RSS - рассылка План

I. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

Наименование мероприятия

Объем финансирования по годам, млн рублей

Источники финансирования, млн. рублей

2008
2009
2010
2011
2012
ВСЕГО
Фед. бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюдж. средства

Развитие системы образования и реализация молодежной политики

12,33
14,19
12,96
7,41
8,22
43,53
 
34,57
15,68
4,85

КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010 годы

0,45
0,55
0,66
0,30
0,40
2,36
 
1,33
1,03
 
подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
0,45
0,55
0,66
0,30
0,40
2,36
 
1,33
1,03
 

КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010 годы

2,12
2,68
2,24
1,09
1,09
9,21
 
7,37
1,84
 
развитие материально-технической базы школ
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
1,38
 
1,10
0,28
 
школьный автобус
0,38
0,88
0,38
0,63
0,63
2,88
 
2,30
0,58
 
одаренные дети
0,05
0,06
0,06
 
 
0,17
 
0,14
0,03
 
организация летнего отдыха детей
0,33
0,33
0,33
 
 
0,99
 
0,79
0,20
 

приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,22
0,24
0,25
 
 
0,71
 
0,57
0,14
 
ЕГЭ
0,12
0,13
0,14
 
 
0,39
 
0,31
0,08
 

Повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования

0,56
0,59
0,63
 
 
1,77
 
1,42
0,35
 
развитие сельского спорта
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,94
 
0,75
0,19
 

КЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008"

0,28
0,29
0,30
0,22
0,22
1,31
 
0,81
0,50
 

КЦП "Молодежь Алтая" на 2007-2010 годы

0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,26
 
0,17
0,09
 

КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы

2,04
2,45
2,45
0,00
0,00
6,93
 
1,39
0,69
4,85

КЦП Развитие дошкольного образования в Алтайском крае

2,10
2,50
1,90
1,90
2,50
10,90
 
8,60
2,30
 

КЦП "Школьное питание"

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
7,00
 
2,00
5,00
 

КЦП "Информатизация образования"

1,30
1,00
1,00
1,00
1,00
5,30
 
4,20
1,10
 

Стимулирование профессионального мастерства и инновационной учебной деятельности учителей

0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,26
 
 
0,26
 
Здравоохранение
13,59
6,26
8,29
8,65
6,13
42,92
18,77
11,68
9,47
0,00

ПНП "Здоровье"

3,18
3,30
3,44
3,70
3,90
17,52
17,52
 
 
 

ФЦП "Вакцинопрофилактика"

0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,95
0,95
 
 
 

ФЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"

0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,30
0,30
 
 
 
КЦП
0,36
0,37
0,38
0,42
0,40
1,93
 
1,93
 
 

Повышение квалификации

0,40
0,24
0,18
0,22
0,54
1,58
 
 
1,58
 

Обновление оборудования

4,00
 
 
 
 
4,00
 
1,00
3,00
 

Обеспечение ФАП стерилизационным оборудованием

0,25
0,08
0,06
0,05
0,05
0,49
 
 
0,49
 

Обеспечение ЛПУ района физиотерапевтической аппаратурой

1,75
0,90
0,55
0,57
0,53
4,30
 
4,00
0,30
 

Строительство крыши ЦРБ

 
 
3,00
3,00
 
6,00
 
4,75
1,25
 

Помещение под Бак. Лабораторию

3,00
 
 
 
 
3,00
 
 
 
 

План обеспечения ЛПУ лабораторным оборудованием и реактивами

0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
2,15
 
 
2,15
 

Установка пожарно-охранной сигнализации ЦРБ и участковых больницах

 
0,70
 
 
 
0,70
 
 
0,70
 
Спорт
3,60
3,05
0,70
6,85
10,25
24,45
0,00
12,25
11,08
1,13

Ремонт здания стадиона в с.Смоленское и строительство спортивных площадок

3,20
2,50
 
 
 
5,70
 
2,50
3,20
 

Ремонт и перепрофилирование кинотеатра "Восток" в спортзал в с.Смоленское

 
 
 
6,00
9,00
15,00
 
9,00
6,00
 

Проведение районных спортивных мероприятий, участие в краевых, приобретение спортинвентаря

0,40
0,55
0,70
0,85
1,25
3,75
 
0,75
1,88
1,13
Культура
2,58
12,41
12,74
8,51
3,85
40,09
7,70
22,80
9,35
0,24

8. Ремонт клуба в с.Александровка

0,20
 
 
 
 
0,20
 
 
0,20
 

9. Ремонт клуба в с.Усть-Катунское

0,30
 
 
 
 
0,30
 
 
0,30
 

10. Капитальный ремонт ДК в с.Смоленское

 
10,00
10,00
5,00
 
25,00
 
20,00
5,00
 

11. Пополнение и оформление экспозиций музеев, библиотечного фонда

0,08
0,08
0,09
0,15
0,15
0,55
 
 
0,55
 

12. Организация и проведение массовых мероприятий, участие коллективов, театров в краевых конкурсах

0,50
0,50
0,60
0,60
0,70
2,90
 
 
2,90
 

11. Фестиваль народного творчества в с.Верх-Обское

1,00
1,20
1,50
2,00
2,00
7,70
7,70
 
 
 

Приобретение оборудования для учереждений сферы культуры

0,09
0,10
0,11
0,17
0,17
0,64
 
 
0,40
0,24

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,07
0,00
0,07
0,09
0,09
0,32
 
0,32
 
 

КЦП "Культура Алтайского края"

0,34
0,53
0,37
0,50
0,74
2,48
 
2,48
 
 

Поющая песчаная

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соболевские чтения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятость населения
6,96
7,45
7,94
7,90
7,90
38,15
0,00
3,72
0,40
35,57

Мероприятия по содействию трудоустройству населения

0,46
0,42
0,38
0,39
0,39
2,04
 
1,79
0,40
1,39

Мероприятия по профессиональному обучению

0,50
0,53
0,56
0,51
0,51
2,61
 
1,93
 
0,68

Улудшение условий охраны труда

6,00
6,50
7,00
7,00
7,00
33,50
 
 
 
33,50
Социальная защита
14,48
15,38
16,26
15,00
15,00
76,12
76,12
0,00
0,00
0,00

"Социальная поддержка малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы

14,48
15,38
16,26
15,00
15,00
76,12
76,12
 
 
 
Безопасность населения
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50
0,00
0,00
0,50
0,00

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50
 
 
0,50
 
ИТОГО
53,64
58,84
58,99
54,42
51,45
265,77
102,59
85,02
46,48
41,79

II. Рост качества среды жизнедеятельности

Наименование мероприятия
Объем финансирования, млн рублей
ВСЕГО

Источники финансирования, млн рублей

2008
2009
2010
2011
2012
Фед. бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюдж. средства

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилых и социально значимых помещений

549,09
323,55
349,97
350,67
360,45
1 246,64
8,58
714,97
93,64
1 121,73

КЦП "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года"

196,00
214,00
232,00
240,00
250,00
1 132,00
 
11,50
5,20
1 115,30

КЦП "Социальное развитие села"

13,99
14,69
15,57
16,00
18,00
78,24
4,29
65,88
4,86
3,22
Развитие жилищного строительства в сельской местности
1,13
1,19
1,25
1,30
1,38
6,24
 
6,24
 
 

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

1,89
1,99
2,17
2,33
2,33
10,72
4,29
3,22
 
3,22
Развитие газификации в сельской местности
8,10
8,50
9,00
9,50
10,00
45,10
 
45,10
 
 

Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (реконструкция и капитальный ремонт)

3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
16,19
 
11,33
4,86
 

Адресная инвестиционная программа Алтайского края

36,40
 
 
 
 
36,40
 
29,20
7,20
 

Строительство и реконструкция автодорог

288,35
79,95
86,75
78,30
75,50
614,10
0,00
542,50
71,53
0,00

г. Бийск - г. Белокуриха

230,00
 
 
 
 
230,00
 
230,00
 
 

Сычевка-Черновая (4 тех. категория)

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
150,00
 
150,00
 
 

с.Солоновка - кемпинг «Бобровая заимка» (4 тех. категория)

11,50
11,50
 
 
 
23,00
 
23,00
 
 

с.Солоновка- Перекоп - Щеки - урочище Быстренок (4 тех. категория)

15,75
15,75
15,75
 
 
52,50
 
52,50
 
 

Дорога на о.Иконниковский

 
 
5,00
5,00
5,00
15,00
 
15,00
 
 

Быканов мост - с.Солоновка

 
15,00
15,00
15,00
15,00
60,00
 
60,00
 
 

Дорога с.Сычевка - урочище Искра

 
 
4,00
4,00
4,00
12,00
 
12,00
 
 

с. Ануйское - с. Старотырышкино

 
3,40
3,60
 
 
7,00
 
 
6,93
 

с. Новотырышкино - Южное

 
 
10,00
10,00
8,30
28,30
 
 
28,30
 

Кировский - Степное

1,10
1,30
 
 
 
2,40
 
 
2,40
 

Кировский - Александровка

 
3,00
3,4
3,10
 
9,50
 
 
9,50
 

Смоленское - Первомайское, Ленинское

 
 
 
11,20
13,20
24,40
 
 
24,40
 
Модернизация электроснабжения
140,00
140,00
140,00
0,00
0,00
420,00
0,00
420,00
0,00
0,00

ПС 110/10 кВ "Белокурихинская"

43,33
43,33
43,33
 
 
130,00
 
130,00
 
 

ПС 110/10 кВ в районе с. Черновая

50,00
50,00
50,00
 
 
150,00
 
150,00
 
 

ВЛ 110 кВ «Белокуриха-Черновая-Солонешное»

31,67
31,67
31,67
 
 
95,00
 
95,00
 
 

Увеличение мощности ПС "Курортная"

5,00
5,00
5,00
 
 
15,00
 
15,00
 
 

Увеличение мощности ПС "Смоленское"

10,00
10,00
10,00
 
 
30,00
 
30,00
 
 
Жилищно-коммунальный комплекс
33,09
22,70
20,90
20,70
12,00
109,39
0,00
30,35
0,00
79,04

Замена тепловых сетей, 16,5 км

0,49
2,00
2,00
2,00
2,00
8,49
 
 
 
8,49

Газификация котельных с.Смоленское, п.Верх-Обский, п.Линевский, п.Кировский (11 шт.)

21,00
4,20
4,20
4,20
 
33,60
 
6,00
 
27,60

Бурение скважин в с. Смоленское (2 шт)

1,20
 
 
 
 
1,20
 
0,90
 
0,30

Бурение скважин в с.Солоновка, с.Иконниково, с. Красный городок

0,00
1,80
 
 
 
1,80
 
1,35
 
0,45

Строительство и замена водопроводных сетей,  45 км

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
 
12,50
 
37,50

Установка водонапорных башен, 3 шт.

0,20
0,20
0,20
 
 
0,60
 
 
 
0,60

Устройство накопительных емкостей (выгребных ям) для жидких бытовых отходов, 22 шт.

0,00
4,30
4,30
4,30
 
12,90
 
9,60
 
3,30

Ремонт скважин п.Кировский, с.Линевское, п.Красный Маяк, с.Первомайское

0,20
0,20
0,20
0,20
0,00
0,80
 
 
 
0,80
Экология
0,60
16,40
16,55
16,70
17,30
67,55
0,00
6,10
0,00
61,45

Сохранение благоприятной экологической обстановки

0,60
0,60
0,75
0,90
1,50
4,35
 
2,90
 
1,45

Завод по переработке бытовых отходов (4 шт.)

 
15,80
15,80
15,80
15,80
63,20
 
3,20
 
60,00
ИТОГО
1 025,11
597,29
629,75
482,37
483,25
2 535,93
12,86
1 779,80
170,03
1 265,44

III. Рост экономического потенциала района

Наименование объекта
Объем финансирования, млн рублей

Источники финансирования, млн рублей

2008
2009
2010
2011
2012
ВСЕГО
Фед. бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюдж. средства
Развитие Сельского хозяйства
171,98
235,35
239,33
190,10
192,08
1 028,84
50,00
295,47
0,00
683,34

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

0,80
0,90
1,00
1,00
1,10
4,80
 
4,80
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

30,70
30,70
30,70
30,80
31,00
153,90
0,00
13,87
 
140,00

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

9,60
11,50
13,30
11,60
10,00
56,00
 
56,00
 
 

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

31,00
37,40
39,50
40,00
42,80
190,70
 
190,70
 
 

Коплекс мер по поддержке технического перевооружения

4,88
5,85
6,83
8,70
9,18
35,44
 
7,60
 
27,84

Приобретение сельскохозяйственной техники

80,00
60,00
45,00
45,00
45,00
275,00
50,00
22,50
 
202,50

Реконструкция объектов с/х

15,00
89,00
103,00
53,00
53,00
313,00
 
 
 
313,00

Строительство объектов туристско-рекреационного назначения

258,27
1 008,58
2 215,55
2 123,96
2 451,03
8 057,39
 
410,39
 
7 647,00

Туристический комплекс "Искра" (Белокуриха - 2)

200,00 
800,00 
1500,00 
2000,00 
2451,04 
6 951,04
 
354,04
 
6 597,00

Гостиница в с.Солоновка

 
 
100,00 
68,59 
 
168,59
 
8,59
 
160,00

Гостиница в с.Смоленское

 20,00
100,00 
  90,73  
 
 
210,73
 
10,73
 
200,00

Туристский комплекс «Урочище Щеки»

20,00 
80,00 
216,10 
 
 
316,10
 
16,10
 
300,00

Кемпинг «Нью-Перекоп»

 7,00
8,81 
 
 
 
15,81
 
0,81
 
15,00

Кемпинг дельта-планеристов «Бобровая заимка»;

2,00 
3,27 
 
 
 
5,27
 
0,27
 
5,00

Историко-культурный центр «Бикатунская крепость»

 
10,00 
200,73 
 
 
210,73
 
10,73
 
200,00

База отдыха "Орленок"

 
 
50,00 
55,37 
 
105,37
 
5,37
 
100,00

Пристань теплоходов на р. Катунь

 
 
52,68 
 
 
52,68
 
2,68
 
50,00

База охотников "Петровская заимка"

1,50 
1,50 
 2,27
 
 
5,27
 
0,27
 
5,00

Оздоровительный комплекс на маральнике в с. Солоновка

2,50 
5,00 
3,04 
 
 
10,54
 
0,54
 
10,00

Комплекс водных развлечений в с.Сычевка

5,27 
 
 
 
 
5,27
 
0,27
 
5,00

Строительство промышленных объектов

69,64
94,96
55,60
0,00
0,00
221,27
0,00
11,27
0,00
210,00

завод по производству кирпича

10,00 
10,00 
16,88 
 
 
36,88
 
1,88
 
35,00

цех по производству мебели

 
4,00 
4,43 
 
 
8,43
 
0,43
 
8,00

цех по деревообработке

 
 10,54
 
 
 
10,54
 
0,54
 
10,00

цех по розливу воды

 12,64
 
 
 
 
12,64
 
0,64
 
12,00

завод по переработке с/х продукции (2шт.)

20,00
30,00
34,29
 
 
84,29
 
4,29
 
80,00

колбасный цех

2,00
13,81
 
 
 
15,81
 
0,81
 
15,00
маслосырзавод
15,00
16,61
 
 
 
31,61
 
1,61
 
30,00

убойный цех (2 шт.)

10,00
10,00
 
 
 
21,07
 
1,07
 
20,00
ВСЕГО
499,89
1 338,89
2 510,48
2 123,96
2 643,11
9 307,05
50,00
717,13
0,00
8 540,34

IV. Повышение эффективности системы управления районом

Наименование объекта
Объем финансирования, млн рублей

Источники финансирования, млн рублей

2008
2009
2010
2011
2012
ВСЕГО
Фед. бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюдж. средства

Программное обеспечение органов местного самоуправления 

0,30
0,25
0,25
0,25
0,25
1,30
0,00
0,00
1,30
0,00

Установка программ электронного документооборота

0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,30
 
 
0,30
 

Автоматизация информационного обмена между муниципальными образованиями

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,00
 
 
1,00
 
ИТОГО по программе
1 273,68
1 897,17
3 094,16
2 661,36
3 084,27
12 110,64
161,17
1 967,86
138,65
9 842,96