RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния всего, млн. рублей

 
 
в том числе по годам:
Исполни­тель
 
 
Ожидаемый результат от
реализации мероприятия
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
1. Рост уровня жизни и качества жизни населения
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция помещения под  пункт бытового обслуживания в с.Карабинка

0,5
0,5
 
 
 
 
ЧП Пруглова

Повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых населению

Капитальный ремонт столовой  в с.Ненинка

0,1
 
0,05
0,05
 
 
ООО «Русь»

Устройство автостоянки   в районе  отделения Сбербанка

0,3
0,3
 
 
 
 

Бийское отд. Сбербанка

Строительство летнего кафе на 50 пос. мест в с.Солтон

0,5
0,5
 
 
 
 

ООО «Водолей»

Строительство и открытие  мойки автомобилей (установка современного моющего оборудования)

0,4
0,4
 
 
 
 

ЧП Кочетков А.И.

Открытие новых торговых точек

0,65
0,65
 
 
 
 
Предприниматели
 

Установка уличных фонарей в с.Макарьевка

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Сельсовет
 

Обустройство сельского кладбища

0,25
0,25
 
 
 
 
 

Мероприятия по содействию занятости населения

 
 
 
 
 
 
 
 

- содействия трудоустройству населения

1,501
0,343
0,312
0,282
0,282
0,282
Служба занятости населения
 

- профессиональное обучение населения

0,632
0,110
0,120
0,130
0,136
0,136
 

Итого по разделу 

4,883
3,063
0,492
0,472
0,428
0,428
 
 

В т.ч.                  федеральный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
2,133
0,453
0,432
0,412
0,418
0,418
 
 

Муниципальный бюджет

0,3
0,26
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

Собственные средства

2,45
2,35
0,05
0,05
0
0
 
 
Труд
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка кадров

2,87
0,36
0,53
0,45
0,90
0,63
Предприятия и учреждения района.

Рост профессионального  уровня работников.  Снижение производственного травматизма, улучшение условий работы.

Обучение  специалистов по охране труда

0,362
0,06
0,067
0,072
0,078
0,085

Мероприятия  по улучшению  условий и охраны труда

5,91
1,0
1,11
1,21
1,26
1,33

Аттестация рабочих мест

0,431
0,03
0,057
0,08
0,114
0,15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу 

9,564
1,45
1,763
1,809
2,342
2,197
 
 

В т.ч.                  федеральный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1,00
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 

Муниципальный бюджет

4,58
0,602
0,843
0,755
1,29
1,09
 
 

Собственные средства

3,984
0,65
0,72
0,855
0,852
0,907
 
 

2.Создание благоприятного социального климата  для деятельности и здорового образа жизни на территории района

 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление медицинской помощи  высокого качества и доступности

 
 
 
 
 
 
 

Улучшение медицинского обслуживания жителей района, в том числе отдаленных деревень

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

 
 
 
 
 
 
 
Вакцинопрофилактика
2,053
0,478
0,498
0,517
0,280
0,280
 

Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД

0,866
0,202
0,210
0,218
0,118
0,118
 

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

0,066
0,015
0,016
0,016
0,009
0,009
 

2.Приобретение оборудования в рамках национального . проекта «Здоровье»

 
0,2
0,2
 
 
 
 
 
Реализация краевых целевых программ
 
 
 
 
 
 
 

Здоровое поколение

0,539
0,126
0,131
0,136
0,073
0,073
 

Сахарный диабет

0,023
0,005
0,006
0,006
0,003
0,003
 
Пульмонология
0,032
0,008
0,008
0,008
0,004
0,004
 

Реализация ведомственной целевой программы  «Витаминизация беременных»

0,008
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
 

1. Ремонт здания детского отделения больницы

1,2
1,2
 
 
 
 

Администрация района, Центральная районная больница

2.Приобретение оборудования в рамках национального . проекта «Здоровье»

 
0,2
0,2
 
 
 
 

3 Ремонт зданий центральной районной больницы.

1,0
 
0,3
0,3
0,2
0,2

3. Капитальный ремонт зданий ФАП в селах:

0,48
0,18
0,17
0,03
0,03
0,07
с.Сайдып
0,02
 
0,02
 
 
 
с.Сузоп
0,11
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01
 
с.Нижняя Ненинка 
0,15
0,05
0,100
 
 
 
 

с.Ненинка и Н-Ажинка

0,2
0,08
0,02
0,02
 
0,02
0,06
 

Реконструкция котельной  участковой больницы с медико-социальной помощью для престарелых в с.Карабинка

 
0,4
 
 
 
0,4
 
 
 

Реконструкция котельной ЦРБ в с.Солтон

0,7
 
0,35
0,35
 
 
 
Итого по разделу
8,247
2,796
1,861
2,014
0,748
0,828
 
 

Федеральный бюджет

3,185
0,895
0,724
0,752
0,407
0,407
 
 
краевой бюджет
1,002
0,541
0,147
0,152
0,081
0,081
 
 

Муниципальный бюджет

4,06
1,36
0,99
1,11
0,26
0,34
 
 

Обеспечение широкого доступа населения к качественному бесплатному образованию

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Содержание детского оздоровительного лагеря «Ветерок», организация летнего отдыха детей

 
1,292
 
0,364
 
0,364
 
0,364
 
0,1
 
0,1

Администрация района и Комитет по образованию

Создание  условий для полноценного летнего отдыха детей

2.Реконструкция котельных школ района:

1,7
0,6
0,1
0,2
0,4
0,4

Экономический эффект за счет снижения объема затрат  на уголь

С. Н-Бенинка
 
0,1
 
0,05
 
 
С.Березово
 
0,2
 
 
 
 
С.Карабинка
 
 
 
 
 
 
С.Сузоп
 
 
 
 
 
 
С.Тосток
 
 
 
 
 
 
С.Новая Ажинка
 
 
 
 
 
 
 
Реконструкция котельной СПТУ
0,3
 
 
 
 
0,3
 
Капитальный ремонт школ района:
5,8
2,2
1,1
1,0
0,7
0,8

Создание комфортных условий для учащихся

 с.Тосток
 
 
 
 
 
 
С.Излап
 
 
 
 
 
 
С. Нижняя Бенинка
 
 
 
 
 
 
 
С.Карабинка (начальная школа)
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение материально-технической базы ( приобретение лабораторного оборудования, наглядных пособий., мебели)

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 

Приобретение учебников для категории  социально-незащищенных детей

0,57
0,18
0,19
0,20
 
 
 
ЕГЭ
0,31
0,097
0,103
0,110
0
0
 

Расширение существующего здания интерната  средней школы в с.Солтон на 50 мест

3,0
0
 
 
1,5
1,5
 

 Приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

2,3
0,3
0,7
0,3
0,5
0,5
 

Ремонт дет. сада в с.Нижняя Бенинка

0,3
 
 
0,1
0,1
0,1
 

Открытие групп дошкольного образования при средних школах

0,5
0,5
 
 
 
 
 

«Повышение уровня  пожарной безопасности  образовательного учреждения»: огнезащитная пропитка, монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

1,722
0,45
0,472
0,500
0,1
0,2

Предупреждение чрезвычайных ситуаций

«Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту »

 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация и проведение профилактических программ  в общеобразовательных  учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей.

0,079
0,018
0,019
0,020
0,011
0,011
 
 

«Молодежь  Алтая» на 2007-2010 годы

0,129
0,020
0,023
0,026
0,030
0,030
 
 

ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)

0,303
0,089
0,107
0,107
-
 
 
 

Подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»

1,328
0,358
0,439
0,531
-
 
 
 
Одаренные дети
0,138
0,043
0,046
0,049
-
 
 
 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

0,909
0,267
0,321
0,321
 
 
 
 

ВСЕГО на реализацию мероприятий:

21,780
5,706
4,204
4,048
3,661
4,161
 
 

В том числе:

 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный бюджет

1,803
0,089
0,107
0,107
0,75
0,75
 
 
Краевой бюджет
9,129
1,900
2,462
2,205
1,231
1,331
 
 

Муниципальный бюджет

10,848
3,717
1,635
1,736
1,680
2,080
 
 

Повышение качества  культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры

 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт  сельских домов культуры:

 
 
 
 
 
 
 
 
С.Н-Ажинка
0,25
 
0,25
 
 
 

Создание условий для культурно-массового отдыха  населения района

С.Карабинка
0,1
 
 
 
 
0,1
С.Ненинка (художественная школа)
0,2
 
 
 
 
0,2
С.Излап
0,45
 
0,3
0,15
 
 
С.Нижняя Бенинка
0,2
 
 
 
0,2
 
 
С.Урунск
0,2
 
 
 
 
0,2
 

Реконструкция котельного оборудования СДК:

 
 
 
 
 
 
 
-  с. Ново-Макарьевка
0,2
0,2
 
 
 
 
 
-  с. Шатобал
0,2
 
 
0,2
 
 
 
  с. Караган
0,15
 
0,15
 
 
 
 
  с.Березово
0,2
 
 
 
 
0,2
 

Обновление книжного фонда  ЦБС ( в среднем 400 экз. в год).

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
Ремонт здания РДК с.Солтон
0,7
 
0,7
 
 
 
 

Обновление материально-технической базы  объектов культуры (мебель,  приобретение библиотечной техники, музыкальных инструментов,  приобретение сценических костюмов)

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 

Мероприятия по реализации программы «Культура Алтайского края » на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение библиотечных фондов
0,548
0,081
0,086
0,091
0,145
0,145
 
 

Приобретение оборудования для учреждений  сферы культуры (компьютерного. Звукоусилительного оборудования, видеоаппаратуры)

0,643
0,095
0,101
0,107
0,170
0,170
 
 

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ. ДШИ

0,525
0,165
0
0,060
0,150
0,150
 
 

Итого по разделу :

6,566
0,941
1,987
1,008
1,065
1,565
 
 

Федеральный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
2,277
0,341
0,747
0,258
0,465
0,466
 
 

Муниципальный бюджет

4,289
0,6
1,24
0,75
0,6
1,099
 
 
СОЦЗАЩИТА
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение  доступности и качества  социального обслуживания  населения

 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

22,785
7,148
7,598
8,039
-
 
 
 
Оказание помощи в денежной форме
0,264
0,083
0,088
0,093
-
 
 
 
Выплата ежемесячного  пособия наребенка
9,353
2,934
3,119
3,3
-
 
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0,252
0,0843
0,0843
0,0843
 
 
 
 

Содержание  участковой больницы  с медико-социальной помощью в с.Карабинка

1,75
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
Администрация района

Создание необходимых условий содержания престарелых граждан

Итого по разделу :

34,404
10,599
11,239
11,866
0,35
0,35
 
 

Федеральный бюджет

0,252
0,0843
0,0843
0,0843
0
0
 
 
краевой бюджет
32,402
10,165
10,805
11,432
0
0
 
 

Муниципальный бюджет

1,75
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение удельного веса населения, занимающего спортом
 
 
 
 
 
 
 
 
Кап. ремонт  спортивного зала в с. Солтон
0,40
 
 
 
0,40
 
 

Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом

Строительство хоккейной  коробки   в с.Солтон
0,5
0,25
0,25
 
 
 
 
Строительство трех спортивных площадок
0,35
0,1
0,1
0,1
 
0,05
 
Реконструкция стадиона в с. Солтон
0,25
0,1
0,15
 
 
 
 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
 
0,15
 
 
Содержание стадионов по селам  района
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 
Итого по разделу
2,75
0,70
0,75
0,35
0,70
0,25
 
 

Федеральный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

Муниципальный бюджет

2,0
0,55
0,6
0,2
0,55
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Рост качества среды жизнедеятельности

 
 
 
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности и  надежности   жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения

 
 
 
 
 
 
 
 
Строительство водонапорной башни в с. Нижняя  Бенинка
0,9
 
 
0,9
 
 

Администрация района, администрации МО, предприятия ЖКХ

Обеспечение жителей района качественной питьевой водой

 В с.Тосток
0,8
 
0,8
 
 
 
- в с. Караган
0,8
 
 
 
0,8
 
-в с.Ненинка
0,9
 
 
 
 
0,9
- в с.Солтон
1,0
 
 
 
 
1,0
Замена  ветхих сетей  водопровода длиной  2 км
11,7
 
5,0
6,7
 
 
 
Замена ветхих сетей  водопровода  длиной 1 км
1,6
1,6
 
 
 
 
 
Замена и модернизация  водопроводных сетей
2,5
2,5
 
 
 
 
 
Бурение скважин:
 
 
 
 
 
 
 

                            в с.Солтон

0,4
 
0,4
 
 
 
 
в с.Ненинка
0,3
0,3
 
 
 
 
 
в с..Нижняя Ненинка
0,4
 
 
0,4
 
 
 

Установка автоматики на водонапорных башнях и приборов учета  на  скважинах

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
Установка водоразборных колонок
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
Замена теплоизоляции теплотрассы в с.Солтон
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Предприятия ЖКХ.

Снижение теплопотерь , снижение затрат на уголь и эл.энергию

Замена существующих котлов (котельная ЦК, ПМК)
1,0
1,0
 
 
 
 
 
Замена  тепловых сетей
2,0
2,0
 
 
 
 
 
Реконструкция и модернизация  объектов  теплоснабжения
3,1
0,9
1,0
1,2
 
 
 
Техническое перевооружение объектов ЖКХ
5,3
1,5
1,8
2,0
 
 

Предприятия ЖКХ (лизинг)

 
Итого по разделу
35,7
10,4
9,6
11,8
1,4
2,5
 
 

Федеральный бюджет

5,2
3,3
1,2
0,7
 
 
 
 
краевой бюджет
5,4
2,5
0
0,8
0,6
1,5
 
 

Муниципальный бюджет

9,10
2,4
4,0
2,1
0,2
0,4
 
 

                            Собственные средства

10,7
0,7
2,6
6,2
0,6
0,6
 
 

                            Заемные средства

5,3
1,5
1,8
2,0
 
 
 
 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение качества  и пропускной способности автомобильных дорог

 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка проектной документации  на реконструкцию  автодороги  Бийск-Новотроицк длиной 116,8 км

17,0
17,0
 
 
 
 
ГУП «Алтайавтодор»

 Обеспечение стабильной работы транспорта и сохранность дорог

Реконструкция автомобильных дорог с.Карабинка-с.Солтон -12,32 км
 151,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,4
Автодороги Бийск-Турочак-Артыбаш на участке г.Бийск длиной 79,8 км
977,9
195,6
195,6
195,6
195,6
195,5
Автодороги Сузоп-Новотроицк  длиной 10,1 км
60,3
20,2
20,2
20,2
 
 
Объездная  автодорога вокруг с. Сузоп длиной 2,5  длиной 2,5 км
26,5
13,2
13,2
 
 
 
Ремонт дорожного покрытия Макарьевка-Солтон
2,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
ГУП «ДРСУ»
Ремонт дороги в с.Макарьевка
0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Ремонт дорог в с.Ненинка по ул.  Центральная и Партизанская длиной 3,0 км

2,4
0,6
0,6
0,5
0,5
0,2

Ремонт дорожного полотна  трассы Бийск-Турочак от села Карабинка до с. Усть-Куют

1,0
0,4
0,2
0,2
0,2
 
Приобретение автодорожной техники
1,0
 
0,5
0,5
 
 

Ремонт мостов через реки: Сада, Ушлеп, Чулда на автомобильной дороге Сузоп-Новотроицк (3 шт)

9,0
3,0
3,0
3,0
 
 
Ремонт мостов через реку Неня
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
-  через р.Уруна
0,1
0,1
 
 
 
 

Администрации поселений

Улучшение  транспортной доступности

- через р. Шаландайку
0,2
0,1
0,1
 
 
 
Телефонизация с.Излап
1,0
 
 
1,0
 
 

Отделение связи

Телефонизация села

Итого по разделу
1250,3
280,92
264,22
251,72
226,92
226,52
 
 

Федеральный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный бюджет

5,1
1,32
1,22
1,02
0,92
0,62
 
 

Собственные средства

616,0
138,6
131
125,7
111
110,9
 
 

Заемные средства

629,2
141
132
125
115
115
 
 
ЭКОЛОГИЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
Улучшение состояния окружающей среды
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды
0,02
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

Администрация района, администрация поселений, МУП «ПУЖКХ»

Улучшение экологической обстановки

Снижение существующего уровня загрязнения  территории района твердыми бытовыми отходами

0,250
0,050
0,05
0,05
0,05
0,05
Комплексное  озеленение
0,03
0,01
0,010
0,01
0,01
0,01
Лесоустройство, учет лесного фонда
1,5
 
 
0,5
0,5
0,5

КГУ «Алтайсельлес»

Проведение лесовосстановительных работ
0,3
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05

Оснащение котельных райцентра газоочистительными установками (3 уст-ки)

0,200
0
0,05
0,05
0,05
0,05
МУП «ПУЖКХ»
Итого по разделу
2,3
0,114
0,164
0,724
0,654
0,654
 
 

Федеральный бюджет

 
 
 
0,5
0,5
0,5
 
 
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный бюджет

2,1
0,114
0,159
0,174
0,104
0,104
 
 

Собственные средства

0,2
 
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

 4. РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  РАЙОНА

 
 
 
 
 
 
 
Промышленность
 
 
 
 
 
 
 

Повышение эффективности использования недр, развитие добывающей промышленности

 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение горно-транспортного оборудования
74,1
 
61,1
13,0
 
 
ООО «Разрез Мунайский»
Увеличение объемов производства
Приобретение вспомогательной техники, машин и механизмов
6,0
 
5,5
0,5
 
 

Строительство базы под заготовку, переработку папоротника «Орляк», производство полуфабрикатов для отправки в Японию и для поставки на внутренний рынок.

2,0
1,0
0,5
0,5
 
 
ЧП Кочетков А.И.

Развитие производства и создание новых рабочих мест

Реконструкция здания в столярный цех  для  глубокой переработки  древесины

2,0
1,0
0,7
3,0
 
 
Обновление хлебопекарного оборудования
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Предприниматели
Строительство  мини-пекарни в с.Сайдып
0,5
0,1
0,1
0,1
0,2
0

ЧП Бондаренко

Развитие колбасного производства
1,0
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

ООО «АгроМашДеталь»

Реконструкция мельницы в с.Ненинка
0,1
 
0,1
 
 
 

ООО «Русь»

Модернизация оборудования ООО «Солтонский маслосырзавод» для выпуска новой марки сыра «Артельный»

0,5
0,5
 
 
 
 
ООО «Солтонский МСЗ»
Итого по разделу
86,7
2,8
68,25
14,7
0,55
0,4
 
 

Федеральный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 

                           Собственные средства

56,4
2,8
37,95
14,7
0,55
0,4
 
 

                           Другие

30,3
 
30,3
 
 
 
 
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание агропромышленного комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие района, обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения, сохранение почвенного плодородия.

 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение новой сельскохозяйственной техники
30,0
6,2
8,8
5,0
5,0
5,0

Сельхозпредприятия, КФК, предприниматели

Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства

Строительство цеха по производству крупяных изделий (гречка, мощность 10 тонн)

2,0
 
1,5
0,5
 
 

Увеличение поголовья КРС за счет приобретения элитных пород скота молочного и мясного направления

10,5
1,5
2,0
2,0
2,0
3,0

Увеличение производства зерна  за счет  сортосмены зерновых культур

5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
В т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие жилищного строительства в сельской  местности
2,483
0,448
0,472
0,496
0,530
0,537
 
 

Обеспечение доступным жильем молодых семей и  молодых специалистов на селе

1,282
0,226
0,238
0,260
0,279
0,279
 
 

Комплекс мероприятий по  поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение плодородия почв: внесение минеральных удобрений  (применение средств защиты)

1,1
0,200
0,200
0,200
0,250
0,250
 
 
Элитное семеноводство
0,43
0,070
0,080
0,090
0,095
0,095
 
 
Поддержка племенного животноводства:
8,6
0,100
3,900
3,100
0,750
0,750
 
 
Поддержка мясного скотоводства
1,156
0,169
0,191
0,220
0,288
0,288
 
 
Мероприятия по поддержке технического перевооружения
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение доступности кредитных ресурсов
 
 
 
 
 
 
 
 
Субсидии по инвестиционным кредитам
3,3
0,5
0,7
0,9
0,6
0,6
 
 
Субсидии по краткосрочным кредитам
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 
Развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения
1,08
0
0,1
0,18
0,4
0,4
 
 
Страхование рисков в сельском хозяйстве
2,33
0,4
0,43
0,46
0,52
0,52
 
 
Повышение образовательного уровня кадров АПК
0,51
0,09
0,10
0,10
0,11
0,11
 
 

Поддержка  привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство

1,32
0,25
0,26
0,26
0,28
0,27
 
 

Оказание государственной поддержки  руководителям и специалистам  АПК  в установленном размере  на возвратной основе

0,86
0,17
0,17
0,17
0,18
0,17
 
 
Развитие ЛПХ и КФХ
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидии на компенсацию  части процентной ставки  по полученным кредитам

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

Предоставление на конкурсной основе  гарантий краевого бюджета  по кредитам, привлекаемыми сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

2,35
0,3
0,5
0,5
0,5
0,55
 
 

Предоставление на конкурсной основе  бюджетных  кредитов

1,0
0
0
1,0
0,0
0,0
 
 
 
Итого по разделу
76,801
11,923
20,941
16,736
13,082
14,119
 
 

                      Федеральный бюджет   

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Краевой бюджет

24,301
3,223
9,141
3,736
3,582
4,619
 
 

                     Муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Собственные средства

32,5
3,7
1,8
8,0
9,5
9,5
 
 
                      Другие
20
5
10
5,0
 
 
 
 

Строительство доступного жилья для различных категорий населения, обеспечение высокого качества и безопасности вводимых объектов  жилищного и производственного назначения.

 
 
 
 
 
 
 
 
Строительство индивидуальных жилых домов
10,4
2,5
2,7
2,0
1,8
1,4
Население района
Улучшение жилищных условий
В т.ч. за счет средств  граждан
10,4
2,5
2,7
2,0
1,8
1,4
 

Реализация краевой целевой программы  «Улучшение жилищных условий  населения  в алтайском крае на период до 2010 года»

 
 
 
 
 
 
 
 
Строительство и приобретение жилья
326,9
73,9
79,9
87,9
42,6
42,6
 
 
Малое предпринимательство
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства путем субсидирования  части банковской  процентной ставки

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Администрация района

Развитие малого и среднего бизнеса

Развитие сети информационно-консультационных услуг субъектам  малого предпринимательства района

 
 
 
0,085
 
 
 
 
0,01
 
 
 
0,015
 
 
 
0,018
 
 
 
 
0,02
 
 
 
0,022
Администрация района

Развитие малого и среднего бизнеса

Всего по разделу
337,485
76,43
82,635
89,938
44,44
44,042
 
 
В т.ч. за счет средств краевого бюджета
4,526
0,951
1,01
1,109
0,728
0,728
 
 

                муниципальный бюджет

1,987
0,614
0,485
0,386
0,251
0,251
 
 

               собственные средства

330,972
74,865
81,14
88,443
43,461
43,063
 
 
Управление муниципальным имуществом
 
 
 
 
 
 
 
 
Межевание земельных участков
0,08
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
Администрация района

Рост доходов то использования муниципального имущества

Оформление технической документации на муниципальное имущество

0,51
0,12
0,12
0,13
0,06
0,08
Всего по разделу
0,59
0,14
0,14
0,15
0,07
0,09
 
 
В т.ч. за счет средств местного бюджета
0,59
0,14
0,14
0,15
0,07
0,09
 
 
Безопасность населения
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы"

 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация  муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2012 годы»

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

Открытие на территории  Карабинского и Сузопского сельских советов  административных участков  для проведения медицинского освидетельствования  на состояние наркотического и алкогольного опьянения. 

0,04
0,02
0,02
 
 
 
 
Снижение уровня пьянства и наркомании в районе

Проведение комплексных оздоровительных физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий ( спартакиад летних и зимних игр, соревнований по профессионально-прикладной подготовке)

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Солтонское РОВД

 Сокращение количества социально-неблагополучных  семей. Снижение уровня преступности несовершеннолетних Воспитание подрастающего поколения  в духе патриотизма

Организовать работу по раннему выявлению и учету социально неблагополучных  семей с детьми. Разработать на каждую такую семью  индивидуальную программу  мероприятий по выводу семьи  из кризиса. 

 
 
 
 
 
 

Мероприятия по развитию патриотического воспитания детей и подростков, увеличение числа  военно-патриотических клубов.

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Реализовать комплекс мер  по пресечению  обмана потребителей, оборота недоброкачественной и контрабандной продукции, нарушение правил торговли.

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Снижение уровня смертности от употребления  недоброкачественной  продукции

Приобретение приборов скорости движения «Сокол-виза»-2 шт
0,04
0,02
0,02
 
 
 
 
Оздоровление обстановки на дорогах района
 Приобретение средств связи (радиостанций) -5 шт
0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
 

Своевременное освещение сотрудников ДПС о совершениях преступлениях и правонарушений

Всего по разделу
1,055
0,235
0,235
0,195
0,195
0,195
 
 
В т.ч. за счет средств краевого бюджета
0,09
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
 
 

                                     муниципальный бюджет

0,965
0,205
0,205
0,185
0,185
0,185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по мероприятиям
1578,513
344,555
392,469
324,598
257,541
259,165
 
 
В т.ч. за счет средств
 
 
 
 
 
 
 
 
  Федерального бюджета
12,0499
4,5143
2,2663
1,8013
1,734
1,734
 
 
  Краевого бюджета
75,405
22,599
18,041
19,899
6,922
7,944
 
 
  Муниципального бюджета
44,042
10,921
11,369
8,713
6,414
6,625
 
 
  Собственные средства
767,917
161,551
193,728
164,223
124,511
123,904
 
 
  Заемные средства
679,1
145,0
167,1
130,0
118,0
119,0