RSS - рассылка План

План мероприятий программы социально-экономического развития Залесовского района 2008-2012 годы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование мероприятия
Объем фи­нансирова­ния всего, млн. рублей
в том числе по годам:
Исполни­тель

Ожидаемый результат от

реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

Развитие промышленного потенциала

 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Залесовский маслосырзавод»

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  производственных мощностей

 
 
 
 
 
 

ООО «Залесовский маслосырзавод»

Прирост объема производства – 20.0 млн. рублей в год.

собственные средства

2,5
1,5
1
 
 
 
 
 

Кредиты банков

2
1
1
 
 
 
 
 

ООО «Факт»

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  производственных мощностей по переработке шерсти

0,8
0,1
0,3
0,4
 
 

ООО «Факт»

Прирост объема производства – 0,3 млн. рублей в год, создание 2 рабочих мест, увеличение поступлений налогов в местный бюджет  50 тыс. рублей.

собственные
0,8
0,1
0,3
0,4
 
 
 
 

ИП «Кунц»

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  цеха по производству корпусной мебели

0,5
0,5
 
 
 
 

ИП «Кунц»

Прирост объема производства – 0,3 млн. рублей в год, создание 2 рабочих мест.

собственные средства

0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

ООО «Залесовоагропродукт»

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка мельницы для производства ржаной муки, монтаж оборудования для производства масла из льносемени

5
1,5
1,5
2
 
 

ООО «Залесовоагропродукт»

Прирост объема производства – 1,5 млн. рублей в год, создание 10 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет -80 тыс. рублей.

собственные средства

2
0,5
0,5
1
 
 
 
 

Кредиты банков

3
1
1
1
 
 
 
 

ООО «Правда»

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка линии по переработке льна долгунца

 
 
 
 
 
 

ООО «Правда»

Прирост объема производства – 0,5 млн. рублей в год, создание 12 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет -50 тыс. рублей.

собственные средства

2,5
2,5
 
 
 
 
 
 

ЗАО «Феникс»

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка линии по переработке и фасовке даров леса (папоротник-орляк, грибы).

9
 
 
3
3
3

ЗАО «Феникс»

Прирост объема производства – 5,0 млн. рублей в год, создание 30 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет -100 тыс. рублей.

собственные средства

4
 
 
1
1
2
 
 

Кредиты банков

5
 
 
2
2
1
 
 

ИТОГО по разделу:

22,3
7,1
3,8
5,4
3
3
 
 

собственные средства

12,3
5,1
1,8
2,4
1
2
 
 

Кредиты банков

10
2
2
3
2
1
 
 

ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

 
 
 
 
 
 

Отдел архитектуры

Улучшение жилищных условий населения 25 семей в год

краевой бюджет

4,188
0,756
0,796
0,836
0,88
0,92
 
 

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

 
 
 
 
 
 

комитет по делам молодежи

 Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

краевой бюджет

2,162
0,381
0,402
0,438
0,46
0,481
 
 

3. Развитие водоснабжения в сельской местности

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

краевой бюджет

15
15
 
 
 
 
 
 

ИТОГО по мероприятиям

21,35
16,137
1,198
1,274
1,34
1,401
 
 

                       краевой бюджет

21,35
16,137
1,198
1,274
1,34
1,401
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Сохранение плодородия почв, всего

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

2,6
0,5
0,5
0,5
0,53
0,57
 
 

1.1.  Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Повышение урожайности зерновых культур на 1 ц\га

2,6
0,5
0,5
0,5
0,53
0,57
 
 

Перевод земель с/с назначения, покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
1,809
 
 
 
 
 
 

ИТОГО по мероприятиям

4,409
2,309
0,5
0,5
0,53
0,57
 
 

                       Краевой  бюджет

4,409
2,309
0,5
0,5
0,53
0,57
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Повышение урожайности зерновых за счет посева семян элитных сортов

краевой бюджет

1,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 

2.Субсидирование затрат на производство соломки и льнотресты льна-долгунца

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Расширение площади посева льна-долгуца

краевой бюджет

15,7
2,9
3,1
3,1
3,3
3,3
 
 

ИТОГО по мероприятиям

17,1
3,1
3,4
3,4
3,6
3,6
 
 

краевой бюджет

17,1
3,1
3,4
3,4
3,6
3,6
 
 

Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Поддержка племенного животноводства, всего

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Повышение продуктивности коров за счет улучшения племенного жив-ва

краевой бюджет

0,228
0,04
0,043
0,045
0,05
0,05
 
 

ИТОГО по мероприятиям

0,228
0,04
0,043
0,045
0,05
0,05
 
 

краевой бюджет

0,228
0,04
0,043
0,045
0,05
0,05
 
 

Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Субсидирование части затрат на приобретение с\х техники и оборудования для жив-ва

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Расширение парка сельхозтехники

краевой бюджет

11,4
2
2,1
2,3
2,5
2,5
 
 

ИТОГО по мероприятиям

11,4
2
2,1
2,3
2,5
2,5
 
 

краевой бюджет

11,4
2
2,1
2,3
2,5
2,5
 
 

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Субсидирование части затрат на  уплату процентов по кредитам и займам

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Повышение доступности кредитных ресурсов

краевой бюджет

2,12
0,361
0,408
0,453
0,449
0,449
 
 

Субсидии по инвестиционным кредитам

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1,061
0,181
0,204
0,226
0,225
0,225
 
 

Субсидирование по краткосрочным кредитам

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1,059
0,18
0,204
0,227
0,224
0,224
 
 

2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

 Развитие ипотеки земель с\х назначения

краевой бюджет

0,91
 
0,1
0,175
0,25
0,385
 
 

3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Врзмещение страховых средств в сельском хозяйстве

краевой бюджет

4,209
0,271
0,888
0,95
1,05
1,05
 
 

 Развитие кадрового потенциала и ИКС

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Повышение образовательного уровня кадров АПК, всего

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Повышение образовательного уровня кадров на селе

краевой бюджет

0,599
0,12
0,12
0,119
0,12
0,12
 
 

2. Привлечение и закрепления специалистов в с\х производство путем  оказания господдержки руководителям и специалистам ПАК

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

 Поддержка привлечения и закрепления специалистов в с\х производство

краевой бюджет

1,063
0,507
0,139
0,139
0,139
0,139
 
 

 в т.ч. на возвратной  основе, всего

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

 Улучшение оказания господдержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной  основе

краевой бюджет

0,547
0,11
0,109
0,11
0,109
0,109
 
 

ИТОГО по мероприятиям

8,901
1,259
1,655
1,836
2,008
2,143
 
 

краевой бюджет

8,901
1,259
1,655
1,836
2,008
2,143
 
 

Развитие агропромышленного комплекса

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

 

ОАО «Залесовское»

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  молочно-товарной фермы

 
 
 
 
 
 
 

Прирост объема производства – 1,0 млн. рублей в год.

Кредиты банков

2,3
2,3
 
 
 
 
 
 

ООО «Думчево»

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  молочно-товарной фермы

 
 
 
 
 
 
 

Прирост объема производства – 0,5 млн. рублей в год.

собственные средства

1
 
1
 
 
 
 
 

Кредиты банков

1
 
1
 
 
 
 
 

ООО «Борисовское»

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция  молочно-товарной фермы

 
 
 
 
 
 
 

Прирост объема производства – 0,8 млн. рублей в год.

собственные средства

0,5
 
 
0,5
 
 
 
 

Кредиты банков

2,5
 
 
2,5
 
 
 
 

ООО «Залесовоагропродукт»

 
 
 
 
 
 
 
 

Производство зерна

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объема производства – 1000 тонн зерна в год.

Кредиты банков

8
 
2
2
2
2
 
 

ООО «Нива»

 
 
 
 
 
 
 
 

Производство зерна и сочных кормов

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объема производства – 500 тонн зерна в год.

Кредиты банков

3,5
1,5
 
1
 
1
 
 

ООО «Думчево»

 
 
 
 
 
 
 
 

Производство зерна

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объема производства – 700 тонн зерна в год.

Кредиты банков

5
1
 
 
2
2
 
 

ООО «Колос»

 
 
 
 
 
 
 
 

Производство молока

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объема производства – 80 тонн молока в год.

Кредиты банков

4,5
 
2,5
2
 
 
 
 

КФХ «Пятаковой»

 
 
 
 
 
 
 
 

Производство молока

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объема производства – 80 тонн молока в год.

Кредиты банков

3,5
 
 
 
1,5
2
 
 

ИТОГО по мероприятиям

31,8
4,8
6,5
8
5,5
7
 
 

собственные средства

1,5
0
1
0,5
0
0
 
 

Кредиты банков

30,3
4,8
5,5
7,5
5,5
7
 
 

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Развитие ЛПХ и КФХ
 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Поддержка развития ЛПХ и КФХ

2. Поддержка создания с\х потребительских  кооперативов

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Поддержка 1  с\х потребительского кооператива и создание еще 1 с\х ПК

Субсидирование части затрат на уплату процентов  по полученным кредитам

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Поддержка создания с\х потребительского кооператива

краевой бюджет

0,81
0,3
0,128
0,134
0,124
0,124
 
 

Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым с\х потребительскими кооперативами

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Поддержка создания с\х потребительского кооператива

краевой бюджет

4,708
0,9
1
1,1
0,854
0,854
 
 

Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства

Поддержка создания с\х потребительского кооператива

краевой бюджет

1
 
1
 
 
 
 
 

ИТОГО по мероприятиям

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

6,518
1,2
2,128
1,234
0,978
0,978
 
 

ИТОГО по разделу:

101,706
30,845
17,524
18,589
16,506
18,242
 
 

краевой бюджет

69,906
26,045
11,024
10,589
11,006
11,242
 
 

Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми

0
 
 
 
 
 
 
 

На 2007-2010 годы

0
 
 

                        собственные средства

1,5
0
1
0,5
0
0
 
 

Кредиты банков

30,3
4,8
5,5
7,5
5,5
7
 
 

Социальная защита

 
 
 
 
 
 
 
 

Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми

 
 
 
 
 
 

Комитет по соцзащите населения

Улучшение социальной поддержки малоимущих семей с детьми

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 
 
 
 
 
 

Комитет по соцзащите населения

Увеличение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

краевой бюджет

21,422
6,72
7,144
7,558
 
 
 
 

Оказание помощи в денежной форме

0
 
 
 
 
 

Комитет по соцзащите населения

Увеличение оказания помощи в денежной форме

Краевой бюджет

0,448
0,141
0,149
0,158
 
 
 
 

Выплата ежемесячного пособия на  ребенка

0
 
 
 
 
 

Комитет по соцзащите населения

Повышение выплаты ежемесячного пособия на  ребенка

                        Краевой бюджет

14,038
4,404
4,681
4,953
 
 
 
 

Выплата ежемесячного пособия на  ребенка

 
 
 
 
 
 

Комитет по соцзащите населения

Повышение выплаты ежемесячного пособия на  ребенка

федеральный бюджет

0,456
0,152
0,152
0,152
 
 
 
 

ИТОГО по мероприятиям

36,364
11,417
12,126
12,821
0
0
 
 

федеральный бюджет

0,456
0,152
0,152
0,152
0
0
 
 

краевой бюджет

35,908
11,265
11,974
12,669
0
0
 
 

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

 
 
 
 
 
 
Здравоохранение

Улучшение медицинского обслуживания населения.

Вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 
 

                        федеральный бюджет

3,003
0,55
0,572
0,595
0,643
0,643
 
 

Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

2,207
0,404
0,42
0,437
0,473
0,473
 
 

ИТОГО по мероприятиям

5,21
0,954
0,992
1,032
1,116
1,116
 
 

федеральный бюджет

5,21
0,954
0,992
1,032
1,116
1,116
 
 

ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-20011 годы"

 
 
 
 
 
 
 
 
Вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

0,461
0,084
0,088
0,091
0,099
0,099
 
 

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

0,378
0,069
0,072
0,075
0,081
0,081
 
 

ИТОГО по мероприятиям

0,839
0,153
0,16
0,166
0,18
0,18
 
 

федеральный бюджет

0,839
0,153
0,16
0,166
0,18
0,18
 
 

КЦП «Предупреждение заболеваний  соц.характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы

 
 
 
 
 
 
Здравоохранение

Улучшение медицинского обслуживания населения.

Вакцинопрофилактика
0
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
0,109
0,114
0,118
0,128
0,128
 
 

Неотложные меры борьбы с туберкулезом

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

0,236
0,043
0,045
0,046
0,051
0,051
 
 

Здоровое поколение

 
 
 
 
 
 
 
 

                            краевой бюджет

0,883
0,162
0,168
0,175
0,189
0,189
 
 

Сахарный диабет

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

0,071
0,013
0,014
0,014
0,015
0,015
 
 

Пульмонология (бронхальная астма и т.д.)

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

0,081
0,015
0,016
0,016
0,017
0,017
 
 

ИТОГО по мероприятиям

1,868
0,342
0,357
0,369
0,4
0,4
 
 

краевой бюджет

1,868
0,342
0,357
0,369
0,4
0,4
 
 

Ведомственная целевая программа

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЦП "Витаминизация  женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010 годы

 
 
 
 
 
 
Здравоохранение

Улучшение медицинского обслуживания населения.

краевой бюджет

0,014
0,002
0,003
0,003
0,003
0,003
 
 

ИТОГО по мероприятиям

0,014
0,002
0,003
0,003
0,003
0,003
 
 

                           краевой бюджет

0,014
0,002
0,003
0,003
0,003
0,003
 
 

Комитет по здравоохранению

 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальные ремонты объектов здравоохранения.

 
 
 
 
 
 
Здравоохранение

Улучшение медицинского обслуживания населения.

муниципальный бюджет

0,8
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 
 

ИТОГО по мероприятиям

 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0
 
 

ИТОГО по разделу:

45,095
13,068
13,838
14,591
1,899
1,699
 
 

федеральный бюджет

6,505
1,259
1,304
1,35
1,296
1,296
 
 

                           краевой бюджет

37,79
11,609
12,334
13,041
0,403
0,403
 
 

муниципальный бюджет

0,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0
 
 

Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда Алтайского края на 2008-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 
 

Жилищный фонд

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Улучшение жилищных условий населения

муниципальный бюджет

0,9
0,3
0,3
0,3
 
 
 
 
Внебюдж.источники
0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО по мероприятиям

1,5
0,5
0,5
0,5
0
0
 
 

муниципальный бюджет

0,9
0,3
0,3
0,3
0
0
 
 
Внебюдж.источники
0,6
0,2
0,2
0,2
0
0
 
 

Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010г Строительство и приобретение жилья

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

7,643
1,607
1,71
1,881
1,9
0,545
 
 

муниципальный бюджет

3,432
1,06
0,838
0,667
0,67
0,197
 
 

                     Внебюджетные источники

621,174
129,344
140,22
152,874
99,368
99,368
 
 

ИТОГО по мероприятиям

632,249
132,011
142,768
155,422
101,938
100,11
 
 

краевой бюджет

7,643
1,607
1,71
1,881
1,9
0,545
 
 

муниципальный бюджет

3,432
1,06
0,838
0,667
0,67
0,197
 
 
Внебюдж.источники
621,174
129,344
140,22
152,874
99,368
99,368
 
 

Мероприятия по техническому перевооружению ЖКХ на условиях лизинга

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Улучшение жилищных условий населения

Лизинг, млн. руб.

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

0,9
0,3
0,3
0,3
 
 
 
 
Внебюдж.источники
0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 

ИТОГО по мероприятиям

1,5
0,5
0,5
0,5
0
0
 
 

краевой бюджет

0,9
0,3
0,3
0,3
0
0
 
 
внебюдж.источники
0,6
0,2
0,2
0,2
0
0
 
 

Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ Алтайского края

 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство 4.5 км водопровода и

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

-х скважин в с. Залесово по ФЦП «СРС»

 
 

1.Водоснабжение 

 
 
 
 
 
 
 
 

- замена и модернизация сетей - всего

5,2
1,6
1,6
2,0
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

собственные средства

1,2
0,1
0,1
1,0
 
 
 
 

федеральный бюджет

2
1,0
0,5
0,5
 
 
 
 

муниципальный бюджет

2
0,5
1,0
0,5
 
 
 
 

- обновление и модернизация оборудования  - всего

 
0,7
0,7
1,2
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

собственные средства

0,5
 
 
0,5
 
 
 
 

федеральный бюджет

0,7
0,5
0,2
 
 
 
 
 

краевой бюджет

0,2
 
 
0,2
 
 
 
 

муниципальный бюджет

1,2
0,2
0,5
0,5
 
 
 
 

ИТОГО по водоснабжению

7,8
2,3
2,3
3,2
0
0
 
 

собственные средства

1,7
0,1
0,1
1,5
0
0
 
 

федеральный бюджет

2,7
1,5
0,7
0,5
0
0
 
 

краевой бюджет

0,2
0
0
0,2
0
0
 
 

муниципальный бюджет

3,2
0,7
1,5
1
0
0
 
 
2.Теплоснабжение
9,55
3,15
3,25
3,15
0
0
 
 

2.1. Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД

1,8
0,6
0,60
0,60
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения

федеральный бюджет

0,6
 
0,60
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

1,2
0,6
 
0,60
 
 
 
 

2.2. Замена (модернизация) тепловых сетей  с устройством пенополиуритановой изоляции

6,4
2,1
2,20
2,10
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения

федеральный бюджет

0,7
0,50
0,20
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1,5
 
 
1,5
 
 
 
 

муниципальный бюджет

3,1
1,5
1,50
0,10
 
 
 
 

                       Внебюджетные фонды

1,1
0,10
0,50
0,50
 
 
 
 

2.3. Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных пааратов

0,9
0,30
0,30
0,30
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения

краевой бюджет

0,9
0,30
0,30
0,30
 
 
 
 

2.4. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения

0,3
0,10
0,10
0,10
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения

федеральный бюджет

0,1
 
0,10
 
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,2
0,10
 
0,10
 
 
 
 

2.5. Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные

0,15
0,05
0,05
0,05
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения

краевой бюджет

0,15
0,05
0,05
0,05
 
 
 
 

ИТОГО по теплоснабжению

9,55
3,15
3,25
3,15
0
0
 
 

федеральный бюджет

1,4
0,5
0,9
0
0
0
 
 

краевой бюджет

2,55
0,35
0,35
1,85
0
0
 
 

муниципальный бюджет

4,5
2,2
1,5
0,8
0
0
 
 
 внебюджетные
1,1
0,10
0,50
0,50
0
0
 
 

Развитие жилищно-коммунального комплекса

 
 
 
 
 
 
 
 

Залесовский сельсовет

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция водопровода (1-я очередь) 2 скважины, 4,5 км

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

краевой бюджет

15,5
4,0
5,7
5,8
 
 
 
 

муниципальный бюджет

3,9
1,0
1,4
1,5
 
 
 
 

Залесовский сельсовет

0
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция водопровода (2-я очередь) 5,0 км

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

краевой бюджет

11,6
 
 
 
6,0
5,6
 
 

муниципальный бюджет

2,9
 
 
 
1,5
1,4
 
 

Тундрихинский сельсовет

 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт водопроводных сетей

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

муниципальный бюджет

0,2
 
 
0,1
 
0,1
 
 

Кордонский сельсовет

 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт водопроводных сетей

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

муниципальный бюджет

0,3
 
 
0,1
0,1
0,1
 
 

Пещерский сельсовет

 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт водопроводных сетей

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

муниципальный бюджет

0,3
 
0,1
 
0,2
 
 
 

Черемушкинский сельсовет

 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт водопроводных сетей

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой.

0,4
0,1
0,1
0,2
 
 

муниципальный бюджет

0,4
0,1
 
 
0,1
0,2
 
 

МУП «Залесовское ЖКХ»

 
 
 
 
 
 
 
 

Модернизация котельного оборудован

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Экономический эффект 450 тыс. рублей в год. Улучшение качества предоставляемых услуг.

Кредиты банков

4
1,0
1,0
1,0
1,0
 
 
 

Администрации сельсоветов

 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция и модернизация котельного оборудования

 
 
 
 
 
 

Комитет по ЖКХ

Экономический эффект  650 тыс. рублей в год. Улучшение качества предоставляемых услуг.

муниципальный бюджет

2,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
 
 

ИТОГО по мероприятиям по ЖКХ

41,7
6,6
8,7
9
9,4
8
 
 

краевой бюджет

27,1
4
5,7
5,8
6
5,6
 
 

муниципальный бюджет

10,6
1,6
2
2,2
2,4
2,4
 
 

Кредиты банков

4
1,0
1,0
1,0
1,0
0
 
 

ИТОГО по разделу:

694,299
145,061
158,018
171,772
111,338
108,11
 
 

собственные средства

1,7
0,1
0,1
1,5
0
0
 
 

федеральный бюджет

4,1
2
1,6
0,5
0
0
 
 

краевой бюджет

38,393
6,257
8,06
10,031
7,9
6,145
 
 

муниципальный бюджет

22,632
5,86
6,138
4,967
3,07
2,597
 
 

Кредиты банков

4
1,0
1,0
1,0
1,0
0
 
 
 внебюджетные
623,474
129,844
141,12
153,774
99,368
99,368
 
 
Образование и молодежь
 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию

Улучшение условий для получения основного образования.

ФЦП «Жилище на 2002-2010 годы»

0,436
0,128
0,154
0,154
0
0
 
 

федеральный бюджет

0,436
0,128
0,154
0,154
 
 
 
 

КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010годы

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1,328
0,358
0,439
0,531
0
0
 
 

В т.ч. по мероприятиям программы

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма «Дети и семья: Дети сироты»

 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

1,328
0,358
0,439
0,531
 
 
 
 

Одаренные дети

0,138
0,043
0,046
0,049
 
 
 
 

Организация летнего отдыха детей

0,792
0,264
0,264
0,264
 
 
 
 

Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

0,564
0,177
0,188
0,199
 
 
 
 
ЕГЭ
0,31
0,097
0,103
0,110
 
 
 
 

«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно- наглядного, технологического оборудования, учебных пособий

1,1
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
 
 

«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы

2,3
0,300
0,700
0,300
0,500
0,500
 
 

«Развитие сельского с порта»: приобретение спортинвентаря

0,75
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
 
 

«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охрано-пожарной сигнализации, замена э/проводки, приобретение первичных средств пожаротушения

1,4
0,4
0,5
0,5
 
 

Комитет по образованию

Повышение уровня пожарной безопасности

КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008гг»

0
 
 
 
 
 

комитет по делам молодежи

Организация антинаркотических профилактических акций

                   краевой бюджет

0,082
0,019
0,02
0,021
0,02
0,002
 
 

В т.ч. по мероприятиям программы:

0
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных  профилактических семинаров для учащейся молодежи

0,008
0,002
0,002
0,002
0,001
0,001
 
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

0,066
0,015
0,016
0,017
0,018
 
 
 

Организация антинаркотических профилактических акций

0,008
0,002
0,002
0,002
0,001
0,001
 
 

КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

0,554
0,036
0,044
0,046
0,046
0,382
 
 

краевой бюджет

0,479
0,024
0,03
0,031
0,03
0,364
 
 

муниципальный бюджет

0,075
0,012
0,014
0,015
0,016
0,018
 
 

КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы

1,309
0,385
0,462
0,462
0
0

комитет по делам молодежи

 Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

краевой бюджет

0,873
0,257
0,308
0,308
 
 
 
 

муниципальный бюджет

0,436
0,128
0,154
0,154
 
 
 
 

Комитет по образованию

24,5
0
0
0
14,5
10
 
 

Завершение строительства детского сада на 120 мест, (начат в 1991 году, готовность 60%)

24,5
0
0
0
14,5
10

Комитет по образованию

Расширение сети  дошкольных учреждений.

краевой бюджет

21,5
 
 
 
12,5
9,0
 
 

муниципальный бюджет

3
 
 
 
2,0
1,0
 
 

Тундрихинский сельсовет

0
0
0
0
0
0
 
 

Строительство основной школы на 80 учащихся

 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию

Улучшение условий для получения основного образования.

краевой бюджет

30
 
 
 
15,0
15,0
 
 

ИТОГО по мероприятиям

65,127
2,449
3,136
2,852
30,436
26,254
 
 

федеральный бюджет

0,436
0,128
0,154
0,154
0
0
 
 

краевой бюджет

61,616
2,309
2,968
2,683
28,42
25,236
 
 

муниципальный бюджет

3,511
0,14
0,168
0,169
2,016
1,018
 
 

КЦП «Культура  Алтая (2007-2010 годы)"

2,17
0,272
0,289
0,399
0,455
0,755

Комитет  по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений.

краевой бюджет

1,512
0,199
0,212
0,294
0,312
0,495
 
 

муниципальный бюджет

0,658
0,073
0,077
0,105
0,143
0,26
 
 

В т.ч. по мероприятиям программы

0
 
 
 
 
 
 
 

Пополнение библиотечных фондов

0
 
 
 
 
 

Комитет  по культуре

Пополнение библиотечных фондов

краевой бюджет

0,705
0,104
0,111
0,117
0,124
0,249
 
 

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

0
 
 
 
 
 

Комитет  по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений.

краевой бюджет

0,644
0,095
0,101
0,107
0,113
0,228
 
 

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0
 
 
 
 
 

Комитет  по культуре

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

краевой бюджет

0,163
 
 
0,070
0,075
0,018
 
 

Комитет по культуре

0
 
 
 
 
 

Комитет  по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений.

Капитальные ремонты объектов культуры (сельские дома культуры -4 объекта, районный дом культуры, детская музыкальная школа).

0
 
 
 
 
 
 
 
4,6
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
 
 
0
 
 
 
 
 

Комитет  по культуре

Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений.

краевой бюджет

3,7
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
 
 

муниципальный бюджет

0,9
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 

ИТОГО по мероприятиям

6,77
0,872
1,289
1,399
1,455
1,755
 
 

краевой бюджет

5,212
0,699
1,012
1,094
1,112
1,295
 
 

муниципальный бюджет

1,558
0,173
0,277
0,305
0,343
0,46
 
 

Комитет по физкультуре и спорту

0
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция стадионов (Залесовский, Черемушкинский, Борисовский сельсоветы).

0
 
 
 
 
 

Комитет по физкультуре и спорту

Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом.

муниципальный бюджет

0,6
 
 
0,2
0,2
0,2
 
 

Мероприятия по содействию трудоустройства населения

0
 
 
 
 
 

Комитет по трудоустройству

Сокращение числа безработных

федеральный бюджет

1,452
0,329
0,303
0,273
0,274
0,273
 
 

муниципальный

1,35
0,405
0,456
0,489
 
 
 
 

внебюджетные

0,479
0,141
0,163
0,175
 
 
 
 

Мероприятия по профессиональному обучению

0
 
 
 
 
 

Комитет по трудоустройству

Повышение профессионального уровня населения

федеральный бюджет

0,659
0,130
0,135
0,140
0,145
0,109
 
 

ИТОГО по мероприятиям

4,54
1,005
1,057
1,277
0,619
0,582
 
 

федеральный бюджет

2,111
0,459
0,438
0,413
0,419
0,382
 
 

муниципальный бюджет

1,95
0,405
0,456
0,689
0,2
0,2
 
 

внебюджетные

0,479
0,141
0,163
0,175
0
0
 
 

ИТОГО по разделу:

73,847
3,726
4,881
4,94
32,091
28,209
 
 

федеральный бюджет

0,436
0,128
0,154
0,154
0
0
 
 

краевой бюджет

66,828
3,008
3,98
3,777
29,532
26,531
 
 

муниципальный бюджет

7,019
0,718
0,901
1,163
2,559
1,678
 
 

ИТОГО по программе

937,247
199,8
198,061
215,292
164,834
159,26
 
 

федеральный бюджет

10,605
3,259
2,904
1,85
1,296
1,296
 
 

краевой бюджет

212,917
46,919
35,398
37,438
48,841
44,321
 
 

муниципальный бюджет

30,451
6,778
7,239
6,33
5,829
4,275
 
 

собственные средства

15,5
5,2
2,9
4,4
1
2
 
 

кредиты банков

44,3
7,8
8,5
11,5
8,5
8
 
 
внебюджетные
623,474
129,844
141,12
153,774
99,368
99,368
 
 

итого заемные

683,274
142,844
152,52
169,674
108,868
109,368