RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, тыс. руб.

в том числе по годам

Исполни-тель

Ожидаемый результат от реализации мероприятий

2008
2009
2010
2011
2012

I. Рост экономического потенциала района

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.         Промышленность

Формирование эффективного, динамично

развивающего промышленного

производства на базе  имеющегося производственного ресурсного и  трудового потенциала муниципального

образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест.

 
 
 
 
 
 
 
 
- Оборудование цеха по производству кормосмесей
 
 
 
 
 
 
ООО «Усть-Калманский элеватор»
Увеличение производства кормосмесей

                         собственные средства

1000
 
1000
 
 
 
 
 

- Реконструкция элеватора:

1. Установка нового пробоотборника

 
 
 
 
 
 
ООО «Усть-Калманский элеватор»
Повышение качества отбора проб

                         собственные средства

500
500
 
 
 
 
 
 

2. Переход на компьютерный контроль по силосному  учету

 
 
 
 
 
 
ООО «Усть-Калманский элеватор»
Повышение качества и оперативности учета производимой  продукции

                         собственные средства

500
500
 
 
 
 
 
 

3. Реконструкция силосов (герметизация корпусов)

 
 
 
 
 
 
ООО «Усть-Калманский элеватор»
Улучшение качества хранимого зерна

                         собственные средства

1200
600
600
 
 
 
 
 

4. Реконструкция крупоцеха

 
 
 
 
 
 
ООО «Усть-Калманский элеватор»
Увеличение объемов производства крупы до 1600 тн. В год

                         собственные средства

2000
 
 
2000
 
 
 
 

- Реконструкция маслосырзавода:

1. Реконструкция и замена молокоперерабатывающего оборудования

 
 
 
 
 
 
ООО «Усть-Калманский маслосыр-завод»
 
Расширение ассортимента вырабатываемой продукции

                           собственные средства

1500
300
300
300
300
300
 
 

2. Приобретение новых автомобилей

 
 
 
 
 
 
 
Расширение сети молокоприемных пунктов на 5 точек

                           собственные средства

1000
 
1000
 
 
 
 
 

                           кредиты банка

2000
 
 
 
1000
1000
 
 

3. Ремонт котельного оборудования

 
 
 
 
 
 
 
Повышение качества отопления и улучшение работы компрессоров

                            собственные средства

1000
 
 
1000
 
 
 
 
Всего по промышленности:

                       собственные средства

 
8700
 
1900
 
2900
 
3300
 
300
 
300
 
 

                       кредиты банка

2000
-
-
-
1000
1000
 
 
1.2. Сельское хозяйство

Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции. Финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособности сельскохозяйственных предприятий. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории района. Содействие развитию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, как одного из источников поступления сырья  и продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе.

Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования  в сельском хозяйстве.

Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства. Развитие и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

 
 
 
 
 
 
Начальник управления сельского хозяйства
 

- Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

 
 
 
 
 
 
 
 

                              краевой бюджет

32900
 
 
 
16400
16500
 
 

Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений

 
 
 
 
 
 
Управление сельского хозяйства
Повышение плодородия почвы позволит  повысить урожайность

                               краевой бюджет

2258,5
401,5
405,7
408,4
521,5
521,5
 
 

Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

 
 
 
 
 
 
 
Увеличение урожайности
на 36 %.

                                краевой бюджет

810,2
140,6
150,6
150,1
179
179,9
 
 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

 
 
 
 
 
 
 
 

                               краевой бюджет

4752,7
901,6
857,3
837,3
1078
1078,5
 
 

Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

 
 
 
 
 
 
 
 

                              краевой бюджет

3286,765
657,353
657,353
657,353
657,353
657,353
 
 

Субсидирование затрат на уплату страховых взносов

 
 
 
 
 
 
 
 

                              краевой бюджет

6522,2
1172,7
1204,7
1289,2
1427,8
1427,8
 
 

Субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей

 
 
 
 
 
 
 
Увеличение табунного животноводства на 100 голов

                                краевой бюджет

580
100
107
117
128
128
 
 

- Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства

 
 
 
 
 
 
 
Модерниза-ция животновод-ческого оборудова-ния

                                краевой бюджет

28758,8
5000
5350
5723,3
6342
6343,5
 
 

Субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовьч КРС, свиней, лошадей, племенных зверей, рыб, пчел, поголовья быков-производителей в ОАО ПСП «Барнаульское» и жеребцов-производителей в Алтайской государственной конюшне с ипподромом

 
 
 
 
 
 
 

Улучшение содержание племенного скота  ГПЗ «Чарышс-кий», увеличение  надоя молока на одну корову до 4500 кг

                               краевой бюджет

247
43
46
49
54
55
 
 

Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 

                             краевой бюджет

1772,5
355,8
355,8
352
355,8
355,8
 
 

Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

 
 
 
 
 
 
 
 

                              краевой бюджет

2048,8
400,2
412,1
412,1
412,2
412,2
 
 

В том числе на возвратной основе

1621,5
324,3
324,3
324,3
324,3
324,3
 
 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам

 
 
 
 
 
 
 
 

                             краевой бюджет

1236,3
233,7
256,9
247,8
248
249,9
 
 

Предоставление на конкурсной  основе  гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

 
 
 
 
 
 
 
 

                             краевой бюджет

3567,9
400
500
1000
834
833,9
 
 

Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

 
 
 
 
 
 
 
 

                            краевой бюджет

1000
-
-
1000
-
-
 
 

- Расширение молочного стада до 100 голов

 
 
 
 
 
 
ООО «Янтарь»
Увеличение валового надоя молока до 290 тн.

                              собственные средства

1000
333
333
334
-
-
 
 

 - Увеличение посевных площадей до 1500-2000 га, приобретение техники для обработки пашни

 
 
 
 
 
 
ООО «Янтарь»
Увеличение валового сбора зерновых культур на 120 тн.

                          собственные средства

4500
500
1000
1000
1000
1000

- Ремонт животноводческих помещений

 
 
 
 
 
 
СПК «Надежда»
 
Обеспечение сохранности поголовья

                       собственные средства

1500
1500
-
-
-
-

- Приобретение и установка новой доильной установки

 
 
 
 
 
 
СПК «Надежда»
Повышение качества молока

                        другие источники (кредит)

600
600
-
-
-
-

- Приобретение нового танкера-охладителя

 
 
 
 
 
 
СПК «Надежда»
Повышение качества молока

                         собственные средства

600
-
600
-
-
-

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
СПК «Надежда»

Увеличение валового сбора зерна за счет качественной уборки зерновых культур. 

                         другие источники (лизинг)

21800
-
-
4600
8400
8800

- Строительство и реконструкция животноводческих помещений

 
 
 
 
 
 
СПК «Бурановский»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                         собственные средства

5000
-
1000
1000
1500
1500

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
СПК «Бурановский»
 

                        другие источники (кредит)

26580
7700
4230
2000
7300
5350

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
ООО «Кабановское АГРО»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                        другие источники (лизинг)

38500
8900
6900
2000
14200
6500

- Строительство животноводческих помещений

 
 
 
 
 
 
ООО «Кабановское АГРО»
 

                       собственные средства

5000
-
1000
1000
1500
1500
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
СПК «Новый путь»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                         другие источники (лизинг)

25500
5500
6200
3600
5000
5200

- Приобретение племенного скота

 
 
 
 
 
 
СПК «Новый путь»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                          собственные средства

3400
500
500
800
800
800

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
СПК «Пономаревский»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                         другие источники (лизинг)

18000
1700
4250
3600
4900
3550

- Строительство животноводческих помещений

 
 
 
 
 
 
СПК «Пономаревский»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                          собственные средства

3500
500
500
500
1000
1000

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
СПК «Огневский»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                         другие источники (лизинг)

34500
9900
9050
2450
6600
6500
 
 

- Строительство животноводческих помещений

 
 
 
 
 
 
СПК «Огневский»
 
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                          собственные средства

7500
500
1500
1500
2000
2000
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
ООО «Прогресс»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                         другие источники (лизинг)

26150
3900
2400
5200
8650
6000
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
СПК «Приозер-ный»
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

                         другие источники (лизинг)

800
800
-
-
-
-
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
КХ Лобанова
Увеличение валового сбора зерновых культур на 25 %.

                         другие источники (лизинг)

51150
25950
14600
10600
-
-
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
КХ Сидорова
       -/-

                         другие источники (лизинг)

9700
6700
3000
-
-
-
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
ООО «Сибирь-Агро»

За счет повышения агротехники на опытном семеноводческом участке увеличение урожайности на 30 %.

                         другие источники (лизинг)

15650
1100
3800
1100
3150
6500
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
ОАО ПЗ «Чарышский»

Увеличение производства кормовых культур с целью увеличения производ-ства  кормов до 36 к.ед.

                         другие источники (лизинг)

28200
7300
8400
7300
1700
3500
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
ООО «Агро-Колос»
Увеличение объем производ-ства  зерновыз и кормовых культур

                         другие источники (лизинг)

10620
2220
2700
-
3500
2200
 
 

- Приобретение сельхозтехники

 
 
 
 
 
 
СПК «Новая Заря»
   -/-

                         другие источники (лизинг)

20520
800
4200
4250
6300
4970
 
 

Итого по разделу сельское хозяйство

 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
89744,365
9806,453
10303,453
12253,553
28637,653
28743,253
 
 

Собственные средства, кредиты банка, лизинг

360270
86903
76163
52834
77500
66870
 
 

Программы по жилищному строительству

 
 
 
 
 
 
 
 

  ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», подпрограмма «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»

 
 
 
 
 
 
Зиновьев П.И. – главный архитектор района, руководители организаций
Обеспеченность населения жильем к 2012 г. составит 23,3 кв.м. на душу населения
 
 
 

                    федеральный бюджет

1150
200
220
240
240
250
 
 

                    краевой бюджет

2186
385
406
443
476
476
 
 

                    собственные средства

1150
200
220
240
240
250
 
 

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в сельской местности»

 
 
 
 
 
 
 
 

                  краевой бюджет

4237
765
805
846
850
971
 
 

-КЦП  «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

 
 
 
 
 
 
Заместитель главы  района
Кузовкова Т.П.
Улучшение жилищных условий  молодых семей

                    федеральный бюджет

1983,9
394,6
394,6
394,6
400
400
 
 

                    краевой бюджет

3796,7
758,9
758,9
758,9
760
760
 
 

                    муниципальный бюджет

1983,9
394,6
394,6
394,6
400
400
 
 
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 г.(2 этап)
 
 
 
 
 
 
 
 

                     краевой бюджет

380,8
112
134,4
134,4
 
 
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
313,8
594,6
614,6
634,6
640
650
 
 
Краевой бюджет
10600,5
1486
1614,2
1692,2
2086
2207
 
 
Муниципальный бюджет
1983,8
394,6
394,6
394,6
400
400
 
 
Собственные средства
1150
200
220
240
240
250
 
 

1.4. Малое предпринимательство

 
 
 
 
 
 
 
 

Создание благоприятных условий для развития  малого предпринимательства, увеличение на его основе налоговых доходов, повышения занятости.

 
 
 
 
 
 
 
 

-Финансовая помощь субъектам малого предпринимательства по возмещению процентной ставки по кредитам на развитие производства.

 
 
 
 
 
 

Поспелов В.А. - председатель комитета по имущест- венным и земельным отношениям

Рост доходов бюджета, создание новых рабочих мест
 

                        краевой бюджет

800
50
150
200
200
200

- Реализация районной программы «О поддержке и развитии малого предпринимательства в Усть-Калманском районе на 2007-2008 годы».

 
 
 
 
 
 
- Расширение платных услуг.
1. Изготовление, ремонт мебели
 
20950
 
3200
 
3550
 
3900
 
4500
 
5800
ИП Меновщиков А.Н.
Увеличение объемов платных услуг ежегодно на 27 %
2. Производство полуфабрикатов
3000
500
550
600
650
700
 
 
3. Оцилиндровка бревен
3500
500
600
700
800
900
 
 
4. Помол зерна
39800
7000
7300
8000
8500
9000
ИП Ли А.С.
 
5. Производство растительного масла
1575
250
275
300
350
400
 
 
6. Изготовление газоблоков
7800
1200
1350
1500
1750
2000
 
 
7. Производство хлебобулочных изделий
24125
4725
4775
4825
4875
4925
ИП Жидких Г.А.
 
8. Производство кондитерских изделий
330
-
70
75
85
100
 
 
Итого: собственные средства
101080
17375
18470
19900
21510
23825
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
800
50
150
200
200
200
 
 
Собственные средства
101080
17375
18470
19900
21510
 
 
 

Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах. Развитие стационарной торговли, строительство магазинов, кафе.

 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно

увеличение объемов розничного оборота  торговли и оборота обществен-ного питания

 на 25 %.

                          собственные средства

7000
1000
1000
1200
1300
2500
 
 

- Внедрение новых видов услуг, расширение ассортимента услуг (пассажирские перевозки – такси, ремонт и изготовление мебели)

 
 
 
 
 
 
 
 

                          собственные средства

2300
300
500
500
500
500
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 

                           собственные средства

9300
1300
1500
1700
1800
3000
 
 

II. Рост качества среды жизнедеятельности

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Дорожное хозяйство, транспорт и связь

 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие автомобильных дорог в
сельской местности
 
 
 
 
 
 
 
 

                       краевой бюджет

19040
2820
3330
3890
4500
4500
 
 
   Внебюджетные фонды
112100
16000
21000
30000
19000
26100
 
 

- Ремонт автодороги (Новокалманка –  Огни – Михайловка) между с. Огни и с. Михайловка км. 17 – км. 33 (16 км.)

 
 
 
 
 
 
ГУП «Усть-Калманское ДРСУ»
Обеспечение транспортной доступности, повышение качества дорог

                            внебюджетный фонд

64000
12000
12000
13000
13500
13500
 
 
- Ремонт моста через р. Чарыш
 
 
 
 
 
 
 
 

                            внебюджетный фонд

8000
 
 
8000
 
 
 
 
- Ремонт моста на автодороге подъезд в п. Степной
 
 
 
 
 
 
 
 

                            внебюджетный фонд

1500
 
 
 
1500
 
 
 

- Ремонт автодороги Усть-Калманка – Восточный от с. Усть-Калманка до п. Восточный 18 км.

 
 
 
 
 
 
 
 

                             внебюджетный фонд

21600
4000
4000
4000
4000
5600
 
 
- Ремонт автодороги от с. Чарышское до с. Пономарево (13 км.)
 
 
 
 
 
 
 
 

                             внебюджетный фонд

17000
 
5000
5000
 
7000
 
 

Повышение доступности транспортных услуг. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах связи.

 
 
 
 
 
 
 
 
Собственные средства
23900
22600
1200
100
 
 
 
 
- Открытие нового маршрута
 
 
 
 
 
 
Начальник автотранспортного предприятия
Повышение качества обслуживания населения

                             собственные средства

100
100
 
 
 
 
 
 
- Приобретение автобуса
 
 
 
 
 
 
 
 

                            собственные средства

1200
 
1200
 
 
 
 
 
- Открытие оценочной деятельности
 
 
 
 
 
 
 
 

                            собственные средства

100
 
 
100
 
 
 
 

- Установка цифрового импульсного кодового манипулятора МС-240

 
 
 
 
 
 
Начальник АТС
Повышение качества обслуживания населения района

                           собственные средства

22500
22500
 
 
 
 
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммуналь-ного комплекса. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммуналь-ных услуг при одновременной оптими-зации  затрат на их предоставление. Повышение эффективности использо-вания топливно-энергетических ресурсов.

 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
15716
2836
3316
2964
3636
2964
 
 
Муниципальный бюджет
4014
714
864
746
944
746
 
 
Собственные средства
1375
300,3
300,3
270,3
270,3
234
 
 

Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80%-5 штук

 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
 

                         краевой бюджет

2500
500
500
500
500
500

                         муниципальный бюджет

650
130
130
130
130
130
- Замена тепловых сетей – 5 км.
 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения

                         краевой бюджет

5600
1120
1120
1120
1120
1120

                         муниципальный бюджет

1400
280
280
280
280
280

- Работа по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи – 13 штук

 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения

                          собственные средства

975
195
195
195
195
195

- Работа по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в т.ч. противонакипных устройств – 4 шт.                       

 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения

                         собственные средства

145,2
36,3
36,3
36,3
36,3
-

Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 2 шт.

 
 
 
 
 
 
МУП «Кабановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

256
 
 
128
 
128
 
 

                           муниципальный бюджет

64
 
 
32
 
32
- Замена тепловых сетей
 
 
 
 
 
 
МУП «Кабановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

720
144
144
144
144
144

                           муниципальный бюджет

180
36
36
36
36
36

- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи

 
 
 
 
 
 
МУП «Кабановское ЖКХ»
 
 
-/-
 

                         собственные средства

75
15
15
15
15
15

- Работа по реконструкции и модерни-зации объектов противонакипных устройств

 
 
 
 
 
 
МУП «Кабановское ЖКХ»
-/-

    муниципальный бюджет

60
 
30
 
30
 

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 1 шт.

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Усть-Камышенка
-/-

                           краевой бюджет

160
160
 
 
 
 

                           муниципальный бюджет

40
40
 
 
 
 

- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Усть-Камышенка
-/-

                           собственные средства

45
9
9
9
9
9

- Работа по приобретению противонакипных устройств

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Усть-Камышенка
-/-

                           собственные средства

30
30
 
 
 
 

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80 %  – 2 шт.

 
 
 
 
 
 
МУП «Новокалманское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

320
160
 
160
 
 

                           муниципальный бюджет

80
40
 
40
 
 
- Замена тепловых сетей
 
 
 
 
 
 
МУП «Новокалманское ЖКХ»
 
 
-/-

                           краевой бюджет

1040
208
208
208
208
208

                           муниципальный бюджет

260
52
52
52
52
52

- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи

 
 
 
 
 
 
МУП «Новокалманское ЖКХ»
 

                          собственные средства

15
3
3
3
3
3

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80 % – 2 шт.

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Огни
 
-/-

                           краевой бюджет

320
 
160
 
160
 

                           муниципальный бюджет

80
 
40
 
40
 

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80%  – 2 шт.

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Михайловка
-/-

                           краевой бюджет

320
 
 
160
 
160

                           муниципальный бюджет

80
 
 
40
 
40
- Замена тепловых сетей
 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Михайловка
-/-

                           краевой бюджет

560
 
280
 
280
 

                           муниципальный бюджет

140
 
70
 
70
 

- Работа по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в т.ч. противонакипных устройств – 4 шт.

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Михайловка
-/-

                           собственные средства

30
 
30
 
 
 

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 1 шт.

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Слюдянка
-/-

                           краевой бюджет

160
 
160
 
 
 

                           муниципальный бюджет

40
 
40
 
 
 

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 1 шт.

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Чарышское
-/-

                           краевой бюджет

160
 
 
 
160
 

                           муниципальный бюджет

40
 
 
 
40
 
- Замена тепловых сетей
 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Чарышское
-/-

                           краевой бюджет

640
 
 
 
320
320

                           муниципальный бюджет

160
 
 
 
80
80

- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи

 
 
 
 
 
 
Комитет по образованию с. Чарышское
-/-

                         собственные средства

30
6
6
6
6
6

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 2 шт.

 
 
 
 
 
 
МУП «Новобурановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

720
 
360
 
360
 

                           муниципальный бюджет

180
 
90
 
90
 
- Замена тепловых сетей
 
 
 
 
 
 
МУП «Новобурановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

960
192
192
192
192
192

                           муниципальный бюджет

240
48
48
48
48
48

- Работа по приобретению противона-кипных устройств

 
 
 
 
 
 
МУП «Новобурановское ЖКХ»
-/-

                           собственные средства

30
6
6
6
6
6

- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 2 шт.

 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Пономаревское»
-/-

                           краевой бюджет

320
160
 
160
 
 

                           муниципальный бюджет

80
40
 
40
 
 
- Замена тепловых сетей
 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Пономаревское»
-/-

                           краевой бюджет

960
192
192
192
192
192

                           муниципальный бюджет

240
48
48
48
48
48
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
Повышение качества водоснабжения потребителей
 
-/-

                           краевой бюджет

2560
 
 
800
800
960

                           муниципальный бюджет

640
 
 
200
200
240
- Бурение скважин – 3 шт.
 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»

                           краевой бюджет

840
280
 
280
 
280

                           муниципальный бюджет

210
70
 
70
 
70

- Строительство водопроводных сетей (летний водопровод 2 очереди)-2 км

 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
-/-
 

                           краевой бюджет

1152
 
 
384
384
384

                           муниципальный бюджет

288
 
 
96
96
96
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
-/-

                           краевой бюджет

11920
4000
4000
3920
 
 

                           муниципальный бюджет

2980
1000
1000
980
 
 
- Разведка мест хранения артезианской воды
 
 
 
 
 
 
МУП ТС «Усть-Калманское»
-/-

                           краевой бюджет

920
920
 
 
 
 

                           муниципальный бюджет

230
230
 
 
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
МУП «Кабановское ЖКХ»
-/-
 
 

                           краевой бюджет

960
 
240
240
240
240

                           муниципальный бюджет

240
 
60
60
60
60
- Замена водопроводной  башни
 
 
 
 
 
 
МУП «Кабановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
240
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
 
60
 
 
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
МУП «Кабановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
 
 
240

                           муниципальный бюджет

60
 
 
 
 
60
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
МУП «Усть-Камышенские водопроводные сети»
-/-
 

                           краевой бюджет

640
 
160
160
160
160

                           муниципальный бюджет

160
 
40
40
40
40
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
МУП «Усть-Камышенские водопроводные сети»
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
 
240
 

                           муниципальный бюджет

60
 
 
 
60
 
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
МУП «Новокалмнаское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
240
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
 
60
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
МУП «Новокалманское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

880
 
160
400
160
160

                           муниципальный бюджет

220
 
40
100
40
40
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
Огневский сельсовет
-/-

                           краевой бюджет

240
 
240
 
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
60
 
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

2400
480
480
480
480
480

                           муниципальный бюджет

600
120
120
120
120
120
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
Слюдянский сельсовет
-/-
 

                           краевой бюджет

400
80
80
80
80
80

                           муниципальный бюджет

100
20
20
20
20
20
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
 
 
240

                           муниципальный бюджет

60
 
 
 
 
60
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
Михайловский сельсовет
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
240
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
 
60
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

1200
240
240
240
240
240

                           муниципальный бюджет

300
60
60
60
60
60

- Строительство водопроводных сетей

с. Васильевка
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

1200
 
600
600
 
 

                           муниципальный бюджет

300
 
150
150
 
 
- Водонапорная башня 1/50 куб.м.
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
240
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
 
60
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
МУП «Новобурановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

1200
240
240
240
240
240

                           муниципальный бюджет

300
60
60
60
60
60
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
МУП «Новобурановское ЖКХ»
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
 
240
 

                           муниципальный бюджет

60
 
 
 
60
 
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
 Приозерный
сельсовет
-/-

                           краевой бюджет

240
 
240
 
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
60
 
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

800
160
160
160
160
160

                           муниципальный бюджет

200
40
40
40
40
40
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
Пономаревский сельсовет
-/-

                           краевой бюджет

240
 
 
 
 
240

                           муниципальный бюджет

60
 
 
 
 
60
- Замена водонапорной башни
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

240
 
240
 
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
60
 
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
-/-
-/-

                           краевой бюджет

1200
240
240
240
240
240

                           муниципальный бюджет

300
60
60
60
60
60
- Бурение скважин
 
 
 
 
 
 
. Чарышский сельсовет
-/-

                           краевой бюджет

240
 
240
 
 
 

                           муниципальный бюджет

60
 
60
 
 
 
- Реконструкция водопроводных сетей
 
 
 
 
 
 
 Чарышский сельсовет
-/-

                           краевой бюджет

1200
240
240
240
240
240

                           муниципальный бюджет

300
60
60
60
60
60
2.3. Экология
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическая безопасность
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическая безопасность

КЦП «Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы по Алтайскому краю»

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела охраны окружающей среды  Головченко Л.А.
Улучшение экологической обстановки
Федеральный бюджет
 
160
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
 
250
 
 
 
 
 
 
Собственные средства
 
250
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
 
160
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
 
250
 
 
 
 
 
 
Собственные средства
 
250
 
 
 
 
 
 

III. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Труд и занятость
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия по содействию трудоустройству населения
 
 
 
 
 
 
Начальник центра занятости населения Найденов Н.Д.
Повышение уровня и качества жизни, содействие занятости населения
Уровень безработицы
2,5 %

                       краевой бюджет

1781,9
652,4
591,1
538,4
-
-

                       муниципальный бюджет

250
90
80
80
-
-

                       внебюджетные источники 

1165
365
390
410
-
-
Мероприятия по профессиональному обучению
 
 
 
 
 
 

                       краевой бюджет

630
200
210
220
-
-
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
2411,9
852,4
801,1
758,4
-
-
 
 
Муниципальный бюджет
250
90
80
80
-
-
 
 
Внебюджетные источники 
1165
365
390
410
-
-
 
 
3.2. Социальная поддержка населения
 
 
 
 
 
 
 
 

- Реализация районной программы «Социальная поддержка малоимущих граждан  и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 годы»

 
 
 
 
 
 
Комарова Н.И. председатель комитета по социальной защите населения

Степень охвата нуждающихся в социальном обслуживании составит 40%

                  федеральный бюджет

825
165
165
165
165
165

                  краевой бюджет

50250,4
9238,9
9821
10390,5
10400
10400

                  муниципальный бюджет                

1155
85
200
220
300
350

                  собственные средства

850
170
170
170
170
170
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 

                  федеральный бюджет

825
165
165
165
165
165
 
 

                  краевой бюджет

50250,4
9238,9
9821
10390,5
10400
10400
 
 

                  муниципальный бюджет                

1155
85
200
220
300
350
 
 

                  собственные средства

850
170
170
170
170
170
 
 
3.3. Образование
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение доступности получения качественного образования.                                 

 
 
 
 
 
 
 
Повышение качества обучения

- Повышение квалификации педагогических работников                  

 
 
 
 
 
 
 
 

                  муниципальный бюджет                

2000
400
400
400
400
400
 
 
- Подвоз детей
 
 
 
 
 
 
 
 

                  муниципальный бюджет                

1650
300
300
350
350
350
 
 

- Питание детям: молоко, одежда

 
 
 
 
 
 
 
 

                  муниципальный бюджет                 

450
 
 
50
100
300
 
 

- Обязательное среднее образование

 
 
 
 
 
 
 
 

                  муниципальный бюджет                

1500
300
300
300
300
300
 
 

- Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

 
 
 
 
 
 
Перемышленникова Т.И. – председатель комитета по образованию
Повышение качества обучения

                     краевой бюджет

565,1
177,17
188,33
199,6
 
 

                    муниципальный бюджет                

100
10
15
25
25
25
- Организация летнего отдыха детей
 
 
 
 
 
 
 
Оздоровление детей в летний период

                  краевой бюджет

791,7
263,8
263,9
264
-
-

                  муниципальный бюджет

2808
386
436
486
750
750

- «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение условий для обучения детей

                  краевой бюджет

1100
220
220
220
220
220
 
 

                  муниципальный бюджет

1700
250
250
300
450
450
 
 
- Одаренные дети
 
 
 
 
 
 
 
Повышение качества
обучения детей

                    краевой бюджет

137,43
43,08
45,81
48,54
-
-
 
 

                    муниципальный бюджет                

100
20
20
20
20
20
 
 
КЦП «Дети Алтая»

 Реализация подпрограммы «Дети и семья: Дети-сироты»

 
 
 
 
 
 
 
 

                    краевой бюджет

1327
357,7
438,5
530,8
-
-
 
 

                    муниципальный бюджет

1300
200
400
400
150
150
 
 

КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 

                    муниципальный бюджет

1024,9
175
290
309,9
125
125
 
 

- Проведение единого государственного экзамена

 
 
 
 
 
 
 
Повышение качества обучения

                      краевой бюджет

310,09
97,2
103,35
109,54
-
-
 
 

                      муниципальный бюджет

410
75
80
85
85
85
 
 

- «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение благоприятных условий обучения
 
 
 
 

                       краевой бюджет

1416,79
444,17
472,15
500,47
-
-
 
 

                       муниципальный бюджет

3983,5
540
850
864,5
864,5
864,5
 
 

КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

 
 
 
 
 
 
ОВД  Усть-Калманского
района
Пропаганда здорового образа жизни

                      краевой бюджет

79
18
19
20
11
11
 
 

                      муниципальный бюджет                

500
100
100
100
100
100
 
 

КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы, в т.ч. по мероприятиям программы: патриотическое и гражданское воспитание молодежи

 
 
 
 
 
 
 
 

                    краевой бюджет

146
22,4
25,2
29
34,7
34,7
 
 

                    муниципальный бюджет

73
11,2
12,6
14,5
17,3
17,4
 
 

- Развитие единой образовательной информационной среды              

 
 
 
 
 
 
 
Повышение качества обучения

                      муниципальный бюджет

500
100
100
100
100
100
 
 

- Развитие сельского спорта, приобретение спортивного инвентаря

 
 
 
 
 
 
 
Пропаганда спортивного образа жизни

                       краевой бюджет

750
150
150
150
150
150
 
 

                      муниципальный бюджет                

750
150
150
150
150
150
 
 

- Реализация профпрограмм подготовка и издание методических пособий

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       краевой бюджет

66
15
16
17
18
-
 
 

                       муниципальный бюджет                

66
15
16
17
18
-
 
 

КЦП «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение качества организации
процесса обучения
 
 

                      краевой бюджет

2300
300
700
300
500
500
 
 

Строительство школы с.Огни

 
 
 
 
 
 
 
Организация обучения детей в первую смену

                     краевой бюджет

59700
 
 
19900
19900
19900
 
 

                    муниципальный бюджет

15000
 
 
5000
5000
5000
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой  бюджет
68689,11
2108,52
2642,24
22288,95
20833,7
20815,7
 
 
Муниципальный бюджет
30915,4
3032,2
3719,6
7971,9
8004,8
8186,9
 
 
3.4. Здравоохранение
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.        

 Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной платы и снижению дифференциации внутри района. 

 Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

 Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот.

Укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности и инвалидности за счет повышения доступности и качества предоставляемых медицинских услуг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»
 
 
 
 
 
 
Андреева М.В. гл. врач МУЗ «Усть-Калманская ЦРБ»

Коэффициент естественного прироста на 1000 чел. населения к 2012 году составит 0,5.

- Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
 
 
 
 
 
 

                  федеральный бюджет

1733,75
404
420,16
436,97
236,31
236,31
Подпрограмма  «Вакцинопрофилактика»
 
 
 
 
 
 

                  федеральный бюджет          

2165,05
504,5
524,68
545,67
295,1
295,1

- Реализация федеральных целевых программ «Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы с ними» на 2007-2011 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
Подпрограмма « Вакцинопрофилактика»
 
 
 
 
 
 
 
 

                  федеральный бюджет          

373,18
86,96
90,44
94,06
50,86
50,86
 
 
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
 
 
 
 
 
 
 
 

                  федеральный бюджет

145,05
33,8
35,15
36,56
19,77
19,77
 
 
- Реализация краевых целевых программ

«Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы с ними» на 2007-2011 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
 
 
 
 
 
 
 
 

                   краевой бюджет          

224,65
52,35
54,44
56,62
30,62
30,62
 
 
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае»
 
 
 
 
 
 
 
 

                    краевой бюджет

85,83
20
20,8
21,63
11,7
11,7
 
 
КЦП «Дети Алтая»
Подпрограмма «Здоровое поколение»
 
 
 
 
 
 
 
 

                    краевой бюджет

625,27
145,7
151,53
157,59
85,22
85,23
 
 
Краевая целевая программа

«Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы с ними» на 2007-2011 годы

Подпрограммы «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению»

 
 
 
 
 
 
 
 

                    краевой бюджет

350,9
112,4
116,9
121,6
-
-
 
 
Подпрограммы  «Сахарный диабет»
 
 
 
 
 
 
 
 

                    краевой бюджет

63
14,68
15,27
15,88
8,58
8,59
 
 

КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи»  на 2007-2011 годы Подпрограмма  «Пульмонология» (бронхиальная астма и т.д.)

 
 
 
 
 
 
 
 

                    краевой бюджет

65,02
15,15
15,76
16,39
8,86
8,86
 
 

Реализация ведомственной целевой программы «Витаминизация беременных женщин»

 
 
 
 
 
 
 
 

                      краевой бюджет

10,31
2,4
2,5
2,6
1,41
1,40
 
 
- Обеспечение детей в возрасте до 3-х лет молоком
 
 
 
 
 
 
 
 

                       муниципальный бюджет

1188
150
186
232
290
330
 
 

- Подготовка кадров (обеспечение первичными специалистами, повышение квалификации)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         муниципальный бюджет

587
75
90
112
140
170
 
 
- Вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 

Более широкое применение современных достижений медицинской науки и техники в практическом здравоохранении;

Улучшение диагностики, лечения и реабилитации больных.

                         муниципальный бюджет

131
15
20
25
31
40
 
- Неотложные меры борьбы с туберкулезом
 
 
 
 
 
 
 

                          муниципальный бюджет

804
117
120
150
187
230
 

«Медицинская помощь,  оказываемая женщинам в период беременности, период родов и послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни».

- Доставка больных туберкулезом и  беременных женщин к местам обследования и лечения.

 
 
 
 
 
 
 

                           муниципальный бюджет

324
24
40
40
100
120
 
 

Приобретение медицинского оборудования

 
 
 
 
 
 
 
 

                         муниципальный бюджет

10130
1640
1950
2180
2180
2180
 
 

Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений (терапевтическое отделение,  административный корпус, здание поликлиники, хирургическое, инфекционное, родильное отделение, здание пищеблока)

 
 
 
 
 
 
 
 

                 муниципальный бюджет

4000
500
700
800
1000
1000
 
 
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
4417,03
1029,26
1070,43
1113,26
602,04
602,04
 
 
Краевой  бюджет
3300,57
685,2
723,2
741,3
563,3
587,4
 
 
Муниципальный бюджет
17164
2521
3106
3539
3928
4070
 
 

3.5. Физическая культура и спорт

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

 
 
 
 
 
 
Стрельников А.Д. председатель комитета по спорту
Внедрение здорового образа жизни,увеличение охвата населением спортом

- Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта: функционирование ДЮСК, лыжной базы, клуба зимнего плавания, создание шахматного клуба «Чемпион».

Участие в районных, соревнованиях.
 
 
 
 
 
 
 
 

                     муниципальный бюджет

315
53
56,4
65
68,6
72

- Проведение летних и зимних олимпиад

 
 
 
 
 
 
 
 

                     муниципальный бюджет

357
60
68,5
72
76,5
80

- Участие в краевых соревнованиях

 
 
 
 
 
 
 
 

                      муниципальный бюджет

909
160
170
182
192
205

- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

 
 
 
 
 
 
 
 

                        муниципальный бюджет                

1090
180
200
220
240
250
Итого по разделу
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
2671
453
494,9
539
577,1
607
 
 
3.6. Культура
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры.

Краевая целевая   программы «Культура Алтайского края на 2007-2010 годы», в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Централизованное приобретение музыкальных инструментов для ДШИ

 
 
 
 
 
 
Мыскин А.А. председатель комитета по культуре
 

Повышение качества обслуживания населения, организация досуга населения района

                      краевой бюджет

300
90
-
90
60
60

- Приобретение оборудования для учреждений сферы  культуры

 
 
 
 
 
 

                      краевой бюджет

 643,6
95,1
101
106,9
170,3
170,3

                      муниципальный бюджет                

643,6
97,7
67,8
102,6
187,7
187,8

- Пополнение библиотечного фонда

 
 
 
 
 
 
 
 

                     краевой бюджет

549,2
81,1
86,3
91,3
145,2
145,3
 
 

Итого по разделу культура

 
 
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
1492,8
266,2
187,3
288,2
375,5
375,6
 
 
Муниципальный бюджет
2671
453
494,9
539
577,1
607
 
 

Обеспечение роста собственных доходов бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов.

 
 
 
 
 
 

Найденова Г.В. – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

Крючков И.Г. –председатель комитета по труду. Налоговая инспекция
Увеличение сбора собственных доходов

- Проведение комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам. Выполнение трехстороннего соглашения о повышении заработной платы.

Выявление незаконной предпринимательской деятельности.

 
 
 
 
 
 

Повышение эффективности использования имущества, проведение мероприятий по определению и сохранению в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения.

-инвентаризация объектов муниципального имущества.

Сдача в аренду неиспользуемых площадей.

Продажа неиспользуемого имущества.

 
 
 
 
 
 

Поспелов В.А. - председатель комитета по имущественным и земельным отношениям

Эффективное использование имущества, повышение доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества

Достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с установленными нормативами.

Посадка зеленых насаждений, организация газонов и цветников

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный бюджет

1000
200
200
200
200
200