RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:
 
Исполни-тель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

I. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

1.Труд и занятость

1.1. Проведение мероприятий  по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан- всего

6,2154
2,1648
2,0768
1,9739
0,45
0,45
Администрация района,

краевой бюджет, ЦЗН, предприятия района

Сокращение числа безработных

в том числе: краевой бюджет
2,0754
1,0848
0,9968
0,8939
 
 

средства работодателей

4,14
1,080
1,080
1,080
0,45
0,45

1.2.Проведение мероприятий по профессиональному обучению – всего

2,89
0,905
0,95
1,005
0,005
0,005
 в том числе: краевой бюджет
2,9
0,9
0,95
1,0
 
 

   средства работодателей

0,02
0,005
-
0,005
0,005
0,005

1.3.Формирование кадрового потенциала района  - всего:

 
 
 
 
 
 

Администрация района, хозяйствующие субъекты

Формирование сов-ременных требова-ний к кадрам различных сфер деятельности  и уровней управле-ния.

 Программа «Кадровое обеспечение Павловского района на 2006-2010 годы» - всего:

3,7
 
1,2
1,2
1,3
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,9
0,3
0,3
0,3
 
 

  собственные средства предприятий

2,8
0,9
0,9
1,0
 
 
в т.ч.по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
1. Совершенствование системы управления персоналом
 
 
 
 
 
 
2.Система работы по профессиональной ориентации
 
 
 
 
 
 
3.Система переподготовки и повышения квалификации
 
 
 
 
 
 

4. Совершенствование и повышение эффективнос-ти функционирования системы подготовки молодых специалистов, их трудоустройства и закрепления 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Организация работы с резервом на руководителей и специалистов организаций и предприятий. Развитие персонала.

 
 
 
 
 
 

1.4. Улучшение условий и охраны труда в Павловском районе (Программа)- всего:

 
 
 
 
122,85
 
 
 
 
20,15
 
 
 
 
22,16
 
 
 
 
24,16
 
 
 
 
27,18
 
 
 
 
29,2
Администрация района, хозяйствую-щие субъекты

Улучшение условий труда и социально-го положения работников, сниже-ние производствен-ного травматизма, рост производи-тельности и качест-ва труда

В том числе : муниципальный бюджет
0,85
0,15
0,16
0,16
0,18
0,20

   собственные средства предприятий

122,0
20,0
22,0
24,0
27,0
29,0
в т.ч. по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
1. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда
 
 
 
 
 
 
2. Организационное и техническое обеспечение Программы
 
 
 
 
 
 

3.Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия

 
 
 
 
 
 

4.Подготовка специалистов по охране труда, обучение работников, информационное обеспечение Программы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего на реализацию мероприятий по разделу 1:
138,4933
23,8348
25,8068
27,8539
29,5678
31,43
 
 
в том числе: краевой бюджет
9,4433
1,9848
1,9468
1,8939
1,8878
1,730

  муниципальный бюджет

1,75
0,45
0,46
0,46
0,18
0,2
 
 

  собственные средства предприятий

127,3
21,4
23,4
25,5
27,5
29,5
2.Образование

2.1.Повышение доступности и качества образования, за счет совершенствования образовательных программ

 
 
 
 
 
 
Администрация района ,краевой бюджет
Повышение проффесионального уровня

обновление содержания образования, форм и методов обучения.

КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

        2,887
0,6577
0,7385
0,8308
0,32
0,34
 в том числе: краевой бюджет
1,327
0,3577
0,4385
0,5308
 
 

  муниципальный бюджет

1,56
0,3
0,3
0,3
0,32
0,34
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
Подпрограмма «Дети и семья» Дети-сироты»
 
 
 
 
 
 

КЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы»

МЦП «Развитие образования в Павловском районе на 2006-2010 годы» - всего

 
 
 
 
 
 
 в том числе: краевой бюджет
7,77109
2,0954
1,74354
2,19215
1,0
0,74

  муниципальный бюджет

41,351
8,258
8,213
7,781
8,255
8,844
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 

Одаренные дети

0,13743
0,04308
0,04581
0,04854
 
 
 в том числе: краевой бюджет
0,13743
0,04308
0,04581
0,04854
 
 

Организация летнего отдыха детей

Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков района

4,6267
0,9338
0,9799
1,027
0,816
0,87
Администрация района, краевой бюджет

Организация летнего отдыха детей

 
 в том числе: краевой бюджет
0,7917
0,2638
0,2639
0,264
 
 

  муниципальный бюджет

3,835
0,67
0,716
0,763
0,816
0,87

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,5651
0,17717
0,18833
0,1996
 
 
Администрация района, краевой бюджет

Создание благоприятных условий  для учебного процесса

 в том числе: краевой бюджет
0,5651
0,17717
0,18833
0,1996
 
 

ЕГЭ – всего:

0,63209
0,1592
0,16535
0,17154
0,066
0,070
 в том числе: краевой бюджет
0,31009
0,0972
0,10335
0,10954
 
 

  муниципальный бюджет

0,322
0,062
0,062
0,062
0,066
0,070

«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий.

6,315
1,22
1,22
1,22
1,29
1,365
 В том числе: краевой бюджет
1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

  муниципальный бюджет

5,215
1,0
1,0
1,0
1,07
1,145

«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

 
 
 
 
 
 
 в том числе: краевой бюджет
2,7
0,7
0,3
0,7
0,5
0,5

«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

 
 
 
 
 
 

Администрация района, краевой бюджет

Улучшение условий для занятий физкультурой и спортом учащихся

 в том числе: краевой бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

  муниципальный бюджет

0,265
0,05
0,05
0,05
0,055
0,06
 
 

«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

 
 
 
 
 
 

Администрация района, краевой бюджет

 
 в том числе: краевой бюджет
1,41679
0,44417
0,47215
0,50047
 
 

 муниципальный бюджет

9,91
1,9
1,9
1,9
2,03
2,18
Повышение квалификации педагогических работников
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
2,504
0,48
0,48
0,48
0,514
0,55

Организация предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников

 
 
 
 
 
 

Администрация района, краевой бюджет

Усовершенствование системы дополнительного образования
в том числе: муниципальный бюджет
0,518
0,104
0,111
0,093
0,1
0,11
Введение предшкольного образования
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,154
0,03
0,03
0,03
0,03
0,034
Выполнение программ производственного контроля
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
2,09
0,4
0,4
0,4
0,43
0,46
Профилактический медосмотр работников образования
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,46
0,28
0,28
0,28
0,3
0,32
Расширение сети дошкольного образования
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,63
0,12
0,12
0,12
0,13
0,14

Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды Павловского района до 2010 года»

 
 
 
 
 
 

Администрация района, краевой бюджет

Создание благоприятных условий  для учебного процесса

в том числе: муниципальный бюджет
1,078
0,532
0,480
0,066
 
 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2008 годы»

 
 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет

Реализация профилактических программ в учебных заведениях

 в том числе:    краевой бюджет
0,079
0,018
0,019
0,020
0,011
0,011

  муниципальный бюджет

0,61
0,07
0,1
0,12
0,32
 

   в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    краевой бюджет
0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001
 

Создание благоприятных условий  для учебного процесса

  муниципальный бюджет

0,145
0,015
0,02
0,03
0,08
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    краевой бюджет
0,066
0,015
0,016
0,017
0,009
0,009

  муниципальный бюджет

0,305
0,035
0,055
0,055
0,16
 
Организация антинаркотических профилактических акций
 
 
 
 
 
 
 в том числе:    краевой бюджет
0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001

  муниципальный бюджет

0,16
0,02
0,025
0,035
0,08
 
«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет
Поддержка молодых людей района
 в том числе:    - краевой бюджет
0,3828
0,0595
0,0671
0,0762
0,09
0,09

- муниципальный бюджет

1,8
0,25
0,3
0,35
0,9
 

   в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 

1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    - краевой бюджет
0,095
0,015
0,015
0,015
0,025
0,025

- муниципальный бюджет

0,87
0,15
0,17
0,17
0,19
0,19

2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    - краевой бюджет
0,067
0,01
0,012
0,015
 
0,015
0,015
 
0,19
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05

3.Поддержка талантливой молодежи

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    - краевой бюджет
0,058
0,01
0,01
0,013
0,012
0,013

- муниципальный бюджет

0,28
0,03
0,04
0,05
0,08
0,08

4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    - краевой бюджет
0,057
0,01
0,01
0,012
0,013
0,012

- муниципальный бюджет

0,25
0,03
0,03
0,05
0,07
0,07

5.Пропаганда здорового образа жизни

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    - краевой бюджет
0,059
0,01
0,012
0,012
0,012
0,013

- муниципальный бюджет

0,095
0,01
0,015
0,02
0,025
0,025

6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    - краевой бюджет
0,0125
0,0015
0,003
0,003
0,003
0,002

- муниципальный бюджет

0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики

 
 
 
 
 
 
 в том числе:    - краевой бюджет
0,0343
0,003
0,0051
0,0062
0,01
0,01

- муниципальный бюджет

0,09
0,005
0,01
0,015
0,03
0,03

МП «Сохранение и развитие системы дошкольного образования»

0,98
0,8
0,18
 
 
 

Администрация района,

 

краевой бюджет

Создание благопри-ятных условий для
 
пребывания детей в дошкольном учреждении
 в том числе:    - краевой бюджет
0,8
0,68
0,12
 
 
 

- муниципальный бюджет

0,18
0,12
0,06
 
 
 

«Реструктуризация сети образовательных учреждений  Павловского района на 2007-2010 годы»

21,49
8,02
7,35
6,12
 
 

Администрация района, краевой бюджет

Перевод системы образования в новое качество, улучшение учебного процесса

- краевой бюджет
4,3
1,63
1,47
1,2
 
 
- муниципальный бюджет
17,19
6,39
5,88
4,92
 
 
в  т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
Перевод системы образования в новое качество
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
0,92
0,34
0,315
0,265
 
 
- муниципальный бюджет
3,68
1,37
1,255
1,055
 
 

Создание условий равного доступа к образовательным ресурсам

 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
0,69
0,32
0,3
0,07
 
 
- муниципальный бюджет
2,74
1,3
1,18
0,26
 
 

Создание условий для психофизической безопасности и комфортных условий образовательного процесса

 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
1,86
0,7
0,63
0,53
 
 
- муниципальный бюджет
7,36
2,74
2,52
2,1
 
 

Рациональное использование ресурсов сети образовательных учреждений

 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
0,83
0,27
0,225
0,335
 
 
- муниципальный бюджет
3,41
0,98
0,925
1,505
 
 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы –всего

 
 
 
 
 
 

Администрация района, краевой бюджет

Улучшение жилищных условий молодых семей
в том числе:     краевой бюджет
4,5944
1,3512
1,6216
1,6216
 
 

     муниципальный бюджет

2,2974
0,6756
0,8108
0,8108
 
 

   в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 

обеспечение жильем молодых семей

 
 
 
 
 
 

ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)

2,2974
0,6756
0,8108
0,8108
 
 
 
 

Всего на реализацию мероприятий по разделу

2. «Образование»

85,19049
22,7874
21,62354
19,98855
10,766
10,025
 в том числе: краевой бюджет
19,12429
6,1918
5,47974
5,64075
0,971
0,841

  муниципальный бюджет

66,0662
16,5956
16,3478
14,3478
9,795
9,184

  3. Здравоохранение

 
 
 
 
 
 

3.1.Повышение эффективности системы здравоохранения

 
 
 
 
 
 

Администрация района,МУЗ «Павловская ЦРБ», краевой бюджет

Улучшение  состояния здоровья населения

Приоритетный национальный проект «Здоровье» - всего:

6,01629
1,40192
1,458
1,51632
0,820
0,82005

в том числе «Вакцинопрофилактика»

5,973298
1,39192
1,4476
1,5055
0,81415
0,8142

   « Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД»

0,042992
0,01
0,0104
0,01082
0,00585
0,00585

ФЦП и КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы.

 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»- всего:

2,71354
0,63231
0,65761
0,68391
0,36986
0,36985
 в том числе: федеральный бюджет
1,11651
0,26017
0,27058
0,2814
0,15218
0,15218

  краевой бюджет

1,59703
0,37214
0,38703
0,40251
0,21768
0,21767
Неотложные меры борьбы с туберкулезом- всего:
0,08497
0,0198
0,02059
0,02142
0,01158
0,01158
 в том числе: федеральный бюджет
0,0515
0,012
0,01248
0,01298
0,00702
0,00702

  краевой бюджет

0,03347
0,0078
0,00811
0,00844
0,00456
0,00456

КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

Подпрограмма «Здоровое поколение»- всего:

 
 
 
 
 
 
 в том числе: краевой бюджет
0,90464
0,21080
0,21923
0,228
0,12330
0,12331

«Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению»- всего:

 
 
 
 
 
 

Администрация района, МУЗ «Павловская ЦРБ», краевой бюджет

Улучшение условий оказания помощи больным
в том числе: краевой бюджет
0,3509
0,1124
0,1169
0,1216
 
 

«Сахарный диабет»

 
 
 
 
 
 
в том числе: краевой бюджет
0,18921
0,04409
0,04585
0,04769
0,02579
0,02579
«Пульмонология»
 
 
 
 
 
 
в том числе: краевой бюджет
0,15169
0,03535
0,03676
0,03823
0,02067
0,02068

ВЦП « Витаминизация  женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы- всего:

0,002747
0,0064
0,00666
0,00692
0,00374
0,00375

Капремонт объектов здравоохранения-всего:

 

   муниципальный бюджет

 
 
20,0
 
 
3,0
 
 
4,0
 
 
4,0
 
 
4,0
 
 
5,0

Администрация района, МУЗ «Павловская ЦРБ»,

Приведение в соот-ветствие с санитар-ными нормами

Инфекционное отделение МУЗ «Павловская ЦРБ»

 
 
 
 
 
 
 в том числе: муниципальный бюджет
1,5
1,5
 
 
 
 
Детское отделение МУЗ «Павловская ЦРБ»
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,0
 
 
 
 
1,0
Хирургическое отделение МУЗ «Павловская ЦРБ»
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
2,5
 
2,5
 
 
 
Лаборатория МУЗ «Павловская ЦРБ»
1,5
 
1,5
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,5
 
1,5
 
 
 
Поликлиника МУЗ «Павловская ЦРБ»
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,0
 
 
 
 
1,0
Родильное отделение  МУЗ «Павловская ЦРБ»
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,0
 
 
 
 
1,0
Участковая больница в с.Черемное
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,0
 
 
1,0
 
 
Участковая больница  в с.Новые- Зори
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,0
 
 
1,0
 
 
Участковая больница в с.Лебяжье
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,0
 
 
 
 
1,0
Участковая больница  в с.Колыванское
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,0
 
 
 
 
1,0
 

Приведение в соответствие с санитарными нормами

Врачебная амбулатория  в п.Сибирские Огни
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
1,5
1,5
 
 
 
 
Врачебная амбулатория п.Комсомольский
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,5
 
 
 
0,5
 
Врачебная амбулатория п.Прутской
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,5
 
 
 
0,5
 
Врачебная амбулатория с.Рогозиха
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,5
 
 
 
0,5
 
Врачебная амбулатория п.Бурановка
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,5
 
 
 
0,5
 
Врачебная амбулатория ст. Арбузовка
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,5
 
 
 
0,5
 
Врачебная амбулатория с.Шахи
 
 
 
 
 
 
в том числе: муниципальный бюджет
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего на реализацию мероприятий по разделу
3. «Здравоохранение»:
30,4387
5,46307
6,5616
6,66408
5,37495
6,375
в том числе: федеральный бюджет
7,18431
1,67409
1,74106
1,8107
0,9792
0,97926

краевой бюджет

3,25439
0,78898
0,82054
0,85338
0,39575
0,39574

муниципальный бюджет

20,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0

4. Культура

 4.1.КЦП « Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы – всего

2,8001
0,6089
0,3202
0,4307
0,7202
0,7201

Администрация района , федеральный,краевой и муниципальный бюджеты

Создание условий для культурно-массового отдыха  жителей района

в том числе :краевой бюджет

1,9583
0,4454
0,2351
0,3176
0,4801
0,4801

        муниципальный бюджет

0,8418
0,1635
0,0851
0,1131
0,2401
0,240

 в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 

Пополнение библиотечных фондов

 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

0,7264
0,1073
0,1141
0,1207
0,192,1
0,192

- муниципальный бюджет

0,3155
0,039
0,0413
0,043
0,096
0,096

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппартуры)

 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

0,6436
0,0951
0,101
0,1069
0,1703
0,1703

- муниципальный бюджет

0,2297
0,035
0,0366
0,0381
0,06
0,06

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

0,5883
0,243
0,02
0,09
0,1177
0,1178

- муниципальный бюджет

0,2966
0,089
0,0072
0,032
0,0841
0,084

ФЦП «Социальное развитие села до2010 года»

Развитие культурно-досуговых учреждений в сельской местности

 
 
 
 
 
 

4.2.Строительство пристройки к кинотеатру «Ракета» в с.Павловск – всего

74,7
 
19,0
22,7
16,5
16,5
в том числе:    федеральный бюджет
22,5
 
5,7
6,8
5,0
5,0

     краевой бюджет

41,0
 
10,5
12,5
9,0
9,0

     муниципальный бюджет

11,2
 
2,8
3,4
2,5
2,5
Всего на реализацию мероприятий по разделу
4. «Культура»:
77,5001
0,6089
19,3202
23,1307
17,2202
17,2201
 
 
в том числе:

федеральный бюджет

22,5
 
5,7
6,8
5
5
 
 

краевой бюджет

42,9583
0,4454
10,7351
12,8176
9,4801
9,4801

муниципальный бюджет

12,0418
0,1635
2,8851
3,5131
2,7401
2,74

5.Социальная поддержка населения

5.1.Повышение эффективности социального обслуживания населения

 
 
 
 
 
 
Администрация  района, краевой бюд-жет

Улучшение условий жизни населения

КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010годы

 
 
 
 
 
 
в том числе:    краевой бюджет
70,1115
31,406
33,3846
35,3209
 
 

муниципальный бюджет

0,49
0,08
0,09
0,1
0,11
0,11

в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

- краевой бюджет

 
 
69,1326
 
 
21,6876
 
 
23,0539
 
 
24,3911
 
 

Оказание помощи в денежной форме

- краевой бюджет

 
1,0896
 
0,3418
 
0,3634
 
0,3844
 
 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

- краевой бюджет

 
29,8893
 
9,3766
 
9,9673
 
10,5454
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

в том числе:     федеральный бюджет

 
 
 
0,9201
 
 
 
0,3067
 
 
 
0,3067
 
 
 
0,3067
 
 

    муниципальный бюджет

0,29
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07

Организация и проведение районных мероприятий

-районный бюджет

 
 
0,49
 
 
0,08
 
 
0,09
 
 
0,1
 
 
0,11
 
 
0,11

«Программа адресная социальная защита населения Павловского района»

на 2008-2012 годы

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение районных мероприятий

-муниципальный бюджет

 
2,25
 
0,41
 
0,43
 
0,45
 
0,48
 
0,48
Всего на реализацию мероприятий по разделу
5. «Социальная поддержка населения»:
 
 
 
 
 
 
в том числе: краевой бюджет
100,1115
31,406
33,3846
35,3209
 
 

муниципальный бюджет

3,03
0,53
0,57
0,61
0,66
0,66

6.Физическая культура и спорт

6.1.Привлечение населения района к систематическим занятиям физкультуры, формирование здорового образа жизни детей и молодежи района

 
 
 
 
 
 

Администрация района

Создание условий для занятий физкультурой и спортом
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2006-2010 годы»

«Программа развития физкультуры и спорта в Павловском районе на 2007-2009 годы» - всего:

12,405
2,13
2,279
2,438
2,779
2,779

- муниципальный бюджет

12,405
2,13
2,279
2,438
2,779
2,779
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 

приобретение спортинвентаря для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования

 
 
 
 
 
 
Всего на реализацию мероприятий по разделу I:
372,46909
86,76017
90,5457
93,3061
49,8679
519891
 
 
в том числе: федеральный бюджет
7,18431
1,67409
1,74410
1,8107
0,9792
0,9792

   краевой бюджет

133,89178
40,81698
41,8667
44,0265
3,7346
3,4468

           муниципальный бюджет

104,297
22,8691
23,7419
21,9689
17,654
18,063

  собственные средства предприятий

127,3
21,4
23,4
25,5
27,5
29,5
 
II. Рост экономического потенциала

1. Промышленность

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Приобретение оборудования и реконструкция продуктового отделения ОАО «Черемновский сахарный завод» - всего

23,0
23,0
 
 
 
 
ОАО «Черемновс-кий сахарный завод»

Увеличение объема выпуска сахара. Ожидаемый экономический эффект -5000,0 тыс.руб

в том числе: собственные средства
23,0
23,0
 
 
 
 

1.2. Приобретение оборудования и реконструкция станции фильтрации

 ОАО «Черемновский сахарный завод» - всего
35,0
 
35,0
 
 
 

Увеличение объема выпуска сахара. Ожидаемый экономический эффект 7000,0 тыс.руб

в том числе:  собственные средства
20,0
 
20,0
 
 
 

  заемные средства

15,0
 
15,0
 
 
 

1.3.Реконструкция откормочных корпусов

  ОАО «Компания Чикен Дак»

1200,0
800,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ОАО «Компания Чикен Дак»

Экономический эффект  на каждый год производство 4425 т мяса на 30830,0 тыс.руб.,рентабельность 18,5%.

в том числе:  собственные средства
400,0
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0

  заемные средства

800,0
600,0
50,0
50,0
50,0
50,0

 Всего на реализацию мероприятий по разделу 1 «Промышленность»

1258,0
823,0
135,0
100,0
100,0
100,0
в том числе:  собственные средства
443,0
223,0
70,0
50,0
50,0
50,0

  заемные средства

815,0
600,0
65,0
50,0
50,0
50,0

4.2. Сельское хозяйство

 
 
 
 
 
 
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ

Интенсивное развитие животноводства,повышение эффективности производства молока и мяса,на основе племенной работы.

Комплекс мероприятий  по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 

1.Поддержка племенного животноводства, всего

2,196
0,382
0,409
0,437
0,483
0,485

в том числе:     краевой бюджет

2,196
0,382
0,409
0,437
0,483
0,485

1.1.Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения

0,229
0,04
0,043
0,045
0,05
0,051

в том числе:     краевой бюджет

0,229
0,04
0,043
0,045
0,05
0,051

1.2.Субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья КРС,свиней.

1,967
0,342
0,366
0,392
0,433
0,434

в том числе:     краевой бюджет

1,967
0,342
0,366
0,392
0,433
0,434

1.3.Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных: КРС, свиней, птицы на приобретение суточного молодняка птицы для комплектования родительского и промышленного стада птицы на приобретение инкубационного яйца кур

6,0
 
 
2,0
2,0
2,0

в том числе:     краевой бюджет

6,0
 
 
2,0
2,0
2,0

2. Субсидирование части затрат на приобретение  суточного молодняка птицы для комплектования промышленного стада кур-несушек), всего

2,31
0,43
0,43
0,45
0,5
0,5
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ

Сздание условий для повышения эффетивности работы отрасли за счет использова-ния новых технологий в отрасли.

Повышение эффективности производства продукции птицеводства.

в том числе:     краевой бюджет

2,31
0,43
0,43
0,45
0,5
0,5

3.Субсидирование части затрат на приобретение рыбопосадочного материала

     3,368
0,624
0,686
0,686
0,686
0,686
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ

в том числе:     краевой бюджет

     3,368
0,624
0,686
0,686
0,686
0,686

Итого по мероприятиям:

13,874
1,436
1,525
3,573
3,669
3,671

в том числе:     краевой бюджет

13,874
1,436
1,525
3,573
3,669
3,671

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ

Увеличение производства зерновых  и сахарной свеклы ожидается за счет внесения органических и минеральных удобрений, использования средств защиты растений.

1. Сохранение плодородия почв, всего

48,9173
10,8086
10,9333
12,3694
14,3119
0,4941

в том числе:    краевой бюджет

48,5973
10,7586
10,8833
12,2994
14,2369
0,4191

муниципальный бюджет

0,32
0,05
0,05
0,07
0,075
0,075

1.1. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений,всего

47,3744
10,5895
10,6993
12,1186
13,892
0,075

в том числе:     краевой бюджет

47,0544
10,5395
10,6493
12,0486
13,817
 

    муниципальный бюджет

0,32
0,05
0,05
0,07
0,075
0,075

1.2. Субсидирование затрат на ремонт и содержание оросительных систем, всего

0,8203
0,1174
0,1252
0,1344
0,222
0,2213

в том числе:     краевой бюджет

0,8203
0,1174
0,1252
0,1344
0,222
0,2213

1.2. Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур, всего:

0,7226
0,1017
0,1088
0,1164
0,1979
0,1978

в том числе:     краевой бюджет

0,7226
0,1017
0,1088
0,1164
0,1979
0,1978

2.Субсидирование затрат на приобретение элитных семян, всего:

7,3447
1,3056
1,3174
1,3652
1,679
1,6775
Сельхозтоваропроизводители, ГУСХ
Увеличение урожайности с/х культур

в том числе:     краевой бюджет

7,3447
1,3056
1,3174
1,3652
1,679
1,6775

Итого по мероприятиям:

56,262
12,1142
12,2507
13,7346
15,9909
2,1716

в том числе:     краевой бюджет

55,942
12,0642
12,2007
13,6646
15,9159
2,0966

            муниципальный бюджет

0,32
0,05
0,05
0,07
0,075
0,075

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
Сельхозтоваропроизводители, ГУСХ

Обновление машино-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий, внедрение в производство прогрессивных комплексов машин и оборудования.

1.Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства,

 краевой бюджет

21,5693
3,75
4,0125
4,292,5
4,757
4,7573

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
 

1.Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

35,5617
6,2051
6,6088
7,047
7,8504
7,8504
в том числе:    краевой бюджет
35,5617
6,2051
6,6088
7,047
7,8504
7,8504

2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

19,9825
3,9965
3,9965
3,9965
3,9965
3,9965
в том числе:    краевой бюджет
19,9825
3,9965
3,9965
3,9965
3,9965
3,9965

Итого по мероприятиям:

55,5442
10,2016
10,6053
11,0435
11,8469
11,8469

в том числе:     краевой бюджет

55,5442
10,2016
10,6053
11,0435
11,8469
11,8469

Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ

Трудоустройствои закрепление квалифицированных кадров в АПК, обеспечивающих эффективное ведение  производства

1. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства, всего

6,1538
1,1363
1,1843
1,2462
1,2885
1,2985
в том числе:    краевой бюджет
3,1207
0,6255
0,6255
0,6187
0,6255
0,6255

    муниципальный бюджет

0,68
0,1
0,12
0,15
0,15
0,16

    собственные средства предприятий

2,3531
0,4108
0,4388
0,4775
0,513
0,513

2.Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство,путем оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК, всего:

3,6015
0,7034
0,7245
0,7245
0,775
0,6741
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
в том числе:    краевой бюджет
3,6015
0,7034
0,7245
0,7245
0,775
0,6741

В том числе:

 
 
 
 
 
 

Оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК на возвратной основе, всего

2,8505
0,5701
0,5701
0,5701
0,5701
0,5701
в том числе:    краевой бюджет
2,8505
0,5701
0,5701
0,5701
0,5701
0,5701

Итого по мероприятиям:

9,7553
1,8397
1,9088
1,9707
2,0635
1,9726

в том числе:     краевой бюджет

6,7222
1,3289
1,35
1,3432
1,4005
1,2996

 муниципальный бюджет

0,68
0,1
0,12
0,15
0,15
0,16

    собственные средства

2,3531
0,4108
0,4388
0,4775
0,513
0,513

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

 
 
 
 
 
 
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
 

1.Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

2,1416
0,3894
0,3853
0,4956
0,436
0,4353

в том числе: краевой бюджет

1,7
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3

2.Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

3,1085
0,4
0,5
0,5
0,854
0,8545
в том числе:    краевой бюджет
3,1085
0,4
0,5
0,5
0,854
0,8545

3.Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

1,0
 
 
 
0,5
0,5
в том числе:    краевой бюджет
1,0
 
 
 
0,5
0,5

Итого по мероприятиям:

6,2501
0,7894
0,8853
0,9956
1,79
1,7898

в том числе:     краевой бюджет

6,2501
0,7894
0,8853
0,9956
1,79
1,7898

ФЦП «Социальное развитие села до2010 года»

 
 
 
 
 
 

Администрация района, краевой,Феде-ральный,муниципальный бюджеты

Развитие жилищного строительства, обеспечение жильем молодых специалистов и семей.

в том числе:    краевой бюджет
 
 
 
 
 
 

в том числе:

 
 
 
 
 
 

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

10,179
1,837
1,935
2,033
2,187
 
2,187
-краевой бюджет
10,179
1,837
1,935
2,033
2,187
2,187

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

13,131
2,316
2,44
2,66
2,857
2,858
в том числе:    федеральный бюджет
3,939
0,695
0,732
0,798
0,857
0,857

-краевой бюджет

5,253
0,926
0,976
1,064
1,143
1,144

-муниципальный бюджет

3,939
0,695
0,732
0,798
0,857
0,857

3. Развитие газификации в сельской местности

45,1
8,1
8,5
9,0
9,75
9,75

-краевой бюджет

45,1
8,1
8,5
9,0
9,75
9,75

4.Развитие водоснабжения в сельской местности

7,8
7,8
 
 
 
 

-краевой бюджет

7,8
7,8
 
 
 
 

Итого по программе, всего:

76,21
20,053
12,875
13,693
14,794
14,795

-федеральный бюджет

3,939
0,695
0,732
0,798
0,857
0,857

-краевой бюджет

68,332
18,663
11,411
12,097
13,08
13,081

-муниципальный бюджет

3,939
0,695
0,732
0,798
0,857
0,857

Всего по разделу 4.2.

«Сельское хозяйство»

239,4649
50,1839
44,0626
49,3029
54,9113
41,0042
 
 

в том числе: федеральный бюджет

3,939
0,695
0,732
0,798
0,857
0,857

       краевой бюджет

228,2338
48,2331
41,9898
47,0094
52,4593
38,5422

       муниципальный бюджет

4,939
0,845
0,902
1,018
1,082
1,092

       собственные средства предприятий

2,3531
0,4108
0,4388
0,4775
0,513
0,513

4.3.ВЦП «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы»

 
 
 
 
 
 
Администрация района, лесхоз
 

1.Перевод земель сельскохозяйственного назначения, покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда :

0,2415
0,0805
0,0805
0,0805
 
 

   краевой бюджет

0,2415
0,0805
0,0805
0,0805
 
 

Итого по программе, всего:

0,2415
0,0805
0,0805
0,0805
 
 

   краевой бюджет

0,2415
0,0805
0,0805
0,0805
 
 

4.4.Строительный комплекс

 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет
Улучшение жилищных условий населения района

4.4.1.Улучшение жилищных условий населения

в Алтайском крае на период до 2010 года»

Строительство и приобретение жилья

1560,333
325,784
352,328
383,598
249,324
249,299
в том числе:    краевой бюджет
18,864
3,967
4,22
4,642
3,0
3,035

муниципальный бюджет

8,47
2,616
2,068
1,646
1,1,
1,04

    внебюджетные источники

1532,957
319,201
346,04
377,268
245,224
245,224
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Малое предпринимательство

 
 
 
 
 
 
Администрация района, субъекты малого бизнеса

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития района посредством расширения сфер

 
 

деятельности и экономического укрепления  малого бизнеса

4.5.1. Улучшение делового и предприниматель-ского климата, развитие системы поддержки предпринимательства в районе

 МП «Программа  поддержки  и развития предпринимательства на 2007-2009годы»

- всего:

5,34
1,0
1,08
1,15
1,02
1,09
в том числе:    краевой бюджет
4,25
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95

    муниципальный бюджет

0,6
0,2
0,2
0,2
 
 

собственные средства

0,49
0,05
0,08
0,1
0,12
0,14
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности –создание  информационно-консультационного центра

 
 
 
 
 
 

Совершенствование системы представ-ления информации о субъектах малого бизнеса, повышение уровня предприни-мателей в вопросах ведения малого бизнеса

2. Финансово-кредитная поддержка предпринимательства

 
 
 
 
 
 
Администрация района, субъекты малого бизнеса
Поддержка инвестиционных
проектов субъектов малого бизнеса

2.1. Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам

 
 
 
 
 
 
 

3.Формирование инфраструктуры для поддержки предпринимательства и взаимодействия с объединениями предпринимателей

 
 
 
 
 
 

Дополнительные привлечения средств в бюджет района, формирование позитивного общественного мнения о предпри-нимателях

3.1.Проведение конкурса на звание «Лучший предприниматель года»

 
 
 
 
 
 

3.2.Привлечение к участию в выставках и ярмарках, проводимых в крае в целях реализации программы «Алтай-качество»

 
 
 
 
 
 

3.3.Организация и проведение обучения представителей малого бизнеса по вопросам налогообложения, ценообразования, трудовых отношений.

 
 
 
 
 
 

Всего на реализацию мероприятий по разделу II;

3033,3374
1200,048
532,551
534,089
405,2553
391,393

в том числе: федеральный бюджет

3,3939
0,695
0,732
0,798
0,857
0,857

   краевой бюджет

251,5893
53,0306
47,0903
52,5819
56,3593
42,5272

    муниципальный бюджет

14,009
3,661
3,17
2,864
2,182
2,132

собственные средства предприятий

422,8431
200,4608
70,5188
50,5775
50,633
50,653

внебюджетные источники

1532,957
319,201
346,04
377,268
245,224
245,224

заемные средства

838
623
35
50
50
50
III. Рост качества среды жизнедеятельности
3.1.Жилищно-коммунальный комплекс
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация района,
краевой бюджет, федеральный бюджет
 
3.1.1.Газификация
 
 
 
 
 
 

Проектные работы  по строительству объектов газификации района

 
 
 
 
 
 
в том числе: краевой бюджет
8,0
3,2
2,4
2,4
 
 

  муниципальный бюджет

3,2
0,8
1,2
1,2
 
 

  заемные средства

4,8
 
2,4
2,4
 
 
Проектирование ГРС «Павловская»- всего:
71,0
1,0
70,0
 
 
 
в том числе: краевой бюджет
70,0
 
70,0
 
 
 

  заемные средства

1,0
1,0
 
 
 
 
Строительство объектов газификации-всего:
173,914
63,114
47,8
63,0
 
 
в том числе федеральный бюджет:
13,486
5,986
2,5
5,0
 
 

  краевой бюджет

67,2
24,55
20,05
22,6
 
 

  муниципальный бюджет

34,419
11,819
8,2
14,4
 
 

  заемные средства

58,809
20,759
17,05
21
 
 
0,33км сетей,
98 квартир

Распределительный газопровод (до ГРП-16 –ЦРБ) в с.Павловск –всего:

1,02
1,02
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

1,02
1,02
 
 
 
 

Распределительный газопровод (от ГРП 27) в с.Павловск –всего:

2,9
2,9
 
 
 
 
3,73км сетей,
100 квартир

  краевой бюджет

2,32
2,32
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

0,58
0,58
 
 
 
 

Распределительный газопровод (от ГРП -45) в с.Павловск –всего:

8,98
6,58
2,4
 
 
 
6,1 км сетей, 158 квартир
 в том числе:муниципальный бюджет
2,4
1,2
1,2
 
 
 

          заемные средства      

6,58
5,38
1,2
 
 
 
Администрация района,

краевой бюджет, федеральный бюджет

Комитет по строи-тельству

2,53км сетей,
108 квартир

Распределительный газопровод (котельной базы МОКХ, «Водстроя») в с.Павловск –всего:

4,2
4,2
 
 
 
 
 в том числе:муниципальный бюджет
0,74
0,74
 
 
 
 

  заемные средства

3,46
3,46
 
 
 
 

Распределительный газопровод в с.Черемное –всего:

22,0
13,0
9,0
 
 
 
Сокращение потребности в угле на 4709,9 тонн в год
16,5км сетей,
310 квартир
 в том числе: федеральный бюджет
2,5
2,5
 
 
 
 

  краевой бюджет

9,15
5,15
4,0
 
 
 

  муниципальный бюджет

4,6
2,6
2,0
 
 
 

  заемные средства

5,75
2,75
3,0
 
 
 

Распределительный газопровод в п.Сибирские Огни –всего:

11,6
4,5
7,1
 
 
 
Сокращение потребности в угле на 930 тонн.
8,43км сетей,
133 квартиры
в том числе: краевой бюджет
7,2
3,6
3,6
 
 
 

  муниципальный бюджет

1,9
0,9
1,0
 
 
 

 заемные средства

2,5
 
2,5
 
 
 

Распределительный газопровод в с.Новые-Зори –всего:

4,69
4,69
 
 
 
 
2км сетей,
100 квартир
в том числе: краевой бюджет
3,75
3,75
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

0,94
0,94
 
 
 
 
Газоснабжение с.Рогозиха – всего:
4,34
4,34
 
 
 
 
2,3км сетей,
85 квартир
 в том числе:муниципальный бюджет
0,84
0,84
 
 
 
 

  заемные средства

3,5
3,5
 
 
 
 
Внутрипоселковый газопровод п.Прутской-всего:
12,1
12,1
 
 
 
 
6,02км сетей,
134 квартиры
в том числе: краевой бюджет
7,93
7,93
 
 
 
 

  федеральный бюджет

2,2
2,2
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

1,97
1,97
 
 
 
 

Внутрипоселковый газопровод в с. Стуково-всего:

7,9
 
 
7,9
 
 
Администрация района,

краевой бюджет, федеральный бюджет

Комитет по строи-тельству

 Стабильное снабжение потребителей теплом
строительство 6,5 км сетей, газифи-кация 100 квартир
в том числе: краевой бюджет
3,0
 
 
3,0
 
 

  федеральный бюджет

2,44
 
 
2,44
 
 

          муниципальный бюджет

1,9
 
 
1,9
 
 

  заемные средства

0,56
 
 
0,56
 
 

Межпоселковый газопровод до п.Урожайный , п.Озерный

25,5
 
 
25,5
 
 
Сокращение потребности в угле 350 тонн
строительство
 
 
20км сетей
в том числе: краевой бюджет
11,5
 
 
11,5
 
 

  муниципальный бюджет

5,0
 
 
5,0
 
 

  заемные средства

9,0
 
 
9,0
 
 

Межпоселковый газопровод до с.Колыванское- всего:

3,85
 
 
3,85
 
 
строительство 2,1кмсетей
в том числе: муниципальный бюджет
1,1
 
 
1,1
 
 

  заемные средства

2,75
 
 
2,75
 
 

Газовые сети  низкого давленияот ГРП-34 в с.Павловск – всего:

5,144
5,144
 
 
 
 
строительство 3,73 км сетей, газифи-кация 100 квартир
в том числе: федеральный бюджет
1,286
1,286
 
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

1,029
1,029
 
 
 
 

строительство 1,2 км сетей, газифи-кация 42 квартиры

  заемные средства

2,829
2,829
 
 
 
 

Газовые сети  от ГГРП-1 в с.Павловск – всего:

1,8
1,8
 
 
 
 
в том числе:  краевой бюджет
1,8
1,8
 
 
 
 

Газовые сети  от ГГРП-6 в с.Павловск – всего:

1,65
1,65
 
 
 
 
1,15 сетей, 20квартир
в том числе: заемные средства
1,65
1,65
 
 
 
 

Газовые сети  от ГРП-46 в с.Павловск – всего:

13,05
 
6,0
7,05
 
 

10,5км сетей,

в том числе: краевой бюджет
5,4
 
4,0
1,4
 
 

  муниципальный бюджет

2,0
 
 
2,0
 
 

  заемные средства

5,65
 
2,0
3,65
 
 

Газовые сети  от ГРП-21 в с.Павловск – всего:

3,1
 
 
3,1
 
 

3 км сетей

в том числе: краевой бюджет
1,3
 
 
1,3
 
 

  муниципальный бюджет

0,6
 
 
0,6
 
 

  заемные средства

1,2
 
 
1,2
 
 

Газовые сети  от ГРП-19 в с.Павловск – всего:

6,0
 
6,0
 
 
 

4 км сетей

в том числе: краевой бюджет
3,0
 
3,0
 
 
 

  муниципальный бюджет

1,0
 
1,0
 
 
 

  заемные средства

2,0
 
2,0
 
 
 

Газовые сети  от ГРП-11 в с.Павловск – всего:

2,3
 
2,3
 
 
 

2 км сетей

в том числе: краевой бюджет
0,7
 
0,7
 
 
 

  заемные средства

1,6
 
1,6
 
 
 

Газовые сети  от ГРП-40 в с.Павловск – всего:

5,0
 
5,0
 
 
 

4 км сетей

в том числе:  краевой бюджет
2,0
 
2,0
 
 
 

  муниципальный бюджет

1,0
 
1,0
 
 
 

  заемные средства

2,0
 
2,0
 
 
 

Газовые сети  от ГРП-45 в с.Павловск – всего:

10,0
 
10,0
 
 
 

6,5 км сетей

в том числе: федеральный бюджет
2,5
 
2,5
 
 
 

  краевой бюджет

2,75
 
2,75
 
 
 

  муниципальный бюджет

2,0
 
2,0
 
 
 

заемные средства

2,75
 
2,75
 
 
 

Газовые сети  от ГРП-9 в с.Павловск – всего:

9,1
 
 
9,1
 
 

6,9 км сетей

в том числе: федеральный бюджет
2,56
 
 
2,56
 
 

  краевой бюджет

2,8
 
 
2,8
 
 

  муниципальный бюджет

2,5
 
 
2,5
 
 

заемные средства

1,24
 
 
1,24
 
 

Газовые сети  от ГРП-13 в с.Павловск – всего:

 
 
 
6,5
 
 

4 км сетей

в том числе: краевой бюджет
 
 
 
2,6
 
 

  муниципальный бюджет

 
 
 
1,3
 
 

заемные средства

 
 
 
2,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределительные сети от ГРС-1 в с.Павловск- всего:

1,19
1,19
 
 
 
 
0,7 км сетей
в том числе: заемные средства
1,19
1,19
 
 
 
 
Газификация котельн ых – всего:
26,6
6,5
11,6
8,5
 
 
в том числе: краевой бюджет
8,26
 
4,8
3,4
 
 

  муниципальный бюджет

7,2
1,5
4,0
1,7
 
 

  заемные средства

6,2
5,0
2,8
3,4
 
 
Котельная в с.Елунино
6,5
6,5
 
 
 
 
Сокращение потребности в угле на 320 тонн в год
в том числе: муниципальный бюджет
1,5
1,5
 
 
 
 
Администрация района,

краевой бюджет, федеральный бюджет

Комитет по строи-тельству .

заемные средства

5,0
5,0
 
 
 
 
Котельная ГО  и ЧС в с.Павловск
5,4
 
5,4
 
 
 

Экономический эффект 252,0тыс. руб.в год, сокраще-ние потребности в угле на 932 тонны в год

в том числе: краевой бюджет
2,2
 
2,2
 
 
 

  муниципальный бюджет

2,0
 
2,0
 
 
 

  заемные средства

1,2
 
1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котельная Сельскохозяйственного колледжа в  с.Павловск

 
 
6,2
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономический эффект 200,0тыс. руб.в год, сокраще-ние потребности в угле на 1380 тонн в год

в том числе: краевой бюджет
2,6
 
2,6
 
 
 

  муниципальный бюджет

2,0
 
2,0
 
 
 

  заемные средства

1,6
 
1,6
 
 
 
Котельная  в  п.  Урожайный
 
4,5
 
 
4,5
 
 
 

Экономический эффект 100,0тыс. руб.в год, сокращение потребности в угле на 350 тонн в год

в том числе:  краевой бюджет
1,8
 
 
1,8
 
 

  муниципальный бюджет

0,9
 
 
0,9
 
 

заемные средства

1,8
 
 
1,8
 
 
Котельная  в  п. Озерный
 
4,0
 
 
4,0
 
 

Экономический эффект 100,0тыс. руб.в год, сокраще-ние потребности в угле на 350 тонн в год

в том числе: краевой бюджет
1,6
 
 
1,6
 
 

  муниципальный бюджет

0,8
 
 
0,8
 
 

  заемные средства

1,6
 
 
1,6
 
 

Всего по разделу 3.1.1. «Газификация»

291,621
64,621
145,4
81,6
 
 
 
 

в том числе:    федеральный бюджет

13,5
3,5
5,0
5,0
 
 

    краевой бюджет

155,0
25,0
100,0
30,0
 
 

   муниципальный бюджет

46,121
12,121
15,4
18,6
 
 

   заемные средства

77,0
24,0
25,0
28,0
 
 

   привлеченные средства

26,4
10,9
9,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Водоснабжение

 
 
 
 
 
 

3.1.2.1.Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения – всего:

Замена 3,5км водопроводных сетей, бурение дополнительных скважин в с.Павловск, с.Черемное, с.Лебяжье

Замена 4 км водопроводных сетей, бурение скважин в с.Новые-Зори, п.Комсомолський.
13,0
3,90
4,10
5,0
 
 

Администрация района, краевой,федеральный, муни-ципальный бюджеты

Увеличение подъема воды,что значительно улучит обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

В том числе:    федеральный бюджет

2,5
1,5
0,5
0,5
 
 

     краевой бюджет

1,2
0,3
0,4
0,5
 
 

     муниципальный бюджет

4,0
0,5
1,5
2,0
 
 

внебюджетные источники

5,3
1,6
1,7
2,0
 
 

3.1.2.2. Замена и модернизация сетей, бурение скважин –всего

2,0
1,0
1,0
 
 
 

в том числе:    внебюджетные средства

2,0
1,0
1,0
 
 
 

3.1.2.3. Обновление и модернизация оборудования объектов водоснабжения и канализования –всего

11,0
2,9
3,1
5,0
 
 

в том числе:    федеральный бюджет

2,5
1,5
0,5
0,5
 
 

Администрация района, краевой,федеральный, муни-ципальный бюджеты

     краевой бюджет

1,2
0,3
0,4
0,5
 
 

 муниципальный бюджет

4,0
0,5
1,5
2,0
 
 

  внебюджетные источники

3,3
0,6
0,7
2,0
 
 

3.1.2.4. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения – всего:

52,55
15,9
16,55
20,1
 
 

в том числе:    федеральный бюджет

2,9
0,6
0,5
1,8
 
 

    муниципальный бюджет

0,5
 
 
0,5
 
 

    внебюджетные источники

49,15
15,3
16,05
17,8
 
 

1. Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения

 
 
 
 
 
 

в том числе:    внебюджетные источники

5,3
1,7
1,8
1,8
 
 

2. Замена (модернизация )тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции

 
 
 
 
 
 

в том числе:    федеральный бюджет

1,1
0,6
0,5
 
 
 

            муниципальный бюджет

0,5
 
 
0,5
 
 

    внебюджетные источники

1,85
0,5
0,65
0,7
 
 

3. Работа по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи

 
 
 
 
 
 

в том числе:    внебюджетные источники

1,2
0,4
0,4
0,4
 
 

4. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств

 
 
 
 
 
 

в том числе:    внебюджетные источники

40,5
12,0
12,5
16,0
 
 

5.Перевод потребителей тепла на автономные источники теплоснабжения

 
 
 
 
 
 

в том числе:    внебюджетные источники

2,1
0,7
0,7
0,7
 
 

3.1.2.5..Капитальный ремонт объектов жилищного фонда

87,675
17,534
26,304
26,303
17,534
 

Комитет по строи-тельству архитектуре и ЖКХ, администрация рай-она

Улучшение жилищных условий

в том числе:  федеральный бюджет   

64,812
12,962
19,444
19,444
12,962
 

  краевой бюджет

12,830
2,566
3,849
3,849
2,566
 

  муниципальный бюджет

5,591
1,118
1,678
1,678
1,118
 

          собственные средства граждан

4,442
0,888
1,333
1,333
0,888
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.6. Техническое перевооружение (приобретение техники по лизингу)

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

2,8
0,8
1,0
1,0
 
 

  внебюджетные источники

6,0
2,0
2,0
2,0
 
 

3.1.2.7. Установка приборов учета энергоресурсов и воды

 
 
 
 
 
 

в том числе:    внебюджетные источники

3,9
1,2
1,3
1,4
 
 

3.1.2.8.Разработка проектно-сметной документации для реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

2,4
0,8
0,8
0,8
 
 

3.1.2.9.Проектирование объектов водоснабжения

КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» - всего:

 
 
 
 
 
 

в том числе:     краевой бюджет

8,8784
8,8784
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

2,219
2,219
 
 
 
 

Реконструкция водоснабжения в с.Павловск (центр) – всего:

0,46
0,46
 
 
 
 

Замена 1 км  водо-проводных сетей. Улучшит водоснабжение для жителей села

в том числе:     краевой бюджет

0,368
0,368
 
 
 
 

Администрацич района,комитет по строи-тельству,ЖКХ и архитектуре 

Расширение водонапорных сетей на 1,5 км.

Улучшит водо-снабжение жителей микрорайона  более 3,0 тыс.человек.

  муниципальный бюджет

0,092
0,092
 
 
 
 

Реконструкция водоснабжения в с.Павловск (микрорайон Ремзавода) – всего:

0,4
0,4
 
 
 
 

в том числе:     краевой бюджет

0,32
0,32
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

0,08
0,08
 
 
 
 

Реконструкция водоснабжения в с.Прутское – всего:

0,18
0,18
 
 
 
 
Замена водонапор-ной башни, рекон-струкция 0,7 км сетей.Улучшит водоснабжение жителей поселка более 2,5 тыс. человек.

В том числе:     краевой бюджет

0,144
0,144
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

0,036
0,036
 
 
 
 

Реконструкция водоснабжения в с.Шахи – всего:

0,28
0,28
 
 
 
 

Бурение скважины, замена водонапорной башни и рекон-струкция водопро-водных сетей позволит стабилизировать водоснбжение потребителей села.

В том числе:     краевой бюджет

0,224
0,224
 
 
 
 

Комитет по строительствуархитектуре и ЖКХ,администрация района

Реконструкция водопроводной сети 2 км, улучшит водоснабжение жителей села.

  муниципальный бюджет

0,056
0,056
 
 
 
 

Реконструкция водоснабжения в с.Рогозиха – всего:

0,24
0,24
 
 
 
 

В том числе:     краевой бюджет

0,192
0,192
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

0,048
0,048
 
 
 
 

Строительство трех разведочно-эксплуатационных скважин в с.Павловск, п.Сибирские Огни. – всего:

9,538
9,538
 
 
 
 

в том числе:     краевой бюджет

7,6304
7,6304
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

1,907
1,907
 
 
 
 

3.1.2.10.Строительство объектов водоснабжения

КЦП «Модернизация жилищно-коммунального  комплекса Алтайского края  на 2007-2010 годы»

9,538
3,18
3,179
3,179
 
 

в том числе: краевой бюджет

7,63
2,544
2,543
2,543
 
 

муниципальный бюджет

1,908
0,636
0,636
0,636
 
 

Строительство трех разведочно-экслуатацион-ных скважин в с.Павловск,пос.Сибирские Огни

9,538
3,180
3,179
3,179
 
 

в том числе:     краевой бюджет

7,63
2,544
2,543
2,543
 
 

  муниципальный бюджет

1,908
0,636
0,636
0,636
 
 

3.1.2.11. Строительство объектов водоснабжения КЦП «Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой на 2008-2010 годы»

2,045
2,045
 
 
 
 

в том числе:     краевой бюджет

1,636
1,636
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

0,409
0,409
 
 
 
 

Комитет по строительствуархитектуре и ЖКХ,администрация района

улучшит водоснабжение жителей села.

Регенерация водозаборных сооружений в п.Прутское- всего:

2,045
2,045
 
 
 
 

в том числе:     краевой бюджет

1,636
1,636
 
 
 
 

  муниципальный бюджет

0,409
0,409
 
 
 
 

Всего по разделу 3.1.2.«Водоснабжение»

200,3284
62,3564
59,333
62,223
16,416
 

в том числе:    федеральный бюджет

72,712
16,562
20,944
22,244
12,962
 

    краевой бюджет

33,3744
16,2244
7,192
7,392
2,566
 

   муниципальный бюджет

19,35
6,182
6,114
7,054
 
 

           внебюджетные источники

72,092
22,588
24,083
24,5330
0,888
 

Всего по разделу 3.1. «Жилищно-коммунальный комплекс»

518,3494
126,9774
204,733
143,823
16416
 

в том числе:    федеральный бюджет

86,212
137,8774
213,933
150,123
16,416
 

    краевой бюджет

188,3744
20,062
25,944
27,244
12,962
 

   муниципальный бюджет

65,471
18,303
21,514
25,654
 
 

   заемные средства

77
24
25
28
 
 

  привлеченные средства

26,4
10,9
9,2
6,3
 
 
 
 

   внебюджетные источники

72,092
22,588
24,083
24,533
0,888
 

3.2. Дорожное хозяйство

 
 
 
 
 
 

Администрация района, сельсоветы

Обеспечение тер-риториальной доступности  поселений и создание комфортных условий

3.2.1.Ремонт внутрипоселковых дорог 

 
 
 
 
 
 

Арбузовский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Павловский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

13,5
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5

Бурановский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

2,1
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5

Елунинский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Колыванский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,4
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

Комсомольский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,21
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03

Новозоринский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

1,8
1,0
0,5
0,1
0,1
0,1

Павлозаводской сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Прутской сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,45
0,05
0,05
0,1
0,1
0,15

Стуковский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,3
0,05
0,05
0,05
0,1
0,05

Черемновский сельсовет

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,18
0,05
0,05
0,03
0,03
0,02

Чернопятовский сельсовет:

 
 
 
 
 
 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Шаховской сельсовет

 
 
 
 
 
 

- в том числе:    муниципальный бюджет

0,35
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05

Всего по разделу 3.2. «Дорожное хозяйство»

 
 
 
 
 
 

   муниципальный бюджет

20,09
4,36
4,36
4,14
3,62
3,61
 
 
3.3.Экология
 
 
 
 
 
 

Администрация района

Улучшение состояния окружающей среды.Обезвреживание и захоронение токсических отхо-дов

Недопущение природной среды и повышение влияния неблагоприятных факторов на здоровье населения района

КЦП «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края на 2007-2009годы»

 
 
 
 
 
 
 

в том числе:    краевой бюджет

0,5
0,3
0,1
0,1
 
 

Развитие стройиндустрии

КЦП «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края на 2007-2009годы»

 
 
 
 
 
 
Прирост запасов кирпичных суглинков.

В том числе:    краевой бюджет

0,86
0,3
0,16
0,4
 
 

3.4. Безопасность населения

 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы»

 
 
 
 
 
 

Администрация района , РОВД

 

в том числе:     муниципальный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

в т.ч. по мероприятиям

 
 
 
 
 
 

Меры по активизации выявления и пресечения преступлений. Оперативно –профилактические мероприятия по выявлению и ликвидации организованных преступных групп.

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
 

Отработка административных  участков с целью выявления и пресечения линии НОН

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

 КЦП « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010 годы»

 РЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Павловском районе на 2006-2010 годы»

1,3494
0,451
0,4495
0,4489
 
 
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС

Повышение качества нормативно-пра-вового и методического обеспечения в области снижения рисков и смягчения последствий чрез-вычайных ситуаций

в том числе:    краевой бюджет

0,06
0,02
0,02
0,02
 
 

            муниципальный бюджет

1,2894
0,431
0,4295
0,4289
 
 

в т.ч. по мероприятиям 

 
 
 
 
 
 

1. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС

 
 
 
 
 
 

            муниципальный бюджет

0,0302
0,0098
0,0101
0,0103
 
 

2.Разработка и реализация системы мер по выявлению опасности и комплексному анализу рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

 
 
 
 
 
 

Повышение уровня научного обоснования систем мер по выявлению опас-ности и комплексному анализу рисков возникно-вения чрезвычайных ситуаций

            муниципальный бюджет

0,0042
0,0012
0,0014
0,0016
 
 

3.Развитие системы информационного обеспечения управления риском

 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС

Повышение оперативности по-лучения информации и эффективности совместных действий всех подразделений постоянной готовности Павловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС

            муниципальный бюджет

0,063
0,021
0,021
0,021
 
 
 

4.Разработка и реализация систем мер по снижению рисков,смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – всего:

0,702
0,244
0,234
0,224
 
 
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС

Обеспечение экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации для своевременного оказания помощи пострадавшим. Повышение оперативной готовности эффективности

проведения спасательных работ. Повышение готовности сил и средств Павловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 

В том числе:    краевой бюджет

0,06
0,02
0,02
0,02
 
 

    муниципальный бюджет

0,642
0,224
0,214
0,204
 
 

4.1.Совершенствование системы радиационной,

химической и биологической защиты населения, улучшение условий  хранения запасов средств радиационной, химической и биологической защиты и обеспечение качественного контроля их технического состояния, ремонт и оснащение складов гражданской обороны, обеспечение работы и оснащение химико-радиометрической лаборатории.

 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС

В том числе:    краевой бюджет

0,06
0,02
0,02
0,02
 
 

    муниципальный бюджет

0,06
0,02
0,02
0,02
 
 

4.2.Оснащение пожарно-спасательного отряда и ЕДДС

 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС

    муниципальный бюджет

0,282
0,104
0,094
0,084
 
 

4.3. Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 
 
 
 
 
 

            муниципальный бюджет

0,3
0,1
0,1
0,1
 
 

5. Реализация систем мер по подготовке населения и специалистов Павловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС

Повышение качества методического обеспечения учебного процесса по подготовке населения и специалистов районного звена территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Муниципальный бюджет

0,294
0,096
0,098
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС

Сокращение потерь от пожаров на 10-20% , снижение гибели и травма-тизма людей при пожарах в 1,2-1,4 раза.

6. Совершенствование системы пожарной безопасности в районе

 
 
 
 
 
 

    Муниципальный бюджет

0,256
0,079
0,085
0,092
 
 

Всего на реализацию мероприятий по разделу 3:

541,6488
143,3884
219,102
155,311
20,136
3,71
 
 

в том числе: федеральный бюджет

86,212
20,062
25,944
27,244
12,962
 

краевой бюджет

189,7944
41,8444
107,472
37,912
2,566
 

        муниципальный бюджет

87,3504
23,194
26,4035
30,3229
3,72
3,71

      внебюджетные источники

72,092
22,588
24,083
24,533
0,888
 

      заемные средства

77
24
25
28
 
 

      привлеченные средства

26,4
10,9
9,2
6,3
 
 
Всего на реализацию мероприятий по району:
3947,45529
1430,197
842,1993
782,7074
475,2593
447,092
 
 

в том числе:    федеральный бюджет

97,33531
22,43109
28,41706
29,8527
14,7982
1,83626
 
 

   краевой бюджет

575,27548
135,692
196,4291
134,5204
62,65995
45,974

   муниципальный бюджет

205,6564
49,7241
53,3154
55,1558
23,5561
20,195

   внебюджетные источники

1605,049
341,789
370,123
401,801
246,112
245,224
 
 

  заемные средства

915
647
60
78
50
50

   привлеченные средства

26,4
10,9
9,2
6,3
 
 

    собственные средства предприятий

522,7391
222,6608
124,7148
77,0775
78,133
83,863