RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финанси
рования
всего,
млн.руб.
в том числе по годам:
Исполни
тель
Ожидаемый
результат
от
реализации
мероприятия
2008
2009
2010
2011
2012

Рост уровня и качества жизни населения

1. Труд и занятость

1. Профессиональное обучение безработных граждан, профессиональная ориентация

Краевой бюджет

2,047
2,047
0,341
0,341
0,394
0,394
0,415
0,415
0,437
0,437
0,460
0,460
КГУ ЦЗН
Волчихинского района

Повышение занятости экономически активного населения района

2.Содействие занятости населения (информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организация ярмарок- вакансий)

Краевой бюджет

0,087
0,087
0,014
0,014
0,016
0,016
0,017
0,017
0,019
0,019
0,021
0,021
КГУ ЦЗН
Волчихинского района

Повышение занятости экономически активного населения района

3.Организация временных и общественных работ.

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

8,674
4,302
0,487
3,883
1,536
0,786
0,08
0,670
1,624
0,799
0,09
0,735
1,727
0,851
0,1
0,776
1,835
0,905
0,105
0,825
1,950
0,961
0,112
0,877
КГУ ЦЗН
Волчихинского района

Повышение занятости экономически активного населения района

4. Социальная поддержка безработных граждан, включая пособие по безработице, материальную помощь, стипендии и пенсии , назначенные досрочно

Краевой бюджет

46,324
46,324
9,235
9,235
8,815
8,815
9,112
9,112
9,421
9,421
9,741
9,741
КГУ ЦЗН
Волчихинского района

Повышение занятости экономически активного населения района

Итого по разделу

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет

Внебюджетные средства

57,130
52,760
0,487
3,883
11,126
10,376
0,08
0,670
10,849
10,024
0,09
0,735
11,271
10,395
0,1
0,776
11,712
10,782
0,105
0,825
12,172
11,183
0,112
0,877
 
 

Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни территории района

 
 
Образование
 
 

1.Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

краевой бюджет

муниципальный бюджет

2,07
1,02
1,05
0,3
0,2
0,1
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,45
0,2
0,25
0,52
0,22
0,3

Администрация Волчих. района, комитет по образованию

Создание благоприятных условий для детей из малоимущих семей

2.Развитие материально-технической базы школ : приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет

6,45
1,1
5,35
1,72
0,22
1,5
1,52
0,22
1,3
1,07
0,22
0,85
1,07
0,22
0,85
1,07
0,22
0,85

Краевое управление по образованию, комитет по образованию района

Улучшение образовательного процесса и развития кругозора детей

3.Организация летнего отдыха детей

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

6,78
1,38
2,2
3,2
1,06
0,26
0,3
0,5
1,26
0,26
0,4
0,6
1,46
0,26
0,5
0,7
1,5
0,3
0,5
0,7
1,5
0,3
0,5
0,7
Комитет по образованию района

Улучшение материально-технической базы оздоровительных учреждений, учше

ние здоровья детей, занятость детей

4.Одаренные дети

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет

2,86
0,26
2,6
0,44
0,04
0,4
0,45
0,05
0,4
0,65
0,05
0,6
0,66
0,06
0,6
0,66
0,06
0,6

Краевое управление по образованию, комитет по образованию района

Поддержка одаренных детей

5.Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации , замена электропроводки,приобретение первичных средств пожаротушения

краевой бюджет

муниципальный бюджет

2,9
2,4
0,5
0,5
0,4
0,1
0,6
0,5
0,1
0,6
0,5
0,1
0,6
0,5
0,1
0,6
0,5
0,1
Комитет по образованию района
Обеспечение безопасности в школах района

6.ФЦП «Жилище» на 2002-2010 г

Краевой бюджет

1,8
1,8
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
 
Комитет по образованию района
Улучшение жилищных условий работников образования
 

7.КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010г подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»

Краевой бюджет

2,4
2,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
Комитет по образованию района
Улучшение качества жизни детей-сирот

8..«Школьный автобус». Приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

Краевой бюджет

2,7
2,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
Комитет по образованию района
 

9.Развитие сельского спорта:

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет

3,1
1,55
1,55
0,4
0,15
0,25
0,4
0,15
0,25
0,5
0,15
0,35
0,9
0,55
0,35
0,9
0,55
0,35
Комитет по образованию района
Повышение образовательного уровня учителей

10. Единый государственный экзамен

краевой бюджет

муниципальный бюджет

1,32
0,7
0,62
0,12
0,1
0,02
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
Комитет по образованию района
Поощрение участников олимпиад, смотров

11. КЦП «Комплекс мер противодействия злоупотреблению аркотиков и их незаконному обороту на 2005 – 2008г»

Краевой бюджет

0,1
0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Комитет по образованию района
Материальное обеспечение проведения ЕГЭ

12. КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

краевой бюджет

муниципальный бюджет

0,26
0,17
0,09
0,05
0,03
0,02
0,06
0,04
0,02
0,06
0,04
0,02
0,04
0,03
0,01
0,05
0,03
0,02
Комитет по образованию администрации края
Обеспечение образовательного процесса школ

13. КЦП«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

краевой бюджет

Федеральный бюджет

4,6
3,1
1,5
0,8
0,5
0,3
0,9
0,6
0,3
0,9
0,6
0,3
1,0
0,7
0,3
1,0
0,7
0,3
Комитет по образованию администрации края
Улучшение материально-технической базы школ
Здравоохранение
 
 

1.Ввести ставку врача уролога, врача – эндокринолога

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Другие источники

1,05
0,41
0,50
0,14
0,16
0,06
0,08
0,02
0,2
0,07
0,10
0,03
0,22
0,069
0,10
0,051
0,24
0,09
0,110
0,04
0,23
0,10
0,11
0,02
МУЗ «Волчихинская ЦРБ»

Предоставление мед.помощи высокого качества и доступности

2. Приобретение современного диагностического оборудования

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Другие источники

22,3
12,2
4,6
5,5
0,1
3,8
2,5
0,6
0,7
0,02
3,7
2,0
0,8
0,9
0,02
4,4
2,4
0,9
1,1
0,02
5,0
2,6
1,1
1,3
0,02
5,4
2,7
1,2
1,5
0,02
МУЗ «Волчихинская ЦРБ»

Улучшение материально-технической базы ЦРБ, уч. Больниц,ФАП

3. Совершенствование медицинского образования и кадровой политики повышения профессионального статуса и ответственности врача

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Другие источники

6,25
5,9
0,3
0,05
1,17
1,1
0,06
0,01
1,27
1,2
0,06
0,01
 
1,27
1,2
0,06
0,01
1,37
1,3
0,06
0,01
1,17
1,1
0,06
0,01
МУЗ Волчихинская ЦРБ»
Совершенствование кадровой политики
Культура
 
 

1. Субсидирование на развитие социальной инфраструктуры ( капитальный ремонт центральной отопительной системы, кровли, электрохозяйства учреждений культуры и досуга)

Краевой бюджет

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Собственные средства

 
 
 
 
2,12
0,452
1,03
0,43
0,154
0,397
0,09
0,21
0,07
0,027
0,395
0,08
0,21
0,08
0,025
0,419
0,1
0,2
0,09
0,029
0,353
0,062
0,21
0,06
0,021
0,556
0,14
0,23
0,13
0,056
Районный отдел культуры
Улучшение материально-технической базы

2.Мероприятия в рамках реализации краевой целевой программы «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы» Централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художествен-ной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

0,8013
0,4443
0,283
0,074
0,1257
0,0657
0,050
0,010
0,1368
0,0698
0,055
0,012
0,1432
0,0732
0,058
0,012
0,1978
0,1178
0,060
0,020
0,1978
0,1178
0,060
0,020
ГУК «Алтайская краевая универсальная научная
библиотека»,

администрация Волчих.района, межпоселенческая районная библиотека

 
 
 
Обновление 8 %
устаревшей части фонда
библиотек
 
 

3. Поддержка участия молодых дарований из числа студентов и учащихся, педагогических работников учреждений художественного образования в межрегиональ-

ных, российских смотрах, конкурсах, фестивалях

муниципальный бюджет

 
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

ГУК «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию», администрация. района, детская школа искусств района

Повышение исполнительского мастерства молодых дарований –

Участников российских и региональных смотров, конкурсов, фестивалей.

4.Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры

краевой бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

0,3794
0,2434
0,066
0,07
0,07
0,040
0,015
0,015
0,086
0,060
0,011
0,015
0,1117
0,0717
0,020
0,020
0,1117
0,0717
0,020
0,020
ГУК «Алтайский
краевой центр народного творчества и досуга»,
администрация
Волч..района, РКДЦ, КДЦ сел района

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, расширение информационного пространства

Социальна поддержка населения

 
 

1.КЦП«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы, в том числе по мероприятиям:

 
 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Краевой бюджет

45,16
45,16
8,27
8,27
8,79
8,79
9,3
9,3
9,3
9,3
9,5
9,5
КГУСО
ТЦСПСиД

Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста

2.Оказание помощи в денежной форме

Краевой бюджет

1,07
1,07
0,18
0,18
0,19
0,19
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
КГУСО
ТЦСПСиД
Улучшение качества жизни

3.Выплата ежемесячного пособия на ребенка

Краевой бюджет

33,1
33,1
5,8
5,8
6,2
6,2
6,6
6,6
7,0
7,0
7,5
7,5
КГУСО
ТЦСПСиД
Улучшение качества жизни детей

4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Федеральный бюджет

0,97
0,97
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,2
0,2
0,2
0,2
КГУСО
ТЦСПСиД
Улучшение здоровья детей

Физическая культура и спорт

 
 

1.Реконструкция спортивных сооружений (центрального стадиона в с. Волчиха и клуба в с. Усть-Волчиха под спортзал)

муниципальный бюджет

1,2
1,2
0,5
0,5
0,3
0,3
0,4
0,4

Администрация Волчих.. района, комитет по физической культуре, спорту

Развитие здорового образа жизни населения района

2.Проведение районных соревнований с приглашением сборных команд других районов

муниципальный бюджет

0,53
0,53
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,1
0,1
0,1
0,1
Комитет по физической культуре и спорту Адмнистр.
р-на

Развитие здорового образа жизни населения района

3. Обеспечение учебно-тренировочного процесса сборных команд района, проведение физкультурно-массовых мероприятий

местный бюджет

2,22
2,22
0,35
0,35
0,4
0,4
0,37
0,37
0,5
0,5
0,6
0,6

Администрация . района, комитет по физической культуре, спорту и комитет по образованию

Развитие здорового образа жизни населения района

Итого по разделу

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет

Внебюджетные средства

154,1407
21,41
103,2697
25,669
3,792
27,9627
4,22
18,3657
4,775
0,602
28,7218
3,84
19,2698
4,915
0,697
31,0982
4,249
20,8732
5,139
0,837
32,6425
4,55
22,0315
5,23
0,831
33,7155
4,551
22,7295
5,61
0,825
 
 
Рост качества среды жизнедеятельности
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
 
 

1. Замена водопроводных сетей в с. Волчиха. Внедрение электропривода с частотным регулированием в с. Волчиха. Замена 6 водопроводных башен в районе, кап.ремонт головных сооружений станции второгоподъема

Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг,
Снижение затрат
А) Водоснабжение
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
4,6
1,3
0,5
1,5
1,3
1,7
1,0
0,1
0,3
0,3
1,8
0,3
0,1
1,0
0,4
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,3
0,5
0,1
0,1
0,3
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг,
Снижение затрат
Б) Замена и модернизация сетей
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
3,9
1,3
0
1,5
1,1
1,6
1,0
0
0,3
0,3
1,7
0,3
1,0
0,4
0
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат

В)Внедрение электропровода с частотным регулированием

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
2. Модернизация объектов теплоснабжения
 
 

А) Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД не менее 80%

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
138,5
48,5
0
7,9
82,1
43,5
40,0
0
2,0
1,5
44,5
3,0
0
1,5
40,0
46,5
1,5
0
4,0
40,0
2,0
1,5
0,2
0,3
2,0
1,5
0,2
0,3
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат

Б) Замена ( модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
14,8
3,5
1,6
3,7
6
4,0
2,0
0
1,0
1,0
4,5
1,5
0
1,0
2,0
4,5
0
1,0
1,5
2,0
0,9
0
0,3
0,1
0,5
0,9
0
0,3
0,1
0,5
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат

В) Работы по очистки внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи.

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
1,0
1,0
0,2
0
0
0
0,2
0,2
0
0
0
0,2
0,2
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат

Г) Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения , в том числе установка противонакипных устройств

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
3,0
0,5
2,5
0,6
0
0,1
0
0,5
0,6
0
0,1
0
0,5
0,6
0
0,1
0
0,5
0,6
0,1
0,5
0,6
0,1
0,5
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат

Д) Мероприятия по техническому перевооружению ЖКХ на условиях лизинга

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
3,9
2
1,9
0,8
0
0
0,5
0,3
0,8
0
0
0,5
0,3
1,3
0
0
1
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат

Дорожное строительство, транспорт, связь

 
 
1. Ремонт дорог
краевой бюджет
50,0
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Главы поселений
 
Экология
 
 

1. Организация утилизации и переработки ТБО и промышленных отходов

муниципальный бюджет
1,9
1,9
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Администрация района
 
Безопасность населения
 
 
1. Профилактика правонарушений
муниципальный бюджет
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Волчихинский РОВД
Повышение безопасности жизни населения

2. Создание отделений пожарной части в селах района

краевой бюджет
4,0
4,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Администрации сел, отряд ГПС , МЧС России
Повышение безопасности жизни населения

3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
24,0
6,0
12,0
6,0
4,8
1,2
2,4
1,2
4,8
1,2
2,4
1,2
4,8
1,2
2,4
1,2
4,8
1,2
2,4
1,2
4,8
1,2
2,4
1,2
Администрация района, комитет ГОиЧС
Повышение безопасности жизни населения
Итого

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет

Внебюджетные средства

250,4
60,6
68,9
25
95,9
68,5
45,2
13,5
5,7
4,1
70,3
6,3
13,5
6,7
43,8
69,4
3,7
14,5
8,2
43
21,1
2,7
13,7
2,2
2,5
21,1
2,7
13,7
2,2
2,5
 
 

4. Рост экономического потенциала района

 
 
Промышленность
 
 

1. Строительство цеха по производству кирпича

собственные источники

1,0
1,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
ЧП Петреннко
Новые рабочие места, 10 мест
2. Строительство цехов по переработке лесопродукции
собственные источники
12,0
12,0
7,0
7,0
5,0
5,0
ЧП Шуваев
ООО"Вострово лес"

Увеличение объемов производства, сохранение рабочих мест

Сельское хозяйство
 
 

1.ФЦП « Социальное развитие села до 2010 года», в том числе по мероприятиям:

Хозяйства всех форм собственности
 

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

 
 
13,270
5,308
5,308
2,654
2,395
0,958
0,958
0,479
 
2,523
1,009
1,009
0,505
2,650
1,060
1,060
0,53
2,850
1,140
1,140
0,570
2,852
1,141
1,141
0,570
Коллективные хозяйства,
КФХ

Улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
6,85
2,74
2,74
1,37
1,206
0,483
0,483
0,24
1,268
0,509
0,509
0,25
1,39
0,555
0,555
0,28
1,492
0,596
0,596
0,30
1,494
0,597
0,597
0,30
Хозяйства всех форм собственности

Улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства

3.Развитие водоснабжения в сельской местности
Краевой бюджет
Местный бюджет
27,8
23,3
4,5
27,8
23,3
4,5
Хозяйства всех форм собственности
Обеспечение населения водой

2. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов6

Хозяйства всех форм собственности
 
  1. Сохранение плодородия почв всего

Краевой бюджет

Собственные средства

14
4
10,0
2,3
0,7
1,6
2,6
0,8
1,8
2,8
0,8
2,0
3,15
0,85
2,3
3,15
0,85
2,3
Хозяйства всех форм собственности
 
 

3. Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

а) элитное семеноводство

краевой бюджет

собственные средства

12,58
2,58
10
2,5
0,5
2,0
2,5
0,5
2,0
2,5
0,5
2,0
2,5
0,5
2,0
2,58
0,58
2,0
Хозяйства всех форм собственности

Качественное изменение положения дел в отрасли растениеводства

 

Б) Развитие промышленного садоводства (валовое производство плодов и ягод

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

1,758
0,758
0,5
0,5
0,377
0,177
0,1
0,1
0,377
0,177
0,1
0,1
0,377
0,177
0,1
0,1
0,377
0,177
0,1
0,1
0,25
0,05
0,1
0,1
ЗАО «Волчихинское»

Обеспечение населения продукцией садоводства и ее переработки

4. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

А) Поддержка племенного животноводства

Краевой бюджет

Собственные средства

13,1
7,1
6,0
2,5
1,3
1,2
2,5
1,3
1,2
2,5
1,3
1,2
2,8
1,6
1,2
2,8
1,6
1,2
Хозяйства всех форм собственности

Повышение продуктивности и рентабельности в отрасли

5. Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

А) Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

Краевой бюджет

18,167
18,167
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,5
4,5
4,667
4,667
Хозяйства всех форм собственности
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей

6. Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

А) Повышение доступности кредитных ресурсов

Краевой бюджет

3,6274
3,6274
0,6461
0,6461
0,7472
0,7472
0,8483
0,8483
0,6929
0,6929
0,6929
0,6929
Банки, администрация р-на, края
Улучшение материально-технической базы

Б) Субсидии по инвестиционным кредитам

Краевой бюджет

1,952
1,952
0,311
0,311
0,412
0,412
0,513
0,513
0,358
0,358
0,358
0,358
Администрация края, краевой Совет депутатов
Рост инвестиций

В) Субсидии по краткосрочным кредитам

Краевой бюджет

1,675
1,675
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
-//-
 

Г) развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения

Краевой бюджет

1,329
1,329
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,364
0,364
0,365
0,365
Администрация края, краевой Совет депутатов
 

Д) Страхование рисков в сельском хозяйстве

Краевой бюджет

14,773
14,773
2,518
2,518
2,714
2,714
2,937
2,937
3,302
3,302
3,302
3,302
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей

Е) Повышение образовательного уровня кадров АПК

Краевой бюджет

1,354
1,354
0,236
0,236
0,253
0,253
0,275
0,275
0,295
0,295
0,295
0,295
Краевое управление сельского х-ва
Улучшение кадровой ситуации на селе

Ж) Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство

Краевой бюджет

3,466
3,466
0,655
0,655
0,673
0,673
0,692
0,962
0,723
0,723
0,723
0,723
Краевое управление сельского х-ва
Улучшение кадровой ситуации на селе

З) оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе

Краевой бюджет

2,249
2,249
0,435
0,435
0,442
0,442
0,449
0,449
0,461
0,461
0,462
0,462
Краевое управление сельского х-ва
Улучшение кадровой ситуации на селе

И) Материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства

Собственные средства

0,335
0,335
0,06
0,06
0,065
0,065
0,07
0,07

0,07

0,07

0,07
0,07
Краевое управление сельского х-ва
Повышение производительности труда

7. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

А) субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам

Краевой бюджет

1,18
1,18
0,18
0,18
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей

Б) предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

Краевой бюджет

5,1
5,1
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей

В) Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

Краевой бюджет

1,0
1,0
1,0
1,0
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей

Итого по мероприятиям

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Муниципальный бюджет

Собственные средства

 
 
Лесное хозяйство
 
 

1. Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей ( посадка лесных культур, содействие естественному возобновлению)

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Собственные средства

2,24
0,5
0,9
0,84
0,37
0,1
0,15
0,12
0,37
0,1
0,15
0,12
0,5
0,1
0,2
0,2
0,5
0,1
0,2
0,2
0,5
0,1
0,2
0,2
Волчихинский лесхоз
Восстановление лесного массива
Строительство

1. Увеличение строительства и покупка доступного жилья для различных категорий населения

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

собственные источники

 
81,2
7,0
9,7
1,1
63,4
14,7
1,1
1,3
0,2
12,1
15,7
1,3
1,7
0,2
12,5
16,4
1,4
2,1
0,2
12,7
16,8
1,5
2,2
0,2
12,9
17,6
1,7
2,4
0,3
13,2
 

Увеличение ввода жилья до 10 тыс.кв.м за 2008-2012гг.

Улучшение жилищных условий

2. Совершенствование законодательной базы, усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства (разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального района и поселений)

краевой бюджет

муниципальный бюджет

3,2
1,6
1,6
0,4
0,2
0,2
2,0
1,0
1,0
0,8
0,4
0,4
Отдел по градостроительству и ЖКХ
Усиление контроля над застройкой,

землепользованием строит.нормами.Упрощение процедуры получения разрешения на строит-во .

3. Строительство школы в с.Малышев Лог

Всего

В т.ч. краевой бюджет

Местный бюджкет

59,5
47,6
11,9
4,279
3,579
0,700
16,2
13,2
3,0
39,021
30,821
8,2
Отдел по градостроительству и ЖКХ
 
Малое предпринимательство
 
 

1. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам взятым субъектами малого предпринимательства

краевой бюджет
2,9
2,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Инвест. комиссия и Совет предпринимателей. района
Улучшение финансового состояния предпринимателей

2. Создание информационно-консультативного центра в районе

краевой бюджет

муниципальный бюджет

0,120
0,1
0,02
0,120
0,1
0,02
Совет предпринимателей
Консультационная помощь предпринимателям района

Управление государственной собственностью

 
 

1. Разграничение государственной собственности на землю (оформление технических паспортов и землеустроительные работы по участкам подлежащим отнесению к муниципальной собственности

муниципальный бюджет
0,6
0,6
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1

Комитет экономики и управления имуществом района

 

2. Выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозных земельных паев

муниципальный бюджет
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
Администрации сел и района
Дополнительные доходы в бюджет
Управление районом
 
 
1. Учеба муниципальных кадров

собственные источники

краевой бюджет
1,6
0,6
1,0
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,4
0,2
0,2
Администрация района, сельсоветы

Повышение образовательного уровня муниципальных служащих

2 .Модернизация системы информационного обеспечения

собственные источники
0,93
0,93
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,2
0,21
0,21
0,22
0,22
Администрация района,
 
Итого по разделу 4
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Собственные средства
311,2554
16,048
165,7934
34,46
67,424
27,53
49,9531
2,741
20,3231
9,02
12,819
5,05
62,9492
3,018
31,2862
10,14
13,255
5,25
109,2573
3,215
73,0323
14,0
13,51
5,5
44,1799
3,436
20,4639
0,7
13,77
5,81
44,9159
3,638
20,6879
0,6
14,07
5,92
 
 
 
 

Всего на реализацию мероприятий

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства

Собственные средства

772,9261

98,058
390,7231
85,616
170,999
27,53
157,5418

52,161
62,5648
19,575
18,191
5,05
172,82

13,158
74,08
21,845
57,687
6,05
221,0265

11,164
118,8005
27,439
58,123
5,5
109,6344

10,686
66,9774
8,235
18,726
5,01
111,9034

10,889
68,3004
8,522
18,272
5,92