RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:

 
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

Цель № 1 «Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

В области здравоохранения
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Строительство пристройки к стационару ЦРБ в с. Усть-Пристань, всего

94,7
15,4
15,4
63,9
-
-
Админист-
рация района

Улучшение медицинского обслуживания населения района. Снижение объема затрат на содержание лечебных учреждений на 5-6 млн.руб. в год. Закрытие трех  поликлиник

в т.ч. федеральный бюджет
19,8
3,4
3,4
13,0
 
 
 

         краевой бюджет

59,1
10,0
10,0
39,1
 
 
 

         местный  бюджет

15,8
2,0
2,0
11,8
 
 
 

2. Капитальный ремонт здания Коробейниковской участковой больницы

 
 
 
 
 
 
 
 
- местный бюджет
2,0
 
2,0
 
 
 
 
 

3. Приобретение оборудования для ФАПов (12 сухожарочных шкафов и 16 кварцевых ламп)

 
 
 
 
 
 
 

Укрепление материально-технической базы

- местный бюджет
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 

4. Подготовка и переподготовка врачей и медицинского персонала , местный бюджет

 
0,5
 
0,07
 
0,05
 
0,08
 
0,1
 
0,2
 
 

5. Укрепление кадрового потенциала ( до укомплектованность врачами: хирург, 2  терапевта)

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Стационарно-замещающие технологии: перепрофилирование 10 коек стационара в койки дневного пребывания

 
 
 
 
 
 
 
Экономия бюджетных средств

7.Приоритетный национальный проект «Здоровье», в том числе:

2,06
0,48
0,5
0,52
0,28
0,28
ЦРБ
Улучшение здоровья населения
     Вакцинопрофилактика
2,01
0,47
0,49
0,51
0,27
0,27
 
 
     Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 
в  том числе федеральный бюджет
 
0,48
0,5
0,52
0,28
0,28
 
 
8. ФЦП, в том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
     Вакцинопрофилактика
0,45
0,1
0,11
0,12
0,06
0,06
 
 

     Неотложные меры борьбы с туберкулезом

0,24
0,06
0,06
0,06
0,03
0,03
 
 
   в том числе федеральный бюджет
0,69
0,16
0,17
0,18
0,09
0,09
 
 
9. КЦП, в том числе
 
 
 
 
 
 
 
 
     Вакцинопрофилактика
0,016
0,004
0,004
0,004
0,002
0,002
 
 

     Неотложные меры борьбы с туберкулезом

0,153
0,036
0,038
0,039
0,02
0,02
 
 
     Здоровое поколение
0,69
0,16
0,17
0,18
0,09
0,09
 
 
     Сахарный диабет
0,061
0,014
0,015
0,016
0,008
0,008
 
 
     Пульмонология
0,053
0,012
0,013
0,014
0,007
0,007
 
 
в том числе краевой бюджет
0,98
0,23
0,24
0,25
0,13
0,13
 
 
10. Ведомственная целевая программа
« Витаминизация беременных в Алтайском крае»
 
 
0,003
 
 
 
 
 
 
в том числе краевой бюджет
 
0,003
0,003
0,003
0,03
 
 
 
Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 22,55
4,04
4,07
13,7
0,37
0,37
 
 
- краевой бюджет
 60,08
10,23
10,24
39,35
0,13
0,13
 
 
- местный бюджет
 18,55
2,32
4,05
11,88
0,1
0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В области образования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» (опека)
1,2
0,3
0,4
0,5
 
 
 
Улучшение условий детей сирот
в т.ч. краевой бюджет
1,2
0,3
0,4
0,5
 
 
 
 

2. КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 года, в т.ч. по мероприятиям программы:

 
 
 
 
 
 

Администрация района, комитет по образованию

Обеспечение равных возможностей  и доступности образования

- одаренные дети, в т.ч. краевой бюджет
0,13
0,04
0,04
0,05
 
 
 
 
- организация летнего отдыха детей, в т.ч. краев.
0,78
0,26
0,26
0,26
 
 
 
 

- приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей, в т.ч. кр/б

0,57
0,18
0,19
0,2
 
 
 
 
- единый государственный экзамен
 
 
 
 
 
 
 
 

         краевой бюджет

0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 

         местный бюджет

0,042
0,002
0,02
0,02
 
 
 
 
3. Развитие материально-технической базы школ

(приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий) –

 
2,05
 
0,39
 
0,4
 
0,41
 
0,42
 
0,43
 
 

           краевой бюджет

1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 

           местный бюджет

0,95
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
 
 

4. «Школьный автобус» : приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы - краевой бюджет

2,3
0,3
0,7
0,3
0,5
0,5
 
 
5. «Развитие сельского спорта» - краевой бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 

6. «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           краевой бюджет

1,41
0,44
0,47
0,5
 
 
 
 

           местный бюджет

0,78
0,14
0,15
0,15
0,16
0,18
 
 
7. КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 года
 
 
 
 
 
 
 
 

           краевой бюджет

 
0,019
0,022
0,025
0,026
0,033
 
 

           местный бюджет

 
0,009
0,011
0,012
0,015
0,014
 
 

8. Лицензирование учреждений образования района – местный бюджет

 
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 

9. Организация питания учащихся в школах (завтраки. питание в ГПД и интернате) – м/бюд.

 
0,43
0,46
0,48
0,52
0,55
 
 
10. Строительство средней школы в с. Краснодарское
35,7
 
 
 
 
35,7
Админист-
рация района,
админист-
рации сел

Создание благоприятных условий для обучения и воспитания учащихся.

Улучшение условий для обучения и воспитания учащихся

в т.ч. краевой бюджет
28,7
 
 
 
 
28,7

         местный бюджет

7,0
 
 
 
 
7,0

11. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных школ:

 
 
 
 
 
 
- с. Усть-Пристань
 
 
 
 
 
 
в т.ч. краевой бюджет
1,0
0,5
0,5
 
 
 
- с. Коробейниково
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип.бюджет
0,5
 
0,2
0,3
 
 
 
 
- с. Елбанка
 
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип. бюджет
0,5
 
 
 
0,2
0,3
 
 
- с. Брусенцево
 
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип. бюджет
0,2
0,2
 
 
 
 
 
 

12. Совершенствование сети образовательных учреждений, оптимизация средств на их содержание

 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию

 
12.1. Реорганизация Беловской средней школы в основную
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию.

Админист-
рации сел

Достаточность финансиров. на содержание школы.

Экономия 300 т.руб

Улучшение условий для семейного воспитания детей.

Экономия денежных средств 328,4 т.руб.

12.2. Организация ежедневного подвоза учащихся из п. Отдаленный и п. Петлиха в Нижнегусихинскую среднюю школу.

Закрытие интерната при Нижнегусихинской средней школе
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип. бюджет
 
0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

12.3. Организация ежедневного подвоза учащихся из с. Троицкое в У-Пристанскую среднюю школу

 
 
 
 
 
 
-//-

Улучшение условий для семейного воспитания детей.

Уменьшение контингента учащихся в интернате

в т.ч. муницип. бюджет
 
0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

12.4. Открытие групп дошкольного образования при общеобразовательных школах (предшкольная подготовка детей)

1,2
0,6
0,6
 
 
 
-//-

Снижение потребности населения в дошкольном образовании детей.

Подготовка детей, не посещающих детские сады, к школе

- Брусенцевская СОШ
 
 
 
 
 
 
 
- Нижнеозернинская СОШ
 
 
 
 
 
 
 
- Клепиковская СОШ
 
 
 
 
 
 
 
- Красноярская СОШ
 
 
 
 
 
 
 
- Коробейниковская СОШ
 
 
 
 
 
 
 
- Усть-Пристанская СОШ
 
 
 
 
 
 
 
- Троицкая СОШ
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип. бюджет
1,2
0,6
0,6
 
 
 
 
12.5. Создание сети базовых школ в селах
1,9
1,0
0,2
0,2
 
0,5
-//-

Обеспечение более качествен.образов.

за счет концентр.
матер.-технических,

финансовых и кадровых ресурсов

- Усть-Пристань
1,0
1,0
 
 
 
 
 
- Брусенцево
0,2
 
0,2
 
 
 
 
- Нижне-Озерное
0.2
 
 
0,2
 
 
 
- Елбанка
0,5
 
 
 
 
0,5
 
в т.ч. муницип. бюджет
1,9
1,0
0,2
0,2
 
0,5
 
12.6. Строительство гаража для школьной техники
 
 
 
 
 
 
Админист-
рация
села

Улучшение условий труда работающих

- с. Брусенцево
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип. бюджет
0,1
 
 
0,1
 
 
12.7. Ремонт спортивного зала
 
 
 
 
 
 
-//-

Увеличение позезного срока использ., улучшение внутреннего комфорта для спортсменов

- с. Краснодарское
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип. бюджет
0,3
0,3
 
 
 
 
 
12.8. Капитальный ремонт детского сада
 
 
 
 
 
 
-//-

Улучшение условий содержания детей

- с. Елбанка
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. муницип. бюджет
0,25
0,1
0,15
 
 
 
 
Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
38,37
2,509
3,052
2,305
0,896
29,603
 
 
- местный бюджет
17,17
3,22
2,24
1,72
1,17
8,82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В области социальной защиты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 

Комитет по социальной защите населения

Создание комфортных условий малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке

-в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

краевой бюджет
 
 
18,9
 
 
5,9
 
 
6,3
 
 
6,7
 
 
 
1.2 Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
 
0,42
 
0,13
 
0,14
 
0,15
 
 
 
1.3 Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет
 
12,9
 
4,0
 
4,3
 
4,6
 
 
 

1.4 Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации –

федеральный бюджет
 
 
 
0,3
 
 
 
0,1
 
 
 
0,1
 
 
 
0,1
 
 
 

2. Целевая программа « Социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми»  

 
 
 
 
 
 
 
 
- местный бюджет
0,24
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
 
 
Итого :
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
0,3
0,1
0,1

     0,1

 
 
 
 
- краевой бюджет
32,2
10,0
10,7
11,5
 
 
 
 
- местный бюджет
0,4
0,07
0,08
0,09

     0,09

0,09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В области культуры
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Краевая целевая программа  «Культура Алтая (2007-2010 годы)»

2,2
0,3
0,3
0,5
0,6
0,6
К-т по культуре

Улучшение материальной базы  и создание условий для культурно-массового отдыха

- краевой бюджет
1,5
0,2

     0,2

0,3
0,4
0,4
 
 
- муниципальный бюджет

          0,7

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
 
 

в т.ч. по мероприятиям программы  (краевой бюджет):

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Пополнение библиотечных фондов
0,6
0,1

     0,1

    0,1

0,1
0,2
 
 

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования,  видеоаппаратуры)

0,6
0,1
0,1
0,1
0,1

     0,2

 
 
1.2 Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ
0,3
0,03
-
0,15
0,06
0,06
 
 
2. Капитальный ремонт сельских домов культуры:
 
 
 
 
 
 

Комитет по культуре,

админист-
рации поселений

Создание условий для культурно-массового отдыха жителей поселений

- с. Брусенцево
0,15
 
0,15
 
 
 
- с. Елбанка
0,4
 
0,1
0,1
0,1
0,1
- с. Нижняя-Гусиха
0,6
 
0,6
 
 
 
- с. Троицкое
0,5
0,5
 
 
 
 
- с. Красноярка
0,7
 
0,7
 
 
 
- с. У-Журавлиха
0,1
0,05
0,05
 
 
 
- с. Краснодарское
0,7
 
 
0,7
 
 
- с. Романово
0,2
 
0,2
 
 
 
- с. Клепиково
0,2
 
 
0,2
 
 
- с. Чеканиха
0,15
0,15
 
 
 
 
 
 
- с. Коробейниково
0,5
0,2
0,1
0,2
 
 
 
 
в т.ч. муницп. Бюджет поселений
 
4,2
0,9
1,9
1,2
0,1
0,1
 
 
3. Капитальный ремонт зданий культуры:
1,4
0,3
0,2
 
 
0,9
Комитет по
культуре
 
3.1. Капитальный ремонт крыши ЦРБ
0,9
 
 
 
 
0,9
 
В т.ч. муницип. бюджет
0,9
 
 
 
 
0,9
 

3.2. Ремонт электрооборудования РДК, ЦРБ, Нижнегусихинского СДК и др.

0,5
0,3
0,2
 
 
 
 
 
В т.ч. муницип. бюджет
0,5
0,3
0,2
 
 
 
 
 

4. Развитие самодеятельного и художественного творчества

 
 
 
 
 
 
-//-
 

4.1. Организация и проведение районных, межрайонных, краевых, зональных мероприятий

 
 
 
 
 
 
-//-
 
В т.ч. муницип. бюджет
0,6
0,1
0,1
0,1
0.1
0,2
 
 

4.2. Участие района в Днях культуры городов и районов края

 
 
 
 
 
 
-//-
 
В т.ч. муницип. бюджет
0,4
 
 
 
0,4
 
 
 
5. Кадровая политика
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Организация подготовки и переподготовки кадров учреждений культуры

 
 
 
 
 
 

Комитет по культуре

Улучшение культурного обслуживания жителей района

В т.ч. муницип. бюджет
0,3
 
0,1
0,1
0,1
 

Комитет по культуре,

админист.
поселений

Постановка на государственный учет учреждений культуры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Создание нормативно-правовой базы учреждений культуры в рамках 131 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» (техническая инвентаризация, регистрация объектов культуры)

0,4
 
0,1
0,1
0,1
0,1
-//-

Постановка на государственный учет учреждений культуры

В т.ч. муницип. бюджет
0,4
 
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

7. Сохранение объектов культурного наследия, научные исследования по этим объектам

 
 
 
 
 
 

Комитет по культуре

Сохранение памятников истории, культуры, архитектуры и археологии

В т.ч. муницип. бюджет
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
8. Приобретение микроавтобуса для комитета по культуре
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение культурного обслуживания жителей района

В т.ч. муницип. бюджет
0,7
 
 
0,7
 
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
1,5
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
 
 
- местный бюджет
5,7

      0,4

0,6
2,0
1,1
1,6
 
 
- бюджет поселений
4,2
0,9
1,9
1,2
0,1
0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Труд и занятость населения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений , предусматривающих вопросы оплаты труда и ее рост.

 
 
 
 
 
 

Администрация района

Обеспечение роста реальных денежных доходов населения

2. Работа комиссии по погашению задолженности по заработной плате.

 
 
 
 
 
 
 

Своевременность выплаты заработной платы

3. Осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда района, в т.ч. в разрезе поселений .

 
 
 
 
 
 
 

Отслеживание ситуации на рынке труда для последующего принятия мер по улучшению положения в сфере занятости населения

4. Реализация мероприятий  в рамках краевой целевой программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007-2010 годы.

 
 
 
 
 
 

Центр занятости населения

Обеспечение материальной поддержки и обеспечение занятости населения

4.1 Мероприятия по содействию трудоустройству населения, в т.ч.

 
 
 
 
 
 
 

Организация временного трудоустройства

- краевой бюджет
1,59
0,36
0,33
0,30
0,3
0,3
 
 
- местный бюджет
0,12
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
 
 
4.2. Мероприятия по профессиональному обучению, в т.ч.
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение экономики района квалифицированными кадрами, оптимизация спроса и предложения рабочей силы

- краевой бюджет
0,93
0,18
0,19
0,2
0,18
0,18
 
 

5. Реализация мероприятий в рамках Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях , организациях и учреждениях, расположенных на территории МО Усть-Пристанский район  на 2007-2009 гг, в т. ч.

- местный бюджет
 
 
 
 
 
0,1
 
 
 
 
 
0,02
 
 
 
 
 
0,02
 
 
 
 
 
0,02
 
 
 
 
 
 0,02
 
 
 
 
 
0,02
 

Администрация района

Создание условий труда, соответствующих  нормативным требованиям

Итого :
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
2,52
0,54
0,52
0,5
0,48
0,48
 
 
- местный бюджет
0,22
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель № 2 «Рост качества среды жизнедеятельности»

 

В области связи, дорожного строительства

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Капитальный ремонт дорог внутри с. Брусенцево
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Админист-
рация села,
главы КФХ

Улучшение благоустройства села

в т.ч. муницип. бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

         внебюджетные средства

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2. Капитальный ремонт дорог внутри села Краснодарское
0,1
0,1
 
 
 
 
Админист-
рация села,
главы КФХ,
СПК «Сибирь»
 
в т.ч. муницип. бюджет
0,1
0,1
 
 
 
 
 

3. Установка дополнительных телефонов для населения, подключение АТС к оптико-волоконному кабелю

 
 
 
 
 
 
Алейский ЭТУС,
админист-
рации поселений
 
Администр.
села

Повышение качества связи, увеличение телефонизации населения

в т.ч. собственные средства
 
 
 
 
 
 

4. Реконструкция дорожного полотна улиц с. Усть-Пристань

 
 
 
 
 
 

Улучшение качества дорог

в т.ч. местный бюджет
5
0,8
1,2
1,0
1,0
1,0

5. Ремонт автодороги Алейск- Петропавловское-Бийск – Нижняя Гусиха 50,7 км

 
 
 
 
 
 
 
 
- внебюджетные средства
37,2
10,9
10,0
16,3
 
 
 
 
6.Ремонт а/д Подъезд к Журавлихе 15 км
 
 
 
 
 
 
 
 
- внебюджетные средства
18,2
7
8,6
2,6
 
 
 
 

7. Организация транспортного сообщения внутри района  и возмещение убытков от регулирования тарифов

 
 
 
 
 
 

Адмимнистрация района

Бесперебойное транспортное сообщение внутри района

- местный бюджет
0,6
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
 
 

8.  В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

 
 
 
 
 
 
 
 

- Развитие автомобильных дорог в сельской местности – кр/бюджет

 
2,8
3.3
3,9
4,0
5,0
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
19,0
2,8
3.3
3,9
4,0
5,0
 
 
- местный бюджет
6,7
1,2
1,5
1,3
1,35
1,35
 
 
- внебюджетные средства
55,4
17,9
18,6
18,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В области ЖКХ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Строительство головных водопроводных сооружений в с. Усть-Пристань

3,5
3,5
 
 
 
 
Админист-
рация
района

Бесперебойное водоснабжение населения с. Усть-Пристань

в т.ч. федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 

         краевой бюджет

2,8
2,8
 
 
 
 

         муницип. бюджет

0,7
0,7
 
 
 
 
2. Реконструкция водоснабжения в с. Краснодарское
21,8
3,7
8,1
10,0
 
 
 

Обеспечение населения качественной питьевой

в т.ч. федеральный бюджет
4,3
-
2,3
2,0
 
 
 

водой , повышение надежности функционирования ЖКХ

         краевой бюджет

14,0
3,0
4.6
6,4
 
 
 

         местный бюджет

3,5
0,7
1.2
1,6
 
 
 
3. Реконструкция водоснабжения в с. Елбанка

(бурение скважины, замена водопроводных башен, водопроводных сетей)

13,5
 
2,4
1,1
10,0
 
Администрация села
 
в т.ч. федеральный бюджет
2,2
 
 
0,2
2
 
 
 

         краевой бюджет

8,7
 
2
0,7
6
 
 
 

         местный бюджет

2,6
 
0,4
0,2
2
 
 
 

4. Реконструкция водоснабжения в с. Брусенцево, с. Романово (замена водонапорной башни, водопроводных сетей

12,0
 
 
1
2
9
-//-
 
в т.ч. федеральный бюджет
2,2
 
 
 
0,4
1,8
 
 

         краевой бюджет

7,4
 
 
0,8
1,2
5,4
 
 

         местный бюджет

2,4
 
 
0,2
0,4
1,8
 
 
5. Реконструкция водоснабжения в с. Красноярка

(бурение скважины, замена водопроводных башен, водопроводных сетей)

18,0
 
 
2
6
10
 
 
в т.ч. федеральный бюджет
3,2
 
 
-
1,2
2
 
 

         краевой бюджет

11,2
 
 
1,6
3,6
6
 
 

         местный бюджет

3,6
 
 
0,4
1,2
2
 
 
6. Модернизация объектов теплоснабжения:
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т. ч. С КПД не менее 80%

 
3,4
 
1,1
 
1,2
 
1,1
 
 

МУП  ТС и МУП «Теплосервис»

Экономия угля и повышение теплоотдачи  

В т. ч  федеральный бюджет
1,2
 
1,2
 
 
 
 
 

            краевой бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 

            местный  бюджет

2,2
1,1
 
1,1
 
 
 
 

6.2. Замена тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции

3,6

    

     1,2

 
1,2
 
1,2
 
 
 
 
В т. ч  федеральный бюджет
0,96
0,96
 
 
 
 
 
 

           краевой бюджет

0,24
 
 
0,24
 
 
 
 

           местный  бюджет

0,48
0,24
0,24
 
 
 
 
 

           внебюджетные

1,92
 
0,96
0,96
 
 
 
 

6.3. Работа по очистке внутренних поверхностей  теплообменных аппаратов от накипи

0,38
0,12
0,13
0,13
 
 
 
 
В т. ч  федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

           краевой бюджет

0,38
0,12
0,13
0,13
 
 
 
 

           местный  бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Модернизация  ремонт объектов жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт объектов жилищного фонда

 
0,9
 
0,3
 
0,3
 
0,3
 
 

МУП ЖКХ , собственники жилья

Улучшение качества жилого фонда

 
В т. ч. Местный бюджет
0,06
0,02
0,02
0,02
 
 
 
 

          Внебюджетные источники

0,84
0,280
0,280
0,28
 
 
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
14,06
0,96
3,5
2,2
3,6
3,8
 
 
- краевой бюджет
44,72
5,92
6,73
9,87
10,8
11,4
 
 
- местный бюджет
15,54
2,76
1,86
3,52
3,6
3,8
 
 
- внебюджетные средства
2,76
0,28
1,24
1,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В области строительства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ФЦП «Жилище» на 2002-2010годы

 КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 гг»

 

             5,6

 
1,6
 
2
 
2
 
 

Администрация района

Обеспечение и улучшение жилищных условий  молодых  семей

В т.ч. федеральный бюджет
0,56
0,16
0,2
 0,2
 
 
 
 

          Краевой бюджет

1,12
0,32
0,4
 0,4
 
 
 
 

          Местный бюджет

         0,56

0,16

    0,2

      0,2

 
 
 
 

          Внебюджетные средства

3,36
0,96

     1,2

      1,2

 
 
 
 
2. ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года»

 
14,73
 
2,63
 
2,77
 
2,96
 
3,0
 
3,36

Отдел по строительству и архитектуре

 
     В т. ч. Федеральный бюджет
4,42
0,79
0,83
0,89
0,9
1,01
 
 

                 Краевой бюджет

5,89
1,05
1,11
1,18
1,2
1,34
 
 

                Внебюджетные средства

4,42
0,79
0,83
0,89
0,9
1,01
 
 

    2.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности – кр. бюджет    

3,89
0,7
0,74
0,78
0,8
0,87
 
 

   2.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе – кр.бюд.

1,99
0,35
0,37
0,40
0,40
0,47
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
4,98
0,95
1,03
1,09
0,9
1,01
 
 
- краевой бюджет
7,01
1,37
1,51
1,58
1,2
1,34
 
 
- местный бюджет
0,56
0,16
0,2
0,2
 
 
 
 
- внебюджетные средства
7,78
1,75
2,03
2,09
0,9
1,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В области экологической безопасности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. В рамках КЦП «Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы по Алтайскому краю». в т.ч.:

 
 
 
 
 
 
 

Сохранение леса и улучшение  экологической обстановки

          федеральный бюджет

 
0,16
 
 
 
 
 
 

          краевой бюджет

 
0,25
 
 
 
 
 
 

          собственные средства

 
0,21
 
 
 
 
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
0,16
0,16
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
- местный бюджет
0,21
0,21
 
 
 
 
 
 
- внебюджетные средства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В области безопасности населения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Реализация мероприятий в рамках «Комплексной программы по профилактике правонарушений  в Усть-Пристанском районе на 2007-2010гг», в т.ч. местный бюджет

 
0,2
 
0,6
 
0,6
 
 
0,8
 
 
 

Администрация района и ОВД

 

Снижение правонарушений и улучшение безопасности населения

2.  Реализация  мероприятий  в рамках программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе на 2007-2008гг» 

 
 
 
 
 
 
 
ЦРБ
 
- местный  бюджет
0,02
0,02
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет

         0,08

0,018
0,019
0,020
0,011
0,011
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет

     0,08

0,018
0,019
0,020
0,011
0,011
 
 
- местный бюджет

    0,02

0,02
 
 
 
 
 
 
- внебюджетные средства

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель № 3 «Рост экономического потенциала района»

В области промышленности
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Открытие колбасного цеха в с. Брусенцево
1,0
 
1,0
 
 
 
Частный предприниматель

Создание рабочих мест, увеличение скота в ЛПХ, рост доходной части бюджета

в т.ч. собственные средства
1,0
 
1,0
 
 
 
2. Открытие пекарни  в с. Брусенцево
0,5
0,5
 
 
 
 
КФХ Греф А.А.

Обеспечение населения свежим хлебом, создание рабочих мест, рост доходной части бюджета

в т.ч. собственные средства
0,5
0,5
 
 
 
 

3. Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом. ( райпотребсоюз, ООО «Топливоснабсбыт» Верх-Обской лесхоз и др.) , в т.ч. собственные средства

 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
0,2

Собственники предприятий

 

4. Формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий ( заключение договор на поставку продукции) , закуп продукции в ЛПХ . ( ООО « Крупозавод Пристанский», ООО «Усть-Пристанская мельница», ООО «Обь плюс», ООО «Ларс»)

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Привлечение инвестиций и с использованием форм государственной поддержки.

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Повышение уровня менеджмента во всех хозяйствующих субъектах.

 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- собственные средства
2,5
0,7
1,2
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потребительский рынок
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Брусенцевское сельпо
0,7
 
0,7
 
 
 
 
 

1.1. Реконструкция 1 магазина под самообслуживание, с. Брусенцево

0,7
 
0,7
 
 
 

Брусенцевское сельпо

Рост товарооборота на 300 тыс. руб.

2. Усть-Пристанское сельпо
2,3
0,8
0,3
0,4
0,4
0,4

Усть-Пристанское сельпо

Рост товарооборота 200 тыс. руб.

2.1. Строительство магазина в с. Усть-Пристань, 40 кв.м.

0,8
0,8
 
 
 
 
2.2. Обновление витрин, торгового оборудования
1,5
 
0,3
0,4
0,4
0,4
в т.ч. собственные средства
1,5
 
0,3
0,4
0,4
0,4
3. Центральное сельпо
2,5
0,9
0,2
1,0
0,2
0,2
 
 

3.1. Реконструкция 2-х магазинов под самообслуживание в с. Вяткино и в с. Краснодарское

1,5
0,7
 
0,9
 
 
Центральное сельпо

Увеличение товарооборота на 400 тыс. руб.

3.2. Обновление витрин, торгового оборудования
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
в т.ч. собственными средствами
 
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
4. Красноярское сельпо
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Красноярское сельпо

Улучшение торгового обслуживания населения

4.1. Обновление витрин, торгового оборудования
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
в т.ч. собственными средствами
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5. ООО «БАЛДИС»
4,0
1,5
2,5
 
 
 
ООО «БАЛДИС»

Рост товарооборота собств. продукции 500 тыс. руб.

5.1. Строительство 2-х магазинов в с. Усть-Пристань с торговой площадью более 100 кв. м. каждый

3,0
1,5
1,5
 
 
 
в т.ч. собственными средствами
3,0
1,5
1,5
 
 
 

5.2. Реконструкция здания в с. Елбанка под кафе на 24 места

1.0
 
1,0
 
 
 
в т.ч. собственными средствами
1,0
 
1,0
 
 
 
 
 
6. ООО «ТопливоСнабСбыт»
5,0
 
1,5
1,5
2,0
 
ООО «ТопливоСнабСбыт»

Расширение ассортимента реализуемых товаров, рост товарооборота 7,0 тыс. руб.

6.1. Строительство 2-х магазинов с торговой площадью более 100 кв.м. каждый в с.У-Пристань

3,0
 
1.5
1,5
 
 
в т.ч. собственными средствами
3,0
 
1,5
1,5
 
 
6.2. Строительство кафе в с. Усть-Пристань на 50 мест
2,0
 
 
 
2,0
 
в т.ч. собственными средствами
2,0
 
 
 
2,0
 

7. Развитие придорожной инфраструктуры вдоль федеральной трассы (кафе, АЗС и  др. объекты)

10
 
 
 
 
10

Торговые организации, ЧП

Увеличение товарооборота, платных услуг, доходной части бюджетов  поселений

в т.ч. собственными средствами
10
 
 
 
 
10

8. Строительство ремонтной мастерской со столярным цехом в с. Елбанка

0,9
0,9
 
 
 
 
КФХ Черкашина В.Н.

Оказание услуг населению по ремонту жилья и автотранспорта

Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- собственные средства
25,9
4,2
5,3
3,0
2,7
10,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агропромышленный комплекс
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса на 400 голов КРС, приобретение племенных телок, приобретение заготовительной техники СПК «Пристанский»

 
 
 
 
 
 
 

Прирост продукции с/х на 3,8 млн. руб. в год

в т.ч. собственными средствами
6,0
6,0
 
 
 
 
 
 

         кредиты банка

38,5
27,1
11,4
 
 
 
 
 

2. Реконструкция, модернизация молочно-товарного комплекса на 400 голов. Приобретение племенных телок 200 голов, приобретение кормоуборочной техники ООО «Вектор»

 
 
 
 
 
 
 

Прирост продукции с/х на 4,1  млн. руб. в год

в т.ч. собственными средствами
4,0
4,0
 
 
 
 
 
 

         кредиты банка

21,8
21,8
 
 
 
 
 
 

3. Переоборудование животноводческого помещения в свиноферму. приобретение племенных телок 80 голов, свиней      ООО «Алтай»

 
 
 
 
 
 
 

Прирост продукции с 2008 года 760 тыс. руб. в год

в т.ч. собственными средствами
1,0
1,0
 
 
 
 
 
 

         кредиты банка

2,5
2,5
 
 
 
 
 
 
4. Приобретение техники   СПК «Аврора»
 
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. кредиты банка
3,0
 
 
3,0
 
 
 
 

5. Приобретение племенных телок 40 голов. Приобретение посевного комплекса

СПК «Коробейниковский»
 
 
 
 
 
 
 
 
в т.ч. кредиты банка
3,0
 
3,0
1,0
 
 
 
 
6. Приобретение племенного скота 30 голов
СПК «Сибирь»
1,2
 
1,2
 
 
 
 

Прирост продукции 400 тыс. руб. в год

7. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Сохранение плодородия почв, внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений) – кр.бюджет

4,9
0,8
1,0
1,0
1,0
1,1

Комитет по АПК,  собственники предприятий и КФХ

Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственного производства

8. Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Элитное семеноводство – кр. бюджет
2,46
0,42
0,48
0,51
0,50
0,55
 
 

9. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Поддержка племенного животноводства – к/б
2,3
1,3
1,0
 
 
 
 
 

10. Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Субсидирование части затрат на приобретение сельхозтехники – кр/б

9,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
 
 

11. Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. Повышение доступности кредитных ресурсов – кр/б
25,01
4,28
5,20
6,13
6,0
3,4
 
 

в  т.ч. субсидии по инвестиционным кредитам – краевой бюджет

11,3
2.84
3,77
4,69
 
 
 
 

            субсидии по краткосрочным кредитам – краевой бюджет

7,12
1.44
1,44
1,44
1,4
1,4
 
 

11.2. Развитие ипотеки земель сельхозназначения – краевой бюджет

0,98
 
0,1
0.18
0,7
 
 
 

11.3. Страхование рисков в сельском хозяйстве – краевой бюджет

8,8
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
 
 
11.4. Развитие кадрового потенциала и ИКС
 
 
 
 
 
 
 
 

в т.ч. повышение образовательного уровня кадров АПК – кр.бюджет

1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
 
 

          поддержка привлечения и закрепления специалистов в с/х производство – кр. бюджет

3,1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
 
 

12. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования – кр. бюджет

0,95
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
77,02
14,78
17,09
18,5
14,5
12,15
 
 
- местный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- внебюджетные средства
 
 
 
 
 
 
 
 
- собственные и привлеченные
82
62,4
15,6
4,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малое предпринимательство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства

 
 
 
 
 
 

Администрация района

Интенсивное развитие малого бизнеса, рост числа занятых

- краевой бюджет
0,7
0,2
0,2
0,3
 
 
 
 

2. Создание информационно- консультационных центров в администрации района

 
0,06
 
0,02
 
0,02
 
0,02
 
 
 

Администрация и общественный совет

 
- местный бюджет
 
0,03
 
0,01
 
0,01
 
0,01
 
 
 
 
- внебюджетные
 

         0,03

 
0,01
 
0,01
 
0,01
 
 
 
 

3. Разработка и принятие муниципальной программы поддержки и развития малого предпринимательства на 2008-2010гг

 
 
 
 
 
 
 
 
 Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
- краевой бюджет
0,7
0,2
0,2
0,3
 
 
 
 
- местный бюджет
0,03
0,01
0,01
0,01
 
 
 
 
- внебюджетные средства
0,03
0,01
0,01
0,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель № 4 «Повышение эффективности системы управления районом»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В области управления и использования муниципального имущества и земель

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ежегодная инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление бесхозных объектов.

 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Повышение эффективности использования имущества

2. Проведение конкурсов, аукционов по продаже мун. имущества и по  заключению договоров аренды земель.

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное поступление средств  в бюджет района

3. Контроль за поступлением арендной платы и ведение претензионно-исковой работы

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Завершение процесса разграничения земель по уровням собственности  и юридическое  оформление права муниципальной собственности на земельные участки., в т.ч.

- местный бюджет
 
 
 
1,1
 
 
 
0,2
 
 
 

   0,2

 
 
 
0,2
 
 
 
0,3
 
 
 

   0,2

 
 

5. Введение рыночных механизмов установления арендной платы.

 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
 
 
 
 
 
 
 
 
- местный бюджет
1,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В области муниципальных финансов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Комплекс мероприятий, направленных на увеличение поступлений налогов:

 
 
 
 
 
 

Администрация района

Обеспечение роста собственных доходов и повышение эффективности бюджетных расходов.

1.1 Оптимизация перечня действующих льгот .
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Сокращение недоимки.
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Выявление собственников земельных участков, не оформивших свои права.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4   Признание права собственности за муниципальным образованием по невостребованным земельным долям через суд.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Индексация стоимости объектов недвижимости для расчета налога на имущество.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Выявление лиц, привлекающих наемных рабочих без трудовых договоров.

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Комплекс мероприятий , направленных на сокращение расходов:

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Расширение использования муниципального заказа по всем отраслям  при проведении закупок для муниципальных нужд.

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Сокращение штатной численности.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Сдача в аренду неиспользуемых площадей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ВСЕГО  по мероприятиям:
572,27
153,88
118,93
156,82
48,94
93,7
 
 
- федеральный бюджет
42,05
6,21
8,7
17,09
4,87
5,18
 
 
- краевой бюджет
283,45
48,83
53,56
88,13
32,42
60,51
 
 
- местный бюджет
70,4
11,6
12,69
22,16
7,85
16,1
 
 
- внебюджетные средства
65,97
19,94
21,88
22,24
0,9
1,01
 
 
- собственные средства
110,4
67,3
22,1
7,2
2,9
10,9