,95
 
 
 

Повышение надёжности и качества теплоснабжения потребителей

   другие (внебюджетные фонды)

4,15
1,05
0,15
2,95
 
 
 
 

Строительство и капитальный ремонт  тепловых трасс

9,33
1,81
1,82
1,82
1,93
1,95
 
 

   собственные средства

9,33
1,81
1,82
1,82
1,93
1,95
 
 

Замена котлов  и бойлерных установок на малых котельных

15,4
3
3
3
3,2
3,2
 
 

   собственные средства

15,4
3
3
3
3,2
3,2
 
 
Итого по цели 3
28,88
5,86
4,97
7,77
5,13
5,15
 
 
другие (внебюджетные фонды)
28,88
5,86
4,97
7,77
5,13
5,15
 
 

Цель №4: Создание условий для приведения электроснабжения  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

 
 
 
 
 
 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи

Обеспечение электроснабжением потребителей

Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -5, 4, 74 в  г. Новоалтайске

6,175
6,175
 
 
 
 
 
 

другие источники (средства АК   ГУП «Алтайкрайэнерго»)

6,175
6,175
 
 
 
 
 
 

Проектирование сетей электроснабжения в северо-западной части г. Новоалтайска

0,5
0,5
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

Строительство сетей электроснабжения м-на Восток

 
 
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
10,5
 
2,0
2,5
3,0
3,0
 
 

Строительство сетей электроснабжения п.  Рассвет

 
 
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
1,8
 
1,8
 
 
 
 
 

Ремонт уличного освещения по ул. Депутатская (360 м), ул. Юбилейная (310 м)

0,42
 
0,22
0,2
 
 
 
 
муниципальный бюджет
0,42
 
0,22
0,2
 
 
 
 
Итого по цели 4
19,39
6,675
4,02 
2,7 
3,0 
3,0 
 
 

другие источники (средства АК   ГУП «Алтайкрайэнерго»)

6,175
6,175
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
13,22
0,5
4,02
2,7
3,0
3,0
 
 

Цель №5: Реализация мероприятий по газификации объектов городского округа г. Новоалтайска  в составе программы " Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ Алтайского края на 2008-2010 годы"                                                   

 
 
 
 
 
 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи

Повышение уровня инженерного обеспечения за счёт вновь построенных газовых сетей.

Газификация 316 кв

Проектирование и монтаж газовых сетей жилого  фонда  п. Северный

11,9
4,4
4
3,5
 
 
 
 

краевой бюджет

7,5
3,5
2
2
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,8
0,3
0,5
 
 
 
 
 

собственные средства

3,6
0,6
1,5
1,5
 
 
 
 

Строительство разводящих газовых сетей Павло - Корчагинского района

56,4
6,7
5,8
6,3
18,8
18,8
 
 
краевой бюджет
48,1
4,9
4,8
4,8
16,8
16,8
 
 
муниципальный бюджет
1,5
 
 
0,5
0,5
0,5
 
 

другие (собственные средства)

6,8
1,8
1
1
1,5
1,5
 
 

Строительство разводящих газовых сетей района АТП

10,5
5,5
2
1,5
1,5
 
 
 
краевой бюджет
3,5
3,5
 
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
1,9
1,4
0,5
 
 
 
 
 
собственные средства
5,5
1
1,5
1,5
1,5
 
 
 

Проектирование и строительство разводящих газовых сетей района  Плодопитомник

18,6
0,3
1,3
1,6
7,6
7,8
 
 
 краевой бюджет
13,4
 
0,5
0,5
6,1
6,3
 
 
муниципальный бюджет
0,3
0,3
 
 
 
 
 
 
 собственные средства
4,9
 
0,8
1,1
1,5
1,5
 
 

Строительство разводящих газовых сетей жилищного фонда  п.  Чесноковка

54,643
4,143
9,9
12
14,1
14,5
 
 
 краевой бюджет
37,943
2,543
7,4
8
10
10
 
 
 муниципальный бюджет
10
1
1,5
2,5
2,5
2,5
 
 
 собственные средства
6,7
0,6
1
1,5
1,6
2
 
 

Строительство разводящих газовых сетей района санатория «Алтай»

5,24
4,24
1
 
 
 
 
 
 краевой бюджет
3,24
3,24
 
 
 
 
 
 
 собственные средства
2
1
1
 
 
 
 
 

Строительство  разводящих газовых сетей района п. Рассвет

7,2
1,2
1
1
2
2
 
 
 собственные средства
7,2
1,2
1
1
2
2
 
 

Строительство разводящих газовых сетей района п. Бажово

56,148
5,648
7,3
8,2
17,2
17,8
 
 
 краевой бюджет
44,848
3,648
5,8
5,8
14,8
14,8
 
 
 муниципальный бюджет
3,5
 
0,5
1
1
1
 
 
 собственные средства
7,8
2
1
1,4
1,4
2
 
 

Строительство разводящих газовых сетей р.п. Белоярск

49,46
4,26
9,2
10,5
12,5
13
 
 
 краевой бюджет
41,26
2,26
8
9
11
11
 
 
  собственные средства
8,2
2
1,2
1,5
1,5
2
 
 

Реконструкция теплового пункта №4 под газовую котельную

38,64
25,24
12,5
0,3
0,3
0,3
 
 
 краевой бюджет
11
6
5
 
 
 
 
 
 внебюджетные фонды
15,64
7,24
7,5
0,3
0,3
0,3
 
 
муниципальный бюджет
12
12
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  котельной МУП «Водоканал»

33,95
0,55
4
8,4
10,5
10,5
 
 
 краевой бюджет
24,95
0,55
0,5
4,9
9,5
9,5
 
 
 внебюджетные фонды
9
 
3,5
3,5
1
1
 
 

Реконструкция прочих  котельных

63,8
9,8
10,5
14,5
14,5
14,5
 
 
 внебюджетные фонды
63,8
9,8
10,5
14,5
14,5
14,5
 
 

Проектирование и монтаж газовой котельной в 11 микрорайоне

41
 
11
10
10
10
 
 
 краевой бюджет
41
 
11
10
10
10
 
 

Газификация котельной №5 ул. Партизанская, 4а Белоярского района

14,5
0,5
2
3
4
5
 
 
краевой бюджет
10
 
1
2
3
4
 
 
муниципальный бюджет
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
собственные средства
2
 
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
Итого по цели 5
456,88
71,88
80
79,3
111,5
114,2
 
 
   краевой бюджет
286,741
30,141
46
47
81,2
82,4
 
 

   муниципальный бюджет

32,1
15,5
3,5
4,5
4,5
4,5
 
 

   внебюджетные фонды

88,44
17,04
21,5
18,3
15,8
15,8
 
 
собственные средства (население)
49,2
9,2
9
9,5
10
11,5
 
 

Цель №6: Создание условий для приведения объектов благоустройства и санитарной очистки в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания существующих

 
 
 
 
 
 

 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи

 

Расширение городского кладбища согласно ПСД.  (стоимость работ в ценах 2005-IY-2,3млн.руб.)

2,4
 
0,8
0,8
0,8
 
 
 

Реконструкция полигона ТБО согласно проектно-сметной документации ст-сть работ в ценах 2005- IY-4,3млн.руб.

2,08
0,28
0,3
0,4
0,5
0,6
 
 

Благоустройство и содержание дорог

113,35
19,35
20,8
22,6
24,3
26,3
 
 
Итого по цели 6
117,83
19,63
21,9
23,8
25,6
26,9
 
 

Итого по 1.1

5803,12
1077,0
1525,37
953,61
1055,1
1192,05
 
 

в том числе  собственные средства

4848,80
833,70
1317,80
793,60
854,70
1049,00
 
 
 краевой бюджет
520,89
110,97
128,17
78,51
120,84
82,40
 
 
 муниципальный бюджет
247,64
54,20
47,03
49,37
57,34
39,70
 
 
федеральный бюджет
51,50
43,00
3,50
5,00
0,00
0,00
 
 
внебюджетные фонды
134,28
35,14
28,87
27,13
22,19
20,95
 
 
1.2  Потребительский рынок
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Создание условий для приведения материальной базы  розничной торговли и  сферы  услуг  населению в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

 
 
 
 
 
 
Отдел потребительского рынка

 Увеличение обеспеченности торговыми площадями. Увеличение товарооборота розничной торговли к уровню 2008 года в 2,5 раза. Создание  дополнительных рабочих мест.


Строительство:      крытый рынок по ул. Октябрьской,  24а
60
 
60
 
 
 
ООО «Ника»
 

в том числе  собственные средства

60
 
60
 
 
 
 
 

Строительство:  кафе по  ул. Октябрьской, 14а

10
10
 
 
 
 
ИП Лазарев
 

в том числе  собственные средства

10
10
 
 
 
 
 
 

Строительство:      магазин  смешанных товаров       в     8 микрорайоне  26а

20
20
 
 
 
 
ИП Черепанов
 

в том числе  собственные средства

20
20
 
 
 
 
 
 

Строительство:      магазин продовольственных товаров    по ул.   40 лет ВЛКСМ

25
25
 
 
 
 
ИП Ивачев
 

в том числе  собственные средства

25
25
 
 
 
 
 
 

Строительство:      предприятие по оказанию бытовых услуг    по   ул. Деповской

30
 
30
 
 
 
ООО «Детская мода»
 

в том числе  собственные средства

30
 
30
 
 
 
 
 

Строительство:    торговый центр по   ул. Деповской

45
45
 
 
 
 
ИП Шишлаков
 

в том числе  собственные средства

45
45
 
 
 
 
 
 

Строительство:    универсам, парикмахерская, аптечный пункт по ул. Космонавтов, 17

50
50
 
 
 
 
ООО «Горем»
 

в том числе  собственные средства

50
50
 
 
 
 
 
 

Строительство:    продовольственный и  непродовольственный магазины по ул. Высоковольтной

40
 
40
 
 
 
ООО «Горем»
 

в том числе  собственные средства

40
 
40
 
 
 
 
 

Строительство:    два   магазина в 7 микрорайоне, 3

80
40
40
 
 
 
ИП Стукалов
 

в том числе  собственные средства

80
40
40
 
 
 
 
 

Строительство:   магазин   ул. Высоковольтной, 4

50
 
 
 
 
50
ООО «Горем
 

в том числе  собственные средства

50
 
 
 
 
50
 
 

Строительство:   непродовольственный магазин              в  11 микрорайоне

40
 
40
 
 
 
ООО «Вектор»
 

в том числе  собственные средства

40
 
40
 
 
 
 
 

Строительство:   магазин «Туристические  товары»   в  8 микрорайоне,  29-в

30
 
30
 
 
 
ИП Малова
 

в том числе  собственные средства

30
 
30
 
 
 
 
 

Строительство:    бильярдный клуб в  8 микрорайоне,  33

10
 
 
10
 
 
ИП Карханин
 

в том числе  собственные средства

10
 
 
10
 
 
 
 

Строительство:    оздоровительный комплекс   в  8 микрорайоне, 28-в

30
 
 
30
 
 
ООО «Герцог»
 

в том числе  собственные средства

30
 
 
30
 
 
 
 

Строительство:    развлекательный центр по ул. 40 лет Победы

45
 
45
 
 
 
ООО «Акор»
 

в том числе  собственные средства

45
 
45
 
 
 
 
 

Строительство:    магазин «Оргтехника»     в       8 микрорайоне около  д.18

15
 
15
 
 
 
ООО «Сибирьпечать»
 

в том числе  собственные средства

15
 
15
 
 
 
 
 

Строительство:    торговый центр по ул. Космонавтов, Прудская

50
 
 
50
 
 
ООО «Акор»
 

в том числе  собственные средства

50
 
 
50
 
 
 
 

Строительство:    придорожный сервис  на   трассе Барнаул-Новосибирск

9
 
 
 
 
9
ООО «Фарт»
 

в том числе  собственные средства

9
 
 
 
 
9
 
 

Строительство:    магазин смешанных  товаров    по ул. Декабристов

15
 
15
 
 
 
ИП Подми-глазов
 

в том числе  собственные средства

15
 
15
 
 
 
 
 

Строительство:    магазин смешанных  товаров  в микрорайоне  Северный квартал № 6-30

15
15
 
 
 
 
ИП
 

в том числе  собственные средства

15
15
 
 
 
 
 
 

Строительство:     магазин промышленных  товаров    по  ул. Белоярская, 197-в

18
 
18
 
 
 
ИП Чунковская
 


в том числе  собственные средства

18
 
18
 
 
 
 
 

Итого по  1.2
687
205
333
90
0
59
 
 

 в том числе  собственные средства

687
205
333
90
0
59
 
 

1.3. Дорожное хозяйство, транспорт и связь
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Повышение качества автомобильных дорог и  транспортной доступности городского округа г. Новоалтайска

 
 
 
 
 
 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи

 Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города

Капитальный ремонт  автодорог города
48,35
8,25
8,9
9,6
10,4
11,2
 
 

муниципальный бюджет
48,35
8,25
8,9
9,6
10,4
11,2
 
 

Асфальтирование участка дорожного полотна по ул. Депутатская (385 м)

 
 
 
1,3
 
 
 
 

муниципальный бюджет
 
 
 
1,3
 
 
 
 

Итого по  1.3
49,65
8,25
8,9
10,9
10,4
11,2
 
 

муниципальный бюджет
49,65
8,25
8,9
10,9
10,4
11,2
 
 

Итого по стратегической цели 1

6541,86
1290,3
1867,37
1054,5
1067,5
1262,25
 
 

собственные средства
5535,90
1038,7
1650,90
883,60
854,70
1108,00
 
 

 краевой бюджет
520,89
110,97
128,17
78,51
120,84
82,40
 
 

муниципальный бюджет
299,29
62,45
55,93
60,27
69,74
50,90
 
 

федеральный бюджет
51,50
43,00
3,50
5,00
0,00
0,00
 
 

внебюджетные фонды
134,28
35,14
28,87
27,13
22,19
20,95
 
 

2. Рост экономического потенциала городского округа г. Новоалтайска

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Промышленность
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Повышение конкурентоспособности продукции промышленности на российском и международном рынках, увеличение доли  инновационной продукции

 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое развитие головного предприятия ОАО «Алтайвагон»
600,0
190,0
200,0
210,0
 
 
ОАО «Алтайвагон»

Расширение и модернизация действующего производства, создание высокоэффективного вагоносборочного производства

 

собственные средства
600,0
190,0
200,0
210,0
 
 
 

Модернизация КДМ
274,7
109,9
41,2
41,2
41,2
41,2
ЗАО «Алтайкровля»

Позволит выпускать тест-лайнер для производства гофротары, в т.ч. с беленым поверхностным слоем

Увеличение скорости до 350 м/мин и поизводительности до 300 тн/сут

Увеличение ввода древесной массы до 30%, увеличение качества тест-лайнера, снижение себестоимости

Снижение теплоэнергии

   собственные средства
274,7
109,9
41,2
41,2
41,2
41,2
 

Реконструкция ЛГК-2 и организация производства кашированного картона

5,5
5,5
 
 
 
 
ЗАО «Алтайкровля»

Позволит увеличить скорость до 200 м/мин и объем производства до 11 млн. м2 гофрокартона

Улучшение качества реза, снижение потерь и отходной части до 5 %.

Расширение номенклатуры выпускаемой продукции

собственные средства
5,5
5,5
 
 
 
 
 

Реконструкция рубероидных агрегатов, организация производства кровельной плитки типа "Шинглс" и организация производства мастик

61,2
18,4
21,4
21,4
 
 
ЗАО «Алтайкровля»

Рост производства и расширение номенклатуры выпускаемой продукции


собственные средства
61,2
18,4
21,4
21,4
 
 
 

Глубокая лесопереработка
104,0
62,4
10,4
10,4
10,4
10,4
ЗАО «Алтайкровля»

Увеличение номенклатуры и снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение производительности до 50 тн/сут бумаги "Тисью" и готовых изделий


собственные средства
104,0
62,4
10,4
10,4
10,4
10,4
 

Организация производства бумаги "Тисью" из 100% макулатуры с отбелкой (приобретение оборудования и монтаж) и модернизация действующей линии по производству туалетной бумаги (приобретение автоматической упаковочной машины)

97,4
 
9,7
48,7
39,0
 
ЗАО «Алтайкровля»

Увеличение номенклатуры и снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение производительности до 50 тн/сут бумаги "Тисью" и готовых изделий

Улучшение условий труда, увеличение производительности

в том числе собственные средства
97,4
 
9,7
48,7
39,0
 
 

Итого по  2.1.
1142,6
386,0
282,7
331,7
90,6
51,6
 
 

собственные средства
1142,6
386,0
282,7
331,7
90,6
51,6
 
 

2.2. Строительный комплекс
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Создание конкурентоспособного строительного комплекса, включая производство строительных материалов

 
 
 
 
 
 
Отдел архитектуры и градостроительства
 

Техническое перевооружение предприятия

 
157,172
100,0
57,172 
 
 
 
ОАО НЗЖБИ им. Г.С. Иванова

 Новая технология непрерывного безопалубочного вибропрессования пустотных панелей,балок,ригелей и других изделий из преднапряженного железобетона на длинном подогретом стенде,которая позволяет экономить энергоресурсы и  снизить стоимость товарной продукции . Метод безопалубочного формирования позволит внедрить  строительство каркасных зданий со свободными планировками, что значительно  повысит  комфортность жилья.

 

в том числе   собственные средства
157,17
100,0
57,17 
 
 
 
 

Строительство кирпичного завода по производству керамического кирпича пластического формирования производительностью 30млн.шт.в год

525,0
200,0
325,0
 
 
 
 

Приобретение производственной линии по производству кирпича для нужд строительного рынка.


собственные средства
525,0
200,0
325,0
 
 
 
 

Строительство 2-х производственных помещений для производства железобетонных изделий

85
85
 
 
 
 
БМПЗ
 

собственные средства
85
85
 
 
 
 
 
 

Итого по  2.2.
767,17
385,0
382,17
 
 
 
 
 

собственные средства
767,17
385,0
382,17
 
 
 
 
 

2.3.  Управление муниципальной  собственностью городского округа г. Новоалтайска

 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Реструктуризация и воспроизводство имущества, находящегося в муниципальной  собственности

 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрация прав муниципальной собственности на земельные участки при проведении работ по разграничению государственной собственности на землю

 4,0
 
 1,0
1,0 
1,0 
 1,0
Комитет по управлению имуществом

Поступление доходов от продажи и аренды земельных участков полностью в городской бюджет


муниципальный бюджет
4,0
 
1,0
1,0
1,0
1,0
 

Инвентаризация земель с целью выявления неоформленных прав пользования и продажи поступающих земельных участков с торгов

0,5
0,1
        0,1
      0,1
      0,1
        0,1
 Комитет по управлению имуществом

Дополнительные доходы в городской бюджет, развитие городской инфраструктуры


муниципальный бюджет
0,5
0,1
        0,1
      0,1
      0,1
        0,1
 

Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирные дома

2,0
2,0
 
 
 
 
Комитет по управлению имуществом
 

муниципальный бюджет
2,0
2,0
 
 
 
 
 
 

Выявление бесхозяйного имущества и оформление его в муниципальную собственность
 0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 Комитет по управлению имуществом
 

муниципальный бюджет
 0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

Итого по  2.3.
7,0
2,2
1,2
1,2
1,2
1,2
 
 

муниципальный бюджет
7,0
2,2
1,2
1,2
1,2
1,2
 
 

2.4. Малое предпринимательство
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ №1: Развитие малого предпринимательства в городе Новоалтайске

 
 
 
 
 
 
Комитет по экономике и прогнозированию
 

Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства.

3,85
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
Отдел по экономике

Повышение инвестиционной активности в городе, стимулирование развития малого  предпринимательства путем привлечения банковских ресурсов в эту отрасль экономики.


краевой бюджет
3,2
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
 
 

муниципальный бюджет
0,65
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
 
 


Развитие материально-технической базы информационно-консультационного центра

 
 
 
 
 
 

Муниципальное учреждение культуры г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека», отдел по экономике

Создание единого информационного пространства в сфере малого и среднего предпринимательства для оказания консультаций по вопросам предпринимательской деятельности.


собственные средства
0,165
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
 
 

Проведение городской выставки «Наша продукция».
 
 
 
 
 
 
Отдел по экономике, отдел потребительского рынка.

Продвижение новых товаров на рынок, знакомства покупателей с товаропроизводителями города.


муниципальный бюджет
0,135
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
 
 

Проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель года» по номинациям

 
 
 
 
 
 
Отдел по экономике, отдел потребительского рынка.

Формирование позитивного общественного мнения и распространение передового опыта предпринимательской деятельности, содействие развитию малого   предпринимательства в городе



муниципальный бюджет
0,015
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
 
 

Итого по 2.4.
4,115
0,823
0,823
0,823
0,823
0,823
 
 

краевой бюджет
3,2
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
 
 

муниципальный бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

собственные средства
0,165
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
 
 

2.5. Железнодорожный транспорт
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель №1: Развитие предприятий железнодорожного транспорта

 
 
 
 
 
 
 
 

Механизация третьей тормозной позиции на станции Алтайская Зап. Сиб. ж.д.

109,7
109,7
 
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
109,7
109,7
 
 
 
 
 
 

Реконструкция станции Алтайская Зап. Сиб. ж.д. (развитие парка приема)

90,0
90,0
 
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
90,0
90,0
 
 
 
 
 
 

Строительство диспечерской централизации на участке Алтайская Зап. Сиб. ж.д.

50,0
50,0
 
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
50,0
50,0
 
 
 
 
 
 

Техническое перевооружение станции Алтайская (автоматизация роспуска вагонов)

210,0
10,0
200,0
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
210,0
10,0
200,0
 
 
 
 
 

Строительство крытого цеха монтажа и реновации рельсошпальной решетки на производственной базе ПМС-177 на ст. Укладочная

5,3
 
5,3
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
5,3
 
5,3
 
 
 
 
 

Сортировочная ст. Алтайская Алтайского отделения, внеклассная ОВ, 4 парка, 10 км периметр, СТН, СОК

16,0
 
16,0
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
16,0
 
16,0
 
 
 
 
 

Микропроцессорная централизация станция Укладочная (Алтайская парк «Г»)

175,0
175,0
 
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
175,0
175,0
 
 
 
 
 
 

Реконструкция ПТОЛ электровоз с размещением ТО-2 тепловозов, ст. Алтайская

114,7
114,7
 
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
114,7
114,7
 
 
 
 
 
 

Реконструкция очистных сооружений локомотивного депо Алтайская

5,4
5,4
 
 
 
 
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
 

собственные средства
5,4
5,4
 
 
 
 
 
 

Итого по 2.5
776,1
554,8
221,3
 
 
 
 
 

собственные средства
776,1
554,8
221,3
 
 
 
 
 

Итого по стратегической

цели 2:
2696,9
1328,8
888,2
333,7
92,62
53,63
 
 

краевой бюджет
3,2
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
 
 

муниципальный бюджет
7,75
2,35
1,35
1,35
1,35
1,35
 
 

собственные средства
2686,0
1325,8
886,2
331,7
90,63
51,63
 
 

3. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории городского округа город Новоалтайска

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Образование и наука
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель №1: Обеспечение широкого доступа населения к качественному бесплатному образованию на уровне государственных образовательных стандартов

 
 
 
 
 
 
КАНО

Обеспечение доступности дошкольного, начального, среднего, средне-специального, высшего и дополнительного образования.


Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы - «Одаренные дети»

0,138
0,043
0,046
0,049
 
 
КАНО

   в  том  числе   краевой   бюджет

0,138
0,043
0,046
0,049
 
 
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы - «Организация летнего отдыха детей»

0,792
0,264
0,264
0,264
 
 
КАНО
 

   в  том  числе   краевой   бюджет

0,792
0,264
0,264
0,264
 
 
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы  - «Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей»

0,565
0,177
0,188
0,2
 
 
КАНО
 

   в  том  числе   краевой   бюджет

0,565
0,177
0,188
0,2
 
 
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы  - «ЕГЭ»

0,31
0,097
0,103
0,11
 
 
КАНО

Совершенствование и развитие городской системы образовательных учреждений


   в  том  числе   краевой   бюджет

0,31
0,097
0,103
0,11
 
 
 
 

Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

4,85
0,9
0,95
1,0
1,0
1,0
КАНО
 Повышение
качества
образования

   в  том  числе   краевой   бюджет

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 

муниципальный бюджет
3,75
0,68
0,73
0,78
0,78
0,78
 
 

Развитие спорта в части приобретения спортивного инвентаря и оборудования
1,45
0,27
0,28
0,29
0,3
0,31
КАНО
 

   в  том  числе   краевой   бюджет

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

муниципальный бюджет
0,7
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
 
 

Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения  в части монтажа и сервисного обслуживания охранно-пожарной сигнализации, замены электропроводки, приобретения первичных средств пожаротушения

4,108
0,934
0,996
1,058
0,56
0,56 
КАНО
 

   в  том  числе   краевой   бюджет

1,416
0,444
0,472
0,5
 
 
 
 

муниципальный бюджет
2,692
0,49
0,524
0,558
0,56
0,56
 
 

Цель № 2:  Противодействие злоупотреблению наркотиками  среди  молодежи

 
 
 
 
 
 
КАНО
Обеспечение здорового образа жизни учащейся  молодежи

муниципальный бюджет
0,06
0,01
0,01
0,01
0,015
0,015
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи – в рамках реализации  КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы»

0,0045
0,0015
0,0015
0,0015
 
 
 
 

  в  том  числе   краевой   бюджет

0,0045
0,0015
0,0015
0,0015
 
 
 
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей- в рамках реализации  КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы»

0,048
0,015
0,016
0,017
 
 
КАНО
 

  в  том  числе   краевой   бюджет

0,048
0,015
0,016
0,017
 
 
 
 

Организация антинаркотических профилактических акций - в рамках реализации  КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы»

0,0045
0,0015
0,0015
0,0015
 
 
КАНО
 

  в  том  числе   краевой   бюджет

0,0045
0,0015
0,0015
0,0015
 
 
 
 

Цель № 3: Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования

 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация мероприятий подпрограммы  «Дети и семья: Дети-сироты» КЦП «Дети Алтая»  на 2007-2010 годы

1,686
0,358
0,439
0,531
0,358
 
КАНО
 

краевой бюджет
1,686
0,358
0,439
0,531
0,358
 
 
 

Цель № 4: Создание технической основы единой образовательной информационной среды, подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет

 
 
 
 
 
 
 КАНО
Совершенствование учебно-воспитательного процесса

Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы» - Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации

4,0
1,342
1,342
1,342
 
 
КАНО
 

в том числе     муниципальный бюджет

4,0
1,342
1,342
1,342
 
 
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы» - Построение интегрированной автоматизированной системы сферы образования города

0,18
0,06
0,06
0,06
 
 
 
 

в том числе     муниципальный бюджет

0,18
0,06
0,06
0,06
 
 
 
 

Цель № 5: Совершенствование кадровой политики, реализация мер по повышению  уровня  жизни работников образования

 
 
 
 
 
 
 КАНО
 

Обеспечение жильем  или улучшение жилищных условий работников образования  в Алтайском крае на 2004-2010 годы  в рамках   ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)

9,740
2,3
2,57
2,57
2,3
 
 
Улучшение жилищных условий работников образования

в том числе федеральный бюджет
10,01
2,3
2,57
2,57
2,57
 
 
 

Повышение квалификации педагогических кадров
0,18
0,06
0,06
0,06
 
 
 
 

в том числе     муниципальный бюджет

0,18
0,06
0,06
0,06
 
 
 
 

Цель № 6:  Реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования

 
 
 
 
 
 
 
 

Проектирование и строительство столовой на 150 мест в ДОЛ «Орленок»

3,0
 
 
 
1,0
2,0
КАНО
 

в том числе муниципальный бюджет
3,0
 
 
 
1,0
2,0
 
 

Реконструкция здания по адресу 2-я Залинейная, 14 под спортивный зал

0,2
0,2
 
 
 
 
КАНО
 

в том числе муниципальный бюджет
0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

Реконструкция школы № 3 под ДОУ
3,0
3,0
 
 
 
 
КАНО
 

в том числе муниципальный бюджет
3,0
3,0
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт школы № 9
2,0
2,0
 
 
 
 
КАНО
 

в том числе     муниципальный бюджет

2,0
2,0
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт лицей № 8
0,3
0,3
 
 
 
 
КАНО
 

 в том числе     муниципальный бюджет

0,3
0,3
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт школы № 30
3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
КАНО
 

в том числе     муниципальный бюджет

3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
 
 

Капитальный ремонт школы № 166
2,0
 
1,0
1,0
 
 
КАНО
 

в том числе     муниципальный бюджет

2,0
 
1,0
1,0
 
 
 
 

Капитальный ремонт школы № 17
3,0
 
 
 
1,5
1,5
КАНО
 

в том числе     муниципальный бюджет

3,0
 
 
 
1,5
1,5
 
 

Итого по 3.1
44,5
13,3
9,3
9,54
7,02
5,36
 
 

в том числе  федеральный бюджет
9,74
2,3
2,57
2,57
2,3
 
 
 

краевой бюджет
6,814
1,771
1,901
2,044
0,728
0,37
 
 

муниципальный бюджет
28,0
9,25
4,84
4,93
3,99
4,99
 
 

3.2. Молодежная политика
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель №1: Создание для молодежи благоприятных условий в экономике и социальной сфере, стимулирующих укрепление института семьи

 
 
 
 
 
 
Отдел по делам молодежи
 

Реализация «Программы поддержки молодых семей в приобретение жилья или улучшении жилищных условий в городе Новоалтайске на 2005-2010 гг.» краевой целевой программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы, федеральной программы «Жилище».

29,76
9,2
10,28
10,28
 
 
Отдел по делам молодежи
Улучшение жилищных условий молодых семей

в том числе федеральный бюджет
7,44
2,3
2,57
2,57
 
 
 
 

          краевой бюджет

14,88
4,6
5,14
5,14
 
 
 
 

          муниципальный бюджет

7,44
2,3
2,57
2,57
 
 
 
 

Развитие общественных работ
9,7
0,170
0,2
0,2
0,2
0,2
 Отдел по делам молодежи

Развитие общественных работ с целью расширения использования труда молодежи не менее 40 %


в том числе     краевой бюджет
9,7
0,170
0,2
0,2
0,2
0,2

Цель №2: Повышение социального статуса молодежи

 
 
 
 
 
 
Отдел по делам молодежи

Повышение грамотности молодежи, овладение социальными знаниями  по основам здорового образа жизни


Профилактика асоциальных явлений среди молодежи
 
 
 
 
 
 
Отдел по делам молодежи

Привлечение молодежи к решению вопросов общегородского значения


Проведение конкурса мини-грантов «Молодежная инициатива»

 
 
 
 
 
 
 
Поддержка и продвижение молодежных добровольческих инициатив

Итого по  3.2.
30,73
9,37
10,48
10,48
0,2
0,2
 
 

федеральный бюджет
7,44
2,3
2,57
2,57
 
 
 
 

краевой бюджет
15,85
4,77
5,34
5,34
0,2
0,2
 
 

муниципальный бюджет
7,44
2,3
2,57
2,57
 
 
 
 

3.3 Здравоохранение
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ №1: Предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности. Усиление профилактической направленности городского здравоохранения.

 
 
 
 
 
 
МУЗ  «Новоалтайская городская больница» 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи населению города в МУЗ в соответствии со стандартами медицинской помощи.


Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».

 
 
 
 
 
 
МУЗ «НГБ»

 Повышение качественного уровня медицинских услуг, удовлетворяющих потребности жителей города.


 в том числе федеральный бюджет (вакцинопрофилактика, профилактика и лечение ВИЧ-СПИД)

18,3
3,4
3,5
3,6 
3,9
3,9
 
 

Федеральные целевые программы (вакцинопрофилактика, неотложные меры по борьбе с туберкулезом)

3,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
 
 

Краевые целевые программы
34,5
6,3
6,6
6,8
7,4
7,4
 
 

Ведомственная целевая программа (витаминизация беременных в Алтайском крае) и Глобальный фонд (профилактика и лечение ВИЧ-СПИД)

0,27
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
 МУЗ «НГБ»

 Повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам, в том числе и в период беременности.


Муниципальные целевые программы (вакцинопрофилактика, неотложные меры по борьбе с туберкулезом)

5,6
1,3
1,0
1,0
1,1
1,15
 
 

Капитальные вложения (текущий и капитальный ремонт)
35,6
            
6,8
6,8
7,3
7,2
7,5
 МУЗ «НГБ»
 

муниципальный бюджет
35,6
6,8
6,8
7,3
7,2
7,5
 
 

Приобретение медицинского оборудования и инвентаря
26,5
1,5
5,0
6,0
7,0
7,0
МУЗ «НГБ»
 

муниципальный бюджет
26,5
1,5
5,0
6,0
7,0
7,0
 
 

Приобретение санитарного транспорта, для нужд участковой службы

2,8
 
0,7
0,7
0,7
0,7
МУЗ «НГБ»
 

муниципальный бюджет
2,8
 
0,7
0,7
0,7
0,7
 
 

ЦЕЛЬ № 2: Совершенствование кадровой политики, постдипломной подготовки кадров.

 
 
 
 
 
 
 МУЗ «НГБ»
 

Постдипломная подготовка работников

 
 
 
 
 
 
 
 

 в том числе муниципальный бюджет

4,4
0,78
0,83
0,88
0,92
0,96
 
 

Итого по 3.3
131,6
20,8
25,2
27,2
29,0
29,4
 
 

 федеральный бюджет
22,1
4,1
4,2
4,4
4,7
4,7
 
 

 краевой бюджет
34,7
6,3
6,6
6,9
7,4
7,4
 
 

муниципальный бюджет
74,9
10,4
14,4
15,9
16,9
17,3
 
 

3.4. Культура
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ №1: Укрепление материально-технической базы учреждений  культуры

 
 
 
 
 
 
Комитет по культуре
 

Реализация мероприятий КЦП  «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы - «Пополнение библиотечных и музейных фондов»

0,5
0,077
0,075
0,084
0,134
0,13
Комитет по культуре

Расширение сферы культурных услуг в микрорайоне, развитие любительского, художественного творчества в районе


     в том числе    краевой бюджет

0,385
0,057
0,06
0,064
0,104
0,1
 
 

внебюджетные источники
0,115
0,02
0,015
0,02
0,03
0,03
 
 

Реализация мероприятий КЦП  «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы – «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования, коллективов самодеятельного народного творчества»

2,107
0,408
0,451
0,407
0,481
0,36
Комитет по культуре

 Повышение качества оказываемых услуг и создание информационных продуктов, снижение времени обслуживания одного посетителя, увеличение доходов от платных услуг


в том числе    краевой бюджет
0,644
0,095
0,101
0,107
0,241
0,1
 

                     внебюджетные средства

1,463
0,313
0,35
0,3
0,24
0,26
 

Реализация мероприятий КЦП  «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы – «Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ»

2,11
0,4
0,3
0,56
0,435
0,415
Комитет по культуре
 

 в том числе краевой бюджет
0,76
0,12
 
0,21
0,23
0,2
 
 

       муниципальный бюджет

0,17
 
 
0,05
0,055
0,065
 
 

        внебюджетные средства

1,18
0,28
0,3
0,3
0,15
0,15
 
 

ЦЕЛЬ №2: Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям городского округа г. Новоалтайска

 
 
 
 
 
 
Комитет по культуре

 Повышение качества культурно-досуговых, образовательных и информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы и запросы различных групп населения

 

Проектирование  досугового центра в Белоярском районе г. Новалтайска

0,6
0,6
 
 
 
 
Комитет по культуре

в том числе муниципальный бюджет
0,6
0,6
 
 
 
 
 

Строительство досугового центра в Белоярском районе г. Ноовалтайска

30
 
 
10
10
10
Комитет по культуре

в том числе    муниципальный бюджет

30
 
 
10
10
10
 

Реконструкция клуба  района Бажово г. Новоалтайска
0,25
 
 
0,25
 
 
Комитет по культуре

в том числе    муниципальный бюджет

0,25
 
 
0,25
 
 
 

Реконструкция фасада здания КДЦ «Космос»
3
 
 
3
 
 
Комитет по культуре

в том числе муниципальный бюджет
3
 
 
3
 
 
 

Реконструкция клуба  района Велижановка г. Новоалтайска
0,25
 
 
 
0,25
 
Комитет по культуре
 

в том числе    муниципальный бюджет

0,25
 
 
 
0,25
 
 
 

Проектирование и ремонт теплоснабжения в МУК «Центральная городская библиотека»

0,65 
0,65 
 
 
 
 
Комитет по культуре
 

муниципальный бюджет
0,65 
0,65 
 
 
 
 
 
 

Ремонт зрительного зала ГЦК по улице 22-партсъезда, 9а

1,0 
1,0 
 
 
 
 
Комитет по культуре
 

муниципальный бюджет
1,0
1,0
 
 
 
 
 
 

Благоустройство территории Городского парка

1,0
1,0
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет
1,0
1,0
 
 
 
 
 
 

Модернизация технического и технологического оснащения МУК «Центральная городская библиотека»

0,6
 
 
0,41
0,19
 
 
 

в том числе    муниципальный бюджет

0,6
 
 
0,41
0,19
 
 
 

Модернизация технического и технологического оснащения , ремонт МУК «Центральная городская библиотека».

1,6
 
 
0,8
0,8
 
 
 

в том числе    муниципальный бюджет

1,6
 
 
0,8
0,8
 
 
 

Оплата аккредитационных взносов за право участия в конкурсах и в фестивалях краевого, всероссийского и международного уровней. Расходы на полиграфическую продукцию и издательскую деятельность

2
 
0,5
0,5
0,5
0,5
Комитет по культуре
 

в том числе муниципальный бюджет
2
 
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 

Проектирование и ремонт городского парка (сквера). Приобретение атракционов

 
 
 
0,5
0,7
1,0
 
 

внебюджетные средства
 
 
 
0,5
0,7
1,0
 
 

Итого по  3.4.
47,9
4,135
1,326
16,5
13,5
12,405
 
 

в том числе    краевой бюджет
1,789
0,272
0,161
0,381
0,575
0,4
 
 

муниципальный бюджет
41,2
3,25
0,5
15,01
11,8
10,565
 
 

внебюджетные средства
4,958
0,613
0,665
1,12
1,12
1,44
 
 

3.5. Физическая культура и спорт
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель № 1 Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта

 
 
 
 
 
 
Комитет по физической культуре и спорту
 

Строительство плавательного бассейна
160
 
 
80
80
 
 
 Развитие спортивной инфраструктуры города 

федеральный бюджет
80
 
 
40
40
 
 

краевой бюджет
40
 
 
20
20
 
 

муниципальный бюджет
40
 
 
20
20
 
 

Развитие материальной базы МОУ ООСК «Здоровье»

5,7
0,5
1
1,2
1,4
1,6
 

 Улучшение условий занимающихся

 

краевой бюджет
5,7
0,5
1
1,2
1,4
1,6
 

Проведение спортивно-массовых мероприятий
10,1
1,1
1,5
2,1
2,3
3,1
 
 

в том числе    собственные средства
7,8
0,9
1,2
1,6
1,8
2,3
 
 

краевой бюджет
2,3
0,2
0,3
0,5
0,5
0,8
 
 

Ремонт стадиона «Локомотив»
1,0
1,0
 
 
 
 
 

 Возможность проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований 


в том числе муниципальный бюджет
1,0
1,0
 
 
 
 
 

Итого по 3.5.
171,6
2,6
1,5
82,1
82,3
3,1
 
 

в том числе федеральный бюджет
80
0
0
40
40
0
 
 

краевой бюджет
42,8
0,7
0,3
20,5
20,5
0,8
 
 

муниципальный бюджет
41
1
0
20
20
0
 
 

собственные средства
7,8
0,9
1,2
1,6
1,8
2,3
 
 

3.6. Социальная поддержка населения
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности

 
 
 
 
 
 
 Комитет по социальной защите населения
 

Выплата ежемесячного пособия на детей
36,227
11,365
12,081
12,781
 
 
Комитет по социальной защите населения

Материальная поддержка малоимущих семей, воспитывающих детей


      в том числе краевой бюджет

36,227
11,365
12,081
12,781
 
 
 
 

Предоставление субсидий на  оплату жилья и коммунальных услуг

93,545
29,537
31,102
32,906
 
 
Комитет по социальной защите населения
Оптимизация расходов на выплату субсидий

      в том числе краевой бюджет

93,545
29,537
31,102
32,906
 
 
 
 

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города

 
 
 
 
 
 
Комитет по социальной защите населения

Повышение доходов за счет помощи, оказанной в денежном выражении


Оказание единовременной денежной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми и гражданам,  находящимся в трудной жизненной ситуации

1,932
0,606
0,644
0,682
 
 
Комитет по социальной защите населения

Повышение доходов за счет помощи, оказанной в денежном выражении и натуральной форме


      в том числе краевой бюджет

1,932
0,606
0,644
0,682
 
 
 
 

Итого по 3.6.
131,704
41,508
43,827
46,369
 
 
 
 

в том числе краевой бюджет
131,704
41,508
43,827
46,369
 
 
 
 

3.7.  Труд и занятость
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ № 1: Реализация государственной политики в области занятости населения: развитие трудовых ресурсов, защита регионального рынка труда, оказание социальной поддержки безработным гражданам, содействие их трудоустройству

 
 
 
 
 
 
 КГУ ЦЗН
 

Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

2,128
0,406
0,45
0,424
0,424
0,424
КГУ ЦЗН
 

в том числе собственные средства
1,34
0,22
0,28
0,28
0,28
0,28
 
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)

0,788
0,186
0,17
0,144
0,144
0,144
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация общественных работ

1,808
0,388
0,37
0,35
0,35
0,35
КГУ ЦЗН
 

в том числе собственные средства
1,08
0,2
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)

0,728
0,188
0,15
0,13
0,13
0,13
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы  - Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

1,57
0,24
0,34
0,33
0,33
0,33
КГУ ЦЗН
 

в том числе собственные средства
0,82
0,09
0,19
0,18
0,18
0,18
 
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация содействия самозанятости безработных граждан

0,025
0,004
0,006
0,005
0,005
0,005
 
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)

0,025
0,004
0,006
0,005
0,005
0,005
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые

0,458
0,082
0,094
0,094
0,094
0,094
КГУ ЦЗН
 

в том числе собственные средства
0,258
0,042
0,054
0,054
0,054
0,054
 
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация

4,07
0,79
0,83
0,87
0,79
0,79
 КГУ ЦЗН
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)
4,07
0,79
0,83
0,87
0,79
0,79
 
 

Итого по 3.7.
10,159
1,93
2,11
2,093
2,013
2,013
 
 

в том числе собственные средства
3,498
0,552
0,744
0,734
0,734
0,734
 
 

краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)

6,661
1,378
1,366
1,359
1,279
1,279
 
 

Итого по
стратегической цели  3
570,71
97,89
91,86
194,4
134,03
52,53
 
 

федеральный бюджет
119,26
8,68
9,34
49,54
47,00
4,70
 
 

краевой бюджет
240,20
56,70
59,50
82,90
30,70
10,40
 
 

муниципальный бюджет
194,49
30,35
20,31
58,41
52,56
32,86
 
 

внебюджетные средства
11,80
1,55
2,04
2,43
2,63
3,13
 
 

собственные средства
4,96
0,61
0,67
1,12
1,12
1,44
 
 

ВСЕГО по мероприятиям Программы

9809,7
2716,9
2847,5
1582,7
1294,2
1368,4
 
 

собственные средства
8226,9
2365,1
2537,8
1216,4
946,5
1161,1
 
 

федеральный бюджет
170,8
51,7
12,8
54,5
47,0
4,7
 
 

краевой бюджет
764,3
168,3
188,3
162,1
152,2
93,4
 
 

муниципальный бюджет
501,56
95,15
77,64
120,03
123,62
85,12
 
 

внебюджетные средства
146,1
36,7
30,9
29,6
24,8
24,1