RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, тыс.рублей

в том числе по годам:

 
Исполни-тель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012
Промышленность
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель (субъект хозяйствования, структурное подразделение муниципального образования)

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Реконструкция цеха реставрации мебели, Курочкинский сельсовет
500
500
 
 
 
 
 
Индивидуальный предприниматель Гаммершмидт С.В.(цех реставрации мебели)
 
Прирост объема производства-50тыс.руб.

                           собственные средства

500
500
 
 
 
 
 
 

2.Обновление и модернизация станочного оборудования,ООО «Тальмаш», р.п.Тальменка

 
5000
 
2500
 
2500
 
 
 
ООО
« Тальмаш»
 

Прирост объема производства 4млн.руб.в год увеличение налоговых поступлений 100т.р.

                           собственные средства

2000
1000
1000
 
 
 
 
 

                          

                           кредиты

3000
1500
1500
 
 
 
 
 
3. ООО « Алтай-Форест»- собственные средства
 
250000
100000 
150000
 
 
 
ООО
 « Алтай-Форест»
 

Ввод в действие завода по выпуску ДСП, увеличение налоговых поступлений.

4.Строительство цеха по производству консервов Заготовительная контора р.п.Тальменка

 
2500
 
2500
 
 
 
 
 
 
ПО» Колхозный рынок»

Прирост объема производства 6,5млн.руб. в год увеличение налоговых поступлений 100т.р. создание 15 рабочих мест

                           собственные средства

500
500
 
 
 
 
 
 

                           кредиты    

2000
2000
 
 
 
 
 
 
Итого по мероприятиям:
258000
105500
152500
 
 
 
 
 
Собственные средства предприятий
253000
102000
151000
 
 
 
 
 
кредиты
5000
3500
1500
 
 
 
 
 

Агропромышленный комплекс

 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель (субъект хозяйствования, структурное подразделение муниципального образования)

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Производство сахарной свеклы в ООО «Синга», Анисимовский с/с
3000
1500
 
1500
 
 
 
ООО
 « Синга»
Увеличение посевов сахарной свеклы до 350 га и производство до 4200 тн.

                            кредиты

3000
1500
1500
 
 
 
 
 

2.Расширение посевных площадей сахарной свеклы в ООО «Элита», Новотроицкий с/с

1000
500
 
500
 
 
 
ООО
 « Элита»
Увеличение посевов сахарной свеклы до 200га и производство до 3000тн
кредиты
1000
500
500
 
 
 
 
 

3.Расширение посевов сахарной свеклы в СПК «Родные просторы», Кашкарагаихинский с/с

3000
1500
1500
 
 
 
СПК « Родные просторы»
Увеличение посевов сахарной свеклы до 250га и производство до 3700тн

                           кредиты

3000
1500
1500
 
 
 
 
 

4.Расширение посевов сахарной свеклы в Среднесибирском свеклопункте Черемновского сахзавода, Среднесибирский с/с

5000
2500
2500
 
 
 
 Филиал
ОАО « Черемновский сахарный завод»
Увеличение посевов сахарной свеклы до 700 га и производство до 14000тн

                           кредиты

5000
2500
2500
 
 
 
 
 

5.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Клычников И.В.,Анисимовский с/с

1200
1200
 
 
 
 
 КХ Клычникова Н.И.

Снижение затрат на производство на 15-20%, расширение посевной площади зерновых до 720га и увеличение производства зерна 25%

                              кредиты
1200
1200
 
 
 
 
 
 

6.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Часовских С.А., Казанцевский с/с

1200
1200
 
 
 
 
 КХ Часовских С.А.

Снижение затрат на производство 15-20%, расширение посевной площади зерновых до 820га и увеличение производства зерна на 30%

                             кредиты

1200
1200
 
 
 
 
 
 

7.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Щетникова С.И., Луговской с/с

1500
1500
 
 
 
 
 КХ Щетникова С.И.

Снижение затрат на производство на 15-20% расширение посевной площади зерновых до 500га и увеличение производства зерна на 15%

                                кредиты

1500
1500
 
 
 
 
 
 

8.Усовершенствование технологий производства зерна в СХПК «Союз», Шадринцевский с/с

2200
2200
 
 
 
 
СХПК
« Союз»

Снижение затрат на производство на 15-20% и увеличение производства зерна на 10%

                              кредиты

2200
2200
 
 
 
 
 
 

9.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Федорова В.А., Зайцевский с/с

2000
2000
 
 
 
 
 КХ Федорова В.А.

Снижение затрат на производство на 15-20%и увеличение производства зерна на 15%

                              кредиты

2000
2000
 
 
 
 
 
 

10.Совершенствование технологической базы отрасли кормопроизводства в СПК «Родные просторы», Кашкарагаихинский с/с

3500
2000
1500
 
 
 
СПК « Родные просторы»
Заготовить на 1 усл.голову не менее 27 ц.к.ед грубых и сочных кормов

                             кредиты

3500
2000
1500
 
 
 
 
 

11.Совершенствование технологической базы отрасли кормопроизводства в ООО «Гриф», Новотроицкий с/с

1500
1500
 
 
 
 
ООО
 « Гриф»
Заготовить на усл. голову не менее 27 ц.к.ед. грубых и сочных кормов

                              кредиты

1500
1500
 
 
 
 
 
 

12.Совершенствование технологической базы отрасли кормопроизводства в ОАО «Агротал», Новоперуновский с/с

2500
1500
1000
 
 
 
ОАО « Агротал»
Заготовить на усл. голову не менее 27 ц.к.ед грубых и сочных кормов

                              кредиты    

2500
1500
1000
 
 
 
 
 

13.Реконструкция свиноводческих помещений в ООО свинокомплекс «Озерский»

80000
30000
30000
20000
 
 
ООО « Свинокомплекс
 « Озерский»

Увеличение поголовья животных на 5000 голов, производство не менее 500тн свинины

                             Собственные средства

20000
10000
10000
 
 
 
 
 

                             кредиты 

60000
20000
20000
20000
 
 
 
 

14.Реконструкция животноводческих помещений в ООО «Новоеловская птицефабрика», Новоперуновский с/с

10000
5000
5000
 
 
 
ООО « Новоеловская птицефабрика»
Довести производство мяса птицы не менее 2500 тн в год

                             Собственные средства

5000
2500
2500
 
 
 
 
 

                              кредиты

5000
2500
2500
 
 
 
 
 

15.Реконструкция животноводческих помещений в ООО «Агротал», Новоперуновский с/с

600
600
 
 
 
 
ООО « Агротал»

Увеличение поголовья коров до 370 гол.и обеспечить производство молока до 1370тн

                             кредиты                                         

600
600
 
 
 
 
 
 

16.Реконструкция животноводческих помещений в СПК «Родные просторы», Кашкарагаихинский с/с

4000
2000
2000
 
 
 
СПК « Родные просторы»
Увеличение дойного стада до 500 голов

                             кредиты

4000
2000
2000
 
 
 
 
 

17.Расширение производства звероводческой продукции ООО «ПЗК Магистральный», Среднесибирский с/с

14000
7000
7000
 
 
 
ООО « ПЗК Магистральный»
Увеличение поголовья зверей до 100000 гол.

                            собственные средства

7000
3500
3500
 
 
 
 
 

                            кредиты

7000
3500
3500
 
 
 
 
 

18.Строительство животноводческих производственных помещений ООО «Алтайагро», Луговской с/с

300
300
 
 
 
 
ООО « Алтайагро»
Увеличение поголовья коров до 250 гол.

                            собственные средства

300
300
 
 
 
 
 
 

19.Реконструкция животноводческих помещений ООО «Гриф», Новотроицкий с/с

500
500
 
 
 
 
ООО
« Гриф»
Довести производство молока до 2200 тн.

                            собственные средства

500
500
 
 
 
 
 
 
Итотго: собственные средства
32800
16800
16000
 
 
 
 
 
 кредиты
104200
47700
36500
20000
 
 
 
 
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»
67019
9990,0
21852,0
11119,0
12029
12029
 
 
Краевой бюджет
67019
9990
21852
11119
12029
12029
 
 

В том числе по мероприятиям программы

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

6965
1257
1324
1391
1497
1496
 
 

2.Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

3594
633
668
728
783
782
 

Обеспечение молодых специалистов  сельскохозяйственных предприятий жильем.

3.Развитие газификации в сельской местности

45100
8100
8500
9000
9750
9750
 

Улучшение условий теплообеспечения населения , экономия финансовых средств

4.Развитие водоснабжения в сельской местности

11360
 
11360
 
 
 
 
 
Итого по программе
67019
9990
21852
11119
12029
12029
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Сохранение плодородия почв, всего

 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
17334,5
3111,7
3346,9
3471,6
3702,1
3702,2
 
 

1.1Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений

 
 
 
 
 
 
 
Улучшение плодородия почв, увеличение урожайности
Краевой бюджет
17334,5
3111,7
3346,9
3471,6
3702,1
3702,2
 
 
Итого по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
17334,5
3111,7
3346,9
3471,6
3702,1
3702,2
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

 
 
 
 
 
 
 
 

1. субсидирование затрат на приобретение элитных семян

 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
1766,2
301,3
301,1
329,5
417,2
417,1
 
 

Итого по мероприятиям-краевой бюджет

1766,2
301,3
301,1
329,5
417,2
417,1
 
 

Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Поддержка племенного животноводства, всего
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
229
40
43
45
51
50
 
 

1.1Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов  искусственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения

229
40
43
45
51
50
 
 

1.2.Субсидирование части затрат на приобретение молодняка  племенных животных: КРС, свиней, птицы.-краевой бюджет

2900
 
 
2000
500
400
 
Развитие животноводческого комплекса, увеличение племенного стада.
Итого по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
3129
40
43
2045
551
450
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства-  краевой бюджет 

28758,8
5000
5350
5723,3
6343
6342,5
 

 Проведение реконструкции  животноводческих комплексов, установка современногооборудования, механизация производственных процессов.

Итого по мероприятиям
краевой бюджет
28758,8
5000
5350
5723,3
6343
6342,5
 
 

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам- краевой бюджет

5610,3
939,5
1056,8
1168,7
1223,3
1222
 
 

2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество –краевой бюджет

3675,6
735,12
735,12
735,12
735,12
735,12
 
 
3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
2198,1
395,2
406,0
434,5
481,2
481,2
 
 
Итого по мероприятиям
краевой бюджет
11484,0
2069,82
2197,92
2338,32
2439,62
2438,32
 
 

Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Повышение образовательного уровня кадров АПК, путем субсидирования затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства.

 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение  сельскохозяйственных организаций кадрами.
Краевой бюджет
1032,6
172,8
172,7
341,6
172,75
172,75
 
 

2 Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве,путем оказания гос. Поддержки руководителям и специалистам АПК

 
 
 
 
 
 
 
Закрепление специалистов для работы в сельской местности
Краевой бюджет
994,6
194,3
200,1
200
200,1
200,1
 
 
В т.ч.
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе, всего

787,2
157,5
157,4
157,4
157,45
157,45
 
 
Краевой бюджет
787,2
157,5
157,4
157,4
157,45
157,45
 
 
Итого по мероприятиям
краевой бюджет
2027,2
367,1
372,8
541,6
372,85
372,85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов  по полученным кредитам

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
645,5
129,8
128,4
123,9
186,7
186,7
 
 

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет

 
3108,5
400
500
500
854,25
854,25
 
 
Итого по мероприятиям
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
3754
529,8
628,4
623,9
1040,95
1040,95
 
 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
272382,7
85909,72
86592,12
46192,22
26895,72
26792,92
 
 
Краевой бюджет
68363.7
11419.72
12240.12
15073.22
14866.72
14763.92
 
 
Федеральный бюджет
67019
9990
21852
11119
12029
12029
 
 
Внебюджетные средства
41800
21300
20500
 
 
 
 
 
кредиты
95200
43200
32000
20000
 
 
 
 

             Дорожное хозяйство

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Строительство автодороги между с.Забродино и с.Луговое
5000
 
2500
2500
 
 
ГУП « ДСУ№ 9»
Обеспечение транспортной доступности поселений

                             Краевой бюджет

5000
 
2500
2500
 
 
 
 
2.Строительство автодороги от федеральной трассы до с.Курочкино
9000
4500
4500
 
 
 
       -«-
            -«-

                            Краевой бюджет

9000
4500
4500
 
 
 
       -«-
            -«-
3.Строительство автодороги от с.Курочкино до с.Ларичиха
45000
 
5000
8000
10000
22000
       -«-
 -«-

                            Краевой бюджет

45000
 
5000
8000
10000
22000
       -«-
 -«-
Итого по мероприятиям-краевой бюджет
59000
4500
12000
10500
10000
22000
 
 
Транспорт
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение м/автобуса  ГАЗ 322132,
ПАЗ 3205,ПАЗ 4234
2640
380
650
650
500
460
МУП « ТОП»

Улучшение работы автопарка, повышение качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров увеличение пасажирооборота.

В том числе за счет  собств. средств предприятия
2640
380
650
650
500
460
-«-
 
Итого –собственные средства предприятия
2640
380
650
650
500
460
 
 
Жилищно-коммунальный комплекс
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Реконструкция, модернизация и строительство объектов водоснабжения – замена водопроводных сетей, башен, бурение скважин. (с. Анисимово ,с.Казанцево, с. Новотроицк, с. Шишкино, с. Курочкино, с. Луговое, с.Кашкарагаиха ,р.п. Тальменка)

58900
16800
17400
17000
3900
3800
МУП « ОКС»
Обеспечение жителей поселений качественной питьевой водой
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
17000
14000
1800
1200
 
 
 
 
Краевой бюджет
1800
400
400
1000
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
29300
1800
14000
5800
3900
3800
 
 
Внебюджетные источники
10800
600
1200
9000
-
-
 
 

Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, в том числе установка автономных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе( ежегодно по 5 обьектов):

51400
20800
12800
17800
 
 
МУП «  ОКС»

Сокращение потребности в угле1817 тонн в год, экономический  эффект ( 5 объектов в год-2475 тыс.руб.)

В том числе: федеральный бюджет
2200
-
2000
200
 
 
 
 
Краевой бюджет
800
200
200
400
 
 
 
 
муниципальный
47100
19700
10400
17000
 
 
 
 
Внебюджетные источники
1300
900
200
200
 
 
 
 
В том числе по мероприятиям :
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Замена и модернизация существующих котлов на котлы с КПД не менее 80%

3600
1200
1200
1200
 
 
 
Экономия энергоресурсов
Федеральный бюджет
1200
-
1000
200
 
 
 
 
Краевой бюджет
-
-
-
-
 
 
 
 
Месный бюджет
2200
1000
200
1000
 
 
 
 
Внебюджетные источники
200
200
-
-
 
 
 
 
2. Замена тепловых сетей
2100
700
700
700
 
 
МУП « ОКС»
 
Федеральный бюджет
500
-
500
-
 
 
 
 
Краевой бюджет
200
-
-
200
 
 
 
 
муниципальный
900
200
200
500
 
 
 
 
Внебюджетные источники
500
500
-
-
 
 
 
 

3. Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи

1200
400
400
400
 
 
 
 
Федеральный бюджет
-
-
-
-
 
 
 
 
Краевой бюджет
600
200
200
200
 
 
 
 
Местный бюджет
-
-
-
-
 
 
 
 
Внебюджетные источники
600
200
200
200
 
 
 
 

4, Работы по реконструкции и модернизации обьектов теплоснабжения, в т.ч. установка противонакипных устройств

1500
500
500
500
 
 
-«-
 
Федеральный бюджет
500
 
500
-
 
 
 
 
Краевой бюджет
-
-
-
-
 
 
 
 
Местный бюджет
1000
500
-
500
 
 
 
 
Внебюджетные источники
-
-
-
-
 
 
 
 
5. Перевод потребления тепла на автономные источники теплоснабжения
43000
18000
10000
15000
 
 
    -«-
 
Федеральный бюджет
-
-
-
-
 
 
 
 
Краевой бюджет
-
-
-
-
 
 
 
 
Местный бюджет
43000
18000
10000
15000
 
 
 
 
Внебюджетные источники
-
-
-
-
 
 
 
 
Итого по ЖКХ , в том числе:
110300
37600
30200
34800
3900
3800
 
 
Федеральный бюджет
19200
14000
3800
1400
 
 
 
 
Краевой бюджет
2600
600
600
1400
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
76400
21500
24400
22800
3900
3800
 
 
Внебюджетные средства
12100
1500
1400
9200
 
 
 
 
Газификация объектов соцкультбыта и жилья- всего , в том числе :
303720
119510
87370
96840
 
 
-«-
 
Федеральный бюджет
10200
3600
3300
3300
 
 
 
 
Краевой бюджет
89000
29000
30000
30000
 
 
 
 
Местный бюджет
45240
12460
15640
17140
 
 
 
 
Внебюджетные источники
32400
7700
7800
16900
 
 
 
 
Кредиты банков
126880
66750
30630
29500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 
 
 
 
 
 
         -«-
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
 В том числе:

-укрепление оврага в р.п. Тальменка с целью предотвращения размыва газопровода Тальменка-Новоперуново-Курочкино) ,

 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
 
-
-
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
6000
6000
-
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
 
-
-
 
 
 
 
 
-комплекс защитных сооружений от подтопления населенных пунктов района
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Федеральный бюджет

32000
9000
-
10000
10000
12000
 
 

                            Краевой бюджет

24000
3915
 
7500
7500
9000
 
 

                            Муниципальный бюджет

8000
979
 
2500
2500
3000
 
 
Итого по мероприятиям , в том числе:
83894
19894
-
20000
20000
24000
 
 
Краевой бюджет
33915
9915
-
7500
7500
9000
 
 
Федеральный бюджет
41000
9000
-
10000
10000
12000
 
 
Муниципальный бюджет
8979
979
-
2500
2500
3000
 
 
Лесовосстановление – всего
 
2889
963
963
963
 
 
ООО « Алтай-Форест», ОАО « Алтайкров
ля»

Восстановление лесных массивов КП « Ликвидация лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы

                            Краевой бюджет

2889
963
963
963
 
 
 
 
В том числе по мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание лесных культур
2679
893
893
893
 
 
 
 
Дополнение лесных культур
210
70
70
70
 
 
 
 
Cтроительство и архитектура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Улучшение жилищных условий населения в Тальменском районе
Строительство и приобретение жилья
516999
85757
94125
103537
116790
116790
 
КП « Улучшение жилищных условий населения на период до 2010 года»
В том числе: краевой бюджет
31396
4606
4900
5390
8250
8250
 
 
Муниципальный бюджет
7843
1151
1225
1347
2060
2060
 
 
Внебюджетные источники
477760
80000
88000
96800
106480
106480
 
 

Ремонт объектов жил. Фонда, капитальный ремонт объектов жи.фонда, переселение граждан из из зданий ветхого жил.фона.

800
100
100
200
200
200
 
 
Внебюджетные источники
800
100
100
200
200
200
 
 
Разработка градостроительной документации-муниципальный бюджет
1836
1836
 
 
 
 
 
 
Итого по  мероприятиям:
517799
85857
94225
103737
116990
116990
 
 
 Краевой бюджет
31396
4606
4900
5390
8250
8250
 
 
 Муниципальный бюджет
7843
1151
1225
1347
2060
2060
 
 
Внебюджетные источники
478560
80100
88100
97000
106680
106680
 
 
Экология – муниципальный бюджет всего:
500
100
100
100
100
100
 
 

 В том числе: Содержание и развитие особо охраняемых природных территорий- муниципальный бюджет

320
50
60
70
70
70
 
Содержание особо охраняемых объектов
Содержание межпоселенческих свалок ТБО
180
50
40
30
30
30
 
 
Объекты социальной сферы
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) –федеральный бюджет

1952,7
574,3
689,2
689,2
 
 
 
Обеспечение молодых специалистов жильем
 КП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
1327
357,7
438,5
530,8
 
 
 
 
в т.ч.  по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
1327
357,7
438,5
530,8
 
 
 
 

«Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы – всего

 
 
 
 
 
 
Отдел образования района, МУЧ образова
ния

Совершенствование сети общеобразовательных учреждений, оптимизация бюджетных средств на содержание учреждений образования

- краевой бюджет
1804,32
581,25
601,39
621,68
 
 
 
 
-муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
В т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Одаренные дети
137,43
43,08
45,81
48,54
 
 
 
 
Организация летнего отдыха детей
791,7
263,8
263,9
264,0
 
 
 
 

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

565,10
177,17
188,33
199,6
 
 
 
 
ЕГЭ
310,09
97,2
103,35
109,54
 
 
 
 
«Развитие материально-технической базы школ»:

приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

1100
220
220
2200
220
220
-«-
КП» Развитие материально-технической базы»

Приобретение автобуса для подвоза детей к месту учебы(КП ««Школьный автобус)

2300
300
700
300
500
500
 
Решение проблемы по ротавке детей .
приобретение спортивного инвентаря и оборудования
750
150
150
150
1500
150
Отдел образования  района, ДЮСШ
 Развитие спорта в районе

 Монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

1416,75
444,17
472,15
500,47
 
 
 МУЧ системы образования
Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учрежденй

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
79
18,0
19,0
20,0
12,0
10,0
 
 
в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 

-организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

6,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
Отдел образования , МУЗ « Тальменская ЦРБ»
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

66
15,0
16,0
17,0
9,0
9,0
Отдел образования, МУЧ образования
 
Организация антинаркотических профилактических акций
6,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
 
 
«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
466,3
72,3
82,0
93,0
110,0
109,0
 
 
- муниципальный бюджет
232,65
36,15
41,0
46,5
70,0
39,0
 
 
В т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных инициатив

116,5
25
25
26
20,5
20
 
 

2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

110
18
20
22
27
23,3
 
 
3. Поддержка талантливой молодежи
120
20
21
23
36
20
 
 
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи
120
18
20
22
40
20
 
 
5.Пропаганда здорового образа жизни
125
14
20
23
30
32,7
 
 

6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи

-
-
-
-
-
-
 
 

7. Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики

107,45
13,45
17
23,5
26,5
32
 
 

«Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

5858,1
1722,9
2067,6
2067,6
 
 
 
 
- краевой бюджет
3905,4
1148,61
1378,4
1378,4
 
 
 
 
- муниципальный бюджет
1952,7
574,3
689,2
689,2
 
 
 
 
- в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение жильем молодых семей
5858,1
1722,9
2067,6
2067,6
 
 
 
 
Итого по образованию
11720,07
3362,61
3938,69
4068,78
192,0
158
 
 
Федеральный бюджет
1952,7
574,3
689,2
689,2
 
 
 
 
Краевой бюджет
7582.03
2177.86
2519.29
2643.88
122,0
119,0
 
 
Местный бюджет
2185,35
610,45
730,2
735,7
70,0
39,0
 
 
Физкультура и спорт
 
 
 
 
 
 
 
 
Реконструкция стадиона «Юность» в р.п. Тальменка
3500
3500
 
 
 
 
Алтайрегионгаз

Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом

Собственные средства
3500
3500
 
 
 
 
 
 
Строительство спортивного комплекса в с. Ларичиха
3500
3500
 
 
 
 
ООО «Алтай-Форест»
 
Собственные средства
3500
3500
 
 
 
 
 
 
Итого по мероприятиям- собственные средства организаций
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по мероприятиям – внебюджетные средства
7000
7000
 
 
 
 
 
 
Культура
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие культуры – всего

 
 
 
В том числе:
3710,8
344,2
600,6
1033,7
792,3
792,3
КП « Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы
 Создание условий для культурного развития населения района
Краевой бюджет
2511,5
251,8
441
762.3
528.2
528.2
 
 
Муниципальный бюджет
1051,6
92,4
159,6
271,4
264,1
264,1
 
 
В т. Ч. По мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение библиотечных фондов
1278,75
180
190,6
200,85
353,8
353,5
 
 
Краевой бюджет
891,6
131,7
140,0
148,2
236,0
235,7
 
 
Местный бюджет
387,15
48,3
50,6
52,65
117,8
117,8
 
 

Приобретение оборудования для  учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, видеоаппаратуры)

862,9
129,9
 
137,7
144,9
225,2
225,2
 
 
Краевой бюджет
643,6
95,1
101,0
106,9
170,3
170,3
 
 
Местный бюджет
219,3
34,8
36,7
38,0
54,9
54,9
 
 
Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ, ДМШ
1422,45
34,3
273,3
687,95
213,5
213,4
 
Увеличение посещаемости  школ
Краевой бюджет
976,3
25,0
200,0
507,2
122,1
122
 
 
Местный бюджет
445,15
9,3
72,3
180,75
91,4
91,4
 
 

Капитальный ремонт сельских домов культуры-муниципальный бюджет

1200
600
100
400
 
100
 
 
Ремонт школы искусств с. Озерки-муниципальный бюджет
200
 
200
 
 
 
 
 
Итого по мероприятиям
3710,8
344,2
600,6
1033,7
792,3
792,3
 
 
Краевой бюджет
2511,5
251,8
441
762,3
528,2
528,2
 
 
Муниципальный бюджет
1051,6
92,4
159,6
271,4
264,1
264,1
 
 
 

Социальная поддержка

 
 
 
 
 
 
 
 

«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

107409,4
33716
35818,1
37875,3
-
-

 Комитет по социальной защите

населения администрации района

Оказание помощи малоимущим гражданам

В т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
-«-
 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
68022,5
21339,4
22683,7
23999,4
-
-
 
 
оказание помощи в денежной форме
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
1272,9
399,3
424,5
449,1
-
-
 
 
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
37065,5
11627,8
12360,4
13077,3
-
-
 
 

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
1048,5
349,5
349,5
349,5
 
 
 
 
Итого по мероприятиям
107409,4
33716
35818,1
37875,3
 
 
 
 
Федеральный бюджет
1048,5
349,5
349,5
349,5
 
 
 
 
Краевой бюджет
106360,9
33366,5
35468,6
37525,8
 
 
 
 
Безопасность населения
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2008-2012 годы

500
100
100
100
100
100

ОВД по тальменскому району

Снижение
    % употребления населением наркотиков.
Итого –муниципальный бюджет
500
100
100
100
100
100
 
 
Охрана труда- всего
76250
15000
15000
15100
15300
15500

Учреждения, организации района

      Улучшение условий охраны труда, уменьшение количества несчастных случаев на производстве.

Улучшение условий охраны труда:
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет( бюджетные учреждения)
4620
800
880
910
930
1100
 
 
Собственные средства организаций
71630
14200
14320
14340
14370
14400
 

Проведение аттестации рабочих мест. Обеспечение работников  СИЗ.

Содействие занятости населения-всего:
8136,9
2637,2
2652,5
2647,2
100
100
 
 
Краевой бюджет в т.ч по мероприятиям:
4019,9
1407,2
1341,5
1271,2
 
 
 
 

-Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан

2594,9
957,2
866,5
771,2
 
 

Центр занятости населения

 Организация трудоустройства безработных граждан

-Мероприятия по профессиональному обучению
1425
450,0
475,0
500,0
 
 
 
 
Местный бюджет
480
80
100
100
100
100
сельсоветы

Организация общественных работ

Внебюджетные источники
3637
1150
1211
1276
 
 
 
 
Развитие и поддержка малого предпринимательства
 
 
 
 
 
 

Администрация района,, руководители предприятий малого бизнеса

 

Взаимодействие с объединениями предпринимателей и информационное обеспечение предпринимательской деятельности

818
239
139
140
150
150
 

     Развитие социального партнерства на территории района

Муниципальный бюджет
71
13
13
15
15
15
администрация района
 
 
Собственные средства  организаций малого бизнеса
747
226
126
125
135
135

организации малого бизнеса

 

Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами

Краевой бюджет
4000
2000
2000
2000
2000
2000
 
 Возмещение затрат на оплату процентов по кредитам
Итого по мероприятиям
11636
2478
2278
2280
2300
2300
 
 
Муниципальный бюджет
71
13
13
15
15
15
 
 
Краевой бюджет
10000
2000
2000
2000
2000
2000
 
 
Внебюджетные источники
747
226
126
125
135
135
 
 
Здравоохранение:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетный национальный проект

« Здоровье»
 
 
 
 
 
 
МУЗ « Тальменская ЦРБ»
Улучшение рог
овья населения ,

выявление  болезни на ранней стадии, улучшение  оказываемых  медицинских услуг населению..

Федеральный бюджет в том числе:

8965,88
2341,24
2434,89
2532,29
1369,46
1369,46
 
 
вакцинопрофилактика
7884,44
1837,24
1910,73
1987,16
1074,65
1074,66
 
 

Профилактика и лечение Вич-Спид

1081,44
504
524,16
545,13
294,81
294,8
 
 

ФЦП – « Здоровье» -федеральный бюджет

1896,53
898,26
459,61
477,99
258,5
258,5
 
 
По мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 
вакцинопрофилактика
1482,33
345,41
359,23
373,6
202,05
202,05
 
 

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

414,2
96,52
100,38
104,4
56,45
56,45
 
 

КЦП- « Здоровье»- краевой бюджет

3571,57
441,93
817,29
849,99
459,68
459,67
 
 
По мероприятиям:
 
 
 
 
 
 
 
 
вакцинопрофилактика
1371,38
319,56
332,34
345,64
186,92
186,92
 
 

Неотложные меры  борьбы с туберкулезом

226,59
52,8
54,91
57,11
30,85
30,85
 
 
Здоровое поколение
1526,43
355,69
369,92
384,71
208,055
208,055
 
 

Развитие системы первичной медицинской помощи сельскому населению

112,4
112,4
 
 
 
 
 
 
Сахарный диабет
204,74
47,71
49,62
51,60
27,91
27,90
 
 
пульмонология
130,03
10,1
10,5
10,92
5,91
5,91
 
 

Витаминизация беременных женщин- ВЦП

 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
31,76
 
7,4
7,7
8,0
4,33
4,33
 
 

Итого по программам

14465,74
3688,83
3419,49
3868,27
2091,96
2091,96
 
 

Муниципальный бюджет, в том числе:

12252
2241
3267
2658
2043
2043
 
 

Вакцинопрофилактика, неотложные меры борьбы с туберкулезом

1849,0
321,0
387,0
303,0
419,0
419,0
 
 

вакцинопрфилактика, меры по развитию помощи онкологическим больным. Здоровое поколение . сахарный диабет, пульмонология.-мун. бюджет

3103,0
420,0
1180,0
455,0
524,0
524,0
 
 

Софинансирование нац.проекта «здоровье» , вакцинопрофилактика,профилактика и лечение ВИЧ-СПИД.

2400
700
800
900
-
-
 
 
ЖНЛП
4900
800
900
1000
1100
1100
 
 

Строительство  акушерского корпуса

20000
20000
 
 
 
 
 
 

В том числе : федеральный бюджет

13400
13400
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
5280
5280
 
 
 
 
 
 

Муниципальный бюджет

1320
1320
 
 
 
 
 
 

Итого по здравоохранению:

47712,52
25929,83
6986,49
6526,27
4134,97
4134,96
 
 
Федеральный бюджет
25343,87
16183,17
2894,5
3010,28
1627,96
1627,96
 
 
Краевой бюджет
8796,65
6185,66
824,99
857,99
464,01
464,0
 
 

Муниципальный бюджет

13572
3561
3267
2658
2043
2043
 
 
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
Всего по программе
1627568.22
440814.96
391736.62
381283,47
199004,99
214728,18
Федеральный бюджет
156754,07
44686,97
32885,2
29867,98
23656,96
25656,96
Краевой бюджет
407419,68
100477,74
96398,5
113887,39
41730,93
54925,12
Муниципальный бюджет
162307.35
42370.25
46601,8
48662,1
12067,1
12606,1
Внебюджетные средства
652767
135330
134981
139366
121550
121540
Заемные средства ( кредиты)
248320.12
117950
80870.12
49500
-
-