RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем
финансирования всего,
млн. рублей
в том числе по годам:
Исполнитель
Ожидаемый результат
от реализации
мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

1 Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни


1.1. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда


1Организация временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан

1,9234
0,685
0,6411
0,5973
 
 

Центр занятости населения по Табунскому району

 
 

Снижение уровня безработицы, трудоустройство молодых специалистов, работодатель может выбрать специалиста соответствующего  профессиональным требованиям


           краевой бюджет

 1,2014
0,443
0,3991
0,3593
 
 

           муниципальный бюджет

0,14
0,045
0,05
0,045
 
 

            бюджет поселений

0,098
0,035
0,03
0,033
 
 

           внебюджетные источники

0,484
0,162
0,162
0,160
 
 

2 Профессиональное обучение безработных граждан, профессиональная ориентация, краевой бюджет

 
0,165
 
0,05
 
0,055
 
0,06
 
 

Итого по разделу

2,0884
0,735
0,6961
0,6573
 
 

в т.ч.            краевой бюджет

1,3664
0,493
0,4541
0,4193
 
 

                     муниципальный бюджет

0,14
0,045
0,05
0,045
 
 
 
 

                     бюджет поселений

0,098
0,035
0,03
0,033
 
 
 
 

                     внебюджетные источники

0,484
0,162
0,162
0,160
 
 
 
 

1.2. Создание условий для обеспечения гарантий прав населения на доступное получение качественного образования


 

1 Развитие МТБ школ: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий, краевой бюджет

 
 
1,1
 
 
0,22
 
 
0,22
 
 
0,22
 
 
0,22
 
 
0,22
Комитет по образованию,
школы района
Совершенствование учебного процесса. Реализация ПНП «Образование».

2 Капитальный ремонт крыш
5,66
0,86
1,1
1,2
1,0
1,5
 
 

с. Алтайское, Алтайский сельсовет
0,86
0,86
 
 
 
 
Алтайская школа

Улучшение условий для занятий учащихся.

 

            муниципальный бюджет

0,17
0,17
 
 
 
 

            краевой бюджет

0,34
0,34
 
 
 
 

           федеральный бюджет

0,35
0,35
 
 
 
 

Школа и интернат с. Сереброполь, Серебропольский сельсовет
1,0
 
1,0
 
 
 
Сереброполь
ская школа

муниципальный бюджет
0,2
 
0,2
 
 
 

краевой бюджет
0,4
 
0,4
 
 
 

федеральный бюджет
0,4
 
0,4
 
 
 

Школа с. Табуны, Табунский сельсовет
1,2
 
 
1,2
 
 
Табунская школа

муниципальный бюджет
0,24
 
 
0,24
 
 

краевой бюджет
0,48
 
 
0,48
 
 

федеральный бюджет
0,48
 
 
0,48
 
 

Школа с. Лебедино, Лебединский сельсовет
1,0
 
 
 
1,0
 
Лебединская школа

муниципальный бюджет
0,2
 
 
 
0,2
 

краевой бюджет
0,4
 
 
 
0,4
 

федеральный бюджет
0,4
 
 
 
0,4
 

Школа с. Большеромановка, Большеромановский сельсовет
1,5
 
 
 
 
1,5
Большеромановская школа

муниципальный бюджет
0,3
 
 
 
 
0,3

краевой бюджет
0,6
 
 
 
 
0,6

федеральный бюджет
0,6
 
 
 
 
0,6

МДОУ «Солнышко», Лебединский сельсовет,

                                         муниципальный бюджет         

0,1
 
0,1
 
 
 
Лебединский сельсовет

Создание условий для воспитания детей дошкольного возраста


3 Частичный капитальный ремонт системы отопленияТабунской средней школы,с.Табуны

 
 
0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,4
 
 
 
 
 

Табунская средняя школа

Увеличится посещаемость детей в дошкольное учреждение


             муниципальный бюджет

0,25
 
 
0,25
 
 

              краевой бюджет

0,15
 
 
0,15
 
 

4 Капитальный ремонтСеребропольского интерната,с.Сереброполь
муниципальный бюджет
краевой бюджет
0,25
 
0,1
0,15
 
0,25
 
0,1
0,15
 
 
 

Серебропольская школа

Улучшение условий для проживание детей в интернате

5 Капитальный ремонт спортивных залов
муниципальный бюджет
федеральный бюджет
0,3
 
 
0,15
0,15
 
 
 
 
0,3
 
 
0,15
0,15

Комитет по образованию,

ДЮСШ
 Улучшение условий школьникам для занятий физической культурой

6 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для школ, краевой бюджет

0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Комитет по образованию
 
 

7 Приобретение музыкальных инструментов в детскую музыкальную школу

 
0,3038
 
0,0692
 
-
 
0,0544
 
0,0901
 
0,0901

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи,

ДМШ

Улучшение условий для развития детского творчества. Реализация КЦП «Культура»


муниципальный бюджет

0,0938
0,0192
-
0,0144
0,0301
0,0301

краевой бюджет

0,21
0,05
-
0,04
0,06
0,06

 
8 Открытие новых групп:
МДОУ «Теремок», Табунский сельсовет,
 муниципальный бюджет;
 
МДОУ «Ласточка", Серебропольский сельсовет,
муниципальный бюджет;
 
МДОУ «Огонек», Табунский сельсовет,
муниципальный бюджет
 
0,825
 
 
0,275
 
 
0,275
 
 
0,275
 
0,275
 
 
 
 
 
 
 
 
0,275
 
0,275
 
 
 
 
 
0,275
 
 
0,275
 
 
0,275
 
 
 
 
 
 
 
 
МДОУ
 Увеличение охвата детей дошкольным воспитанием

Реализация подпрограммы «Дети и семья: Дети сироты» КЦП «Дети Алтая»

1,597
0,4077
0,4985
0,5908
0,05
0,05
Комитет по образованию
 

Снижение уровня социального сиротства. Повышение статуса семьи. Реализация КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,27
0,05
0,06
0,06
0,05
0,05

краевой бюджет

1,327
0,3577
0,4385
0,5308
-
-

10 Одаренные дети

0,1624
0,048
0,0508
0,0536
0,005
0,005
Комитет по образованию

Выявление и поддержка талантливых детей. Реализация КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

краевой бюджет

0,1374
0,043
0,0458
0,0486
-
-

11 Организация летнего отдыха детей

1,0417
0,3138
0,3139
0,314
0,05
0,05
Комитет по образованию

Реализация КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

краевой бюджет

0,7917
0,2638
0,2639
0,264
-
-

12 Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,5851
0,1822
0,1933
0,2046
0,0025
0,0025
Комитет по образованию

Обеспеченность учебниками социально незащищенных детей. Реализация КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,02
0,005
0,005
0,005
0,0025
0,0025

краевой бюджет

0,5651
0,1772
0,1883
0,1996
-
-

13 ЕГЭ

0,3505
0,1072
0,1133
0,120
0,005
0,005
Комитет по образованию

Повышение качества знаний. Реализация КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,04
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005

краевой бюджет

0,3105
0,0972
0,1033
0,110
-
-

14 Обеспечение автобусами
2,7
0,7
0,3
0,7
1,0
 
 

Совершенствование сети общеобразовательных учреждений, повышение качества обучения, оптимизация бюджетных средств на содержание учреждений образования.

Реализация национального проекта «Образование»

Лебединский сельсовет
краевой бюджет
 
0,3
 
 
 
0,3
 
 
 

Елизаветградская основная школа

 

Серебропольский сельсовет, краевой бюджет
0,7
 
0,7
 
 
 
 

Серебропольская средняя школа


Табунский сельсовет сельсовет, краевой бюджет
 
0,7
 
 
 
0,7
 
 

Табунская средняя школа


Белозерский сельсовет  краевой бюджет
0,3
 
 
 
0,3
 

Николаевская основная школа


Алтайский сельсовет
 краевой бюджет
0,7
 
 
 
0,7
 

Алтайская средняя  школа

 

15 Установка автономной пожарной сигнализации в школах и детских садах
 
1,9348
 
0,6172
 
0,6673
 
0,6505
 
 

Руководители организаций

Обеспечение безопасных условий деятельности образовательных школ. Реализация районной программы развития образования до 2010 года, краевой программы развития образования в Алтайском крае.


Алтайский сельсовет
Алтайская средняя школа,
краевой бюджет
Д/сад «Орленок»,
муниципальный бюджет
0,3405
 
 
0,3005
 
0,040
0,26
 
 
0,22
 
0,040
 
 
 
 
0,0805
 
 
0,0805
 
 
 
 

Большеромановский сельсовет
 Большеромановская школа,
муниципальный бюджет
краевой бюджет
Д/сад «Чайка»
муниципальный бюджет
0,180
 
 
0,140
 
 
0,040
 
0,180
 
 
0,140
 
 
0,040
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серебропольский сельсовет
Серебропольская средняя школа ,
районный бюджет
краевой бюджет
Д/сады: «Ласточка», «Подснежник», «Чебурашка»
муниципальный бюджет
0,422
 
 
 
0,322
 
0,10
0,322
 
 
 
0,222
 
0,10
 
0,100
 
 
 
0,100
 
 
 
 

Лебединский сельсовет

Лебединская средняя школа ,

районный бюджет
краевой бюджет

Д/сады: «Солнышко», «Буратино»,

муниципальный бюджет
0,205
 
 
          
0,175
 
0,030
 
 
 
 
 
 
0,205
 
 
 
0,175
 
0,030
 
 
 
 
 
 
 
 

Граничный сельсовет ,
Д/сад: «Светлячок»,

муниципальный бюджет                  

 
0,030
 
0,030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,030
 
0,030
 
 
 
 

Табунский сельсовет ,

Д/сад «Теремок»,муниципальный бюджет;

 Д/сад «Огонек», муниципальный бюджет;
Д/сады с.Удальное, с. Забавное, с. Самбор,

муниципальный бюджет                  

 
0,1800
0,060
0,050
 
 
0,070
 
 
 
 
 
 
 
0,11
0,060
0,050
0,070
 
 
 
 
0,070
 
 
 
 

Алтайский сельсовет,

Новокиевская основная,Александровская начальная школы,

краевой бюджет                

 
0,100
 
 
0,100
 
 
 
 
 
 
 
 
0,100
 
 
0,100
 
 
 
 
 

Граничный сельсовет ,
Граничная основная школа,

краевой бюджет                  

 
0,025
 
 
0,025
 
 
 
 
 
 
 
 
0,025
 
0,025
 
 
 
 

Серебропольскийсельсовет ,
Успенская основная школа,

муниципальный бюджет                  

 
0,035
 
 
0,035
 
0,035
 
 
0,035
 
 
 
 
 
 

Большеромановский сельсовет ,

Канновская начальная школа,

муниципальный бюджет                  

 
0,015
 
0,015
 
 
 
 
 
 
 
 
0,015
 
0,015
 
 
 
 
 
 

Лебединский сельсовет ,

Елизаветградская основная школа, краевой бюджет

Новороссийская начальная школа, краевой бюджет                  

 
0,0523
0,0423
0,010
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0523
0,0423
0,010
 
 
 
 
 

Табунский сельсовет ,

Самборская основная школа, краевой бюджет

Удалинская начальная школа, краевой бюджет                  

Забавинская начальная школа, краевой бюджет                  

 
0,22
0,100
0,060
0,060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,22
0,100
0,060
0,060
 
 
 

Белозерский сельсовет ,

Николаевская основная школа, краевой бюджет

Хорошенская начальная школа, краевой бюджет                  

 
0,13
0,080
0,050
 
 
 
 
 
 
 
 
0,080
0,080
 
0,050
 
0,050
 
 
 
 

Итого по разделу
17,9603
3,9501
4,1321
4,9329
2,5726
2,3726
 
 

федеральный бюджет
2,38
0,35
0,4
0,48
0,4
0,75
 
 

краевой бюджет
11,9115
2,8759
2,7321
3,4435
1,83
1,03

муниципальный бюджет
3,6688
0,7242
1,0
1,0094
0,3426
0,5926

1.3.   Создание оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами культуры, для развития массовой физической культуры и спорта


1 Реконструкция и ремонт районного стадиона «Юбилейный» 
 
0,33
 
 
0,33
 
 
 
 
 

Администрация Табунского сельсовета

 

Создание  новых групп здоровья, как для подростков так и людей  более старшего возраста. Укрепление материально-технической базы.


бюджет поселения
0,05
0,05
 
 
 
 

районный бюджет
0,08
0,08
 
 
 
 

краевой бюджет
0,2
0,2
 
 
 
 

2 Реконструкция парка «Юность»

Устройство и освещение  лыжной трассы в зимний период,  платный абонемент

 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 

Администрация Табунского сельсовета

 
Улучшение культурного досуга населения района.

бюджет поселения
0,05
0,05
 
 
 
 

районный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 

краевой бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 

федеральный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 

3 Капитальный ремонт системы электроснабжения, отопления и канализации, ремонт крышиРайонного Дома культуры,с.Табуны

 
0,55
 
 
0,275
 
 
0,275
 
 
 
Районный Дом культуры

Улучшение условий для культурного отдыха населения. Реализация федеральной программы «Социальное развитие села до 2010 года».


районный бюджет
0,05
0,025
0,025
 
 
 

федеральный бюджет
0,5
0,25
0,25
 
 
 

4 Капитальный ремонт кровли и зданияСеребропольского СДК,с.Сереброполь

0,4
0,4
 
 
 
 
Администрация

Серебропольского сельсовета

Улучшение условий для культурного отдыха населения

бюджет поселения
0,1
0,1
 
 
 
 

федеральный бюджет
0,3
0,3
 
 
 
 

5 Реконструкция 2 этажа Алтайского СДК с.Алтайское
0,15
 
 
0,15
 
 
Администрация

Алтайского сельсовета

Улучшение условий для культурного отдыха населения

бюджет поселения
0,05
 
 
 
0,05
 
 

федеральный бюджет
0,1
 
 
 
0,1
 
 

6 Капитальный ремонт спортивных залов центральной усадьбы:
0,4
-
0,2
0,2
-
-

Администрация Алтайского сельсовета

Обеспечение условий для развития занятий физической культурой и спортом

 
 
 

с.Алтайское
0,2
 
0,2
 
 
 

бюджет поселения
0,05
 
0,05
 
 
 

краевой бюджет
0,05
 
0,05
 
 
 

федеральный бюджет
0,1
 
0,1
 
 
 
 

с.Сереброполь
0,2
 
 
0,2
 
 

Администрация Серебропольского сельсовета


бюджет поселения
0,05
 
 
0,05
 
 

краевой бюджет
0,05
 
 
0,05
 
 

федеральный бюджет
0,1
 
 
0,1
 
 

с.Большеромановка, Большеромановский сельсовет
7 Реконструкция стадиона
 
 
0,05
 
 
 
 
 
0,05
 

Администрация Большеромановского сельсовета

Обеспечение условий для развития занятий физической культурой и спортом


бюджет поселения
0,05
 
 
 
0,05
 

8 Реконструкция помещения
0,12
 
 
0,12
 
 

Районный краеведческий музей

Улучшение условий для культурного отдыха населения

районный бюджет
0,02
 
 
0,02
 
 

федеральный бюджет
0,1
 
 
0,1
 
 

9 Капитальный ремонт плавательного бассейна
0,35
0,35
 
 
 
 
Администрация Табунского сельсовета
 

Обеспечение условий для развития занятий физической культурой и спортом. Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 годы» и краевой программы «Развитие  физической культуры  и спорта в Алтайском крае на 2006-2010 годы».


районный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 

краевой бюджет
0,15
0,15
 
 
 
 

федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
0,15
0,15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Ремонт кровли
 
 
0,25
 
 
 
0,125
 
 
0,125
 
 

Районная межпоселенческая библиотека

Создание условий для культурного отдыха населения. Реализация федеральной программы «Социальное развитие села до 2010 года».


районный бюджет
0,1
 
0,05
0,05
 
 

федеральный бюджет
0,15
 
0,075
0,075
 
 

11 Оборудование компьютерной техникой
0,15
0,075
0,075
 
 
 

Районная межпоселенческая библиотека

Информатизация библиотечного обслуживания населения. Реализация краевой программы «Культура».


районный бюджет
0,05
0,025
0,025
 
 
 

краевой бюджет
0,1
0,05
0,05
 
 
 

12 Пополнение библиотечных фондов

0,8141
0,114
0,1217
0,128
0,2252
0,2252

Районная межпоселенческая библиотека

Создание условий для культурного отдыха населения. Реализация КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы


муниципальный бюджет

0,2463
0,03
0,0324
0,0335
0,0752
0,0752

краевой бюджет

0,5678
0,084
0,0893
0,0945
0,15
0,15

13 Приобретение оборудования (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

 
 
 
0,9232
 
 
 
0,13
 
 
 
0,1375
 
 
 
0,1449
 
 
 
0,2554
 
 
 
0,2554

Районный  Дом культуры, СДК поселений

 

Создание условий для культурного отдыха населения. Реализация КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы


муниципальный бюджет, бюджеты поселений

0,2796
0,0349
0,0365
0,038
0,0851
0,0851

краевой бюджет

0,6436
0,0951
0,101
0,1069
0,1703
0,1703

в том числе:

 
 
 
 
 
 
 
 

Табунский сельсовет: клубы сел

бюджет поселения

краевой бюджет

0,090
0,030
0,060
 
0,030
0,010
0,020
 
0,050
0,020
0,030
0,010
 
0,010
 
 

Алтайский сельсовет: СДК, клубы сел

бюджет поселения

краевой бюджет

0,1211
0,040
0,081
 
0,04
0,015
0,025
0,016
 
0,016
0,0551
0,0251
0,030
0,010
 
0,010
 
 

Большеромановский сельсовет: СДК, клубы сел

бюджет поселения

краевой бюджет

0,120
0,040
0,080
 
 
 
0,060
0,020
0,040
 
0,060
0,020
0,040
 
 

Лебединский сельсовет: СДК, клубы сел

бюджет поселения

краевой бюджет

0,1183
0,038
0,0803
 
 
 
0,058
0,018
0,040
0,0103
 
0,0103
0,05
0,020
0,030
 
 

Серебропольский сельсовет: СДК, клубы сел

бюджет поселения

краевой бюджет

0,1351
0,045
0,0901
0,0501
0,010
0,0401
 
 
 
 
 
0,085
0,035
0,050
 
 

Граничный сельсовет: клубы сел

бюджет поселения

краевой бюджет

0,0767
0,0266
0,0501
 
0,0365
0,0165
0,020
 
 
 
0,020
 
0,020
0,0202
0,0101
0,0101
 
 

Белозерский сельсовет: клубы сел

бюджет поселения

краевой бюджет

0,0811
0,030
0,0511
0,010
0,010
 
 
0,0109
 
0,0109
0,040
0,020
0,020
0,0202
 
0,0202
 
 

Районный Дом культуры, с. Табуны

муниципальный бюджет

краевой бюджет

0,1809
0,0399
0,141
0,0599
0,0149
0,045
0,041
0,005
0,036
 
 
 
0,080
0,020
0,060
 
 
 
 
 

Итого по разделу
4,6873
1,864
0,9442
0,8679
0,5306
0,4806
 
 

в т.ч. собственные средства
 
 
 
 
 
 
 
 

           федеральный бюджет

1,55
0,75
0,425
0,375
 
 

            краевой бюджет

1,8014
0,6191
0,2903
0,2514
0,3203
0,3203

            муниципальный бюджет    

0,6862
0,2749
0,1374
0,1035
0,0952
0,0752

            бюджеты поселений

0,6497
0,22
0,0915
0,138
0,1151
0,0851

1.4.   Укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности и инвалидности за счет повышения доступности качественной и бесплатной медицинской помощи всем слоям населения


 
1 Ремонт ФАПов:
 
0,25
 
0,25
 
 
 
 

МУЗ Табунская ЦРБ», администрации Табунского, Алтайского, Лебединского, Белозерского сельсоветов

Улучшение условий для медицинского обслуживания села

Табунский сельсовет:
0,15
0,15
 
 
 
 
 
 

ФАП с. Забавное, муниципальный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 
 
 

ФАП с. Самбор», муниципальный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 
 
 

ФАП с. Удальное, муниципальный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 
 
 

Алтайский сельсовет:
0,03
0,03
 
 
 
 

ФАП с. Александровка, муниципальный бюджет
0,03
0,03
 
 
 
 

Белозерский сельсовет
0,05
0,05
 
 
 
 

ФАП с. Николаевка, муниципальный бюджет
0,05
0,05
 
 
 
 

Лебединский сельсовет:
0,02
0,02
 
 
 
 

ФАП с. Елизаветград, муниципальный  бюджет
0,02
0,02
 
 
 
 

2 Ремонт Табунской ЦРБ,
муниципальный бюджет
0,8
0,8
0,3
0,3
 
 
 
 
 
0,5
0,5
МУЗ Табунская ЦРБ»
Улучшение функционирования системы обеспечения ЦРБ

3 Оснащение автомобилями скорой помощи
 
1,95
 
0,65
 
0,65
0,65
 
 
МУЗ Табунская ЦРБ»

Обеспечение скорой помощи населению. Реализация национального проекта «Здравоохранение».


с. Лебедино, федеральный бюджет
 
0,65
0,65
 
 
 
 

с. Большеромановка, федеральный бюджет
0,65
 
0,65
 
 
 

с. Камышенка, федеральный бюджет
0,65
 
 
0,65
 
 

4 Приобретение основных средств:
3,5
2,0
0,5
0,5
 
 
МУЗ Табунская ЦРБ»
Улучшение качества медицинского обслуживания

для ФАПов, муниципальный бюджет

0,3
 
0,3
 
 
 

для ЦРБ, муниципальный бюджет

                  федеральный бюджет

1,2
2,0
 
2,0
0,2
0,5
0,5
 

5 Укомплектование участков врачебными кадрами:

количество участков, подлежащих укомплектованию:

-          терапевтических

-          педиатрических

 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Обеспечение качества и доступности медицинской помощи


6 Укомплектование участков кадрами медсестер:

-          терапевтических

-          педиатрических

 
 
 
1
1
 
 
 
 
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Повышение качества медицинской помощи


7 Приведение к нормативу числа амбулаторных посещений, объемов помощи, оказываемых в дневных стационарах и скорой помощи:

-          число помещений на 1 тыс. населения

-          число вызовов на 1 тыс. населения

 
 
 
 
7201,1
311,0
 
 
 
7896,7
314,3
 
 
 
8342,4
318,0
 
 
 
8745,9
318,0
 
 
 
9161,5
318
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Увеличение числа посещений  и вызовов


8 Постдипломная переподготовка врачей ЦРБ,СВА (чел.)

 
 
8
 
3
 
2
 
 
10
 
5
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Повышение квалификации врачей и качества медицинского обслуживания населения


муниципальный бюджет

0,224
0,064
0,024
0,016
0,080
0,040

краевой бюджет

0,196
0,056
0,021
0,014
0,070
0,035

9 Постдипломная переподготовка среднего медперсонала (чел.): ЦРБ,

                                    СВА,

                                    ФАП  

 -ЦРБ, муниципальный бюджет

 -СВА, муниципальный бюджет
 -ФАП, муниципальный бюджет
 
 
 
 
0,751
0,052
0,143
 
 
 
7
3
4
0,091
0,039
0,052
 
 
1
 
 
0,013
-
-
 
12
 
3
0,156
-
0,039
 
 
17
 
3
0,221
-
0,039
 
 
18
1
1
0,270
0,013
0,013
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Повышение квалификации среднего медперсонала, качества медобслуживания населения


10 Доукомплектование врачами, чел.;

- хирург

- реаниматолог

 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Улучшение качества медицинской помощи


11 Реструктуризация коечного фонда:

- перевод коек в дневной стационар, кол-во

 
 
5
 
 
 
 
ФАП

Эффективное использование коечного фонда


12 Разукрупнение врачебных участков

-          терапевтических

-          - педиатрических

 
 
2
1
 
 
 
 
МУЗ «Табунская ЦРБ

Обеспечение доступности медицинской помощи сельского населения


13 Реструктуризация сети ФАПов:

-          Лебединский сельсовет ( с.Бославино, с.Новороссийка, с.Ермаковка);

-          Большеромановский сельсовет (с.Карпиловка, с.Канны);

-          Граничный сельсовет (с.Граничное);

-          Серебропольский сельсовет (с.Саратовка)

 
 
 
3
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Эффективное использование фин6ансовых средств


14 Реализация ПНП «Здоровье» федеральный бюджет

3,33245
0,61019
0,6346
0,65998
0,71384
0,71384
МУЗ «Табунская ЦРБ»

Своевременное выявление и снижение уровня заболеваемости населения.


в том числе: Вакцинопрофилактика

2,17465
0,39819
0,41412
0,43068
0,46583
0,46583

Профилактика и лечение ВИЧ-СП.

1,1578
0,212
0,22048
0,2293
0,24801
0,24801

15 Реализация подпрограмм ФЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы

федеральный бюджет

0,53701
0,09833
0,10226
0,10636
0,11503
0,11503

в том числе: Вакцинопрофилактика

0,51516
0,09433
0,0981
0,10203
0,11035
0,11035

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

0,02185
0,004
0,00416
0,00433
0,00468
0,00468

16 Реализация подпрограмм КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы

краевой бюджет

0,22528
0,04125
0,04289
0,04462
0,04826
0,04826

в том числе: Вакцинопрофилактика

0,18345
0,03359
0,03493
0,03633
0,0393
0,0393

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

0,01256
0,0023
0,00239
0,00249
0,00269
0,00269

Сахарный диабет

0,02927
0,00536
0,00557
0,0058
0,00627
0,00627

17 Реализация подпрограммы  «Здоровое поколение» КЦП «Дети Алтая», краевой бюджет

0,7588
0,13894
0,1445
0,15028
0,16254
0,16254
 
 

18 Реализация подпрограммы «Пульмонология» КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы, краевой бюджет

0,04137
0,00758
0,00788
0,00819
0,00886
0,00886
 
 

19 Реализация ведомственной программы «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы, краевой бюджет

0,01312
0,0024
0,0025
0,0026
0,00281
0,00281

20 Реализация муниципальных  программ, муниципальный бюджет

0,217
0,035
0,043
0,045
0,047
0,047

в том числе: Вакцинопрофилактика

0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

0,099
0,015
0,02
0,02
0,022
0,022

Социально - обусловленные заболевания

0,043
0,005
0,008
0,01
0,01
0,01

Итого по разделу
12,99103
4,43569
2,18563
2,39203
2,00834
1,96934
 
 

в т.ч. собственные средства
 
 
 
 
 
 
 
 

           федеральный бюджет

7,81946
3,35852
1,38686
1,41634
0,82887
0,82887
 

            краевой бюджет

1,23457
0,24617
0,21877
0,21969
0,29247
0,25747
 

            муниципальный бюджет

3,937
0,831
0,58
0,756
0,887
0,883
 

1.5.   Содействие повышению благосостояния и снижению бедности, обеспечение доступности и качества социального обслуживания


1 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения икоммунальных услуг

 
23,909
 
7,5
 
7,973
 
8,436
 
-
 
-

Комитет по социальной защите населения

Поддержка социально незащищенных граждан. Реализация КЦП «социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы.


краевой бюджет

23,909
7,5
7,973
8,436
-
-

2 Оказание помощи в денежной форме

0,3053
0,0958
0,1018
0,1077
-
-

краевой бюджет

0,3053
0,0958
0,1018
0,1077
-
-

3 Выплата ежемесячного пособия на ребенка

13,2223
4,148
4,4093
4,665
-
-

краевой бюджет

13,2223
4,148
4,4093
4,665
-
-

4 Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0,3828
0,1276
0,1276
0,1276
-
-

федеральный бюджет

0,3828
0,1276
0,1276
0,1276
-
-

Итого по разделу

37,8194
11,8714
12,6117
13,3363
-
-
 
 

в том числе: краевой бюджет

37,4366
11,7438
12,4841
13,2087
 
 
 
 

                      федеральный бюджет

0,3828
0,1276
0,1276
0,1276
 
 

1.6          Повышение безопасности населения


1 Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,0165
0,0035
0,0035
0,0035
0,003
0,003
 

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Реализация муниципальной программы «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы».


муниципальный бюджет

0,01
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

краевой бюджет

0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001

2 Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,081
0,018
0,019
0,02
0,012
0,012

муниципальный бюджет

0,015
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

краевой бюджет

0,066
0,015
0,016
0,017
0,009
0,009

3 Организация антинаркотических профилактических акций

0,0315
0,0065
0,0065
0,0065
0,006
0,006

муниципальный бюджет

0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

краевой бюджет

0,0065
0,0015
0,0015
0,0015
0,001
0,001

4 Профилактика общеуголовной преступности; преступлений экономической направленности, в том числе коррупции; преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов; профилактика терроризма и экстремизма; профилактика преступлений, совершаемых на улицах, на транспорте и в других общественных местах; профилактика преступлений в сфере экологии, профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, совершенствование информационно- пропагандистского обеспечения мероприятий по профилактике преступности,            

 муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,42
2,42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,465
0,465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,475
0,475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,487
0,487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,493
0,493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
0,5

ОВД Табунского района, комитеты и отделы администрации Табунского района, органы здравоохранения, подразделение МЧС по Табунскому району, редакция районной газеты,

Обеспечение безопасности граждан, создание эффективной системы профилактики преступности в Табунском районе.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу

2,549
0,493
0,504
0,517
0,514
0,521
 
 

в том числе: муниципальный бюджет

2,47
0,475
0,485
0,497
0,503
0,51
 
 

                       краевой бюджет

0,079
0,018
0,019
0,02
0,011
0,011
 
 

1.7. Решение социально-экономических проблем молодежи, формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для ее гражданского становления и социальной самореализации


1 Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив

0,041
0,007
0,007
0,007
0,01
0,01

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи

Адаптация в обществе, профессиональное самоопределении е, активизация молодежи.

Реализация КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,016
0,002
0,002
0,002
0,005
0,005

краевой бюджет

0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

2 Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи

Создание условий для  развития и поддержки молодежи.

Реализация КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,015
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

краевой бюджет

0,01
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

3 Поддержка талантливой молодежи
0,017
0,003
0,003
0,003
0,004
0,004

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи

Выявление и поддержка талантливой молодежи.Реализация КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы.


краевой бюджет

0,017
0,003
0,003
0,003
0,004
0,004

4 Патриотическое и гражданское воспитание молодежи

0,0516
0,013
0,009
0,011
0,0093
0,0093

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи

Формирование чувства гражданственности и профессионализма. Реализация КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,0122
0,003
0,003
0,003
0,0016
0,0016

краевой бюджет

0,0394
0,01
0,006
0,008
0,0077
0,0077

5 Пропаганда здорового образа жизни

0,0242
0,0035
0,0032
0,0045
0,0065
0,0065

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи

Создание условий для  развития и поддержки молодежи.

Реализация КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,006
0,0015
-
0,0015
0,0015
0,0015

краевой бюджет

0,0182
0,002
0,0032
0,003
0,005
0,005

6 Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики

0,0146
0,0015
0,0016
0,0025
0,0045
0,0045

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи

Создание условий для  развития и поддержки молодежи.

Реализация КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы.


муниципальный бюджет

0,0086
0,0015
0,0016
0,0015
0,002
0,002

краевой бюджет

0,006
-
-
0,001
0,0025
0,0025

7 Обеспечение жильем молодых семей

1,4238
0,417
0,5034
0,5034
 
 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи

Улучшение жилищных условий молодых семей.Реализация КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы. Улучшение жилищных условий молодых семей.


муниципальный бюджет

0,4726
0,139
0,1668
0,1668
 
 

краевой бюджет

0,9512
0,278
0,3366
0,3366
 
 

Итого по разделу

1,5972
0,45
0,5322
0,5364
0,0393
0,0393
 
 

в том числе: муниципальный бюджет

0,5304
0,15
0,1764
0,1778
0,0131
0,0131
 
 

                       краевой бюджет

1,0668
0,3
0,3558
0,3586
0,0262
0,0262

1.8. Обеспечение условий интенсивного развития малого предпринимательства


1 Финансово кредитная поддержка малого предпринимательства за счет субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого предпринимательства (краевой бюджет)

 
 
 
 
 
1,42
 
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
 
0,25
 
 
 
 
 
0,3
 
 
 
 
 
0,32
 
 
 
 
 
0,35

Совет предпринимателей, Общественный совет предпринимателей при главе района

 

Рост и развитие предприятий малого бизнеса. Развитие предприятий в сфере производства, общественного питания, бытовых услуг. Создание новых рабочих мест.

 

Итого по разделу

1,42
0,2
0,25
0,3
0,32
0,35
 
 
 

в том числе: краевой бюджет

1,42
0,2
0,25
0,3
0,32
0,35
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по цели I:

81,11263
23,99919
21,85593
23,53983
5,98484
5,73284
 
 
 

в том числе: федеральный бюджет

12,13226
4,58612
2,33946
2,39894
1,22887
1,57887
 
 
 

                      краевой бюджет

56,31627
16,49597
16,80417
18,22119
2,79997
1,99497
 
 
 

                     муниципальный бюджет

11,4324
2,5001
2,4288
2,5887
1,8409
2,0739
 
 
 

                     бюджеты поселений

0,7477
0,255
0,1215
0,171
0,1151
0,0851
 
 
 

                     внебюджетные источники

0,484
0,162
0,162
0,16
 
 
 
 
 

Цель II. Рост экономического потенциала Табунского района


2.1.         Формирование эффективного, динамично развивающегося промышленного производства на базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала


 Открытие комбикормового цеха,  приобретение соответствующего оборудования, реконструкция помещения (собственные средства или кредит).

 
 
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
 
Хлебная база
 
 
 
 

Изготовление кормосмеси, комбикормов для животноводческой отрасли с/х, реализация на сторону произведенной продукции, увеличение прибыли предприятия . Улучшение качества кормов. Увеличение объема производства на 5 млн.рублей 


2. Увеличение производительности 

по мельнице №2 (приобретение дополнительных станков, бункеров), (собственные средства или кредит).

 
6,0
 
6,0
 
 
 
 
Хлебная база
 
Повысить объем

 и качество выпускаемой продукции. Увеличение объема производства на 100 тыс.рублей.


3 Монтаж линии вакумной упаковки мясной продукции в с.Табуны (собственные средства)

 
 
0,7
 
 
0,7
 
 
 
 
ЧП «Гамбашидзе»

Прирост объема производства- 200 тыс.рублей в год, создание двух рабочих мест


4 Строительство цеха по производству консервов в с.Сереброполь (собственные средства)

 
 
0,4
 
 
 
 
0,4
 
 
ИП «Шартнер И.А.»
Серебропольский с/с

Прирост объема производства- 200 тыс.рублей в год, создание пяти рабочих мест.


5 Завершение строительства убойного цеха в с.Николаевка (собственные средства)

 
 
 
0,3
 
 
 
 
0,3
 
 
 

ИЛ «А.И.Дузь-Крятченко»Белозерский сельсовет

 

Прирост объема производства- 200тыс.рублей в год, создание семь рабочих мест


Итого по разделу
7,9
7,2
0,3
0,4
 
 

в т.ч. собственные средства
7,9
7,2
0,3
0,4
 
 

2.2.         Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции


1 Приобретение элитных семян (собственные средства). Субсидирование затрат на приобретение элитных семян (краевой бюджет)

10
 
1,1869
2,0
 
0,2109
2,1
 
0,1976
2,1
 
0,2448
1,3
 
0,2668
2,5
 
0,2668
 
 

Алтайский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ООО «Алтай»

Обеспечение хозяйств собственными высококачественными семенами. Повышение урожайности и качества зерна. Увеличение производства зерна на 5 тыс.тонн.


собственные средства
0,8
0,2
0,2
0,2
 
0,2

краевой бюджет
0,0792
0,021
0,018
0,0198
 
0,0204

Граничный сельсовет
 
 
 
 
 
 
ПСХК «Граничный»

собственные средства
0,4
0,1
0,1
0,1
 
0,1

краевой бюджет
0,032
0,0106
0,006
0,009
 
0,0064

Лебединский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Лебединский»

собственные средства
1,3
0,3
0,3
0,3
 
0,4

краевой бюджет
0,1406
0,0315
0,0299
0,0408
 
0,0384

Серебропольский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Сереброполь»

собственные средства
2,2
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5

краевой бюджет
0,2904
0,0423
0,0419
0,0518
0,1
0,0544

Табунский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ЗАО «Табунское»

собственные средства
2,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6

краевой бюджет
0,2985
0,0423
0,042
0,0518
0,092
0,0704

Белозерский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ООО «Хорошенское»

собственные средства
1,2
0,3
0,3
0,3
 
0,3

краевой бюджет
0,1307
0,0316
0,0299
0,0308
 
0,0384

КФХ
 
 
 
 
 
 

Руководители  крестьянских и фермерских хозяйств


собственные средства
1,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4

краевой бюджет
0,2155
0,0316
0,0299
0,0408
0,0748
0,0384

2 Обработка почвы ядохимикатами (собственные средства). Субсидирование затрат на приобретение средств защиты растений (краевой бюджет)

3,5532
 
1,0659
0,5915
 
0,1774
0,5977
 
0,1793
0,7367
 
0,221
0,851
 
0,2553
0,7763
 
0,2329

Алтайский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Алтай»

Уменьшение финансовых затрат по уничтожению сорной растительности агротехническими методами. Улучшение качества зерна. Увеличение урожайности зерновых.


собственные средства
0,6629
0,0894
0,1076
0,1274
0,177
0,1615

краевой бюджет
0,1845
0,0124
0,0323
0,0383
0,0531
0,0484

Серебропольский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Сереброполь»

собственные средства
0,8651
0,1211
0,153
0,1923
0,2085
0,1902

краевой бюджет
0,2356
0,0124
0,0459
0,0577
0,0625
0,0571

КФХ
 
 
 
 
 
 
КФХ

собственные средства
0,8564
0,1111
0,1381
0,2085
0,2085
0,1902

краевой бюджет
0,2359
0,0124
0,0414
0,0625
0,0625
0,0571

Табунский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ЗАО «Табунское»

собственные средства
1,1688
0,2699
0,199
0,2085
0,257
0,2344

краевой бюджет
0,4099
0,1402
0,0597
0,0625
0,0772
0,0703

3 Протравливание семян (собственные средства). Субсидирование затрат на приобретение средств защиты растений (краевой бюджет)

1,4265
 
0,4279
0,2007
 
0,0602
0,2028
 
0,0608
0,3233
 
0,097
0,325
 
0,0975
0,3747
 
0,1124
 

Алтайский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Алтай»
Повышение качества зерна. Увеличение урожайности с 5,8 до 6,4 ц/га.

собственные средства
0,2663
0,0395
0,04
0,064
0,0644
0,0584

краевой бюджет
0,0799
0,0119
0,012
0,0192
0,0193
0,0175

Табунский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ЗАО «Табунское»

собственные средства
0,3283
0,0486
0,049
0,064
0,0644
0,1023

краевой бюджет
0,0984
0,0145
0,0147
0,0192
0,0193
0,0307

Лебединский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Лебединский

собственные средства
0,1864
0,0321
0,0324
0,0417
0,0419
0,0383

краевой бюджет
0,0559
0,0096
0,0097
0,0125
0,0126
0,0115

Серебропольский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Сереброполь»

собственные средства
0,4638
0,0608
0,0614
0,1119
0,1124
0,1173

краевой бюджет
0,1391
0,0182
0,0184
0,0336
0,0337
0,0352

КФХ
 
 
 
 
 
 
КФХ

собственные средства
0,1817
0,0197
0,02
0,0417
0,0419
0,0584

краевой бюджет
0,0546
0,006
0,006
0,0125
0,0126
0,0175

4 Внесение органических удобрений
9,8
1,4
1,4
2,0
2,5
2,5
 
 

Алтайский сельсовет
2,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
СПК «Алтай»

Повышение плодородия почвы. Повышение урожайности. Улучшение качества зерна. Увеличение урожайности зерна с 5,8 до 6,4 ц/га.


собственные средства
2,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5

Табунский сельсовет
3,1
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
ЗАО «Табунское»

собственные средства
3,1
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8

Серебропольский сельсовет
2,9
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
СПК «Сереброполь»

собственные средства
2,9
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7

Лебединский сельсовет
1,5
 
 
0,5
0,5
0,5
СПК «Лебединский»

собственные средства
1,5
 
 
0,5
0,5
0,5

5 Внесение минеральных удобрений (собственные средства). Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений (краевой бюджет)

4,8423
 
0,9711
0,8191
 
0,1639
0,8277
 
0,1656
0,9625
 
0,1925
1,104
 
0,2208
1,129
 
0,2283
 
 

Табунский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ЗАО «Табунское»
Повышение плодородия почвы. Увеличение урожайности и качества зерна.

собственные средства
2,0912
0,3817
0,3857
0,4091
0,48
0,4347

краевой бюджет
0,4187
0,076
0,077
0,0818
0,096
0,0879

Серебропольский сельсовет
 
 
 
 
 
 
СПК «Сереброполь»

собственные средства
2,0912
0,3817
0,3857
0,4091
0,48
0,4347

краевой бюджет
0,4187
0,076
0,077
0,0818
0,096
0,0879

КФХ
 
 
 
 
 
 
КФХ

собственные средства
0,6599
0,0557
0,0563
0,1443
0,144
0,2596

краевой бюджет
0,1337
0,0119
0,0116
0,0289
0,0288
0,0525

6 Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем, краевой бюджет

1,3452
0,2348
0,2505
0,2688
0,29555
0,29555

Управление сельского хозяйства и продовольствия

Сохранение плодородия почв.

7 Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур, краевой бюджет

0,5907
0,1017
0,1088
0,1164
0,1319
0,1319

8 Покупка ремонтного молодняка,Большеромановский сельсовет

Собственные средства
 
 
3,0
 
 
2,0
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
ООО «СХФ Канны»

Создание рабочих мест для специалистов в отрасли животноводства. Увеличение производительности животноводческой отрасли, молоко на 300 тонн.


9 Приобретение скота КРС (собственные ср-ва)
 
 
12
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
 
ЗАО «Табун
ское»
 

Увеличение поголовья скота и производства сельхозпродукции, в т.ч. молока на 1000 тонн.


Табунский сельсовет

10 Разведение КРС, овцеводство( приобретение поголовья скота) (кредит)

 
0,15
 
 
0,15
 
 
 
 
КФХ «Ганба
ров»

Получение прибыли от реализации продукции животноводства, для воспроизводства  и увеличения стада. Увеличение производства продукции- 20 тонн мяса в живом весе.


Лебединский сельсовет
11 Покупка племенного скота,
краевой бюджет
 
 
14,4
 
 
 
 
4,8
 
 
 
 
4,5
 
 
 
 
4,5
 
 
 
 
0,3
 
 
 
 
0,3
ООО «Импульс»
Рост валовой продукции мяса в живом весе 40,0 тонн.

12 Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, краевой бюджет

 3,9963
0,7569
0,6638
0,7403
0,91765
0,91765

Управление сельского хозяйства и продовольствия

 

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства.


13 Субсидирование затрат на уплату налога на имущество, краевой бюджет

4,0644
0,81288
0,81288
0,81288
0,81288
0,81288

14 Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов, краевой бюджет

7,8727
1,4347
1,3675
1,5771
1,7467
1,7467

ООО «Алтай», Алтайский сельсовет
0,6535
0,1191
0,1135
0,1309
0,145
0,145
ООО «Алтай»

Поддержка сельхозпроизводителей


ООО «Хорошенское», Белозерский сельсовет
0,6535
0,1191
0,1135
0,1309
0,145
0,145
ООО «Хорошенское»

ПСХК «Граничный», Граничный сельсовет
0,3307
0,0603
0,0574
0,0662
0,0734
0,0734
ПСХК «Граничный»

СПК «Лебединский», Лебединский сельсовет
0,6506
0,1162
0,1135
0,1309
0,145
0,145
СПК «Лебединский»

СПК «Сереброполь», Серебропольский сельсовет
1,1565
0,2138
0,2024
0,2303
0,255
0,255
СПК «Сереброполь»

ЗАО «Табунское», Табунский сельсовет
1,6374
0,2984
0,2844
0,3280
0,3633
0,3633
ЗАО «Табунское»

КФХ
2,7905
0,5078
0,4828
0,5599
0,62
0,62
КФХ

Итого по разделу
80,6931
19,91468
17,93498
19,39328
11,12508
12,32508
 

в т.ч. собственные средства
44,772
11,1613
9,6282
10,6225
6,08
7,28
 

           краевой бюджет

35,9211
8,75338
8,30678
8,77078
5,04508
5,04508
 

2.3.         Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве


1 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводческой отрасли (собственные средства). Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства (краевой бюджет)

 
 
 
 
 
 
 
 

 Алтайский сельсовет Зерновой комбайн

 
 
 
 
 
 
ООО «Алтай»

Улучшение качества всех агротехнических работ. Уменьшение потерь урожая. Экономия горюче-смазочных материалов. Экономия посевного материала. Экономия средств на ремонте. Повышение производительности труда.


собственные средства                                                        

14,87
1,265
2,49
2,935
4,09
4,09

краевой бюджет
2,974
0,253
0,498
0,587
0,818
0,818

Белозерский сельсовет Кормоуборочный комбайн ДОН-680М
 
 
 
 
 
 
ООО «Хорошенское»

собственные средства                                                        

27,83
 
5,31
6,27
8,125
8,125

краевой бюджет
5,566
 
1,062
1,254
1,625
1,625

Табунский сельсовет Посевной комплекс 730, трактор Джон Дир,
 
 
 
 
 
 
ЗАО «Табунское»

собственные средства                                                       

38,336
8,73
5,27
7,8915
7,852
8,5925

краевой бюджет
7,6672
1,746
1,054
1,5783
1,5704
1,7185

Большеромановский сельсовет
Приобретение охладителя молока
 
 
 
 
 
 
ООО «СХФ Канны»
Улучшение качества молока.

собственные средства                                                        

3,2
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
 
 

краевой бюджет
0,64
0,16
0,12
0,12
0,12
0,12

Алтайский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ООО «Алтай»

Увеличение производственных площадей и создание новых рабочих мест. Увеличение поголовья КРС, улучшение породного состава стада и его продуктивных качеств.


Модернизация животноводческого оборудования
 
 
 
 
 
 

собственные средства
0,19
 
 
0,19
 
 

краевой бюджет
0,038
 
 
0,038
 
 

Приобретение кормоприготовительной техники
 
 
 
 
 
 

собственные средства
0,3
 
 
0,15
0,15
 

краевой бюджет
0,06
 
 
0,03
0,03
 

Лебединский сельсовет
Модернизация молочного холодильного оборудования
 
 
 
 
 
 
СПК «Лебединский»

собственные средства
0,657
0,18
0,287
0,19
 
 

краевой бюджет
0,1314
0,036
0,0574
0,038
 
 

Организация искусственного осеменения животных
 
 
 
 
 
 

собственные средства
2,2
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
ПСХК «Граничный»

Граничный сельсовет
Приобретение молочного холодильного оборудования
 
 
 
 
 
 

собственные средства
0,57
 
0,19
0,19
0,19
 

краевой бюджет
0,114
 
0,038
0,038
0,038
 

Механизация кормораздачи кормов
 
 
 
 
 
 

собственные средства
0,15
 
0,15
 
 
 

Табунский сельсовет
 
 
 
 
 
 
ЗАО «Табунское»

Приобретение животноводческого оборудования
3,0
0,62
0,62
0,62
0,62
0,52

собственные средства
2,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

федеральный бюджет
0,6
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

Реконструкция и модернизация животноводческих помещений
 
 
 
 
 
 

собственные средства
1,6
0,4
0,4
0,4
0,4
 

краевой бюджет
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
 

Серебропольский сельсовет
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
 
СПК «Сереброполь»

Реконструкция и модернизация животноводческих помещений и оборудования, собственные средства

4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
 

Белозерский сельсовет
3,3
2,1
0,6
0,6
 
 
ООО «Хорошенское»

Строительство летней доильной площадки, собственные средства
 
1,5
 
1,5
 
 
 
 

Приобретение животноводческого оборудования
 
 
 
 
 
 

собственные средства
1,5
0,5
0,5
0,5
 
 

краевой бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 

Большеромановский сельсовет
Реконструкция и модернизация  животноводческого помещения
 
 
 
 
 
 
ООО «СХФ Канны»


собственные средства
2,0
1,0
1,0
 
 
 

федеральный бюджет
10,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Лебединский сельсовет
2,4
2,4
 
 
 
 
ООО «Импульс»

Реконструкция и модернизация животноводческого помещения
2,4
2,4
 
 
 
 

собственные средства
2,0
2,0
 
 
 
 

краевой бюджет
0,4
0,4
 
 
 
 

Итого по разделу
135,7136
26,67
23,2264
27,2998
29,8084
28,709
 
 

в т.ч. собственные средства
106,303
21,175
18,097
21,3165
23,407
22,3075

           федеральный бюджет

10,6
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12

            краевой бюджет

18,8106
3,375
3,0094
3,8633
4,2814
4,2815

            муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 

2.4.         Развитие ЛПХ и КФХ


1 Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, краевой бюджет

0,631
0,1298
0,1284
0,1239
0,1244
0,1245
Управление сельского хозяйства и продовольствия
 

Поддержка создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов.


в т.ч.Табунский сельсовет

0,2209
0,0454
0,0449
0,0434
0,0436
0,0436

         Алтайский сельсовет

0,0632
0,013
0,0128
0,0124
0,0125
0,0125

         Граничный сельсовет

0,0316
0,0065
0,0064
0,0062
0,0062
0,0063

         Серебропольский сельсовет

0,1641
0,0337
0,0334
0,0322
0,0324
0,0324

         Белозерский сельсовет

0,0504
0,0104
0,0103
0,0099
0,0099
0,0099

         Лебединский сельсовет

0,0504
0,0104
0,0103
0,0099
0,0099
0,0099

         Большеромановский сельсовет

0,0504
0,0104
0,0103
0,0099
0,0099
0,0099

2 Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет

1,3543
 
 
0,5
0,42715
0,42715
 
 

Итого по разделу:

1,9853
0,1298
0,1284
0,6239
0,55155
0,55156
 
 

в т.ч. краевой бюджет

1,9853
0,1298
0,1284
0,6239
0,55155
0,55156

2.5.         Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства


1Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства, краевой бюджет

0,7256
0,1473
0,1379
0,1457
0,14735
0,14735
Сельхозтоваропроизводители

Повышение уровня профессионализма  специалистов, привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство.


в т.ч.Табунский сельсовет

0,1688
0,0343
0,0320
0,0339
0,0343
0,0343

         Алтайский сельсовет

0,1117
0,0227
0,0212
0,0224
0,0227
0,0227

         Граничный сельсовет

0,0567
0,0115
0,0108
0,0114
0,0115
0,0115

         Серебропольский сельсовет

0,1688
0,0343
0,0320
0,0339
0,0343
0,0343

         Белозерский сельсовет

0,0567
0,0115
0,0108
0,0114
0,0115
0,0115

         Лебединский сельсовет

0,1117
0,0227
0,0212
0,0224
0,0227
0,0227

         Большеромановский сельсовет

0,0512
0,0103
0,0099
0,0103
0,01035
0,01035

2 Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК,

краевой бюджет

0,8435
 
 
0,1657
0,1659
0,1706
0,17065
0,17065
 
 

в т.ч. на возвратной основе

0,6693
0,1343
0,1322
0,1343
0,13425
0,13425

Итого по разделу
1,5691
0,313
0,3038
0,3163
0,318
0,318
 
 

в т.ч. собственные средства
 
 
 
 
 
 

           федеральный бюджет

 
 
 
 
 
 

            краевой бюджет

1,5691
0,313
0,3038
0,3163
0,318
0,318

            муниципальный бюджет

 
 
 
 
 
 

2.6.         Реализация ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»


1 Развитие жилищного строительства в сельской местности, краевой бюджет

 
2,849
 
0,514
 
0,542
 
0,569
 
0,612
 
0,612

Управление сельского хозяйства и продовол

Улучшение жилищных условий, привлечение молодых специалистов в село.


2 Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, краевой бюджет

 
1,47
 
0,259
 
0,273
 
0,298
 
0,32
 
0,32

Итого по разделу

4,319
0,773
0,815
0,867
0,932
0,932
 
 

в т.ч. краевой бюджет

4,319
0,773
0,815
0,867
0,932
0,932
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по цели II:

232,1801
55,00048
42,70858
48,90028
42,73503
42,83564

в том числе: федеральный бюджет

10,6
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12

                        краевой бюджет

62,6051
13,34418
12,56338
14,44128
11,12803
11,12814

                        собственные средства

158,975
39,5363
28,0252
32,339
29,487
29,5875

III.           РОСТ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ


3.1.         Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-комунального комплекса. Улучшение качества предоставления услуг ЖКХ


 

1 Установка приборов учета теплоэнергии Большеромановский сельсовет

муниципальный бюджет

Большеромановская средняя школа
Большеромановский детский сад
 
 
 
 
0,06
0,04
0,02
 
 
 
 
0,02
0,02
 
 
 
 
0,02
0,02
 
 
 
 
0,02
 
0,02
 
 

Большеромановская средняя школа

 
 
 
 
 
 
 
 

Экономический эффект составит 80 тыс.рублей в год


2 Реконструкция и модернизация кот.№2 в с.Табуны;

 
 
1,8
 
 
0,3
 
 
0,6
 
 
0,9
 
 
МУП «Теплоснабжение»

Экономия угля до 20%, улучшение режимов теплоснабжения


федеральный бюджет

1,2
0,2
0,4
0,6
 
 

муниципальный бюджет

0,6
0,1
0,2
0,3
 
 

3 Замена котлов с повышенным КПД
 
2,16
 
0,48
 
0,72
 
0,96
 
 
МУП «Теплоснабжение»

Экономия угля до 20%, улучшение режимов теплоснабжения.


краевой бюджет

0,96
0,21
0,31
0,44
 
 

муниципальный бюджет

0,72
0,16
0,24
0,32
 
 

внебюджетные источники

0,48
0,11
0,17
0,20
 
 

с. Алтайское, Алтайский сельсовет
0,48
0,48
 
 
 
 

краевой бюджет

0,21
0,21
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,16
0,16
 
 
 
 

внебюджетные источники

0,11
0,11
 
 
 
 

с.Большеромановка, Большеромановский сельсовет
0,72
 
0,72
 
 
 

краевой бюджет

0,31
 
0,31
 
 
 

муниципальный бюджет

0,24
 
0,24
 
 
 

внебюджетные источники

0,17
 
0,17
 
 
 

с. Табуны, Табунский сельсовет
0,96
 
 
0,96
 
 

краевой бюджет

0,43
 
 
0,43
 
 

муниципальный бюджет

0,32
 
 
0,32
 
 

внебюджетные источники

0,21
 
 
0,21
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 Приобретение и установка водонагревательных установок
 
 
0,150
 
0,02
 
 
 
 
 
 
 
 
0,025
 
 
 
 
 
 
0,03
 
0,035
 
0,04
 

Экономия угля на приготовление горячей воды, улучшение обеспечения горячей водой учреждений социальной сферы


Табунский сельсовет:
0,045
0,02
0,025
 
 
 
 

МУЗ «Табунская ЦРБ»
0,02
0,02
 
 
 
 
Табунская ЦРБ

федеральный бюджет

0,007
0,007
 
 
 
 

краевой бюджет

0,007
0,007
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,006
0,006
 
 
 
 

МОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа»
0,010
 
0,010
 
 
 
Табунская СОШ

федеральный бюджет

0,0033
 
0,0033
 
 
 

краевой бюджет

0,0033
 
0,0033
 
 
 

муниципальный бюджет

0,0034
 
0,0034
 
 
 

МДОУ «Теремок», «Огонек»
0,015
 
0,015
 
 
 

Администрация Табунского сельсовета


федеральный бюджет

0,005
 
0,005
 
 
 

краевой бюджет

0,005
 
0,005
 
 
 

муниципальный бюджет

0,005
 
0,005
 
 
 

Большеромановский сельсовет:

0,03
 
 
0,03
 
 

МОУ «Большеромановская средняя общеобразовательная школа»
0,010
 
 
0,010
 
 
Большеромановская СОШ

федеральный бюджет

0,0033
 
 
0,0033
 
 

краевой бюджет

0,0033
 
 
0,0033
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
0,0034
 
 

МДОУ «Чайка»
0,010
 
 
0,010
 
 
Большеромановская СОШ

федеральный бюджет

0,0033
 
 
0,0033
 
 

краевой бюджет

0,0033
 
 
0,0033
 
 

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
0,0034
 
 

ФАП с. Большеромановка
0,010
 
 
0,010
 
 
Табунская ЦРБ

федеральный бюджет

0,0033
 
 
0,0033
 
 

краевой бюджет

0,0033
 
 
0,0033
 
 

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
0,0034
 
 

Лебединский сельсовет:

0,02
 
 
 
0,02
 
 

МОУ «Лебединская средняя общеобразовательная школа»

0,01
 
 
 
0,01
 
Лебединская СОШ

федеральный бюджет

0,0033
 
 
 
0,0033
 

краевой бюджет

0,0033
 
 
 
0,0033
 

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
 
0,0034
 

МДОУ «Солнышко"
0,005
 
 
 
0,005
 

Администрация Лебединского сельсовета


федеральный бюджет

0,0016
 
 
 
0,0016
 

краевой бюджет

0,0016
 
 
 
0,0016
 

муниципальный бюджет

0,0018
 
 
 
0,0018
 

ФАП с. Лебедино
0,005
 
 
 
0,005
 
Табунская ЦРБ

федеральный бюджет

0,0016
 
 
 
0,0016
 

краевой бюджет

0,0016
 
 
 
0,0016
 

муниципальный бюджет

0,0018
 
 
 
0,0018
 

Алтайский сельсовет:

0,025
 
 
 
 
0,025
 
 

МОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа»

0,01
 
 
 
 
0,01
Алтайская СОШ
 

федеральный бюджет

0,0033
 
 
 
 
0,0033

краевой бюджет

0,0033
 
 
 
 
0,0033

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
 
 
0,0034

МДОУ «Орленок»
0,01
 
 
 
 
0,01

Администрация Алтайского сельсовета


федеральный бюджет

0,0033
 
 
 
 
0,0033

краевой бюджет

0,0033
 
 
 
 
0,0033

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
 
 
0,0034

ФАП с. Алтайское»

0,005
 
 
 
 
0,005
Табунская ЦРБ

федеральный бюджет

0,0016
 
 
 
 
0,0016

краевой бюджет

0,0016
 
 
 
 
0,0016

муниципальный бюджет

0,0018
 
 
 
 
0,0018

Серебропольский сельсовет:

0,03
 
 
 
0,015
0,015
 

МОУ «Серебропольская средняя общеобразовательная школа»

0,010
 
 
 
0,010
 
Серебропольская СОШ

федеральный бюджет

0,0033
 
 
 
0,0033
 

краевой бюджет

0,0033
 
 
 
0,0033
 

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
 
0,0034
 

МДОУ «Ласточка»
0,01
 
 
 
0,005
0,005

Администрация Серебропольского сельсовета


федеральный бюджет

0,0032
 
 
 
0,0016
0,0016

краевой бюджет

0,0032
 
 
 
0,0016
0,0016

муниципальный бюджет

0,0036
 
 
 
0,0018
0,0018

Врачебная амбулатория с. «Сереброполь»
0,01
 
 
 
 
0,01

Администрация Серебропольского сельсовета

 

федеральный бюджет

0,0033
 
 
 
 
0,0033
 

краевой бюджет

0,0033
 
 
 
 
0,0033
 

муниципальный бюджет

0,0034
 
 
 
 
0,0034
 

5 Устройство пенополиуритановой теплоизоляции трасс

 
 
1,08
 
 
0,24
 
 
0,36
 
 
0,48
-
-
МУП «Теплоснабжение»

Экономия угля и энергоресурсов на 15%


с. Табуны, Табунский сельсовет

0,65
0,1443
0,2165
0,2892
 
 

федеральный бюджет

0,182
0,0728
0,1092
 
-
-

муниципальный бюджет

0,143
 
 
0,143
-
-

внебюджетные источники

0,325
0,0715
0,1073
0,1462
-
-

С. Алтайское, Алтайский сельсовет
0,32
0,07104
0,10656
0,1424
 
 

 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

0,0896
0,03584
0,05376
 
-
-

муниципальный бюджет

0,0704
 
 
0,0704
 
 

внебюджетные источники

0,16
0,0352
0,0528
0,072
 
 

с. Большеромановка, Большеромановский свельсовет
0,11
0,02442
0,03663
0,04895
 
 

федеральный бюджет

0,0308
0,01232
0,01848
 
 
 

муниципальный бюджет

0,0242
 
 
0,0242
 
 

внебюджетные источники

0,055
0,0121
0,01815
0,02475
 
 

6 Установка приборов учета теплоэнергии
 
1,140
 
 
 
0,18
 
 
 
0,2
 
 
 
0,22
 
 
 
0,26
 
 
 
0,28
 
 
 

МУП «Теплоснабжение», собственники жилья

 
 
 

Экономия энергоресурсов и теплоэнергии до 30% от факта


Табунский сельсовет:
0,5499
0,1189
0,1342
0,0848
0,106
0,106
 
 

с. Табуны
 (собственные средства)
 
0,11
0,05
0,06
 
 
 
МУП «Теплоснабжение»

Учреждения бюджетной сферы с. Табуны (муниципальный бюджет)
 
0,0951
 
0,0317
 
0,0317
 
0,0317
 
-
 
-
 

Собственники жилья с. Табуны (собственные средства собственников жилья)
0,3448
0,0372
0,0425
0,0531
0,106
0,106
Собственники жилья

Алтайский сельсовет:
0,2011
0,0221
0,0238
0,0872
0,034
0,034
 

с. Алтайское
 (собственные средства)
 
0,06
 
 
0,06
 
 
МУП «Теплоснабжение»

Учреждения бюджетной сферы с. Алтайское (муниципальный бюджет)

0,03
0,01
0,01
0,01
-
-
 

Собственники жилья с. Алтайское (собственные средства собственников жилья)
0,1111
0,0121
0,0138
0,0172
0,034
0,034

Собственники жилья


Серебропольский сельсовет:
0,143
0,013
0,014
0,016
0,08
0,02
 

с. Сереброполь
 (собственные средства)
 
0,06
 
 
 
0,06
 

МУП «Теплоснабжение»


Учреждения бюджетной сферы с. Сереброполь(муниципальный бюджет)

0,018
0,006
0,006
0,006
-
-
 

Собственники жилья с.Сереброполь (собственные средства собственников жилья)

0,065
0,007
0,008
0,010
0,02
0,02
Собственники жилья

Большеромановский сельсовет:
0,246
0,026
0,028
0,032
0,04
0,12
 

с. Большеромановка
 (собственные средства)
 
0,08
 
 
 
 
0,08
МУП «Теплоснабжение»

Учреждения бюджетной сферы с. Большеромановка (муниципальный бюджет)

0,036
0,012
0,012
0,012
-
-
 
 

Собственники жилья с.Большеромановка (собственные средства собственников жилья)

0,13
0,014
0,016
0,02
0,04
0,04
Собственники жилья
 

7 Установка приборов учета воды
 (собственные средства)
Население и прочие потребители

(собственные средства)                    (муниципальный бюджет)

0,24
0,1
 
0,075
0,065
0,035
0,015
 
0,01
0,01
0,04
0,02
 
0,01
0,01
0,05
0,025
 
0,015
0,01
0,055
0,02
 
0,02
0,015
0,06
0,02
 
0,02
0,02
 
МУП «Теплоснабжение»

Собственники жилья и учреждения социальной сферы

Экономия питьевой воды и энергоресурсов до 15%


8 Ремонт и реконструкция тепловых сетей
(собственные средства) :
 
 
2,35
 
 
0,4
 
 
0,43
 
 
0,47
 
 
0,5
 
 
0,55
МУП «Теплоснабжение»

Повышение надежности теплоснабжения


с. Табуны, Табунский сельсовет
1,25
 
0,2
 
0,5
0,55
 

с. Алтайское, Алтайский сельсовет
0,4
0,4
 
 
 
 
 

с. Большеромановка, Большеромановский сельсовет
0,47
 
 
0,47
 
 
 

с. Сереброполь, Серебропольский сельсовет
0,23
 
0,23
 
 
 
 

9 Ремонт, реконструкция и строительство водонапорных башен

 
 
4,4
 
 
 
2,0
 
 
2,4
 
 
-
 
 
-
МУП «Теплоснабжение»
 
 
 

Повышение качества и надежности водоснабжения


С.Большеромановка
1,0
 
1,0
 
 
 

федеральный бюджет

0,25
 
0,25
 
 
 

краевой бюджет

0,25
 
0,25
 
 
 

муниципальный бюджет

0,25
 
0,25
 
 
 

внебюджетные источники

0,25
 
0,25
 
 
 

С.Алтайское
2,4
 
 
2,4
 
 

федеральный бюджет

0,6
 
 
0,6
 
 

краевой бюджет

0,6
 
 
0,6
 
 

муниципальный бюджет

0,6
 
 
0,6
 
 

внебюджетные источники

0,6
 
 
0,6
 
 

С.Сереброполь
1,0
 
1,0
 
 
 

федеральный бюджет

0,25
 
0,25
 
 
 

краевой бюджет

0,25
 
0,25
 
 
 

муниципальный бюджет

0,25
 
0,25
 
 
 

внебюджетные источники

0,25
 
0,25
 
 
 

10 Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения:

 
 
4,4
 
 
0,8
 
 
1,6
 
 
2,0
 
 
МУП «Теплоснабжение»
Улучшение водоснабжения

С.Табуны
0,8
0,8
 
 
 
 

федеральный бюджет

0,2
0,2
 
 
 
 

краевой бюджет

0,2
0,2
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,2
0,2
 
 
 
 

внебюджетные источники

0,2
0,2
 
 
 
 

С.Алтайское
2,0
 
 
2,0
 
 

федеральный бюджет

0,5
 
 
0,5
 
 

краевой бюджет

0,5
 
 
0,5
 
 

муниципальный бюджет

0,5
 
 
0,5
 
 

внебюджетные источники

0,5
 
 
0,5
 
 

С.Большеромановка
0,8
 
0,8
 
 
 

федеральный бюджет

0,2
 
0,2
 
 
 

краевой бюджет

0,2
 
0,2
 
 
 

муниципальный бюджет

0,2
 
0,2
 
 
 

внебюджетные источники

0,2
 
0,2
 
 
 

С.Сереброполь
0,8
 
0,8
 
 
 

федеральный бюджет

0,2
 
0,2
 
 
 

краевой бюджет

0,2
 
0,2
 
 
 

муниципальный бюджет

0,2
 
0,2
 
 
 

внебюджетные источники

0,2
 
0,2
 
 
 

11 Реконструкция водопровода в с.Табуны
 
 
2,0
 
 
2,0
 
 
 
 
МУП «Теплоснабжение»

Улучшение водоснабжения. В рамках ФЦП и КЦП.


федеральный бюджет

0,5
0,5
 
 
 
 

краевой бюджет

0,5
0,5
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,5
0,5
 
 
 
 

внебюджетные источники

0,5
0,5
 
 
 
 

12 Капитальный ремонт объектов жилищного фонда с. Табуны

2,0
0,52
0,66
0,82
-
-
Комитет по ЖКХ

Улучшение сохранности жилья.


внебюджетные источники

2,0
0,52
0,66
0,82
-
-

13 Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга

6,5
1,4
2,2
2,9
-
-
МУП «Теплоснабжение»

Реконструкция и модернизация объектов ЖКХ на условиях лизинга.


краевой бюджет

2,2
0,5
0,7
1,0
 
 

муниципальный бюджет

2,0
0,4
0,7
0,9
 
 

внебюджетные источники

2,3
0,5
0,8
1,0
 
 

14 Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с.Табуны Табунского района, краевой бюджет

 
 
3,0
 
 
1,5
 
 
1,5
 
 
-
 
 
-
 
 
-
Подрядные организации

Прирост запасов питьевых подземных вод категории В+С1в количестве 3 тыс.куб.м в сутки.


Итого по разделу
31,28
7,89476
10,35469
11,25055
0,85
0,93
 
 

в т.ч. собственные средства
3,4859
0,5453
0,6003
0,6703
0,8
0,87

           федеральный бюджет

4,2521
1,02796
1,48974
1,7099
0,0114
0,0131

            краевой бюджет

8,8997
2,917
3,4183
2,5399
0,0114
0,0131

            муниципальный бюджет

6,6123
1,4557
2,1381
2,9575
0,0272
0,0338

            внебюджетные средства

8,03
1,9488
2,70825
3,37295
 
 

3.2.         Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах


1 Капитальный ремонт торгового зала Большеромановский сельсовет(собственные средства)                                       

 
 
0,3
 
 
0,3
 
 
 
 

ЧП «Горчакова В.Г.»

Удовлетворение спроса населения в качественных товарах и услугах. Увеличение товарооборота.


2 Открытие летнего кафе  Большеромановский сельсовет(собственные средства)

 
0,2
 
 
 
0,2
 
 

ЧП «Горчакова В.Г.»

Расширение ассортимента предоставляемых услуг

3 Открытие шашлычной (реконструкция шашлычной,  приобретение инвентаря),с.Табуны(собственные средства)

 
 
0,015
 
 
0,015
 
 
 
 
 
ООО «Дамала»
Расширение ассортимента предоставляемых услуг (закусочная)

4 Расширение торговой площади магазина

«Хозмастер»,с.Табуны(собственные, кредит)

 
 
 
 
0,1
 
 
 
 
 
0,1
 
 
 
 
 
ИП «Вандышева»
 
 
 

Предоставлять покупателям более широкий выбор  хоз. товаров, пользующихся  повседневным спросом   (материалы для ремонта, посуда и т.д.)  


5 Расширение складского помещения,м-н «Надежда»
(собственные средства)
 
 
0,08
 
 
0,08
 
 
 
 

ООО «Смак»  м-н «Надежда»

 
 Увеличение ассортимента  продуктов питания

6 Оборудование цеха по реставрации мебели, с.Сереброполь (собственные средства)

 
 
 
0,1
 
 
 
0,1
 
 
 
 
ИП «Сокол Н.Н.»
Прирост производства
Продукции -500 тыс.рублей в год, создание двух рабочих мест

7 Капитальный ремонт бани в с.Большеромановка (собственные средства)
 
 
0,1
 
 
0,05
 
 
0,05
 
 
 

Администрация Большеромановского сельсовета

 
Обеспечение населения бытовыми услугами

8 Открытие парикмахерской в с.Большеромановка (собственные средства)
 
 
0,005
 
 
0,005
 
 
 
 

Ч.л. Алескарова А.Ж.

Обеспечение населения парикмахерскими услугами

Итого по разделу
0,9
0,65
0,05
0,2
 
 
 
 

в т.ч. собственные средства
0,9
0,65
0,05
0,2
 
 

3.3.         Восстановление и развитие транспортной инфраструктуры, увеличение и ускорение транспортных перевозок грузов для предприятий и предпринимателей, увеличение пассажиропотока, расширение и увеличение услуг перевозок пассажиров, обеспечение устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами.


1 Строительство павильонов на автобусных остановках  (муниципальный бюджет)

0,494
0,1
0,162
0,232
 
 
 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи зация перевозок пассажиров транспортом общего пользования.


Табунский сельсовет (количество 4)

0,1
0,1
 
 
 
 

Администрация Табунского сельсовета


Серебропольский сельсовет (количество 3)

0,081
 
0,081
 
 
 

Администрация Серебропольского сельсовета


Лебединский сельсовет (количество 3)

0,081
 
0,081
 
 
 

Администрация Лебединского сельсовета


Белозерский сельсовет (количество 2)

0,058
 
 
0,058
 
 

Администрация Белозерского сельсовета


Большеромановский сельсовет(количество 2)

0,058
 
 
0,058
 
 

Администрация Большеромановского сельсовета


Граничный сельсовет (количество 2)

0,058
 
 
0,058
 
 

Администрация Граничного сельсовета


Алтайский сельсовет (количество 2)

0,058
 
 
0,058
 
 

Администрация Алтайского сельсовета


2 Содержание дорог отнесенных к муниципальной собственности (муниципальный бюджет)

0,615
0,100
0,110
0,120
0,135
0,150
 

Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети.


Алтайский сельсовет

0,074
0,012
0,013
0,015
0,016
0,018

Администрация Алтайского сельсовета


Белозерский сельсовет

0,056
0,009
0,010
0,011
0,012
0,014

Администрация Белозерского сельсовета


Большеромановский сельсовет

0,056
0,009
0,010
0,011
0,012
0,014

Администрация Большеромановского сельсовета


Граничный сельсовет

0,081
0,013
0,014
0,016
0,018
0,020

Администрация Граничного сельсовета


Лебединский сельсовет

0,135
0,023
0,025
0,026
0,029
0,032

Администрация Лебединского сельсовета


Серебропольский сельсовет

0,065
0,010
0,012
0,013
0,014
0,016

Администрация Серебропольского сельсовета


Табунский сельсовет
0,148
0,024
0,026
0,028
0,034
0,036

Администрация Табунского сельсовета


Итого по разделу

1,109
0,2
0,272
0,352
0,135
0,15
 

в том числе: муниципальный бюджет

1,109
0,2
0,272
0,352
0,135
0,15

3.4.         Реализация программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»


1 Приобретение жилья
1,545
0,195
0,29
0,29
0,385
0,385

Население, отдел архитектуры и градостроительства

Улучшение жилищных условий населения района.


краевой бюджет

1,145
0,145
0,215
0,215
0,285
0,285

муниципальный бюджет

0,4
0,05
0,075
0,075
0,1
0,1

2 Строительство жилья
40,6
6,5
7,2
7,5
9,7
9,7

средства населения

5,1
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2

средства предприятий и организаций

1,3
0,2
0,25
0,25
0,3
0,3

средства «АЖИК»

34,2
5,5
6,05
6,25
8,2
8,2

Итого по разделу:

37,045
5,895
6,59
6,79
8,885
8,885

в том числе: муниципальный бюджет

0,4
0,05
0,075
0,075
0,1
0,1

краевой бюджет
1,145
0,145
0,215
0,215
0,285
0,285

средства населения

34,2
5,5
6,05
6,25
8,2
8,2

средства предприятий и организаций

1,3
0,2
0,25
0,25
0,3
0,3

средства «АЖИК»

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Итого по цели III:

70,334
14,63976
17,26669
18,59255
9,87
9,965

в том числе: федеральный бюджет

4,2521
1,02796
1,48974
1,7099
0,0114
0,0131

                        краевой бюджет

10,0447
3,062
3,6333
2,7549
0,2964
0,2981

                        муниципальный бюджет       

8,1213
1,7057
2,4851
3,3845
0,2622
0,2838

                       собственные средства

39,8859
6,8953
6,9503
7,3703
9,3
9,37

                       внебюджетные средства

8,03
1,9488
2,70825
3,37295
-
-

Всего на реализацию мероприятий:

383,62673
93,63943
81,8312
91,03266
58,58987
58,53348

в т.ч.собственные средства

198,8609
46,4316
34,9755
39,7093
38,787
38,9575

           федеральный бюджет

26,98436
7,73408
5,9492
6,22884
3,36027
3,71197

            краевой бюджет

128,96607
32,90215
33,00085
35,41737
14,2244
13,42121

            муниципальный бюджет

19,5537
4,2058
4,9139
5,9732
2,1031
2,3577

            бюджеты поселений

0,7477
0,255
0,1215
0,171
0,1151
0,0851

            внебюджетные средства

8,514
2,1108
2,87025
3,53295