RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн.руб.

в том числе по годам
Исполни-
тель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

 
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012

1. Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяй­ственной продукции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активизировать работу с товаропроизводителями по внесению минеральных удобрений  и работе с гербицидами с ЧП Коробова, ООО «Губинское», к-з «Добровольский», к.х. Вознюк, схпк «Суетский», к.х. Агекян проч.

 
 
 
 
 
 

Отдел сельского хозяйства совместно с указанными товаропроизводителями

Повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур на 2 ц. с га.

собственные средства
4,578
0,756
0,834
0,912
0,963
1,113
 
 

Обновление машинно-тракторного парка и технологичес­кого оборудования в сельском хозяйстве

 
 
 
 
 
 

Отдел сельского хозяйства совместно с указанными товаропроизводителями

 
собственные средства
32,390
6,000
7,000
4,650
9,000
5,740
 
 

Реконструкция животноводческого помещения в к-зе «Добровольский», приобретение нового оборудования, молокопровода

 
 
 
 
 
 
Отдел сельского хозяйства, к-з «Добровольский»
Увеличение продуктивности дойного стада
собственные средства
1,000
 
1,000
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,150
 
0,150
 
 
 
 
 

Реализация на территории района программы «Социальное развитие села до 2010 года»

- краевой бюджет
 
 
 
2,251
 
 
 
 
 
0,403
 
 
 
0,424
 
 
 
0,452
 
 
 
0,486
 
 
 
0,486

Отдел сельского хозяйства, руководители сельхозпредприятий, администрация района

Привлечение молодых специалистов на территорию
В т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

 
1,485
 
0,268
 
0,282
 
0,297
 
0,319
 
0,319
 
 

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

 
0,766
 
0,135
 
0,142
 
0,155
 
0,167
 
0,167
 
 

 Комплекс мероприятий о поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
Повышение урожайности с/х культур
  1. Сохранение плодородий почв, всего
- краевой бюджет
 
 
1,200
 
 
0,200
 
 
0,200
 
 
0,300
 
 
0,250
 
 
0,250
 
 

1.1.             Внесение минеральных удобрений  (применение средств защиты растений), всего

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
 
1,200
 
0,200
 
0,200
 
0,300
 
0,250
 
0,250
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

  1. Элитное семеноводство, всего
- краевой бюджет
 
 
 
 
2,310
 
 
 
 
0,300
 
 
 
 
0,480
 
 
 
 
0,500
 
 
 
 
0,515
 
 
 
 
0,515
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития  приоритетных направлений в животноводстве

  1. Поддержка племенного животноводства, всего
– краевой бюджет
 
 
 
 
 
3,300
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
1,900
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
0,700
 
 
 
 
 
0,700
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

1.             Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,

- краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
3,676
 
 
 
 
 
0,625
 
 
 
 
 
0,750
 
 
 
 
 
0,715
 
 
 
 
 
0,793
 
 
 
 
 
0,793
 
 

Комплекс мероприятий по созданию  общих условий функционирования сельского хозяйства

1.Повышение доступности кредитных ресурсов,
-краевой бюджет
Субсидии по инвестиционным кредитам,
-краевой бюджет
Субсидии по краткосрочным кредитам,
-краевой бюджет

2.Развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения, всего

-краевой бюджет

3.Страхование рисков в сельском хозяйстве, всего

-краевой бюджет
 
 
 
 
 
4,998
 
3,037
 
1,961
 
 
0,630
 
 
5,178
 
 
 
 
 
0,876
 
0,483
 
0,392
 
 
-
 
 
0,882
 
 
 
 
 
1,033
 
0,641
 
0,392
 
 
0,100
 
 
0,951
 
 
 
 
 
 
 
1,190
 
0,798
 
0,392
 
 
0,175
 
 
1,029
 
 
 
 
 
 
 
0,948
 
556,65
 
0,392
 
 
0,177
 
 
1,157
 
 
 
 
 
0,948
 
556,65
 
0,392
 
 
0,177
 
 
1,157
 

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий

Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства

 
 
 
 
 
 
Администрация сельсоветов
 
 
Развитие кадрового потенциала и ИКС
 

1.Повышение образовательного уровня кадров АПК, всего

-краевой бюджет
 
 
 
 
 
0,427
 
 
 
 
 
0,074
 
 
 
 
 
0,079
 
 
 
 
 
0,086
 
 
 
 
 
0,093
 
 
 
 
 
0,093
 
 

2.             Поддержка привлечения и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство, всего

– краевой бюджет
 
 
 
 
0,489
 
 
 
 
0,095
 
 
 
 
0,098
 
 
 
 
0,098
 
 
 
 
0,099
 
 
 
 
0,099
 
 
В том числе:

Оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратном условии, всего

- краевой бюджет
 
 
 
 
 
0,385
 
 
 
 
 
0,077
 
 
 
 
 
0,077
 
 
 
 
 
0,077
 
 
 
 
 
0,077
 
 
 
 
 
0,077
 
 

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,

- краевой бюджет
 
 
 
 
2,050
 
 
 
 
-
 
 
 
 
0,500
 
 
 
 
0,500
 
 
 
 
0,525
 
 
 
 
0,525
 
 

Предоставление на конкурсной основе  бюджетных кредитов

- краевой бюджет
 
 
1,000
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
0,500
 
 
0,500
 
 

Содействие развитию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе.

 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение занятости на селе

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

1.       Развитие ЛПХ и КФХ

2.        Поддержка создания сельскохозяйственных кооперативов

Субсидия на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам

- краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
0,500
 
 
 
 
 
 
 
 
0,100
 
 
 
 
 
 
 
 
0,100
 
 
 
 
 
 
 
 
0,100
 
 
 
 
 
 
 
 
0,100
 
 
 
 
 
 
 
 
0,100
 
 
итого
66,079
10,311
15,559
10,707
16,306
13,196
 
 
в т.ч. собственные
37,968
6,756
8,834
5,562
9,963
6,853
 
 
краевые
28,151
3,555
6,765
5,145
6,343
6,343
 
 

2. Формирование промышленного производства на базе имеющегося про­изводственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное строительство склада для хранения кирпича-сырца -расширение

объемов производства кирпичного завода ЧП Стена В.

-Ввод новых мощностей по первичной переработке мяса

-Монтаж коптильного цеха
-Расширение столярного цеха ЧП Степанова

-Ввод новых мощностей по маслоцеху ЧП Трапезниковой

 
 
 
 
 
 
 
Боронский сельсовет,
работодатели

Увеличение объемов производства  по кирпичу красному на 200 тыс. штук в год-800 тыс. руб. в действующих ценах 2007 года

Увеличение объемов производства  по изготовлению столярных изделий с 2008 г.на 300 тыс. руб.

Переработка мяса из местного сырья(закуп у населения)170 тн. На 7,6 млн. руб.

-Расширение имеющихся мощностей по столярному цеху ЧП Варнакова Реконструкция убойного цеха с монтажом и дополнительным вводом коптильного цеха по ЧП Товмасян

- В спк «Суетский» реконструкция цеха по переработке маслосемян подсолнечника- установка модифицированного пресса

 
 
 
 
 
 
 
 
За счет собственных средств
3,0
0,4
0,3
1,0
1,3
-
 
 

Ввод крупорушки расположенной в п. Береговой, приобретение дополнительной печи по выпечке хлеба в к-зе Добровольский»

за счет собственных средств
 
 
 
 
0,700
 
 
 
 
0,700
 
 
 
 
 
 
итого
3,7
1,1
0,3
1,0
1,3
-
 
 
в т.ч. собственные
3,7
1,1
0,3
1,0
1,3
-
 
 

3. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличения на его основе налоговых дохо­дов бюджета  сельсоветов, повышение занятости населения

 
 
 
 
 
 
 
 

Выделение предпринимателям в аренду необходимых для осуществления деятельности помещений, привлечение необходимых кредитных ресурсов с субсидированием 2/3 % банковской ставки из средств краевого бюджета

 
 
 
 
 
 
Боронский сельсовет

Получение дополнительных доходов в бюджет районаот арендной платы

Расширение сферы деятельности частного бизнеса
краевой бюджет
0,950
0,120
0,164
0,200
0,220
0,246
 
 
итого
0,950
0,120
0,164
0,200
0,220
0,246
 
 
в т.ч. краевые
0,950
0,120
0,164
0,200
0,220
0,246
 
 
 

4. Достижение  надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса сельских поселений.

 
 
 
 
 
 
Сельские советы
 

1) Заменить котлы  водонагревателя, Отремонтировать изоляцию теплотрассы, проводить текущие ремонты котельных

 
 
 
 
 
 
 
1) Увеличение выработки Гкал
2) Сохранение теплоотдачи и экономия топлива
муниципальный бюджет (бюджет поселения)
7,954
1,200
1,426
1,672
1,856
1,800
 
 
итого
7,954
1,200
1,426
1,672
1,856
1,800
 
 
в т.ч. муниципальный
7,954
1,200
1,426
1,672
1,856
1,800
 
 
5. Повышение доступности транспортных услуг.
 
 
 
 
 
 
 
 

Организовать движение транспортного сообщения по маршруту п. Боронск- В-Суетка ч/з Михайловку 2 раза в неделю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
МУП ТВС «Суетское». Администрация сельсовета
Снятие социальной напряженности
собственные средства населения
0,198
0,038
0,038
0,040
0,040
0,042
 
 
 

 Создать комфортные условия для проживания жителей в Суетском районе

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Поднятие дорожного полотна от трассы Мельниковка-Александровка до п. Боронск 1км., ремонт дороги В-Суетка- Александровка, В-Суетка-В-Ильич

Своевременная очиска дорог в зимний период от снега, грейдирование дорог внутри населенных пунктов

2) Реконструкция уличного освещения  в селах района

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание более комфортных условий для проживания на селе

собственные средства
0,473
0,200
0,046
0,085
0,068
0,074
ДРСУ.администрации с/с. Администрация р-на

Создание комфортных условий для проживания на территории района

другие источники – средства краевого ДРСУ
13,635
2,000
3,400
1,800
2,640
3,795
 
 
итого
14,306
2,238
3,484
1,925
2,748
3,911
 
 
в т. ч. собственные
0,671
0,238
0,084
0,125
0,108
0,116
 
 
другие
13,635
2,000
3,400
1,800
2,640
3,795
 
 

6. Реализация программы улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года

Строительство и приобретения жилья
- краевой бюджет
- муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
2,638
1,184
 
 
 
 
0,555
0,366
 
 
 
 
0,590
0,289
 
 
 
 
0,649
0,230
 
 
 
 
0,422
0,149
 
 
 
 
0,422
0,149
 
 
-внебюджетные источники
9,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
 
 
Итого
 
13,321
2,421
2,879
2,879
2,571
2,571
 
 
в т.ч. краевые
2,638
0,555
0,590
0,649
0,422
0,422
 
 
муниципальные
1,184
0,366
0,289
0,230
0,149
0,149
 
 
внебюджетные
9,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
 
 
 

7. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействие созданию рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на условиях временной занятости в рамках ведомственных целевых и отраслевых программ, действующих на территории: «Благоустройство», «Трудовое лето-Подросток, «Социальная помощь на дому»

 
 
 
 
 
 
МО сельских поселений, ГУ ЦЗН

Реализация данного мероприятия позволит ежегодно трудоустраивать 80 человек

собственные средства
0,200
0,024
0,032
0,040
0,048
0,056
 
 
краевой бюджет
0,563
0,206
0,187
0,169
-
-
 
 
муниципальный бюджет
0,190
0,050
0,070
0,070
-
-
 
 
другие источники (ГУ ЦЗН)
 
0,999
0,321
0,330
0,348
-
-
 
 

Профессиональное обучение для безработных граждан

 
 
 
 
 
 
 
ГУ ЦЗН, МО сельских поселений
 
краевой бюджет
 
0,255
0,080
0,085
0,090
-
-
 
 
итого
2,206
0,681
0,704
0,717
0,048
0,056
 
 
в т.ч. собственные
0,200
0,024
0,032
0,040
0,048
0,056
 
 
краевые
0,817
0,286
0,272
0,259
-
-
 
 
другие
0,999
0,321
0,330
0,348
-
-
 
 
муниципальные
0,190
0,050
0,070
0,070
 
 
 
 

8. Стабилизация численности населения и формирование пред­посылок к последующему демографическому росту;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание новых рабочих мест и привлечение квалифицированных кадров:

-Расширение объемов производства кирпичного завода ЧП Стена В.

-Ввод новых мощностей по первичной переработке мяса

-Монтаж коптильного цеха
-Расширение столярного цеха ЧП Степанова
-Ввод новых мощностей по масло- цеху ЧП Трапезниковой

-Открытие новых рабочих мест и регистрация уже созданных рабочих мест(заключение трудовых договоров) в сельскохозяйственном производстве

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боронский сельсовет
Работодатели

Сокращение оттока трудового населения путем создания дополнительных рабочих мест- всего по промышленной переработке 20 человек

 
 
собственные средства
3,0
0,4
 
0,3
1,0
1,3
-
 
 

краевой бюджет (возмещение 2/3 % банковской ставки)

0,210
0,030
0,020
0,070
 
0,090
 
 
 

Обеспечение дополнительных рабочих мест в спк «Суетский»: в 2009 г.-10, в2010г-15,в 2011 г.-19, в 2012 г.-25.

 
3,470
-
0,384
0,662
0,964
1,460
спк Суетский,
руководитель-Божко А.Д.

Сокращение оттока трудового населения путем создания дополнительных рабочих мест- всего по сельскому хозяйству за весь период- 69 человек

 
В отрасли сельского хозяйства-40 человек
собственные средства
3,470
-
0,384
0,662
0,964
1,460
 
 

Ввод дополнительных рабочих мест по малой промышленной переработке:

-Расширение имеющихся мощностей по столярному цеху ЧП Варнакова в 2008 г. на 3 человека увелич. Ввод дополнительных рабочих мест

-Реконструкция убойного цеха с монтажом и дополнительным вводом коптильного цеха по ЧП Товмасян позволит дополнительно ввести в 2008 г. 2 рабочих места

- В спк «Суетский» реконструкция цеха по переработке маслосемян подсолнечника- установка модифицированного пресса позволит дополнительно ввести 2 рабочих места

 
 
 
 
 
 
МО «Ниж-Суетский сельсовет»
создания дополнительных рабочих мест-7
За счет собственных средств
0,252
0,252
 
 
 
 
 
 

Обеспечение дополнительных рабочих мест на крупорушке, расположенной в п. Береговой

за счет собственных средств предпринимателя
 
 
 
0,294
 
 
 
 
 
0,294
 
 
 

Создание  семи дополнительных рабочих мест 4

Обеспечение новых рабочих мест вновь созданным предприятием ООО «Губинское»

за счет собственных средств предприятия
 
 
 
0,691
 
 
 
0,691
 
 
 
 
 

Создание   дополнительных рабочих мест 18

 обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной платы и снижению дифференциации внутри сельсовета;

 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение заработной платы, увеличение прожиточного минимума

Увеличение среднемесячной заработной платы работников в сфере:

-сельского хозяйства с 2008 г.не ниже 3200 руб с ежегодным увеличением не менее

15% к предшествующему году( с учетом ввода дополнительных рабочих мест в 2008 г.-16, 2010 г. -24)

- розничной торговли с 2008 г. не ниже 2500 руб. с ежеголным увеличением не менее 15 %

-малой переработке не ниже 3000 руб.  с 2008 г. с ежегодным увеличением не менее 15 % к предшествующему году (с учетом ввода дополнительных рабочих мест в 2008 г.-5, в 2009 г.-3, в 2011 г.-12)

 
 
 
 
 
 
 
48,6
 
 
 
 
4,55
 
 
 
2,55
 
 
 
 
15
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
5,4
 
 
 
 
0,8
 
 
 
0,2
 
 
 
 
9
 
 
 
 
0,85
 
 
 
0,15
 
 
 
 
8,4
 
 
 
 
0,9
 
 
 
1,0
 
 
 
 
10,8
 
 
 
 
1
 
 
 
0,2
Работодатели

Своевременная выплата заработной платы увеличение денежных доходов населения

Сохранение населения трудоспособного возраста на территории сельского поселения

Увеличение собственных доходов районного и сельского бюджетов через НДФЛ

В 2008 г-663 тыс.руб в рай. Бюд.,221 тыс. руб. в бюдж. Посел.

2009 г- 250 тыс. руб в рай. Бюдж.,83 в бюдж. Посел.

2010 г-390 тыс. руб. в рай. Бюдж., 130 тыс. руб. в бюдж. Посел.

2011г-401 тыс. руб. в рай. Бюдж., 133 тыс. руб. в бюдж. Посел.

2012 г-468 тыс. руб.в бюдж.рай., 156 в бюдж. Посел.

собственные средства
55,7
17
6,4
10
10,3
12
 
 
итого
63,647
18,403
7,104
12,026
12,654
13,46
 
 
в т.ч. собственные
63,437
18,373
7,084
11,956
12,564
13,46
 
 
краевые
0,21
0,030
0,020
0,070
0,090
-
 
 

9. Укрепление и сохранение здоровья населения, предупре­ждение преждевременной смертности и инвалидности за счет повышения доступности и качества предоставляемых медицин­ских услуг.

 

Прохождение дополнительного медицинского обследования- диспансеризации (ежегодно не менее 220 человек)

 
 
 
 
 
 
ЦРБ

Снижение преждевременной смертности и инвалидности

Всего по здравоохранению:
краевой бюджет
0,643
0,119
0,121
0,128
0,134
0,141
 
 

Реализация приоритетного Национального проекта «Здоровье»

  1. Вакцинапрофилактика
-федеральный бюджет
 
 
 
0,848
 
 
 
0,197
 
 
 
0,205
 
 
 
 
0,213
 
 
 
 
0,115
 
 
 
0,115
 
 
 
2. Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
-федеральный бюджет
 
 
0,909
 
 
 
0,212
 
 
0,220
 
 
0,229
 
 
0,124
 
 
0,124
 
 

Подпрограммы Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы»:

  1. Вакцинапрофилактика
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
0,150
 
 
 
 
 
 
0,034
 
 
 
 
 
0,036
 
 
 
 
 
0,037
 
 
 
 
 
0,020
 
 
 
 
 
0,020
 
 
2. Неотложные меры борьбы с туберкулезом
- федеральный бюджет
 
 
0,012
 
 
0,003
 
 
0,003
 
 
0,003
 
 
0,0015
 
 
0,0015
 
 

Подпрограммы Краевой целевой программы «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы:

  1. Вакцинапрофилактика
- краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
0,008
 
 
 
 
 
0,002
 
 
 
 
 
 
0,002
 
 
 
 
 
0,002
 
 
 
 
 
0,001
 
 
 
 
 
0,001
 
 
  1. Неотложные меры борьбы с туберкулезом
- краевой бюджет
 
 
 
0,008
 
 
0,002
 
 
 
0,002
 
 
0,002
 
 
0,001
 
 
0,001
 
 
 
3. Сахарный диабет
- краевой бюджет
 
 
0,021
 
 
0,005
 
 
 
 
0,005
 
 
 
 
0,005
 
 
 
 
0,003
 
 
 
 
0,003
 
 
 
 

Подпрограмма Краевой целевой программы «Дети Алтая» на 2007-2010 годы:

1. Здоровое поколение
- краевой бюджет
 
 
 
 
0,186
 
 
 
 
0,043
 
 
 
 
0,045
 
 
 
 
0,046
 
 
 
 
0,025
 
 
 
 
0,025
 
 

Подпрограмма Краевой целевой программы «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы:

1. Пульмонология (бронхиальная астма)
- краевой бюджет
 
 
 
 
 
 
0,021
 
 
 
 
 
 
0,005
 
 
 
 
 
 
0,005
 
 
 
 
 
 
0,005
 
 
 
 
 
 
0,003
 
 
 
 
 
 
0,003
 
 
Ведомственная целевая программа:
1.Витаминизация беременных в Алтайском крае:
-краевой бюджет
 
 
 
0,004
 
 
 
0,001
 
 
 
0,001
 
 
 
0,001
 
 
 
0,0005
 
 
 
0,0005
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях

- федеральный бюджет
 
 
 
 
0,185
 
 
 
0,061
 
 
 
0,061
 
 
 
0,061
 
 
 
-
 
 
 
-
Социальная защита населения
 
 
Оздоровление детей особо нуждающихся в отдыхе
Текущий ремонт здания ЦРБ
Нижне-Суетской врачебной амбулатории
-районный бюджет
 
 
 
0,300
 
 
0,150
 
 
 
0,150
 
 
-
 
 

Приведение медицинских учреждений к нормативным параметрам

итого
 
3,496
0,834
0,706
0,882
0,4285
0,4355
 
 
в т.ч. федеральные
2,097
0,507
0,525
0,543
0,261
0,261
 
 
краевые
0,889
0,177
0,181
0,189
0,1675
0,1745
 
 
муниципальные
0,3
0,150
-
0,150
-
-
 
 

10. Обеспечение доступности получения качественного образования

 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации работников образования и проведение  работы по переходу школ на дифференцированное обучение учащихся

 
 
 
 
 
 
 
РАЙОНО
Повышение уровня качества  знаний
муниципальный бюджет
0,228
0,043
0,044
0,045
0,046
0,050
 
 
Капитальный ремонт В-Суетской средней школы
 
 
 
 
 
 
 
 

Устранение технических повреждений здания, приведение школ в необходимые санитарно- технические нормы

- краевой бюджет
4,000
 
4,000
 
 
 
 
 
- районный бюджет
1,150
0,150
1,000
 
 
 
 
 
Н-Суетской средней школы
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
4,000
 
 
2,000
2,000
 
 
 
- районный бюджет
1,000
 
 
0,500
0,500
 
 
 

Реализация программы «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап)

-краевой бюджет
 
 
0,080
 
 
0,024
 
 
0,028
 
 
0,028
 
 
 
 
 
«Дети Алтая» на 2007-2010 годы
- краевой бюджет
 
1,325
 
0,357
 
0,438
 
0,530
 
 
 

Исполнение предложенных мероприятий в области образования позволит существенно изменить положительным образом условия обучения, облегчить условия для детей из малообеспеченных семей

В т.ч. по мероприятиям программы:
Подпрограмма «Дети и семья: Дети сироты»
 
1,325
 
 
0,357
 
0,438
 
0,530
 
 
 
 

Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы, всего

 
 
 
 
 
 
 
 
- муниципальный бюджет
0,188
0,036
0,023
0,033
0,048
0,048
 
 
В т.ч. по мероприятиям программы:
«Одаренные дети»
-краевой бюджет
 
 
 
0,043
 
 
0,045
 
 
0,048
 
 
0,030
 
 
0,030
 
 
Организация летнего отдыха детей
-краевой бюджет
 
0,790
 
0,263
 
0,263
 
0,264
 
 
 
 

Приобретение учебников для категорий социально не защищенных детей

-краевой бюджет
 
 
0,564
 
 
0,177
 
 
0,188
 
 
0,199
 
 
 
 
ЕГЭ
- краевой бюджет
 
0,309
 
0,097
 
0,103
 
0,109
 
 
 
 
«Развитие материально-технической базы школы»:

приобретение учебного наглядного технологического оборудования, учебных пособий

 краевой бюджет
 
 
 
 
 
1,100
 
 
 
 
 
0,220
 
 
 
 
 
0,220
 
 
 
 
 
0,220
 
 
 
 
 
0,220
 
 
 
 
 
0,220
 
 
«Школьный автобус»:

Приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

 краевой бюджет
 
 
 
2,3
 
 
 
 
0,7
 
 
 
 
0,3
 
 
 
 
0,3
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
0,5
 
 
 
«Повышение уровня пожарной безопасности»:

Монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения краевой бюджет

 

         

 
 
 
 
 3,5
 
 
 
 
 
 
1,3
 
 
 
 
 
 
0,7
 
 
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
0,5
 
 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

- краевой бюджет
 
 
 
0,101
 
 
 
0,018
 
 
 
 
0,019
 
 
 
0,020
 
 
 
0,022
 
 
 
0,022
 
 
- муниципальный бюджет
0,036
 
0,006
0,008
0,010
0,006
0,006
 
 
В т.ч. по мероприятиям программы:

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

 
 
0,005
 
 
 
0,001
 
 
0,001
 
 
0,001
 
 
0,001
 
 
0,001
 
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издания методических пособий для учащихся и  родителей

 
 
0,023
 
 
0,003
 
 
0,005
 
 
0,007
 
 
0,004
 
 
0,004
 
 

Организация антинаркотических профилактических акций

 
0,005
 
0,001
 
0,001
 
0,001
 
0,001
 
0,001
 
 
итого
20,103
3,748
7,379
4,228
3,372
1,376
 
 
в т.ч. краевой
18,579
3,513
6,304
4,218
3,272
1,272
 
 
муниципальный
1,524
0,235
1,075
0,010
0,1
0,104
 
 

11. Сохранение и развитие культурного потенциала  района, создание оптимальных материальных и организационных условий

для обеспечения населения услугами организаций культуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащение домов культуры музыкальной аппаратурой, текущий ремонт зданий ДК, РДК, косметический ремонт зданий библиотеки (вкл. ЦРБ),  материально-техническое оснащение 3-х библиотек, комплектование библиотечных фондов, поддержка клубных объединений, ремонт крыши здания музея и ДМШ.

 
 
 
 
 
 
 

Отдел по культуре администрации района, сельсоветы

Повышение культурного уровня населения, сохранение культурных ценностей, повышение посещаемости населения района учреждений культуры, уделения большего внимания населению района различных возрастных категорий

муниципальный бюджет
0,555
0,205
0,166
0,070
0,056
0,058
 
 

 «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы

 
1,590
 
0,181
 
0,192
 
0,324
 
 
0,446
 
0,446
 
 
- краевой бюджет
1,108
0,132
0,141
0,239
0,297
0,297
 
 
- муниципальный бюджет
0,482
0,048
0,051
0,085
0,148
0,148
 
 

- в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет):

 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение библиотечных фондов
0,254
0,037
0,040
0,042
0,067
0,067
 
 

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

 
 
0,643
 
 
0,095
 
 
0,101
 
 
0,106
 
 
0,170
 
 
0,170
 
 

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,210
-
-
0,090
0,060
0,060
 
 
«Молодежь Алтая» 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
0,052
0,008
0,009
0,010
0,012
0,012
 
 
- муниципальный бюджет
0,026
0,004
0,004
0,005
0,006
0,006
 
 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
-краевой бюджет
0,057
0,057
-
-
-
-
 
 
-муниципальный бюджет
0,028
0,028
-
-
-
-
 
 
итого
2,555
0,519
0,411
0,451
0,586
0,588
 
 
в т.ч. краевой
1,467
0,234
0,19
0,291
0,376
0,376
 
 
муниципальный
1,088
0,285
0,221
0,16
0,21
0,212
 
 

 12. Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  площадок на школьном стадионе и оснащение  спортинвентарем.

 
 
 
 
 
 
 
Администрация района, добровольные спонсоры

Привлечение молодежи к спорту и повышение здорового образа жизни

муниципальный бюджет -районный
0,188
0,036
0,023
0,033
0,044
0,052
 
 
другие источники ( указать какие)
 
спонсорская помощь
 
 
0,145
 
 
0,024
 
 
0,018
 
 
0,027
 
 
0,032
 
 
0,044
 
 
Реализация районной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Суетском районе  на 2006-2010 годы»

- районный бюджет
 
 
 
0,627
 
 
 
0,090
 
 
 
0,105
 
 
 
0,123
 
 
 
0,143
 
 
 
 
0,164
 
 
«Развитие сельского спорта»:
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
- краевой бюджет
 
 
 
0,950
 
 
 
0,150
 
 
 
0,150
 
 
 
0,150
 
 
 
0,250
 
 
 
0,250
 
 
Итого
1,908
0,3
0,296
0,333
0,469
0,51
 
 
в т.ч. краевые
0,950
0,150
0,150
0,150
0,250
0,250
 
 
муниципальные
0,813
0,126
0,128
0,156
0,187
0,216
 
 
другие
0,145
0,024
0,018
0,027
0,032
0,044
 
 

13. Реализации программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 

Снижение дифференциации между малоимущими слоям населения и населения со средним уровнем достатка

В т.ч. по мероприятиям программы
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения коммунальных услуг

- краевой бюджет
 
 
13,710
 
 
4,301
 
 
4,572
 
 
4,837
 
 
-
 
 
-
Социальная защита населения
 
 
Выплата ежемесячного  пособия на ребенка
- краевой бюджет
 
 
5,620
 
 
1,763
 
 
1,874
 
 
1,983
 
-
 
-
 
 
Оказание помощи в денежной форме
- краевой бюджет
 
0,159
 
0,050
 
0,053
 
0,056
 
-
 
-
 
 
итого
19,489
6,114
6,499
6,876
-
-
 
 
в т.ч. краевые
19,489
6,114
6,499
6,876
-
-
 
 

 14.  Обеспечение роста собственных доходов бюджета района; повышение эффективности бюджетных расходов

 
 
 
 
 
 
 
Получение дополнительных доходов в бюджет

Провести инвентаризацию земельных долей и невостребованных земельных долей

Вовлечение в полном объеме в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения

 
 
 
 
 
 
 

При использовании земли районного фонда перераспределения в полном объеме ожидается дополнительное поступление в консолидированный районный бюджет 273 тыс. руб.

При условии изготовления необходимых для регистрации права собственности  документов администрацией района невостребованных земельных долей и впоследствии сдачи их в аренду ожидается с 2010 года ежегодное дополнительное поступление в районный бюджет около 1256 тыс. руб.

муниципальный бюджет
0,448
0,158
0,290
 
 
 
 
 
итого
0,448
0,158
0,290
 
 
 
 
 
в т.ч. муниципальные
0,448
0,158
0,290
 
 
 
 
 

15. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов и населенных пунктов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  здания, расположенного в с. В_Суетка,  ул. Украинская под служебное помещение  РОВД

 
 
 
 
 
 
Администрация р-на, РОВД

Создание благоприятных условий для исполнения служебных обязанностей сотрудникам РОВД

другие источники ( указать какие)
Средства УВД Алтайского края
 
4,000
 
4,000
 
 
 
 
 
 

Обеспечение органов РОВД двумя автомобилями марки УАЗ, компьютерами, оргтехникой

 
 
 
 
 
 
 

Данное мероприятие позволит решать оперативные вопросы в кратчайшие сроки на более высоком уровне

другие источники ( указать какие)
Средства УВД Алтайского края
 
1,540
 
0,300
 
0,310
 
0,310
 
0,310
 
0,310
 
 
Исполнение программы утвержденной РСД

«По профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Суетском районе на 2007 -2008 гг.»

За счет средств муниципального бюджета
 
 
 
 
 
0,260
 
 
 
 
 
0,042
 
 
 
 
 
0,046
 
 
 
 
 
0,051
 
 
 
 
 
0,057
 
 
 
 
 
0,064

Администрация р-на, РОВД, комитет по соц. Защите населения, отдел по образованию р-на, сельские советы

Максимальное обеспечение прав и законных интересов граждан, снижение общего числа зарегистрированных преступлений

Итого
5,8
4,342
0,356
0,361
0,367
0,374
 
 
в т.ч. муниципальные
0,26
0,042
0,046
0,051
0,057
0,064
 
 
другие
5,54
4,3
0,310
0,310
0,310
0,310
 
 
Всего
225,792
52,489
47,597
44,257
42,9255
38,5235
 
 
в т.ч. федеральные
2,097
0,507
0,525
0,543
0,261
0,261
 
 
краевые
74,14
14,734
21,135
18,047
11,1405
9,0835
 
 
собственные
105,976
26,491
16,334
18,683
23,983
20,485
 
 
муниципальные
13,76
2,612
3,545
2,499
2,555
2,545
 
 
другие
20,319
6,645
4,058
2,485
2,982
4,149
 
 
внебюджетные
9,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0