RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния всего, тыс. рублей

в том числе по годам:
Исполни­тель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2008
2009
2010
2011
2012
 

Цель №1 Стабилизация численности населения и обеспечение роста реальных доходов населения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В том числе по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Участие в реализации ведомственной программы «Содействие занятости населения на 2006-2008 гг.»,  в том числе за счет реализации программы развития предпринимательства, программы развития личных подсобных хозяйств.

 
 
 
 
 
 

Клаус В.Е-директор КГУ Центра Занятости Романовского района

 
Краевой бюджет
4400
500
1200
1100
900
700
 
 
Финансирование затрат на реализацию мероприятий по профобучению
Краевой бюджет
480
150
160
170
 
 
 
 

Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан Всего

Краевой бюджет
1457,1
 
 
 
 
777,1
505,9
 
 
 
 
286,9
483,6
 
 
 
 
257,6
467,6
 
 
 
 
232,6
 
 
 
 
Местный бюджет
350
100
100
150
 
 
 
 
Внебюджетные источники
330
119
126
85
 
 
 
 
Итого цель № 1
6337,1
1155,9
1843,6
1737,6
900
700
 
 
В том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
5657,1
936,9
1617,6
1502,6
900
700
 
 
Местный бюджет
350
100
100
150
 
 
 
 
Внебюджетные источники
330
119
126
85
 
 
 
 
Цель №2 Укрепление  и сохранение здоровья населения района
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация федеральных и краевых целевых программ в области здравоохранения Всего

4496,87
823,4
856,34
890,59
963,27
963,27
Фесенко В.П.-гл. врач МУЗ «Романовская ЦРБ»
 
В т.ч. по программам
 
 
 
 
 
 
 
 
-Федеральные целевые программы
413,65
75,74
78,77
81,92
88,61
88,61
 
 
Краевые целевые программы
992,76
181,78
189,05
196,61
212,66
212,66
 
 
Приоритетный национальный проект «Здоровье»
3077,34
563,48
586,02
609,46
659,19
659,19
 
 
Глобальный фонд
13,12
2,4
2,5
2,6
2,81
2,81
 
 
Капитальный ремонт объектов здравоохранения
900,0
400,0
100,0
 
 
400,0
 
 
В т.ч. местный бюджет
900,0
400,0
100,0
 
 
400,0
 
 
Реконструкция объектов здравоохранения
200,0
 
200,0
 
 
 
 
 
В т.ч. местный бюджет
200,0
 
200,0
 
 
 
 
 

-  Дополнительная диспансеризация            работающего населения со стандартным объемом обследования и  стандартным набором узких специалистов в рамках НП в области здравоохранения.

 
 
 
 
 
 
 
 
другие источники (ТФОМС)
6000
1200
1200
1200
1200
1200
 
 

- Профилактические медицинские осмотры лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда.

 
 
 
 
 
 
 
Руководители предприятий и организаций
 
Общая заболеваемость населения снизится на 0,4 %
 

другие источники                (Фонд социального страхования)

2100
400
400
400
450
450
Итого цель №2 Всего:
13696,87
2823,4
2756,34
2490,59
2613,27
3013,27
 
 
В том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
3504,11
641,62
667,29
693,98
750,61
750,61
 
 
Краевой бюджет
992,76
181,78
189,05
196,61
212,66
212,66
 
 
Местный бюджет
1100
400
300
 
 
400
 
 
Внебюджетные источники
8100
1600
1600
1600
1650
1650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель №3 Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности

 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация КЦП «Социальная  поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 

Коваленко Л.В  -председатель комитета по соц. защите населения

Обеспечение доступности и качества социального обслуживания

В т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Краевой бюджет
 
 
10225,1
 
 
3207,7
 
 
3409,8
 
 
3607,6
 
 
 
 
Оказание помощи в денежной форме
Краевой бюджет
 
383,5
 
120,3
 
127,9
 
135,3
 
 
 
 
 
 
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
Краевой бюджет
 
12340,4
 
3871,3
 
4115,2
 
4353,9
 
 
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Федеральный бюджет
 
 
232,5
 
 
77,5
 
 
77,5
 
 
77,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Цель №3  Всего
23181,5
7276,8
7730,4
8174,3
 
 
 
 
В т. ч. краевой бюджет
22949
7199,3
7652,9
8096,8
 
 
 
 
В т.ч. Федеральный бюджет
232,5
77,5
77,5
77,5
 
 
 
 
 
 
Цель №4 Обеспечение доступности получения качественного образования
 
 
 
 
 
 
Кулакова Э.А. – председатель комитета по образованию
 
 
В т.ч. по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание двух школьных округов с базовыми школами в селах:

-Романово
-Тамбовск
 
 
 
 
 
 
 
 

           Муниципальный бюджет

1300
350
250
300
200
200
 
 
- Реорганизация школ: изменение статуса

1. Рассветовская ОШ, Казанцевская ОШ – в статус начальной школы

2. Майская СШ, Бурановская СШ- в статус основных.
 

3. Первомайская начальная школа –филиал Тамбовской СШ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Муниципальный бюджет

500
100
100
100
100
100
 
Кулакова Э.А. – председатель комитета по образованию
 
 
Экономия средств
местного бюджета по содержанию зданий
 
 

- Рациональное использование зданий

 

1. Размещение ГКП в здании Сидоровской СШ, Романовской ОШ;

 
2. размещение сельской библиотеки в здании Рассветовской  ОШ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           муниципальный бюджет

200
 
200
 
 
 
Кулакова Э.А. председатель комитета по образованию
 
Получение качественного образования.

Реализация ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы

(2 этап)
555,6
163,4
196,1
196,1
 
 
 
 

Реализация краевой целевой программы «Дети Алтая» на 2007-2010 годы»

 
 
 
 
 
 
 
 

-краевой бюджет

1327
357,7
438,5
530,8
 
 
 
 

В т.ч. по мероприятиям программы

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма «Дети и семья: дети-сироты

1327
357,7
438,5
530,8
 
 
 
 

 Реализация  краевой целевой программы  «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.

 
 
 
 
 
 
Кулакова Э.А. председатель комитета по образованию
 
 
Одаренные дети
137,43
43,08
45,81
48,54
 
 
 
 
Организация летнего отдыха детей
791,7
263,8
263,9
264
 
 
 
 

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

605
200
200
205
 
 
 
 
ЕГЭ
10,09
97,2
103,35
109,54
 
 
 
 

«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

600,0
200,0
200,0
200,0
 
 
 
 

«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

900,0
300,0
300,0
300,0
 
 
 
 

«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования

450,0
150,0
150,0
150,0
 
 
 
 
 
 
 
 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на  2005-2008 годы»- краевой бюджет

79,0
18,0
19,0
20,0
22,0
 
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

6,5
1,5
1,5
1,5
2,0
 
 
 
 
 
 
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

66,0
15,0
16,0
17,0
18,0
 
 
 

Организация антинаркотических профилактических акций

6,5
1,5
1,5
1,5
2,0
 
 
 
 
 
 
 

Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 

- краевой бюджет

169,4
19,0
21,1
24,0
105,3
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

84,7
9,5
10,55
12,0
52,65
 
 
 

Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
-краевой бюджет
1111,2
326,8
392,2
392,2
 
 
 
 
 

- муниципальный бюджет

555,6
163,4
196,1
196,1
 
 
 
 

 Цель №4 Всего

9755,72
2779,88
3105,61
3068,28
501,95
300
 
 

В том числе

 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный бюджет

555,6
163,4
196,1
196,1
 
 
 
 

Краевой бюджет

6559,82
1993,58
2152,86
2264,08
149,3
 
 
 

Местный бюджет

2640,3
622,9
756,65
608,1
352,65
300
 
 

Цель №5 Сохранение и развитие культурного потенциала района

Реализация ФЦП «Культура России» (2006-2010 годы)

Реализация Краевой целеваой программы «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы

 
 
 
1787,5
 
 
 
 
 
 
256,6
 
 
 
 
 
 
249,9
 
 
 
 
 
 
263,3
 
 
 
 
 
 
508,9
 
 
 
 
 
 
 
508,8
 
 
 
Мамась В.Д.-председатель комитета по культуре
Повышение качества обслуживания населения

-краевой бюджет

1243,9
187,7
 
183,5
194,2
339,3
339,2

муниципальный бюджет

 
543,6
68,9
 
66,4
 
69,1
169,6
169,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие

- Пополнение библиотечного фонда
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мамась В.Д.- председатель комитета по культуре
 
 
 
 
краевой бюджет
525,3
77,6
82,5
87,3
138,9
139
Муниципальный бюджет
222,1
28,5
26,8
27,9
69,4
69,5

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

краевой бюджет
 
 
 
 
643,6
 
 
 
 
95,1
 
 
 
 
101,0
 
 
 
 
106,9
 
 
 
 
170,3
 
 
 
 
170,3
Муниципальный бюджет
272,7
34,9
33,4
 
34,1
85,1
85,2
 
 
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ,ДШИ
Краевой бюджет
 
 
75,0
 
 
15
 
 
-
 
 
-
 
 
30,0
 
 
30,0
 
 
Муниципальный бюджет

          48,8

5,5
6,2
7,1
15,0
15,0
 
 
Итого цель № 5
5362,5
769,8
749,7
789,9
1526,5
1526,6
 
 
В том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
1787,5
256,6
249,9
263,3
508,9
508,8
 
 
Краевой бюджет
2487,8
375,4
367
388,4
678,5
678,5
 
 
Местный бюджет
1087,2
137,8
132,8
138,2
339,1
339,3
 
 
 

 Цель № 6 Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов продукции.

Реконструкция помещений и приобретение оборудования ООО «Романовский маслосыродел», реконструкция убойного цеха

 
 
 
 
 
 
Меняйло Л.Н.-первый заместитель главы района
 

Собственные средства

3100
2500
600
 
 
 
 
 

другие источники (кредиты банка)

3000
2000
1000
 
 
 
 
 
 

- Финансовая помощь по возмещению процентной ставки по кредитам предприятиям, выпускающим промышленную продукцию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Краевой бюджет
335
50
60
75
75
75
 
 

-Создание благоприятных условий для развития  малого предпринимательства, увеличение на его основе налоговых доходов, повышения занятости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Финансовая помощь субъектам малого предпринимательства по возмещению
 
 
 
 
 
 
 
 
 процентной ставки по кредитам на развитие производства.
 
 
 
 
 
 
 
 

  Краевой бюджет

305
60
60
60
60
65
 
 

- Создание консультационного центра для обеспечения предпринимателей своевременной информацией по развитию субъектов малого предпринимательства.

 
 
 
 
 
 
 
 

                      Краевой бюджет

50
50
 
 
 
 
 
 
Итого цель № 6
6790
4660
1720
135
135
140
 
 
В том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
690
160
120
135
135
140
 
 
Внебюджетные
6100
4500
1600
 
 
 
 
 

Цель №7  Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции

 
 
 
 
 
 
Науменко
А.Н.- начальник управления сельского хозяйства
Валовая продукция сельского хозяйства достигнет 1121млн. руб.

Реализация ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
 
53116
 
17242
13153,0
11379,0
5671
 
5671
 
 
в том числе по мероприятиям программы
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
3579
646,0
680,0
715,0
769
769
 
 

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

1847,0
326,0
343,0
374,0
402,0
402
 
 
7. Развитие водоснабжения в сельской местности
 
28650
 
13450,0
 
8800,0
 
6400,0
 
 
 
 
9. Развитие автомобильных дорог в сельской местности
19040,0
2820,0
3330,0
3890,0
4500
4500,0
 
 

10. Развитие культурно-досуговых учреждений в сельской местности

 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по программе
53116
17242,0
13153,0
11379,0
5671
5671
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Сохранение  плодородия почв, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
4208,1
702,6
811,4
816,9
938,6
938,6
 
 

1.1. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений), всего

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
4208,1
702,6
811,4
816,9
938,6
938,6
 
 
Краевой бюджет
4208,1
702,6
811,4
816,9
938,6
938,6
 
 
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Элитное семеноводство, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1253,9
210,9
225,8
244,8
286,2
286,2
 
 
ИТОГО по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
1253,9
210,9
225,8
244,8
286,2
286,2
 
 

Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Поддержка племенного животноводства, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1145,0
200,0
213,0
 226,0
253
253
 
 
ИТОГО по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
1145,0
200,0
213,0
226,0
253
253
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, краевой бюджет

14379,7
2500,0
2675,0
2861,7
 
3171,5
3171,5
 
ИТОГО по мероприятиям
Краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14379,7
2500,0
2675,0
2861,7
 
3171,5
3171,5
 

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам

5862,1
1087,1
1066,4
1068,9
 
1319,9
1319,8
 
2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество
2113,5 
422,7
422,7 
422,7 
 
422,7
422,7 
 
краевой бюджет
1018,6
100,0
100,0
175,0
 
321,8
321,8
 
3. Страхование рисков в сельском хозяйстве, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
17248,5
3101,4
3186
3409,3
 
3775,9
3775,9
 
5. Развитие кадрового потенциала и ИКС
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Повышение образовательного уровня кадров АПК, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1671,9
335,1
335,1
331,5
335,1
335,1
 
 

2. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство, всего

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
в т.ч. на возвратной основе
1929,4
376,8
388,1
388,1
388,2
388,2
 
 
1527,1 
305,4
305,4 
305,4 
305,4
305,5 
 
 
ИТОГО по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
28825,4
5323,1
5398,3
5620,5
6241,8
6241,7
 
 
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1262,2
259,6
256,9
247,8
248,9
249,0
 
 

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет

2254,3
400,0
500,0
500,0
427,2
427,1
 
 

предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов, краевой бюджет

1000,0 
 
 
 
500,0
500,0
 
 
Итого по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
4516,5
659,6
756,9
747,8
1176,1
1176,1
 
 
ИТОГО  цель № 7
107444,6
26838,2
23233,4
21896,7
17738,2
17738,1
 
 
Краевой бюджет
107444,6
26838,2
23233,4
21896,7
17738,2
17738,1
 
 
Цель № 8 Рост качества среды жизнедеятельности
 
 
 
 
 
 

Цюра И.А.- начальник отдела ЖКХ

 

Реализация краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

Строительство и приобретение жилья
70331
11169
11226
14946
16095
16895
 
 
- краевой бюджет
6437
1354
1440
1584
1029,5
1029,5
 
 
- муниципальный бюджет
2892
893
706
562
365,5
365,5
 
 
- внебюджетные источники
61002
8922
9080
12800
14700
15500
 
 
 

Развитие автомобильных дорог в сельской местности

 
 
 
 
 
 
Цюра И.А. – начальник отдела ЖКХ
 

Краевой бюджет

19040
2820
3330
3890
4500
4500
 
 
 
Водоснабжение
Замена и модернизация сетей
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего:
11940
3400
3600
4940
 
 
 
 
Федеральный бюджет
 
3410
1190
1080
1140
 
 
 
 
Краевой бюджет
3780
1190
1260
1330
 
 
 
 
Местный бюджет
3420
1020
1260
1140
 
 
 
 
Внебюджетные источники
1330
 
 
1330
 
 
 
 
Теплоснабжение
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего
4400
1200
1500
1700
 
 
 
 
Федеральный бюджет
850
300
350
200
 
 
 

Обеспеченность жильем достигнет 24,4 кв.м. на1 чел

Краевой бюджет
750
150
150
450
 
 
 
 
Местный бюджет
1300
450
450
400
 
 
 
 
Внебюджетные источники
1500
300
550
650
 
 
 
 

Реализация краевой целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2008-2012 годы»

Муниципальный бюджет 
 
 
 
 
 
500
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
100
Власенко Ю.Н.- начальник ОВД Романовского района
 

Ведомственная целевая программа «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010гг» Краевой бюджет

43,5
43,5
 
 
 
 
 
 
Итого цель №8
106254,5
18732,5
19756
25576
20695
21495
 
 
В том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
4260
1490
1430
1340
 
 
 
 
Краевой бюджет
30050,5
5557,5
6180
7254
5529,5
5529,5
 
 
Местный бюджет
8112
2463
2516
2202
465,5
465,5
 
 
Внебюджетные  источники
63832
9222
9630
14780
14700
15500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по плану мероприятий  на 2008-2012г.г.
278822,79
65036,48
60895,05
63868,37
44109,92
44912,97
 
 
Федеральный бюджет
10339,71
2629,12
2620,79
2570,88
1259,51
1259,41
 
 
Краевой бюджет
176831,58
43242,66
41512,81
41734,19
25343,16
24998,76
 
 
Местный бюджет
13289,5
3723,7
3805,45
3098,3
1157,25
1504,8
 
 
Внебюджетные источники
 
78362
15441
12956
16465
16350
17150