RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:

 
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012
 

1. Содействие занятости населения

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения.

0,160
0,050
0,054
0,056
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Сокращение сроков поиска работы населением

краевой бюджет

0,160
0,050
0,054
0,056
 
 
 
 

Муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 

другие источники

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.

0,195
0,06
0,065
0,07
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Повышение квалификации и проф. обучение

краевой бюджет

0,195
0,06
0,065
0,07
 
 
 
 
1.3. Организация общественных работ.
0,677
0,226
0,217
0,224
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Содействие занятости безработных граждан.

краевой бюджет

0,172
0,058
0,056
0,058
 
 
 
 

Муниципальный бюджет

0,18
0,06
0,06
0,06
 
 
 
 

другие источники

0,315
0,108
0,101
0,106
 
 
 
 
1.4. Организация временного трудоустройства безработных граждан.
 
0,581
 
0,195
 
0,191
 
0,195
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Содействие занятости безработных граждан.

краевой бюджет

0,240
0,08
0,08
0,08
 
 
 
 

другие источники

0,341
0,115
0,111
0,115
 
 
 
 

1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет

0,769
0,230
0,257
0,252
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Содействие занятости безработных граждан.

краевой бюджет

0,235
0,069
0,084
0,082
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,090
0,030
0,030
0,030
 
 
 
 

другие источники

0,444
0,161
0,143
0,140
 
 
 
 

1.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет

0,095
0,029
0,023
0,034
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Содействие занятости безработных граждан.

краевой бюджет

0,027
0,010
0,007
0,005
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,015
0,005
0,005
0,005
 
 
 
 

другие источники

0,053
0,019
0,015
0,019
 
 
 
 
1.7. Выплата пособий по безработице безработным гражданам
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Улучшение материального положения безработных граждан

краевой бюджет

10,569
3,633
3,574
3,362
 
 
 
 
1.8. Выплата безработным гражданам пенсии, назначенной досрочно
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Улучшение материального положения безработных граждан

краевой бюджет

1,033
0,232
0,323
0,478
 
 
 
 

1.9. Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие

 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Улучшение материального положения безработных граждан

краевой бюджет

1,035
0,335
0,331
0,369
 
 
 
 

1.10. Выплата стипендий гражданам в период профессиональной подготовке, переподготовке

 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

 

краевой бюджет

0,124
0,037
0,043
0,044
 
 
 
 
1.11. Охрана труда на предприятиях, в организациях.
0,715
0,055
0,08
0,11
0,16
0,31

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района

Улучшение условий труда

собственные средства предприятий

0,67
0,05
0,07
0,1
0,15
0,3
 
 

Муниципальный бюджет

0,045
0,005
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

другие источники

 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу
15,943
5,117
5,162
5,194
0,160
0,310
 
 

собственные средства предприятий

0,67
0,05
0,07
0,01
0,15
0,3
 
 

краевой бюджет

13,790
4,564
4,617
4,609
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,330
0,100
0,105
0,105
0,01
0,01
 
 

Другие источники

1,153
0,403
0,370
0,470
 
 
 
 

2.Сфера образования

 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Экономия финансовых средств

2.1. Открытие интернатов при школах в с.Солонешное, с. Сибирячиха.
0,589
 
0,589
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

 
 

муниципальный бюджет

0,589
 
0,589
 
 
 
 
 
2.2. Реструктуризация школ в 2008 г:
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Экономия 1,7 млн. рублей

2.3. Реструктуризация школ в 2009 г:
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Экономия 1,1 млн. рублей

2.4. Повышение квалификации работников образовательных учреждений.

0,650
0,100
0,115
0,130
0,145
0,160

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Повышение уровня профессиональной подготовки

муниципальный бюджет

0,650
0,100
0,115
0,130
0,145
0,160
 
 

другие источники

 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. «Пожарная безопасность»
1,656
0,230
0,530
0,776
0,06
0,06

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Укрепление пожарной безопасности

федеральный бюджет

0,24
0,03
0,03
0,06
0,06
0,06
 
 

муниципальный бюджет

1,416
0,200
0,500
0,716
0
0
 
 
2.6. Приобретение учебников для малообеспеченных.
0,564
0,177
0,188
0,199
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Обеспеченность учебниками 100%

краевой бюджет

0,564
0,177
0,188
0,199
0
0
 
 
2.7. Организация и проведение детской оздоровительной кампании
0,883
0,154
0,165
0,176
0,188
0,200

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Оздоровление учащихся

краевой бюджет

0,883
0,154
0,165
0,176
0,188
0,200
 
 

2. 8. Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, выплата подъемных молодым специалистам.

1,464
0,264
0,300
0,300
0,300
0,300

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Закрепление кадров в районе

муниципальный бюджет

1,464
0,264
0,300
0,300
0,300
0,300
 
 
2.9. Развитие материально-технической базы системы образования
4,050
0,27
1,77
1,47
0,27
0,27

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Улучшение материально-технической базы

краевой бюджет

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 

Муниципальный бюджет

2,95
0,05
1,55
1,25
0,05
0,05
 
 
2.10. « Школьный автобус»
4
1
1
1
0,5
0,5

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Организация доставки учащихся в школы

Краевой бюджет

4
1
1
1
0,5
0,5
 
 
2.11. «Дети – сироты»
1,3273
0,358
0,4385
0,5308
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

Обеспечение дополнительных гарантий по соц.защите детей-сирот.

Краевой бюджет

1,3273
0,358
0,4385
0,5308
-
-
 
 
2.12. Организация летнего отдыха детей.

краевой бюджет

 
 
 
0,7927
 
 
 
0,263
 
 
 
0,263
 
 
 
0,264
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

 
2.14. Одарённые дети.

краевой бюджет

0,307
 
0,1373
0,075
 
0,043
0,079
 
0,0458
0,082
 
0,0485
0,035
0,036
 
 
муниципальный бюджет
0,17
0,032
0,033
0,034
0,035
0,036
 
 
2.15. Проведение ЕГЭ

краевой бюджет

 
 
0,3098
 
 
0,097
 
 
0,1033
 
 
0,1095
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

 
2.16. Военно-патриотическое воспитание учащихся
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию

 

муниципальный бюджет

0,140
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 
Итого по разделу
16,731
3,008
5,571
5,068
1,528
1,556
 
 

федеральный бюджет

0,24
0,03
0,03
0,06
0,06
0,06
 
 

краевой бюджет

9,112
2,312
2,424
2,548
0,908
0,920
 
 

местный бюджет

7,379
0,666
3,117
2,460
0,560
0,576
 
 

3. Сфера здравоохранения

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Приоритетный национальный проект «Здоровье».

федеральный бюджет

муниципальный бюджет

 
2,640
 
2,5
0,140
 
0,603
 
0,583
0,02
 
0,626
 
0,606
0,02
 
0,660
 
0,630
0,03
 
0,370
 
0,340
0,03
 
0,381
 
0,341
0,04

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.2. Федеральные целевые программы (вакцинопрофилактика, неотложные меры по борьбе с туберкулёзом)

 
 
 
0,441
 
 
 
0,103
 
 
 
0,107
 
 
 
0,111
 
 
 
0,06
 
 
 
0,06

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

Краевые целевые программы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Вакцинопрофилактика

краевой бюджет

муниципальный бюджет

0,964
 
0,814
0,15
0,210
 
0,19
0,02
0,217
 
0,197
0,02
0,235
 
0,205
0,03
0,141
 
0,111
0,03
0,161
 
0,111
0,05

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.4. Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Алтайском крае

краевой бюджет

муниципальный бюджет

0,237
 
 
0,107
0,13
0,027
 
 
0,007
0,02
0,03
 
 
0,01
0,02
0,110
 
 
0,08
0,03
0,035
 
 
0,005
0,03
0,035
 
 
0,005
0,03

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.5. Здоровое поколение

краевой бюджет

 
 
0,544
 
 
0,127
 
 
0,132
 
 
0,137
 
 
0,074
 
 
0,074

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.6. Сахарный диабет

краевой бюджет

 
 
0,044
 
 
0,01
 
 
0,011
 
 
0,011
 
 
0,006
 
 
0,006

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.7. Пульмонология

краевой бюджет

 
 
0,04
 
 
0,007
 
 
0,007
 
 
0,008
 
 
0,009
 
 
0,009

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.8. Витаминизация беременных в Алтайском крае

краевой бюджет

муниципальный бюджет

 
0,153
 
0,103
0,05
 
0,034
 
0,024
0,01
 
0,035
 
0,025
0,01
 
0,036
 
0,026
0,01
 
0,024
 
0,014
0,01
 
0,024
 
0,014
0,01

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.9. Приобретение основных средств
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение материально-технической базы

муниципальный бюджет

2,5
0
1,000
0,5
0,5
0,5
 
 
3.10. Ремонт здания
2,2
0,220
0,330
0,440
0,550
0,660

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение материально-технической базы

собственные средства

0,2
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
 
 

муниципальный бюджет

2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
 
 
3.11. Повышение квалификации
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Повышение качества обслуживания населения

муниципальный бюджет

1,4
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
 
 

другие источники

 
 
 
 
 
 
 
 
3.12. «Скорая помощь»

муниципальный бюджет

 
 
0,218
 
 
0,03
 
 
0,036
 
 
0,043
 
 
0,051
 
 
0,058

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

3.13. Профилактика социально обусловленных заболеваний

муниципальный бюджет

 
 
 
0,1
 
 
 
0,01
 
 
 
0,02
 
 
 
0,02
 
 
 
0,02
 
 
 
0,03

Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ

Улучшение здоровья населения

Итого по разделу
11,481
2,131
2,301
2,611
2,140
2,298
 
 

собственные средства

0,2
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
 
 

федеральный бюджет

2,941
0,686
0,713
0,741
0,400
0,401
 
 

краевой бюджет

1,652
0,365
0,382
0,467
0,219
0,219
 
 

муниципальный бюджет

6,688
0,560
1,676
1,363
1,471
1,618
 
 
 
 
4. В сфере культуры
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре

 

4.1. Участие в краевых фестивалях, конкурсах

0,150
0,06
0,02
0,02
0,02
0,03
 

Повышение творческого уровня коллективов самодеятельного творчества

собственные средства

0,095
0,05
0,01
0,01
0,01
0,015
 
 

муниципальный бюджет

0,055
0,01
0,01
0,01
0,01
0,015
 
 
4.2. Проведение районных мероприятий
0,346
0,075
0,081
0,087
0,093
0,1

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре

Улучшение организации досуговой деятельности населения

муниципальный бюджет

0,346
0,075
0,081
0,087
0,093
0,01
 
 
4.3. Подписка
0,445
0,07
0,08
0,09
0,1
0,105

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре

Приобщение населения к чтению

собственные средства

0,115
0,02
0,02
0,025
0,025
0,025
 
 

муниципальный бюджет

0,33
0,05
0,06
0,065
0,075
0,08
 
 
4.4. Комплектование книг
1,465
0,185
0,255
0,280
0,530
0,215

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре

Приобщение населения к чтению

собственные средства

0,3
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
 
 

краевой бюджет

0,635
0,095
0,100
0,105
0,335
 
 
 

муниципальный бюджет

0,530
0,05
0,105
0,115
0,125
0,135
 
 

4.5. Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

1,034
0,170
0,191
0,212
0,242
0,219
Комитет по культуре

Улучшение библиотечного обслуживания, введение новых технологий

собственные средства

0,07
0,01
0,015
0,02
0,025
 
 
 

краевой бюджет

0,644
0,095
0,101
0,107
0,170
0,171
 
 

муниципальный бюджет

0,320
0,065
0,075
0,085
0,047
0,048
 
 
4.6. Строительство избы-музея «Русская изба».
1,000
0,150
0,850
 
 
 

Заместитель главы района, комитет по культуре

Возрождение русской традиционной культуры

федеральный бюджет

0,300
 
0,300
 
 
 
 
 

краевой бюджет

0,300
0,150
0,150
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,200
 
0,200
 
 
 
 
 

другие источники (инвесторы)

0,200
0,100
0,100
 
 
 
 
 
4.7. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ.
 
 
 
0,451
 
 
0,11
 
 
0,026
 
 
0,067
 
 
0,118
 
 
0,13

Заместитель главы района, комитет по культуре

Улучшение организации досуговой деятельности населения

краевой бюджет

0,245
0,075
-
0,03
0,07
0,07
 
 

муниципальный бюджет

 
0,17
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
 
 

собственные средства

0,036
0,005
0,006
0,007
0,008
0,01
 
 

ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

 
 
 
 
 
 
 
 

4.8. Приобретение оборудования для сельских клубных учреждений

1,020
0,340
0,340
0,340
 
 
 

Улучшение организации досуговой деятельности населения

федеральный бюджет

0,6
 
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 

краевой бюджет

0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,12
0,04
0,04
0,04
 
 
 
 
4.9. Открытие модельной библиотеки.
1,094
0,165
0,181
0,192
0,255
0,301
 

Приобщение населения к чтению

краевой бюджет

0,644
0,095
0,101
0,107
0,170
0,171
 
 

муниципальный бюджет

0,450
0,07
0,08
0,085
0,085
0,13
 
 

Итого по разделу

7,005
1,235
2,024
1,288
1,358
1,100
 
 

собственные средства

0,616
0,08
0,102
0,133
0,148
0,153
 
 

федеральный бюджет

0,9
0,2
0,5
0,2
 
 
 
 

краевой бюджет

2,765
0,610
0,552
0,242
0,846
0,515
 
 

муниципальный бюджет

2,521
0,245
0,770
0,713
0,364
0,432
 
 

другие источники

0,2
0,1
0,1
 
 
 
 
 

5. в сфере физической культуры

 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

 

5.1. Проведение районного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских советов

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

пропаганда здорового образа жизни.

муниципальный бюджет

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

другие источники

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Проведение районного смотра

Конкурса «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года».

0,200
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

пропаганда здорового образа жизни.

муниципальный бюджет

0,200
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

5.3. Проведение районных летних зимних Олимпиад».

0,200
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

пропаганда здорового образа жизни.

муниципальный бюджет

0,200
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

5.4. Проведение районных летних и зимних Олимпиад школьников.

0,150
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

пропаганда здорового образа жизни.

муниципальный бюджет

0,150
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 

5.5. Проведение районных соревнований, традиционных турниров по различным видам спорта среди учащихся, молодёжи и взрослого населения

0,830
0,160
0,160
0,165
0,170
0,175

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

пропаганда здорового образа жизни.

муниципальный бюджет

0,830
0,160
0,160
0,165
0,170
0,175
 
 
5.6. Подготовка и участие спортсменов в краевых и других соревнованиях
0,435
0,08
0,08
0,085
0,09
0,1

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

пропаганда здорового образа жизни.

муниципальный бюджет

0,435
0,08
0,08
0,085
0,09
0,1
 
 
5.7. Строительство простейших спортивных сооружений в сёлах района
0,14
0
0,04
0,03
0,04
0,03

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

Привлечение населения к спорту

муниципальный бюджет

0,14
0
0,04
0,03
0,04
0,03
 
 

5.8. Ремонт и реконструкция спортивных объектов: стадион «Ануй», спортзал в кинотеатре

0,250
0
0,05
0,1
0,05
0,05

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

пропаганда здорового образа жизни.

муниципальный бюджет

0,250
0
0,05
0,1
0,05
0,05
 
 
5.9. Приобретение спортивного инвентаря для экипировки команд и спортсменов.
0,24
0,04
0,05
0,04
0,05
0,06

Заместитель главы района по социальным

вопросам, комитет по культуре

 

муниципальный бюджет

0,24
0,04
0,05
0,04
0,05
0,06
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

2,355
0,4
0,46
0,51
0,48
0,505
 
 

6. Молодёжная политика

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Гражданственность и патриотическое воспитание.
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы

района по социальным вопросам, комитет по культуре

Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи

муниципальный бюджет

0,227
0,005
0,048
0,046
0,055
0,073
 
 
6.2. Профориентация и занятость молодёжи.
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы

района по социальным вопросам, комитет по культуре

Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи

муниципальный бюджет

1,4695
0,0445
0,343
0,353
0,359
0,37
 
 

6.3. Социальная адаптация молодежи, поддержка молодёжных общественных объединений

 
 
 
 
 
 
Заместитель главы

района по социальным вопросам, комитет по культуре

Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи

муниципальный бюджет

0,295
0,0025
0,0475
0,0575
0,081
0,107
 
 
6.4. Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы

района по социальным вопросам, комитет по культуре

Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи

муниципальный бюджет

0,3395
0,048
0,0545
0,064
0,076
0,097
 
 

6.5. ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 г, г»

краевой бюджет

 
 
 
 
0,079
 
 
 
 
0,018
 
 
 
 
0,019
 
 
 
 
0,020
 
 
 
 
0,011
 
 
 
 
0,011
Заместитель главы

района по социальным вопросам, комитет по культуре

Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи

6.6. «Молодёжь Алтая» на 2007-2010 годы

краевой бюджет

местный бюджет

 
 
 
0,1155
 
0,05775
 
 
 
0,017
 
0,0085
 
 
 
 
0,019
 
0,0095
 
 
 
0,0215
 
0,0107
 
 
 
0,029
 
0,0145
 
 
 
0,029
 
0,0145
Заместитель главы

района по социальным вопросам, комитет по культуре

Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи

6.7. «Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

краевой бюджет

местный бюджет

 
 
 
 
 
0,667
 
0,3335
 
 
 
 
 
 
0,1962
 
0,0981
 
 
 
 
 
0,2354
 
0,1177
 
 
 
 
 
0,2354
 
0,1177
 
 
Заместитель главы

района по социальным вопросам, комитет по культуре

Улучшение жилищных условий населения

Итого по разделу
3,538
0,707
0,893
0,926
0,626
0,702
 
 

краевой бюджет

0,8615
0,2312
0,2734
0,2769
0,04
0,04
 
 

муниципальный бюджет

2,722
0,206
0,6202
0,6489
0,5855
0,6615
 
 

7. Социальная защита населения

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми»
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по социальной защите населения

Повышение эффективности социальной защиты населения

в том числе

Предоставление субсидий на оплату жил ого помещения и коммунальных услуг

краевой бюджет
 
 
 
 
 
28,05
 
 
 
 
 
8,801
 
 
 
 
 
9,355
 
 
 
 
 
9,898
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
 
 
0,309
 
 
0,097
 
 
0,103
 
 
0,109
 
 
-
 
 
-
 
 
Выплата ежемесячного пособия на ребёнка
краевой бюджет
 
 
10,891
 
 
3,417
 
 
3,632
 
 
3,842
 
 
-
 
 
-
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

федеральный бюджет
 
 
 
 
0,4335
 
 
 
 
0,1445
 
 
 
 
0,1445
 
 
 
 
0,1445
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 

Организация в поселениях, муниципальных районах мероприятий для малоимущих, посвящённых: международному дню пожилых людей, Декаде инвалидов, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню победы, новогодним и рождественским праздникам, акции «Соберём детей в школу»

 
 
 
 
 
 
0,075
 
 
 
 
 
 
0,02
 
 
 
 
 
 
0,025
 
 
 
 
 
 
0,03
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
 
местный бюджет
0,075
0,02
0,025
0,03
-
-
 
 
Итого по разделу
39,758
12,479
13,259
14,020
 
 
 
 

Федеральный бюджет

0,4335
0,1445
0,1445
0,1445
-
-
 
 
краевой бюджет
39,25
12,315
13,09
13,849
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,075
0,02
0,025
0,03
 
 
 
 

8. Рост экономического потенциала

 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы района

 

8.1. Замена холодильного оборудования и реконструкция подвала. (ОАО Солонешенский маслосырзавод)

2,5
0,75
0,75
 
0,5
0,5

ОАО «Солонешенский МСЗ»

Увеличение производства сыра, увеличение объёма реализации, получение дополнительной прибыли.

собственные средства

1,0
 
 
 
0,5
0,5
 
 

Другие источники (кредит)

1,5
0,75
0,75
 
 
 
 
 
8.2. Очистные сооружения
0,250
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

ОАО «Солонешенский МСЗ»

Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду

собственные средства

0,250
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 
8.3. Ремонт магазинов

собственные средства

 
 
 
0,03
 
 
 
0,01
 
 
 
0,005
 
 
 
0,005
 
 
 
0,005
 
 
 
0,005

ОАО «Солонешенский МСЗ»

Улучшение качества обслуживания в торговле, увеличение покупателей, прибыли

Итого по разделу
4,300
1,350
1,300
0,55
0,55
0,55
 
 

собственные средства

2,80
0,6
0,55
0,55
0,55
,055
 
 

другие источники (кредит)

1,5
0,75
0,75
-
-
-
 
 
 
9. Сельское хозяйство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. увеличение поголовья животных

 
 
80,07
22,83
13,42
15,07
13,37
15,38

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции

собственные средства, всего

 
45,4
 
 
10,8
 
7,6
 
8,4
 
8,6
 
10
 
 
 

федеральный бюджет, всего

 
3,66
 
1,07
 
0,62
 
0,67
 
0,57
 
0,73
 
 
 
краевой бюджет
 
7,04
2,09
 
1,2
 
1,3
 
1,1
 
1,35
 
 
 

муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 

Другие источники (инвестор)

 
23,97
10,57
 
8,87
4,07
 
4
2
 
4,7
2,5
 
3,1
1
 
3,3
1
 
 
 
 

9.2. Ремонт (изгороди, помещений,

Техники)
30,93
6,05
5,32
5,75
6,7
7,11

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Улучшение условий содержания животных

другие источники (инвестор)
 
6,5
2,15
 
1,35
0,5
 
1,05
0,3
 
 
1,25
0,4
 
 
1,35
0,45
 
 
1,5
0,5
 
 
 
 
 

9.3. Строительство производственных помещений

110,53
19,85
20,97
21,51
23,15
25,05

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Улучшение условий содержания животных

собственные средства

 
53,45
 
8,8
 
9,45
 
10,1
 
12,05
 
13,05
 
 
 
 

федеральный бюджет

 

5,33
 
0,97
 
1,02
 
1,04
 
1,1
 
1,2
 
 
 

Краевой бюджет

 
10,5
 
1,9
 
2
 
2,05
 
2,18
 
2,37
 
 
 

другие источники (инвестор)

 
41,25
 
8,18
 
8,5
 
8,32
 
7,82
 
8,43
 
 
 
Итого по разделу
221,53
48,73
39,71
42,33
43,22
47,54
 
 

9.4. Сохранение плодородия почв (внесение минеральных удобрений).

краевой бюджет

 
 
1,1
 
 
 
0,2
 
 
0,2
 
 
0,2
 
 
0,25
 
 
0,25
 

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение валового сбора с.х.культур

9.5. Элитное семеноводство

краевой бюджет

 
0,19
 
0,03
 
0,03
 
0,04
 
0,045
 
0,045

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение валового сбора с.х.культур

9.6. Поддержка племенного животноводства.

краевой бюджет

 
 
12,7
 
 
0,9
 
 
2,9
 
 
2,8
 
 
3,05
 
 
3,05

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства с.х.продукции

9.7. Поддержка развития животноводства в отдалённых горных районах

краевой бюджет

 
 
43
 
 
8
 
 
8
 
 
9
 
 
9
 
 
9

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение поголовья лошадей

в том числе

поддержка табунного коневодства (субсидии)

краевой бюджет

 
 
1,332
 
 
0,23
 
 
0,245
 
 
0,268
 
 
0,2945
 
 
0,2945
 
 

поддержка мараловодства и оленеводства

краевой бюджет

3,256
0,626
0,638
0,651
0,6705
0,6705
 
 

9.8. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

краевой бюджет

 
 
2,72
 
 
0,375
 
 
0,450
 
 
0,525
 
 
0,6875
 
 
0,6875

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Техническое перевооружение

9.9. Субсидирование по кредитам

краевой бюджет

 
2,2
 
0,357
 
0,4654
 
0,5738
 
0,407
 
0,407

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных предприятий

9.10. Субсидирование части затрат на уплату налога на имущество

 
 
0,100
0,175
0,449
0,449

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных

9.11. Развитие ипотеки земель с.х.назначения

краевой бюджет

 
 
1,175
 
 
 
 
 
0,1
 
 
0,175
 
 
0,450
 
 
0,450

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных

9.12. Повышение образовательного уровня кадров АПК

краевой бюджет

 
 
1,143
 
 
0,1996
 
 
0,2133
 
 
0,2321
 
 
0,249
 
 
0,249

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Повышение квалификации работников

9.13. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство

краевой бюджет

 
 
 
2,9259
 
 
 
0,5526
 
 
 
0,5685
 
 
 
0,5843
 
 
 
0,6103
 
 
 
0,6103

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Привлечение специалистов в село

9.14. субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам

краевой бюджет

 
 
0,5
 
 
0,1
 
 
0,1
 
 
0,1
 
 
0,1
 
 
0,1

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных

9.15. Предоставление гарантий по кредитам, привлекаемым с.х.кооперативами

краевой бюджет

 
 

2,05

 
 
 
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,525
 
 
0,525

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных

9.16. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

краевой бюджет

 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
0,5
 
 
0,5

1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству

Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных

Итого по разделу
297,010
60,300
54,220
58,154
60,008
64,328
 
 
собственные средства
123,280
24,3
21,32
23
26
28,66
 
 
федеральный бюджет
8,99
2,04
1,64
1,71
1,67
1,93
 
 
Краевой бюджет
93,020
15,560
17,710
19,174
20,068
20,508
 
 
муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
другие источники
71,72
18,4
13,55
14,27
12,27
13,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Развитие туризма
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение доходов населения, создание рабочих мест, поступления в бюджет

10.1. Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции

0,3
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму

Привлечение инвесторов, туристов

муниципальный бюджет
0,21
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
 
 
другие источники
0,09
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
 
 
10.2. Изготовление и установка придорожной рекламы
0,04
0,02
0,005
0,015
0,015
0,015

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму

Привлечение туристов

муниципальный бюджет
0,04
0,02
0,005
0,005
0,005
0,005
 
 
другие источники
 
 
 
0,01
0,01
0,01
 
 
10.3. Организация «Зеленого дома»
1,07
0,16
0,16
0,2
0,25
0,3

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму

Размещение туристов

муниципальный бюджет

0,12
0,06
0,06
-
-
-
 
 

другие источники (частные инвестиции)

0,95
0,1
0,1
0,2
0,25
0,3
 
 
10.4. Участие в выставках.
0,380
0,03
0,04
0,06
0,12
0,12

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму

Привлечение инвесторов в район

муниципальный бюджет
0,300
0,04
0,03
0,03
0,1
0,1
 
 
другие источники (средства инвесторов)
0,08
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
 
 

10.5. Строительство объектов размещения туристско-рекреационного назначения

340,35
35,05
50,07
65,07
95,08
95,08

Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму

Размещение туристов
Краевой бюджет
63,6
10,6
10
12
15
16
 
 
муниципальный бюджет
0,35
0,05
0,07
0,07
0,08
0,08
 
 
другие источники (средства инвесторов)
276,4
24,4
40
53
80
79
 
 

10.6. Дорожное строительство и реконструкция аэропорта

1359,6
271,92
271,92
271,92
271,92
271,92

Первый заместитель главы района, строительные и дорожно-строительные организации

Улучшение состояния дорожной инфраструктуры

федеральный бюджет
1359,6
271,92
271,92
271,92
271,92
271,92
 
 
10.7. Строительство и реконструкция объектов ЖКХ
123,8
24,76
24,76
24,76
24,76
24,76

Первый заместитель главы района, строительные организации

Улучшение качества предоставляемых услуг туристам

Краевой бюджет
123,8
24,76
24,76
24,76
24,76
24,76
 
 
10.8. Электроснабжение
163,85
32,77
32,77
32,77
32,77
32,77

Первый заместитель главы района

Подведение электричества к строящимся объектам размещения

Краевой бюджет
150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
 
 
другие источники (средства инвесторов)
13,85
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
 
 

Итого по разделу

1989,39
364,77
379,75
394,86
424,98
425,04
 
 

Федеральный бюджет

1359,6
271,92
271,92
271,92
271,92
271,92
 
 

краевой бюджет

337,400
65,36
64,76
66,76
69,76
70,76
 
 

муниципальный бюджет

1,020
0,200
0,175
0,175
0,235
0,235
 
 

другие источники

291,37
27,29
42,89
56,01
83,06
82,12
 
 

11. Привлечение структур малого бизнеса для развития услуг потребительского рынка

 
 
 
 
 
 
Комитет по экономике

Удовлетворение спроса населения в товарах, услугах.

Увеличение поступлений в бюджет, увеличение рабочих мест.

ВСЕГО на реализацию мероприятий:

Собственные средства

Привлечённые средства

Муниципальный бюджет

36,6
15
21,5
 
0,1
 
10,520
5
 
5,5
 
0,02
 
6,520
2,5
 
4,0
 
0,02
 
6,520
2,5
 
4,0
 
0,02
 
6,520
2,5
 
4,0
 
0,02
 
6,520
2,5
 
4,0
 
0,02
 
 
 

11.1. Оздоровление и организованный отдых (фито бочка, пантовые ванны).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные предприниматели

Увеличение рабочих мест, увеличение платежей в бюджет.

Собственные средства
5
1
1
1
1
1
 
 

11.2. Информационные услуги для структур малого бизнеса.

 
 
 
 
 
 
ИП.
Увеличение платежей в бюджет

муниципальный бюджет

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

другие источники (кредит)

2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 

11.3. Комплекс по предоставлению гостиничных услуг.

 
 
 
 
 
 
Малые предприятия

Увеличение объёма платных услуг, увеличение рабочих мест, налоговых поступлений

Собственные средства

5
1
1
1
1
1
 
 
11.4. Производство пиломатериалов, столярных изделий.
 
 
 
 
 
 
ИП

Удовлетворение спроса на продукцию, увеличение рабочих мест, налоговых поступлений.

Другие источники (кредит)

5
1
1
1
1
1
 
 
11.5. Создание универсального рынка.
 
 
 
 
 
 
 

Районный союз потребительских обществ

Увеличение сбыта сельскохозяйственной продукции через рынок, содействие занятости населения.

Другие источники (кредит)

3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
11.6. Создание рыбного хозяйства
 
 
 
 
 
 
ИП

Производство собственной рыбной продукции, увеличение налоговых поступлений.

Другие источники (кредит)

5
1
1
1
1
1
 
 
11.7. Создание сети мастерских по ремонту бытовой техники.
 
 
 
 
 
 
ИП
Увеличение объёма платных услуг

Другие источники (кредит)

3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
11.8. Организация уличной торговли.
 
 
 
 
 
 
ИП

Проведение ярмарок, упорядочение уличной торговли

Другие источники (кредит)

3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
 
 
11.9. Организация транспортных услуг туристам.

собственные средства

 
 
5
 
 
 
3
 
 
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
0,5
ИП

Увеличение рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет.

 

12. Строительство и ремонт объектов соц. Сферы

 
 
 
 
 
 
 
 
12.1. Строительство школы в с. Туманово
18,721
18,721
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

Ввод школы на 96 мест

федеральный бюджет

12,035
12,035
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

5,840
5,840
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,846
0,846
 
 
 
 
 
 
12.2. Ремонт школы с.Солонешное
2,0
2,0
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

 

краевой бюджет

1,6
1,6
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,4
0,4
 
 
 
 
 
 
12.3. Водопровод с.Солонешное
9,537
 
 
9,537
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

Обеспечение питьевой водой населения

федеральный бюджет

1,907
 
 
1,907
 
 
 
 

краевой бюджет

5,723
 
 
5,723
 
 
 
 

муниципальный бюджет

1,907
 
 
1,907
 
 
 
 
12.4. Дамба ПСД, с.Сибирячиха
0,750
 
 
0,750
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

Проведение берегоукрепительных мероприятий

муниципальный бюджет

0,750
 
 
0,750
 
 
 
 
12.5. Дамба ПСД, с.Берёзовка
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

Проведение берегоукрепительных мероприятий

муниципальный бюджет

0,456
 
 
0,456
 
 
 
 
12.6. Водопровод ПСД, с.Топольное
0,485
 
 
0,485
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

Обеспечение питьевой водой населения с.Топольное

краевой бюджет

0,388
 
 
0,388
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,097
 
 
0,097
 
 
 
 
12.7. Дамба ПСД, с.Солонешное
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

 

муниципальный бюджет

0,685
 
 
 
0,685
 
 
 
12.8. Водопровод ПСД, с.Лютаево
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

Обеспечение питьевой водой населения с.Лютаево

краевой бюджет

0,292
 
 
0,292
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,073
 
 
0,073
 
 
 
 
12.9. Школа ПСД сБерёзовка
0,820
0,820
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

Строительство школы

муниципальный бюджет

0,820
0,820
 
 
 
 
 
 
12.10. Замена котлов
5,904
1,904
0,6
1,85
1,1
0,45

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроительству

 

краевой бюджет

1,204
1,204
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

4,7
0,7
0,6
1,85
1,1
0,45
 
 
12.11. Ремонт водопроводов
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроительству

 

муниципальный бюджет

12,0
 
 
1,0
7,0
4,0
 
 
12.13. строительство д/ сада в с. Топольное
0,1
0,1
 
 
 
 

Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации

 

муниципальный бюджет

0,1
0,1
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу
51,823
23,545
0,6
14,443
8,785
4,45
 
 

федеральный бюджет

13,942
12,035
 
1,907
 
 
 
 

краевой бюджет

15,047
8,644
 
6,403
 
 
 
 

муниципальный бюджет

22,834
2,866
0,6
6,133
8,785
4,45
 
 

13. Улучшение жилищных условий населения

 
 
 
 
 
 

1 заместитель главы района, комитет по культуре, комитет по архитектуре и градостроительству

Улучшение жилищных условий, привлечение молодёжи в село.

13.1. Работа по программе «Социальное развитие села до 2010 г».
Развитие жилищного строительства в сельской местности.
 
 
 
 
 
 
 

1 зам. главы района, отдел по делам молодёжи, комитет по архитектуре и градостроительству

Улучшение жилищных условий, привлечение молодёжи в село.

собственные средства

3,27
0,58
0,61
0,65
0,69
0,74
 
 

федеральный бюджет

3,27
0,58
0,61
0,65
0,69
0,74
 
 

краевой бюджет

4,35
0,78
0,82
0,87
0,94
0,94
 
 

другие источники

 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

 
 
 
 
 
 

1 зам. главы района, отдел по делам молодёжи, комитет по архитектуре и градостроительству

Улучшение жилищных условий

краевой бюджет

 
5,229
 
1,100
 
1,170
 
1,287
 
0,836
 
0,836
 
 

муниципальный бюджет

1,82
0,34
0,37
0,37
0,37
0,37
 
 

внебюджетные источники

65,5
12
13
13,5
13,5
13,5
 
 
Итого по разделу
83,439
15,380
16,580
17,327
17,026
17,126
 
 

собственные средства

3,27
0,58
0,61
0,65
0,69
0,74
 
 

федеральный бюджет

3,27
0,58
0,61
0,65
0,69
0,74
 
 

краевой бюджет

9,579
1,88
1,99
2,157
1,776
1,776
 
 

муниципальный бюджет

1,82
0,34
0,37
0,37
0,37
0,37
 
 

внебюджетные источники

65,5
12
13
13,5
13,5
13,5
 
 
 

14. Стабилизация имущественных и земельных отношений в районе

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом,

 
14.1. Разработка генеральных планов проектов поселений
3,6
3,6
 
 
 
 
 
 

14.2. Формированиеперечней земельных участков, относящихся к собственности района

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 

Оформление права собственности района

Муниципальный бюджет

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

14.3. Постановка на кадастровый учёт, земельных участков, относящихся к муниципальной собственности

0,250
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

Отдел обработки информации №7 «Земельная кадастровая по Алтайскому краю»

Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр земельных участков

Муниципальный бюджет

0,250
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
 
 

14.4. Регистрация прав на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности

0,34
0,05
0,05
0,07
0,08
0,09

Солонешенский сектор Белокурихинского отдела управления Федер. рег. службы по Алт. Краю

Регистрация права муниципальной собственности

Муниципальный бюджет

0,34
0,05
0,05
0,07
0,08
0,09
 
 

другие источники (указать

какие)

 
 
 
 
 
 
 
 

14.5. Землеустроительные работы по объектам недвижимости муниципальной собственности

1,472
0,136
0,236
0,35
0,35
0,4
Исполнители на конкурсной основе

Постановка на государственный кадастровый учёт

Муниципальный бюджет

1,472
0,136
0,236
0,35
0,35
0,4
 
 

14.6. Формирование базы данных по земельным участкам, относящихся к муниципальной собственности

0,045
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Формирование базы данных по земельным участкам

Муниципальный бюджет

0,045
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
 
 

14.7. Создание информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимостью

1,649
0,301
0,289
0,303
0,353
0,403

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Обеспечение автоматизации процессов формирования, учёта, оценки земельных участков и объектов недвижимости

Муниципальный бюджет

1,649
0,301
0,289
0,303
0,353
0,403
 
 

14.8. Проведение инвентаризации и анализа состояния земельного фонда.

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов

возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет

14.9. увеличение площади использования земельных участков фонда перераспределения и земельных участков, государственная собственность на которые не ограничена

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов

возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет

14.10. Заключать договора аренды на использование земель фонда перераспределения и земельные участки сельскохозяйственного назначения государственная собственность, на которые не разграничена.

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов

возможность дополнительного получения средств в бюджет

14.11. Провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, находящуюся в коллективно-долевой собственности, обеспечить постановку земельных участков на кадастровый учёт, выявить невостребованные земли.

 
 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов

 

14.12. Провести инвентаризацию муниципального имущества.

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

 

14.13. Завершить разграничение имущества муниципальной собственности между муниципальным районом и поселениями

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, сельсоветы

 

14.14. Реализовать высвободившееся при реструктуризации общеобразовательных учреждений муниципальное имущество.

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет по образованию, сельсоветы.

 
14.15. Приобретение автобусов для сельсоветов
1,400
 
0,4
 
1,0
 
 

Организация доставки пассажиров до рай. центра

Итого
8,806
4,136
1,034
0,792
1,862
0,982
 
 
муниципальный бюджет
8,806
4,136
1,034
0,792
1,862
0,982
 
 

15. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

 
 
 
 
 
 
Первый заместитель главы района
 

15.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

1,725
0,323
0,327
0,354
0,358
0,363
 
 

Собственные средства

1,125
0,223
0,207
0,234
0,228
0,233
Организации
 

Муниципальный бюджет

0,6
0,1
0,12
0,12
0,13
0,13
 
 

16. Оптимизация бюджетного сектора

 
 
 
 
 
 

Администрация района, комитет по финансам налоговой и кредитной политике

 
16.1. Сокращение кредиторской задолженности
3,6
1,236
0,6
0,8
0,5
0,464
 

Оптимизация бюджетных расходов.

16.2. Улучшение материально-технической базы, приобретение компьютерной техники

0,540
0,09
0,12
0,09
0,15
0,9
 

Оснащение современной орг. Техникой

Муниципальный бюджет

0,540
0,09
0,12
0,09
0,15
0,9
 
 
16.3. Приобретение лицензионного программного обеспечения.
0,260
0,05
0,05
0,06
0,05
0,05
 
 

Муниципальный бюджет

0,260
0,05
0,05
0,06
0,05
0,05
 
 
16.4. Учёба муниципальных служащих, повышение квалификации
0,113
0,03
0,026
0,02
0,014
0,023
 

Повышение уровня профессиональной подготовки

Муниципальный бюджет

0,113
0,03
0,026
0,02
0,014
0,023
 
 
16.5. Муниципальный заказ

муниципальный бюджет

 
 
0,375
 
 
0,07
 
 
0,07
 
 
0,075
 
 
0,08
 
 
0,08
 

Экономия бюджетных средств в 2007 г составила 1,5млн. рублей

Итого по разделу

муниципальный бюджет

 
 
5,698
 
 
1,476
 
 
 
0,866
 
 
1,045
 
 
0,794
 
 
1,517
 
 
17. Ремонт дорог
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.1. Ремонт дорог (Солонешенское ДРСУ)
184
34
35
37
38
40
Солонешенское ДРСУ
Улучшение дорожной инфраструктуры
краевой бюджет
184
34
35
37
38
40
 
 
 

18.«Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-2009 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы района

Прирост запасов питьевых подземных вод категории В+С в количестве 3 тыс.куб.м в сутки

18.1. Поиски и оценка питьевых подземных вод для водоснабжения с.Солонешное

Краевой бюджет
 
 
0,376
 
 
0,376
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
.
 

19. Обеспечение безопасности населения и профилактика правонарушений

 
 
 
 
 
 
 
 

19.1. Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения

0,0045
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
РОВД

Снижение тяжести последствий преступных посягательств

Муниципальный бюджет

0,0045
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
 
 

19.2. Возрождение движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению уголовного и административного законодательства, ПДД

0,01
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
РОВД

Повышение эффективности профилактики правонарушений

муниципальный бюджет

0,01
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
 
 

19.3. Сопровождение и охрана учащихся школ и ПУ в патриотические лагеря, экспедиции

0,030
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
РОВД
 

муниципальный бюджет

0,030
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
 
 

19.4. Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом

0,002
0
0,005
0,005
0,005
0,005
РОВД

Повышение правовой информированности о последствиях противоправных действий подростков, юношества

муниципальный бюджет

0,002
0
0,005
0,005
0,005
0,005
 
 

19.5. Оснащение МУЗ Солонешенская ЦРБ диагностическим аппаратом по определению алкоголя в выдыхаемом воздухе. Решить вопрос о проведении обучения персонала для проведения мед. освидетельствования всех категорий граждан

0, 0375
0,0075
0,0075
0,0075
0,0075
0,0075
РОВД

Снижение количества ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения

муниципальный бюджет

0,0375
0,0075
0,0075
0,0075
0,0075
0,0075
 
 

19.6. Организация проведения отчётов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций

0,0125
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
РОВД
 

муниципальный бюджет

0,0125
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
 
 

19.7. Организация проведения в газете «Горные Зори» конкурсов на лучшую публикацию в номинации «Против наркотиков».

0,002
0
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
РОВД

Профилактика распространения наркотиков

муниципальный бюджет

0,002
0
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
 
 

19.8. организация совместных рейдов с комиссией по делам несовершеннолетних

0,23
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
РОВД
 

муниципальный бюджет

0,23
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
 
 

Итого по разделу

муниципальный бюджет

 
0,3465
 
0,0589
 
0,0644
 
0,0744
 
0,0744
 
0,0744
 
 
 

20. Улучшение экологической ситуации в районе

 
 
 
 
 
 
Главы сельсоветов

Снижение вредного воздействия на окружающую среду

20.1. Обустройство свалок согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям

муниципальный бюджет

 
0,3
 
0,04
 
0,015
 
0,06
 
0,07
 
0,08
 
 
20.2. Благоустройство территории

муниципальный бюджет

 
0,095
 
0,015
 
0,015
 
0,02
 
0,02
 
0,025
 
 
Итого по разделу

муниципальный бюджет

 
0,395
 
0,055
 
0,03
 
0,08
 
0,09
 
0,105
 
 
Всего по мероприятиям программы
2760,394
540,59
526,48
560,74
565,30
567,29
 
 

федеральный бюджет

1390,33
287,63
275,58
277,33
274,74
275,05
 
 

Краевой бюджет

706,86
146,22
140,8
153,48
131,62
134,74
 
 

муниципальный бюджет

63,3
11,449
10,052
14,519
15,83
11,45
 
 

другие (инвесторы, кредиты)

387,533
52,443
61,66
74,75
99,33
99,35
 
 

внебюджетные источники

65,5
12
13
13,5
13,5
13,5
 
 
собственные средства
146,871
30,853
25,389
27,157
30,276
33,196