RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

 
Объем фи­нансирования
всего
тыс. руб

в том числе по годам:

Исполни­тель
 

Ожидаемый результат от

реализации мероприятия

 
 
2008
2009
2010
2011
2012
 
 

ЦЕЛЬ № 1 Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

 
Труд и занятость
1. Легализация заработной платы
 
 
 
 
 
 
МИ ФНС РФ
Увеличение з/платы

2. Осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда;

3. Мероприятия по содействию трудоустройству населения:

 
 
краевой бюджет

муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
2146,4
620
 
 
 
 
 
 
487,2
110
 
 
 
 
 
 
445,7
120
 
 
 
 
 
 
404,5
130
 
 
 
 
 
 
404,5
130
 
 
 
 
 
 
404,5
130130
Органы местного самоуправления, ГУ ЦЗН
Отслеживание ситуации на рынке.
 
Ежегодно трудоустраивать 843-944 чел.
 

4.Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация

 

краевой бюджет

 
 
 
 
1580
 
 
 
 
300
 
 
 
 
320
 
 
 
 
340
 
 
 
 
310
 
 
 
 
310
ГУ ЦЗН, органы самоуправ
работодатели

Ежегодно получат услуги по профориентации 800-900 чел, профобучение получат 70-90 безработн

граждан
5. Охрана труда

- аттестация рабочих мест;

- проведение конкурсов;

-приобретение спецодежды;

- проведение медосмотров.

 
 
 
 
 
 
 
Предприятия района,
органы
самоуправления
Улучшение условий труда

муниципальный бюджет

96
15
18
20
21
22
 
 

средства предприятий

34000
6700
6750
6800
6850
6900
 
 

Итого по разделу «Труд и занятость»

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

3726,4
787,2
765,7
744,5
714,5
714,5
 
 

муниципальный бюджет

716
125
138
150
151
152
 
 

средства предприятий

34000
6700
6750
6800
6850
6900
 
 
Образование и молодежь

1.Реализация приоритетного национального проекта «Образование»

(средства на выплату доплаты учителям за выполнение функции классных руководителей)

 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по образов. администр района

Улучшение качества образования

федеральный бюджет

34668
6094
6508
6931
7347
7788
 
 

2.Реализация краевой целевой программы «Дети

Алтая» на 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 
 
 
- « -
 
 
- « -

федеральный бюджет

3267,9
477
584,6
707,7
749,3
749,3
 
 

краевой бюджет

2451
357,7
438,5
530,8
562
562
 
 

муниципальный бюджет

2451
357,7
438,5
530,8
562
562
 
 

3. Реализация ФЦП «Жилище» на 2002-2010гг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

944,6
159
190,8
190,8
202
202
 
 

краевой бюджет

1889,5 1081,5

318,1
381,7
381,7
404
404
 
 

муниципальный бюджет

944,6
159
190,8
190,8
202
202
 
 

4. Реализация краевой целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010, в т. ч. по мероприятиям:

- одаренные дети;

краевой бюджет

- организация летнего отдыха детей;

краевой бюджет

муниципальный бюджет

- приобретение учебников для категории социально незащищенных детей;

краевой бюджет

муниципальный бюджет

- ЕГЭ

краевой бюджет

муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
 
43,08
 
263,8
150
 
 
177,17
50
 
97,2
30
 
 
 
 
45,81
 
263,9
200
 
 
188,33
80
 
103,55
45
 
 
 
 
48,54
 
264
230
 
 
199,6
100
 
109,54
60
 
 
 
 
51,4
 
264
250
 
 
200
120
 
116
70
 
 
 
 
51,4
 
264
250
 
 
200
120
 
116
80
 
 
 
 
 
- « -
 
 
 
 
- « -
 

краевой бюджет

3067,29
581,25
601,56
621,68
631,4
631,4
 
 

муниципальный бюджет

1835
230
325
390
440
450
 
 

5. «Развитие материально- технической базы школ

приобретение учебного оборудования, учебных

пособий
 
 
 
 
 
 
 
- « -
 
- « -
 

краевой бюджет

1100
220
220
220
220
220
 
 

муниципальный бюджет

580
70
100
110
150
150
 
 
6. «Школьный автобус»:

приобретение автобусов для подвоза детей к месту

учебы
 
 
 
 
 
 
 
- « -
 
- « -

краевой бюджет

2700
700
300
700
500
500
 
 

муниципальный бюджет

220
 
 
 
 
220
 
 

7. «Развитие сельского спорта»:

приобретение спортивного инвентаря и

оборудования
 
 
 
 
 
 
 
- « -
 
- « -

краевой бюджет

750
150
150
150
150
150
 
 

муниципальный бюджет

150
10
20
30
40
50
 
 

8. Повышение уровня пожарной безопасности

образовательного учреждения»: монтаж и сервис

ное обслуживание охранно-пожарной сигнализа

ции, замена электропроводки, приобретение

первичных средств пожаротушения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- « -

краевой бюджет

2477,79
444,17
472,15
500,47
530,5
530,5
 
 

муниципальный бюджет

1280
200
230
250
300
300
 
 

9.Краевая целевая программа «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

в том числе

- организация и проведение антинаркотических

образовательных профилактических семинаров

для учащийся молодежи;

краевой бюджет

муниципальный бюджет

- реализация профилактических программ в

образовательных учреждениях, подготовка и

издание методических пособий для учащихся и

родителей;

краевой бюджет

муниципальный бюджет

- организация антинаркотических профилакти

ческих акций

краевой бюджет

муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
1,5
2
 
 
 
 
15
9,5
 
 
1,5
2,0
 
 
 
 
 
 
1,5
2
 
 
 
 
16
10
 
 
1,5
2,0
 
 
 
 
 
 
1,2
2
 
 
 
 
17
10
 
 
1,5
2,0
 
 
 
 
 
 
1,0
2
 
 
 
 
9
10
 
 
1,0
2,0
 
 
 
 
 
 
1,0
2
 
 
 
 
9
10
 
 
1,0
2,0
 
- « -
 
- « -

краевой бюджет

79
18
19
20
11
11
 
 

муниципальный бюджет

69,5
13,5
14
14
14
14
 
 

10. Краевая целевая программа «Молодежь Алтая»

на 2007-2010 годы»
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

311,6
48,2
54,4
62
73,5
73,5
 
 

муниципальный бюджет

155,8
24,1
27,2
31
36,7
36,8
 
 
 
12. Строительство школы с. Шипуново
 
 
 
 
 
 

Комитет по архитек строительству

Улучшение условий обучения

краевой бюджет

63998
15509
48489
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

16002
3880
12122
 
 
 
 
 

13. Капитальный ремонт специализирован

ной ДЮШС в с. Шипуново

 
 
 
 
 
 
 

5 рабочих мест, поступление доходов 576 тыс. руб.

краевой бюджет

1878
1878
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

470
470
 
 
 
 
 
 

Итого раздел «Образование»

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

38808,5
6730
7283,4
7829,5
8298,3
8739,3
 
 

краевой бюджет

80908,16
20252,4
51126,31
3186,65
3171,4
3171,4
 
 

муниципальный бюджет

24688,7
5414,3
13998,3
1546,6
1744,7
1984,8
 
 
Здравоохранение
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Шипуновская ЦРБ»

Повышение качества медобслуживания

федеральный бюджет

7240,23
1412,32
1358,57
1412,92
1528,21
1528,21
 
 
в том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
- вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

 
1200,32
1248,33
1298,27
1404,2
1404,2
 
 

- профилактика и лечение ВИЧ-СПИД

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

 
212
110,24
114,65
124,01
124,01
 
 

2. Подпрограммы Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы»

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

1614,26
295,58
307,4
319,7
345,79
345,79
 
 
в том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
- вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

 
232,98
242,3
251,99
272,55
272,55
 
 

- неотложные меры с туберкулезом

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

 
62,6
65,1
67,71
73,23
73,23
 
 

3.Подпрограммы Краевой целевой программы «Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы сними на 2007-2011 годы»

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

3500,71
641
666,64
693,31
749,88
749,88
 
 
в том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
- вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
89,54
93,12
96,85
104,75
104,75
 
 

- неотложные меры борьбы с туберкулезом

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
38,5
40,04
41,64
45,04
45,04
 
 
- сахарный диабет
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
51,1
53,14
55,27
59,78
59,78
 
 

- здоровое поколение (подпрограмма Краевой целевой программы «Дети Алтая на 2007-2010 годы»

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
441,66
459,33
477,7
516,68
516,68
 
 

- пульмонология (бронхиальная астма и т.д.) (подпрограмма Краевой целевой программы «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
20,2
21,01
21,85
23,63
23,63
 
 

4. Ведомственная целевая программа, в том числе

- витаминизация беременных (ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

29,5
5,4
5,62
5,84
6,32
6,32
 
 
- вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

464
90,0
92,0
93,0
94,0
95,0
 
 

- неотложные меры по борьбе с туберкулезом

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

464
90,0
92,0
93,0
94,0
95,0
 
 

- профилактика наркомании и алкоголизма

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

254
48,0
49,0
50,0
52,0
55,0
 
 

- профилактика Вич-инфекции

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

950
170,0
180,0
190,0
200,0
210,0
 
 

5.Корректировка ПСД и продолжение

строительства пристройки к родильному

дому
 
 
 
 
 
 

МУЗ «Шипуновская ЦРБ»

 
 
- « -
 

федеральный бюджет

35000
 
 
 
10000
25000
 
 
 

краевой бюджет

21000
 
 
 
6000
15000
 
 
 
муниципальный бюджет
14000
 
 
 
4000
10000
 
 
 

Итого по разделу Здравоохранение»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

43854,49
1707,9
1665,97
1732,6
11874
26874
 
 
 

краевой бюджет

24500,71
641
666,64
693,31
6749,88
15749,88
 
 
 
муниципальный бюджет
2146,5
403,4
415,62
431,84
434,32
461,32
 
 
 
Культура
 
 
 
 
 
 
Комитет по
культуре
Улучшение качества услуг
 

1. Реализация краевой целевой программы

«Культура Алтая ( 2007-2010 годы)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

2022,7
343,7
258,9
334
543
543,1
 
 
 

муниципальный бюджет

881,8
126,1
93,7
118,9
271,5
271,6
 
 
 

в том числе по мероприятиям

краевой бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- пополнение библиотечных фондов

1005,8
148,6
157,9
167,1
266,1
266,1
 
 
 

- приобретение оборудования (компьютеры,

осветительное оборудование, видеоаппаратура)

643,6
95,1
101
106,9
170,3
170,3
 
 
 

- приобретение музыкальных инструментов

для ДМШ,ДШИ

373,3
100
 
60
106,6
106,7
 
 
 

2. Капитальный ремонт центральной районной библиотеки с. Шипуново

 
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

2784
2784
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

696
696
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу «Культура»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

4806,7
3127,7
258,9
334
543
543,1
 
 
 

муниципальный бюджет

1577,8
822,1
93,7
118,9
271,5
271,6
 
 
 

Физическая культура и спорт

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2006-2010 годы» (финансирование из краевого бюджета согласно разнарядке)

 
 
 
 
 
 
Отдел по спорту и делам молодежи
Увеличение участников в спортивных мероприятиях
 

муниципальный бюджет

98
15
17
20
22
24
 
 
 

Итого по разделу «Физическая культура

и спорт»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

98
15
17
20
22
24
 
 
 

Социальная поддержка населения

Комитет посоцзащите
Повышение
благосостояния населения
 

1. «Адресная социальная помощь» (оказание

помощи в денежной форме)
- « -
 

краевой бюджет

1634,4
289,6
307,9
325,7
345,2
366
 

муниципальный бюджет

1813,1
354
358
362,3
367
371,8
 

2. Предоставление субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг

 
- « -
 

краевой бюджет

92562,9
16402
17435,3
18446,6
19553
20726
 

3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка

 
 
 
 
 

краевой бюджет

51765,1
9172,6
9750,5
10316
10935
11591
 

4. Организация оздоровления и отдыха детей

из семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации

 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

1537,5
307,5
307,5
307,5
307,5
307,5
 

5. Реконструкция поликлиники в

с. Белоглазово под престарелый дом

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

7500
 
 
 
2500
5000
 

краевой бюджет

4500
 
 
 
1500
3000
 

муниципальный бюджет

3000
 
 
 
1000
2000
 

Итого по разделу «Социальная поддержка»

 
 
 
 
- « -
 

федеральный бюджет

9037
307,5
307,5
307,5
2807,5
5307,5
 

краевой бюджет

148828
25574,6
27185,8
28762,6
31988
35317
 

муниципальный бюджет

4813,1
354
358
362,3
1367
2371,8
 

Итого раздел 1

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

91772,49
8745,4
9256,9
9869,6
22979,8
40920,8
 

краевой бюджет

262769,92
50382,9
80003,3
33721,06
43166,78
55495,88
 

муниципальный бюджет

34040,1
7133,8
15020,6
2629,64
3990,5
5265,5
 

средства предприятий

34000
6700
6750
6800
6850
6900
 

ЦЕЛЬ № 2 Рост качества среды жизнедеятельности

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 
 
 
 
 
 

1.Модернизация, ремонт объектов

жилищного фонда на 2008-2010 годы

, в т.ч. объектов жилищного фонда

переселение граждан из зданий ветхого и

аврийного фонда.

( Строительство 24-х квартирного дома

в с. Шипуново)
 
 
 
 
Комитет по
архитект.
Улучшение жилищных условий
 

федеральный бюджет

9300
4650
4650
 
 
 

краевой бюджет

3600
1800
1800
 
 
 

муниципальный бюджет

3600
1800
1800
 
 
 

2. Реализация федеральной и краевой целевой программы « Социальное развитие села до 2010 года»

 
 
 
 
 
Комитет по архитек
Улучшение жилищных
условий
 

федеральный бюджет

15529
2474
2632
2895
3764
3764
 

краевой бюджет

20408
3299
3510
3861
5019
5019
 

муниципальный бюджет

8825
2176
1720
1369
1780
1780
 

собственные средства граждан

15529
2474
2632
2895
3764
3764
 

внебюджетные источники

1682974
265496
287820
313794
407932
407932
 

3. Капитальный ремонт котельных и теплосетей всего по району в т. ч. замена теплосетей и перевод потребителей тепла на твердое топливо в 2008 году краевой бюджет 1000 тыс. руб.

 
 
 
 
ООО «ШКЭК»,
с/советы
Повышение качества
услуг населению
 

краевой бюджет

10000
1000
 
3000
3000
3000
 

муниципальный бюджет

11657
2000
2737
2920
2000
2000
 

4. Электроснабжение жилых домов по ул. Дружба народов, Фрунзе, Кленовой, Лермонтова, Панова, Есенина в с. Шипуново

 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

542
542
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

136
136
 
 
 
 
 

5. Электроснабжение по ул. Тополевой

 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

704
96
608
 
 
 
 

муниципальный бюджет

176
24
152
 
 
 
 

6. Капитальный ремонт жилья

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

20000
5200
2800
2900
4200
4900
 

краевой бюджет

13900
4000
2000
2900
3200
3800
 

муниципальный бюджет

15900
4000
2000
2900
3200
3800
 

собственные средства граждан

16300
2900
3200
3300
3400
3500
 

7. Строительство парка в с. Шипуново

 
 
 
 
 
 
МУК «Шип.меж.культурно
досуговый центр»
 
Улучшение озеленения
С. Шипуново
 

муниципальный бюджет

10000
2000
2000
2000
2000
2000
 
 
 

8. Строительство полигона бытовых отходов с. Шипуново

 
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

10000
6000
4000
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

2500
1500
1000
 
 
 
 
 
 

9. Водоснабжение (скважина) п. Мирный

 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

300
300
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

900
900
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

300
300
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу «ЖКХ»

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

45129
12624
10082
5795
7964
8664
 

краевой бюджет

62354
17637
11918
9761
11219
11819
 

муниципальный бюджет

53094
13936
11409
9189
8980
9580
 

собственные средства граждан

31829
5374
5832
6195
7164
7264
 

внебюджетные источники

1682974
265496
287820
313794
407932
407932
 

Дорожное хозяйство

 
 
 
 
 

3. Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог всего по району

 
 
 
 
 
 
Органы
местного
самоуправ
ления
Сельские советы
 

муниципальный бюджет

15000
3000
3000
3000
3000
3000
 

Итого по разделу «Дорожное хозяйство»

 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

15000
3000
3000
3000
3000
3000
 
Транспорт
 
 
 
 
 
 
 

1. Перевозка пассажиров транспортом

общего пользования
 
 
 
 
 
 
МУП «Ши
пун. АТП
Повышение
качества услуг
 
1.1.Оказание помощи в приобретении

комфортабельного автобуса

 
 
 
 
 
 
 

1.2. Субсидирование части затрат на ГСМ

 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

5000
1000
1000
1000
1000
1000
 

Итого по разделу «Транспорт»

 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

5000
1000
1000
1000
1000
1000
 
Связь
 
 
 
 
 
 
 

1. Содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи

 
 
 
 
 
 
Органы самоуправления
Повышение
качества
услуг
 
Экология
 
 
 
 
 

1. Капитальный ремонт полей фильтрации

 
 
 
 
ООО «ШКЭК»
 

средства предприятия

100
 
100
 
 
 

2. Берегоукрепление р. Чарыш с. Бестужево

 
 
 
 
 
Стройзаказчик
 

федеральный бюджет

13806
13806
 
 
 
 

краевой бюджет

5916
5916
 
 
 
 

3. Реализация КЦП «Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010 годы»

 
 
 
 
 
Органы самооуправления
 

муниципальный бюджет

660
100
120
130
140
150
 

4. Лесовосстановительные мероприятия согласно ведомственной целевой программе «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 

- создание лесных культур

 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1008
336
336
336
 
 
 

- дополнение лесных культур

 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

42
14
14
14
 
 
 

Итого по разделу «Экология»

 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

13806
13806
 
 
 
 

краевой бюджет

6966
6266
350
350
 
 
 
 

муниципальный бюджет

2390
450
470
480
490
500
 
 

Безопасность населения

 
 
 
 
 

1. Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006-2008 годы»

 
 
 
 
ОВД
Повышение безопасности населения
 

краевой бюджет

500
100
100
100
100
100
 
 

муниципальный бюджет

508,5
108,5
100
100
100
100
 
 

в том числе по мероприятиям:

 
 
 
 
 
 
 
 

- приобретение специальных и технических средств

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

150
30
30
30
30
30
ОВД
 

- проведение оперативно-рофилактических операций направленных

на обнаружение незаконных посевов

наркокультур, выявление

правонарушений в системе легального

оборота наркотиков, пресечение

незаконного перемещения наркотиков

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

150
30
30
30
30
30
 
 

- туристический слет молодежи

 
 
 
 
 
 
Комитет по культуре,
Отдел по спорту и делам
молодежи
 

муниципальный бюджет

15
3
3
3
3
3
 
 

- турнир по футболу среди детей и

подростков «В ХХ1 без наркотиков»

 
 
 
 
 
 
-« -
 

муниципальный бюджет

15
3
3
3
3
3
 
 

- спортивные соревнования формирующие

здоровый образ жизни подрастающего

поколения
 
 
 
 
 
 
- « -
 

муниципальный бюджет

15
3
3
3
3
3
 
 

Итого по разделу «Безопасность населения»

 
 
 
 
 

краевой бюджет

500
100
100
100
100
100
 

муниципальный бюджет

508,5
108,5
100
100
100
100
 

Итого по разделу 2

 
 
 
 
 

федеральный бюджет

58935
26430
10082
5795
7964
8664
 

краевой бюджет

69820
24003
12368
10211
11319
11919
 

муниципальный бюджет

72992,5
18494,5
15979
10769
13570
14180
 

средства граждан

31829
5374
5832
6195
7164
7264
 

внебюджетные источники

1682974
265496
287820
313794
407932
407932
 
ЦЕЛЬ № 3 Рост экономического потенциала
 
Промышленность
 
 
 
 
 

1. 1. Зерноочистительный комплекс по приему,

подработке и хранению зерна(расширение)

к(ф)х «Роса»

 
 

кредитные ресурсы

 
 
 
 
 
120000
 
 
 
 
 
120000
 
 
 
к(ф)х
«Роса»
с. Шипуно
во
Увеличение товарооборота
15 рабочих мест, поступит
в бюджет 117
тыс. руб.
 

Итого по разделу «Промышленность»

 
 
 
 
 

кредитные ресурсы

120000
120000
 
 
 
 

Сельское хозяйство

 
 
 
 
 

1. Реализация КЦП «Социальное развитие села до 2010 года», в том числе по

мероприятиям

32138
5190
 
5796
6513
7320
7319
С\х предприятия, управление АПК
Улучшение
Жилищных условий
 

1.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

8621
1556
1639
1722
1852
1852
 
 

1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

4447
784
827
901
968
967
 
 

1.3. Развитие автомобильных дорог в сельской местности

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

19070
2850
3330
3890
4500
4500
 
 

2. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
С/х
предприят
управл. АПК
Увеличение урожайности
 

федеральный бюджет

10200
1800
2100
2100
2100
2100
 
 
 

краевой бюджет

3559,9
602,3
710
725
761
761,6
 
 
 

в том числе

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Сохранение плодородия почв, в том числе

- субсидирование затрат на приобретение

минеральных удобрений и средств защиты

 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный бюджет

10200
1800
2100
2100
2100
2100
 
 

краевой бюджет

3559,9
602,3
710
725
761
761,6
 
 

3. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный бюджет

14940
2670
3000
2970
3150
3150
 
 

краевой бюджет

4804,1
893,8
941
932,1
1018,6
1018,6
 
 

4. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 
 
- « -
Повышение
продуктивности
 

4.1.Поддержка племенного животноводства

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

2250
 
300
300
825
825
 
 

краевой бюджет

6000
 
 
2000
2000
2000
 
 

5. Приобретение техники сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности

 
 
 
 
 
 
 

кредитные ресурсы

493800
66900
76500
94200
127200
129000
 

6. Комплекс мероприятий по поддержке

технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
- « -
Обновление
техники
 

6.1Субсидирование части затрат на приоб

ретение сельскохозяйственной техники и

оборудования для животноводства

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

24690
3345
3825
4710
6360
6450
 

краевой бюджет

8627,7
1500
1605
1717
1902
1903,7
 

7. Комплекс мероприятий по созданию

общих условий функционирования

сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
- « -
Повышение
эффективности производства
 

7.1.Повышение доступности кредитных

ресурсов

 
 
 
 
 
 
 

- субсидирование затрат на уплату налога

на имущество

 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

2749,7
549,94
549,94
549,94
549,94
549,94
 

- субсидирование части затрат на уплату

процентов по кредитам и займам

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

51556
10311,2
10311,2
10311,2
10311,2
10311,2
 

краевой бюджет

19420,4
3757,4
3476,9
3315,8
4435,1
4435,2
 

- субсидирование части затрат на уплату

страховых взносов

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

76556
13048,8
14063,6
15223,6
17108
17112
 

краевой бюджет

16908,3
3040,2
3123,1
3342,1
3701
3701,9
 

8. Комплекс мер по развитию кадрового

обеспечения сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
- « -
Обеспечение
кадрами с/х
 

8.1. Повышение образовательного уровня

кадров АПК путем субсидирования затрат

на переподготовку, целевую подготовку,

стажировку и повышение квалификации

кадров АПК и целевую контрактную

подготовку специалистов для сельского

хозяйства

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

5296,8
924,6
987,8
1074,8
1154
1155,6
 

краевой бюджет

2633,7
527,9
527,9
522,2
527,8
527,9
 

8.2 Привлечение и закрепление

специалистов в сельскохозяйственное

производство путем оказания государствен

ной поддержки руководителям и специа

листам АПК

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

13551,2
2559,4
2633
2706
2826,4
2826,4
 

краевой бюджет

3039,3
593,6
611,4
611,4
611,4
611,5
 

в том числе

- оказание государственной поддержки

руководителям и специалистам АПК

в установленном размере на возвратной

основе
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

2405,5
481,1
481,1
481,1
481,1
481,1
 

9. Комплекс мер по развитию малых форм

хозяйствования
 
 
 
 
 
 
- « -
Создание
новых рабочих мест
 

9.1. Развитие ЛПХ и КФХ

 
 
 
 
 
 
 

9.2. Поддержка создания сельскохозяйствен

ных кооперативов

 
 
 
 
 
 
 

9.3. Субсидирование части затрат на

уплату по полученным кредитам

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

52900
8900
10000
12000
11000
11000
 

краевой бюджет

3332,2
577,6
642,2
743,2
684,6
684,6
 

9.4. Предоставление на конкурсной основе

гарантий краевого бюджета по кредитам,

привлекаемым сельскохозяйственными

потребительскими кооперативами

 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1854,3
 
 
1000
427
427,3
 
10. Реконструкция коровника в СПК им Гринько
 
 
 
 
 
СПК им.
Гринько
Увеличение поголовья коров, улучшение содержания
 

кредитные ресурсы

25000
 
 
10000
 
15000
 

11. Реконструкция животноводческих помещений для молодняка крс в колхозе им. Кирова

 
 
 
 
 
Колхоз им.Кирова
Улучшение условий содержания скота
 

кредитные ресурсы

10000
 
5000
5000
 
 
 

Итого по разделу «Сельское хозяйство»

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

251940
43559
47220
51395,6
54834,6
54930,2
 

краевой бюджет

105067,6
17232,7
17983,4
21971,7
23938,4
23941,2
 

кредитные ресурсы

528800
66900
81500
109200
127200
144000
 

Малое предпринимательство

 
 
 
 
 
 

1. Субсидирование части банковской процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства

 
 
 
 
 
Администрация района
Рост объемов инвестиций, увеличение товарооборота
 

краевой бюджет

1884
330
354
380
400
420
 

Создание информационно-консультационного

центра
 
 
 
 
 
 
 

2. Проведение конкурсов среди субъектов

малого предпринимательства на звание

«Лучший предприниматель года» по

номинациям
 
 
 
 
 
 
 

3. Реализация «Программы развития малого

бизнеса в Шипуновском районе на 2007-2008

годы»
 
 
 
 
 
 
 
Потребительский рынок
 
 
 
 
 
 
 

1. Модернизация и реконструкция

существующих торговых точек

 
 
 
 
 
 
Предприниматели
района
Увеличение
товарооборота
 

собственные средства

14000
500
700
800
1000
1100
 

Итого по разделу 3

 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

251940
43559
47220,6
51395,6
54834,6
54930,2
 

краевой бюджет

106951,6
17562,74
18337,4
22351,7
24338,4
24361,24
 

средства предприятий

4100
500
700
800
1000
1100
 

кредитные ресурсы

648800
186900
81500
109200
127200
144000
 

Цель № 4 Повышение эффективности системы управления районом

 

1. Реформирование бюджетного

процесса
 
 
 
 
 
 
Комитет по финансам
Совершенствование бюджетного
планирования
 
2. Переход от «управления

бюджетными ресурсами (затратами)

на «управление результатами»

 
 
 
 
 
 
 
- « -
 

3. Расширение и совершенствование

сферы применения программно-целевых

методов бюджетного планирования

 
 
 
 
 
 
 
- « -
 

муниципальный бюджет

770
110
130
150
180
200
 
 

4. Увеличение доходов бюджета района

за счет расширения налогооблагаемой

базы, рост собственных доходов

 
 
 
 
 
 
Органы
местного
самоуправления
Рост собственных
доходов
бюджета
 

5. Инвентаризация земельных участков

 
 
 
 
 
 
- « -
- « -
 

6. Увеличение муниципальных площадей,

сдаваемых в аренду, проведение торгов

на право аренды

 
 
 
 
 
 
Комитет по экономике и имуществу
Рост доходов бюджета
 

7. Оптимизация расходной части бюджета

 
 
 
 
 
 
Комитет
по
финансам
Сокращение
расходов
бюджета
 

8. Повышение собираемости налоговых

и неналоговых платежей, снижение

недоимки
 
 
 
 
 
 
 
- « -
Рост дохода бюджета
 

9. Мероприятия по проверке платежной

дисциплины предприятий контрольно-

ревизионным отделом

 
 
 
 
 
 
МИ ФНС
РФ № 11 по Алт. краю
 
 
10.Проведение конкурсов и котировок на

поставку материально-технических

средств
 
 
 
 
 
 
Комитет по экономике
Сокращение
расходов бюджета
 

Итого по разделу 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

770
110
130
150
180
200
 
 
 

Всего по району

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

402647,5
78734,4
66559,5
67060,2
85778,4
104515
 

краевой бюджет

439541,5
91948,64
110708,4
66283,8
78824,2
91776,12
 

муниципальный бюджет

107802,6
25738,3
31129,6
13548,6
17740,5
19645,5
 

средства предприятий

38100
7200
7450
7600
7850
8000
 

кредитные ресурсы

648800
186900
81500
109200
127200
144000
 

средства граждан

31829
5374
5832
6195
7164
7264
 

внебюджетные источники

1682974
265496
287820
313794
407932
407932
 

итого

3351694,6
661391,3
590999,5
583681,6
732489
783132,6