RSS - рассылка План

Наименование мероприятия
Объем финансирования
2008
2009
2010
2011
2012
Исполнитель
Ожидаемый эффект

№ 1. Повышение уровня и качества жизни

 
 
 
 
 
 
 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Заключение соглашений между администрацией города, работодателями и Советом профсоюзов

Без финансовых вложений
 
 
 
 
 
Администрация города, работодатели, Совет профсоюзов

Ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной платы на 20%

2. Обучение и проверка соблюдения правил охраны труда, содействие в проведении аттестации рабочих мест

Без финансовых вложений
 
 
 
 
 
Комитет по труду
Улучшение условий труда, снижение производственного травматизма

3. Контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства

Без финансовых вложений
 
 
 
 
 
Комитет по труду
Обеспечение конституционных прав граждан

4. Активизация деятельности некоммерческого партнерства

Без финансовых вложений
 
 
 
 
 
Комитет по экономике, предприятия, организации города

Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в развитие экономики и социальной сферы

5. Заключение соглашений о социальном партнерстве

Без финансовых вложений
 
 
 
 
 
Администрация города, предприятия, организации города

Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в развитие экономики и социальной сферы

6. Мероприятия по содействию трудоустройству населения:

3,1889
0,7168
0,6472
0,6229
0,609
0,593
 
 

6.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

1,077
0,234
0,221
0,213
0,207
0,202
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 165 чел.

краевой бюджет

0,56
0,127
0,116
0,11
0,106
0,101
 
 

местный бюджет

0,289
0,053
0,055
0,058
0,06
0,063
 
 

внебюджетные источники(средства работодателей

0,228
0,054
0,05
0,045
0,041
0,038
 
 
6.2.Организация ярмарок вакансий и рабочих мест
0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Повышение эффективности использования трудовых ресурсов

краевой бюджет

0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
 
 

6.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда

0,0229
0,0038
0,0042
0,0049
0,005
0,005
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Повышение мобильности трудовых ресурсов

краевой бюджет

0,023
0,004
0,004
0,005
0,005
0,005
 
 
6.4. Организация общественных работ
1,471
0,309
0,304
0,291
0,286
0,281
Администрация города, КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 70 чел.

краевой бюджет

0,775
0,171
0,166
0,151
0,146
0,141
 
 

местный бюджет

0,118
0,023
0,023
0,024
0,024
0,024
 
 

другие источники(средства работодателей)

0,578
0,115
0,115
0,116
0,116
0,116
 
 

6.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы:

0,365
0,084
0,074
0,071
0,07
0,066
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 25 чел.

краевой бюджет

0,217
0,055
0,045
0,041
0,04
0,036
 
 

местный бюджет

0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
 
 

другие источники(средства работодателей)

0,073
0,014
0,014
0,015
0,015
0,015
 
 

6.6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

0,023
0,004
0,004
0,005
0,005
0,005
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 50 чел.

краевой бюджет

0,023
0,004
0,004
0,005
0,005
0,005
 
 

6.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые

0,155
0,067
0,025
0,023
0,021
0,019
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 10 чел.

краевой бюджет

0,118
0,03
0,025
0,023
0,021
0,019
 
 

местный бюджет

0,048
0,009
0,009
0,01
0,01
0,01
 
 

другие источники(средства работодателей

0,143
0,028
0,028
0,029
0,029
0,029
 
 

7. Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация

1,215
0,22
0,25
0,26
0,245
0,24
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска

Повышение конкурентоспособности рабочей силы, стимулирование деловой активности граждан

7.1. Профессиональное обучение безработных граждан
1,21
0,22
0,25
0,26
0,24
0,24
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов

краевой бюджет

1,21
0,22
0,25
0,26
0,24
0,24
 
 
7.2. Организация содействия самозанятости
0,0025
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска

Снижение уровня безработицы, стимулирование деловой активности

краевой бюджет

0,0025
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья

47,752
7,752
10
10
10
10
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, собственных средств граждан. Укрепление семейных отношений. Снижение социальной напряженности в обществе. Улучшение жилищных условий 50 молодых семей.

собственные средства

30
6
6
6
6
6
 
 

федеральный бюджет

4,438
0,438
1
1
1
1
 
 

краевой бюджет

8,876
0,876
2
2
2
2
 
 

местный бюджет

4,438
0,438
1
1
1
1
 
 

9. Формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации

 
 
 
 
 
 
 
 

- конкурс молодёжных авторских проектов

0,051
0,008
0,009
0,011
0,011
0,012
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Повышение деловой активности, формирование активной жизненной позиции

- обеспечение работы молодёжного информационного центра

0,059
0,009
0,01
0,012
0,014
0,014
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Обеспечение доступа молодежи к различным информационным ресурсам

- творческие молодёжные конкурсы и фестивали

0,056
0,01
0,01
0,012
0,012
0,012
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
Рост творческой инициативы молодежи

- спартакиада военно-патриотических объединений

0,126
0,022
0,023
0,025
0,028
0,028
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
Формирование положительного отношения к военной службе,
стимулирование повышения уровня физической подготовки

- городская акция «Я выбираю здоровье!»

0,081
0,014
0,015
0,016
0,018
0,018
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Снижение уровня заболеваемости социально-значимыми заболеваниями

- участие в краевых смотрах и конкурсах творческой и талантливой молодёжи

0,067
0,009
0,012
0,013
0,016
0,017
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Стимулирование повышения образовательного уровня, возможность обучения в престижных высших учебных заведениях

местный бюджет

0,44
0,072
0,079
0,089
0,099
0,101
 
 

Итого по молодежной политике:

47,853
7,752
10
10
10
10,101
 
 

федеральный бюджет

4,438
0,438
1
1
1
1
 
 

краевой бюджет

8,876
0,876
2
2
2
2
 
 

местный бюджет

4,539
0,438
1
1
1
1,101
 
 

собственные средства

30
6
6
6
6
6
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Развитие системы образования в городе в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности как одного из факторов экономического и социального развития города, повышение качества образования

 
 
 
 
 
 
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование; сохранение единого образовательного пространства

10.1. Работа краевой экспериментальной площадки на базе детского сада «Березка»

0,35
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
 

местный бюджет

0,35
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
 
 

10.2.Сохранение и развитие дополнительного образования детей:

-улучшение материально-технической базы Центра детского творчества

2,4
 
0
 
0,5
 
0,6
 
0,6
 
0,7
 
Комитет администрации

г. Змеиногорска по образованию, Центр детского творчества

создание условий для

увеличения охвата детей дополнительным образованием не менее 60% на базе Центра детского творчества

местный бюджет

2,4
0
0,5
0,6
0,6
0,7
 
 

10.3. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в сфере воспитания:

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
100 % охват детей и подростков воспитательной работой;

местный бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

11. Развитие детского спорта, туризма и создание условий для физического развития, организация летнего отдыха детей:

- проведение городских смотров, праздников, конкурсов, выставок декоративно – прикладного творчества, конференций; - проведение мероприятий патриотической направленности («Зарница», «Военные сборы»)

- организация работы туристического лагеря «Беркут»

0,404
0,152
0,06
0,063
0,063
0,066
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
 

Оздоровление не менее 95 % детей в каникулярное время через систему отдыха, занятости детей и подростков;

Обеспечение выполнения школьниками города государственных образовательных стандартов в предметной области «Физическая культура»;

50% охват учащихся в спортивных и туристических мероприятиях

местный бюджет

0,404
0,152
0,06
0,063
0,063
0,066
 
 

12. Повышение уровня профессиональной квалификации преподавателей образовательных учреждений

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Обеспечение методического сопровождения непрерывного образования педагогов

местный бюджет

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
 
 

13. Участие в краевой подпрограмме «Одарённые дети»:

- проведение городских олимпиад по предметам учебного плана

- участие в краевой олимпиаде школьников

0,13
0,03
0,025
0,025
0,025
0,025
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
 
 
 
Участие общеобразовательных учреждений в ПНПО
Участие педагогических работников в ПНПО

местный бюджет

0,13
0,03
0,025
0,025
0,025
0,025
 
 

14. Проведение противопожарных мероприятий

0,6
0,3
0,2
0,1
0
0
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
 

Создание безопасных условий обучения и воспитания детей и подростков в образовательных учреждениях города

местный бюджет

0,6
0,3
0,2
0,1
0
0
 
 

15.Реализация президентского национального проекта «Образование»:

- участие общеобразовательных учреждений и педагогических работников в конкурсах

5
1
1
1
1
1
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
 
Государственная поддержка
общеобразовательных школ и учителей
 

федеральный бюджет

5
1
1
1
1
1
 
 

16. Ввод в действие детского сада №2 «Солнышко»

2
 
2
 
 
 
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
 

Повышение обеспеченности детскими дошкольными образовательными учреждениями в 1,4 раза, обеспечение 50% охвата детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных учреждениях

местный бюджет

2
 
2
 
 
 
 
 

17. Участие в краевой подпрограмме «Предшкольное образование»

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию

Повышение психологического и образовательного уровня готовности детей к обучению в школе

краевой бюджет

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 

18.Улучшение материально-технической базы:

- ремонт д/с "Березка"

 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг

местный бюджет

18,853
3,053
4,2
3
4,3
4,3
 
 

- приобретение наглядных и учебных пособий

 
 
 
 
 
 
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
Повышение оснащенности образовательного процесса

местный бюджет

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 

итого по образованию:

33,037
5,265
8,715
5,518
6,718
6,821
 
 

федеральный бюджет

5
1
1
1
1
1
 
 

краевой бюджет

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 

местный бюджет

26,537
3,965
7,415
4,218
5,418
5,521
 
 
Здравоохранение
 
 
 
 
 
 
 
 

19.Расширение использования возможностей для развития плановых медицинских услуг:

 
 
 
 
 
 
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска»
 
 
 
 
 
Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи,
поступление дополнительных финансовых средств
 
 

-проведение спирографии, реовазографии, велоэргометрии

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

-оказание платных услуг жителям прилегающих районов

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

-исследование на гормоны щитовидной железы

0,25
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

-наркологическая помощь-лечение абстинентного синдрома, медицинское освидетельствование

0,3
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

-палата повышенной комфортности в стационаре в терапевтическом отделении палата «Люкс»

0,8
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
Итого:
1,65
0,27
0,3
0,33
0,36
0,39
 
 

в т. ч. собственные средства

1,65
0,27
0,3
0,33
0,36
0,39
 
 

20.Укрепление и обновление материально-технической базы здравоохранения:

 
 
 
 
 
 
МУЗ «ЦРБ
г. Змеиногорска
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение лицензионных и противопожарных требований, повышение качества медицинских услуг

 
 

-проведение ремонта зданий

0,76
0,11
0,13
0,15
0,17
0,2

-приобретение дорогостоящей техники, оборудования

2
0,35
0,38
0,4
0,42
0,45

-оснащение противопожарным оборудованием, инвентарем

3,8
0,8
0,9
0,8
0,7
0,6

-переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров

2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

-проведение пред лицензионной подготовки

2,3
0,2
0,3
0,5
0,6
0,7

-проведение капитального ремонта зданий

7,40
1,7
1,5
1,5
1,4
1,3
Итого:
18,26
3,36
3,51
3,75
3,79
3,85
 
 

Собственные средства

0,76
0,11
0,13
0,15
0,17
0,2
 
 

Краевой бюджет

2
0,35
0,38
0,4
0,42
0,45
 
 

Местный бюджет

14,43
2,9
3
3,2
3,2
2,13
 
 

21.Внедрение новых методов лечения и диагностики:

 
 
 
 
 
 
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
 
 
 
 
Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению.
 

- Приобретение дыхательного аппарата для новорожденных

0,99
0,19
0,2
0,2
0,2
0,2

- Приобретение криодиструктора для гинекологического отделения

1,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3

- Приобретение пульсоксиметра для реанимационного отделения

2,02
0,42
0,4
0,4
0,4
0,4
Итого:
4,41
0,81
0,9
0,9
0,9
0,9
 
 

Краевой бюджет

4,41
0,81
0,9
0,9
0,9
0,9
 
 

22.Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера

 
 
 
 
 
 
МУЗ «ЦРБ
г. Змеиногорска
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снижение заболеваемости населения.
 
 
 
 
 
 
 
 

22.1.Профилактика ВИЧ-инфекции СПИДа ( МЦП «Профилактика ВИЧ (СПИД) инфекции среди населения города Змеиногорска и Змеиногорского района на 2005-2008 годы»)

 
 
 
 
 
 

-приобретение инактиватора сыворотки АСИС, реактивы

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

-защитные очки, перчатки для медперсонала

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Реализация МЦП «Вакцинопрофилактика»

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы»:

-вакцинопрофилактика
0,344
0,08
0,083
0,087
0,047
0,047

Реализация КЦП «Вакцинопрофилактика» на 2007-2011 г.г.

0,343
0,08
0,083
0,087
0,046
0,047

Реализация ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы»:

- неотложные меры борьбы с туберкулезом

0,044
0,01
0,011
0,011
0,006
0,006

Реализация КЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» на 2007-2011 годы

0,0375
0,009
0,009
0,0095
0,005
0,005
Итого :
1,1685
0,259
0,266
0,2745
0,184
0,185
 
 

Федеральный бюджет

0,344
0,09
0,094
0,098
0,053
0,053
 
 

Краевой бюджет

0,3805
0,089
0,092
0,0965
0,051
0,052
 
 

Местный бюджет

0,4
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
 
 

23.Реализация приоритетного Национального проекта «Здоровье»

 
 
 
 
 
 
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
 
 
 
 
 
 
Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению
 
 
 
 

Техобслуживание реанимобилей

2
0,1
0,4
0,4
0,5
0,6

-денежные выплаты медработникам первичного звена

13,2
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64

-денежные выплаты медработникам по родовым сертификатам

1,8
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
вакцинопрофилактика
1,679
0,391
0,407
0,423
0,229
0,229

профилактика и лечение ВИЧ СПИД.

2,163
0,504
0,524
0,545
0,295
0,295

Федеральный бюджет

3,842
0,895
0,931
0,968
0,524
0,524
 
 

Местный бюджет

2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
 
 

Краевой бюджет:

1,8
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
 
 

Другие источники (ТФОМС)

13,2
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
 
 

Реализация КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы:

-подпрограмма « Здоровое поколение»

0,879
0,205
0,213
0,221
0,12
0,12
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
 
 
 
Снижение заболеваемости населения.
 
 
 

Реализация КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы:

- подпрограмма «Сахарный диабет»

0,057
0,013
0,014
0,014
0,008
0,008

Реализация КЦП «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы:

- подпрограмма «Пульмонология»

0,225
0,015
0,016
0,016
0,089
0,089

Реализация КЦП «Витаминизация беременных и детей, находящихся в детских домах и домах-интернатах Алтайского края» на 2007-2011 годы

0,015
0,003
0,004
0,004
0,002
0,002
Краевой бюджет
1,176
0,236
0,247
0,255
0,219
0,219
 
 

24. Строительство поликлиники на 660 посещений

27
 
3,5
3,5
10
10
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению

Федеральный бюджет

12,4
 
0
0
6,2
6,2
 
 

Краевой бюджет

7,3
 
1,75
1,75
1,9
1,9
 
 

Местный бюджет

7,3
 
1,75
1,75
1,9
1,9
 
 

Приобретение жилья для специалистов

4,2
0,6
0,8
0,9
0,9
1
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
 

Укомплектованность врачами,снижение значения коэффициента совместительства врачей

местный бюджет

4,2
0,6
0,8
0,9
0,9
1
 

Итого по здравоохранению:

77,6365
9,63
13,754
14,278
20,377
19,598
 
 

федеральный бюджет

16,63
0,985
1,025
1,066
6,777
6,777
 
 

краевой бюджет

17,0665
1,845
3,729
3,7615
3,85
3,881
 
 

местный бюджет

28,33
3,78
5,93
6,33
6,58
5,71
 
 

Собственные средства

2,41
0,38
0,43
0,48
0,53
0,59
 
 
ТФОМС
13,2
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
 
 
КУЛЬТУРА
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Пополнение библиотечных и музейных фондов

 
 
 
 
 
 
Администрация края, комитет по культуре г. Змеиногорска
Обновление устаревшего библиотечного фонда

энциклопедической, художественной,

детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек.

 
0,9667
 
0,329
 
0,133
 
0,1455
 
0,18
 
0,1789

Краевой бюджет

0,2437
0,036
0,038
0,0405
0,065
0,0639
 
 
Местный бюджет
0,648
0,278
0,08
0,09
0,1
0,1
 
 

Внебюджетные средства

0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
 
 

- приобретение произведений искусства и других экспонатов для музея истории горного производства.

0,17
0,01
0,04
0,04
0,04
0,04
комитет по культуре г. Змеиногорска

Приобретение не менее 20 экспонатов в фонды музея. Увеличение числа посетителей и дополнительных финансовых поступлений

Местный бюджет

0,12
0
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 

Внебюджетные средства

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

26.Совершенствование системы художественного образования:

-открытие новых специализаций, ориентированных на рынок труда и запросы потребителей (обработка камня)

 
 
 
1,45
 
 
 
0,05
 
 
 
0,35
 
 
 
0,35
 
 
 
0,35
 
 
 
0,35
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре, детская художественная школа

Стимулирование развития творческого потенциала, привлечение дополнительных финансовых ресурсов

Местный бюджет

1,2
0
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 

Целевые пожертвования, взносы

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

-поддержка участия

молодых дарований из числа учащихся и педагогов в краевых, российских, международных смотрах и конкурсах

0,11
 
 
0,006
 
 
0,026
 
 
0,026
 
 
0,026
 
 
0,026
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре
 
 
Повышение исполнительского мастерства учащихся и педагогов

Местный бюджет

0,08
0
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

Внебюджетные средства

0,03
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
 
 

27. Создание условий для обеспечения жителей города в участие культурной жизни, доступа к культурным ценностям и информационным

ресурсам.
 

-финансовая поддержка участия творческих коллективов в наиболее значимых межрегиональных, краевых конкурсах, фестивалях, других акциях.

 
 
 
0,41
 
 
 
0,05
 
 
 
0,09
 
 
 
0,09
 
 
 
0,09
 
 
 
0,09
 
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре
 
 
 
 
 
 
 
 
Популяризация самодеятельного
художественного
творчества.
 

Местный бюджет

0,16
0
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

Внебюджетные средства

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

-возрождение праздников и обрядов, проведение ярмарок, выявление самобытных исполнителей на народных инструментах.

0,63
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре
 
Рост профессионального мастерства самодеятельных коллективов,
исполнителей

увеличение числа концертных мероприятий, увеличение числа любительских объединений и в них участников.

Местный бюджет

0,43
0,03
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

Внебюджетные средства

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

28.Расширение дополнительных платных услуг населению :

 
 
 
 
 
 
 
 

-реализация новых творческих проектов, программ учреждениями культуры.

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
МУК «Централизован-ная клубная система»
 

Внебюджетные средства

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
 
 

-приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

1,0856
0,2521
0,148
0,1549
0,2206
0,31

МУК «Централизован-ная клубная система», МОУ «Детская музыкальная школа»

Сохранение системы доступного кинопоказа для жителей города, формирование интереса к лучшим образцам российского кино, воспитание подрастающего поколения средствами кино, увеличение числа киносеансов и кинозрителей, доходов киноотрасли.

Краевой бюджет

0,6436
0,0951
0,101
0,1069
0,1406
0,2
 

Местный бюджет

0,392
0,147
0,037
0,038
0,07
0,1
 
 

Внебюджетные средства

 
0,05
 
0,01
 
0,01
 
0,01
 
0,01
 
0,01
 
 
 
 

Капитальный ремонт зданий и оборудования муниципальных учреждений культуры и художественного образования (водопровод, канализация центр. библиотеки, музыкальной школы; ремонт зрительного зала городского дома культуры - 2009)

 
 
 
 
 
 
Комитет по культуре администрации г. Змеиногорска

Приведение в соответствие с современными требованиями материально-технической базы объектов культуры и художественного образования.

Местный бюджет

4,5
0,7
1,7
0,7
0,7
0,7
 
 

-приобретение компьютерного оборудования и множительной техники для учреждений культуры и образования

0,43
0,19
0,06
0,06
0,06
0,06
Комитет по культуре администрации г. Змеиногорска

Повышение доступности информационных ресурсов для населения и эффективности деятельности учреждений культуры

Местный бюджет

0,28
0,16
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 

Внебюджетные средства

0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 

Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры

 
 
0,7237
 
0,127
 
0,2
 
0,1
 
0,15
 
0,1467
Администрация города,
Учреждения культуры
Приобретение не менее 10 музыкальных
инструментов:
синтезатор-2шт.,
ударная установка,
кабинетный рояль.

Краевой бюджет

0,2237
0,027
0,1
0
0,05
0,0467
 
 

Местный бюджет

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

Внебюджетные средства

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

-установка охранно-пожарной сигнализации и систем безопасности учреждений культуры и образования

1
0
0,25
0,25
0,25
0,25
Администрация города,
Учреждения культуры

Создание условий для обеспечения сохранности фондов, безопасности работников, посетителей

Местный бюджет

1
0
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 

Итого по культуре:

11,776
1,8441
3,1973
2,1164
2,2666
2,3516
 
 

Краевой бюджет

1,111
0,1581
0,2393
0,1474
0,2556
0,3106
 
 

Местный бюджет

9,06
1,365
2,637
1,648
1,69
1,72
 
 

Внебюджетные средства

1,605
0,321
0,321
0,321
0,321
0,321
 
 
СОЦЗАЩИТА
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов

 
92,29
 
16,18
 
17,41
 
18,54
 
19,57
 
20,59
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения

Повышение адресности и ритмичности выплат, снятие социальной напряженности

 

федеральный бюджет

36,4
6,4
6,9
7,3
7,7
8,1
 
 

краевой бюджет

53,7
9,4
10,1
10,8
11,4
12
 
 

Фонд социального страхования

2,19
0,38
0,41
0,44
0,47
0,49
 
 

30. Обеспечение органов социальной защиты населения необходимой оргтехникой

 
0,36
 
0,04
 
0,08
 
0,08
 
0,08
 
0,08
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения
 
Организация перехода на метод работы «одного окна»
 

краевой бюджет

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 

местный бюджет

0,16
0
0,04
0,04
0,04
0,04
 

31. Подготовка резерва, переподготовка и переквалификация специалистов комитета

 
0,36
 
0,04
 
0,08
 
0,08
 
0,08
 
0,08
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения
Повышение качества обслуживания населения

краевой бюджет

0,2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

местный бюджет

0,16
0
0,04
0,04
0,04
0,04
 
 

32. Реализация краевых и муниципальных программ «Адресная социальная

помощь»
 
2,67
 
0,43
 
0,55
 
0,56
 
0,56
 
0,57
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения
Снижение уровня бедности

краевой бюджет

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

местный бюджет

1,88
0,28
0,4
0,4
0,4
0,4
 
 

Фонд социального страхования

0,29
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
 
 

Итого по соцзащите:

95,68
16,69
18,12
19,26
20,29
21,32
 
 

федеральный бюджет

36,4
6,4
6,9
7,3
7,7
8,1
 
 

Краевой бюджет

54,6
9,58
10,28
10,98
11,58
12,18
 
 

Местный бюджет

2,2
0,28
0,48
0,48
0,48
0,48
 
 

Фонд социального страхования

2,48
0,43
0,46
0,5
0,53
0,56
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 
 
 
 
 
 
 
 

33. Капитальный ремонт здания ДЮСШ

0,616
0,616
0
0
0
0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений
местный бюджет
0,616
0,616
0
0
0
0
 
 

34. Ремонт здания лыжной базы

0,62
0
0,62
0
0
0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений
местный бюджет
0,62
0
0,62
0
0
0
 
 

35. Ремонт беговых дорожек городского стадиона

0,38
0
0,38
0
0
0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Повышение престижности физической культуры и спорта
местный бюджет
0,38
0
0,38
0
0
0
 
 

36. Строительство бытового здания для посетителей хоккейной коробки

1,8
0
1,8
0
0
0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом

местный бюджет
0,9
0
0,9
0
0
0
 
 

краевой бюджет

0,9
0
0,9
0
0
0
 
 

37. Строительство крыши над хоккейной коробкой

2,1
0
2,1
0
0
0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом

местный бюджет
1,05
0
1,05
0
0
0
 
 

краевой бюджет

1,05
0
1,05
0
0
0
 
 

38. Ремонт площадки мини-футбола в городском парке

0,7
0
0
0,7
0
0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений
местный бюджет
0,7
0
0
0,7
0
0
 
 

39. Строительство детской спортивной площадки пл. Разведчиков

0,11
0
0
0
0,11
0

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом

местный бюджет
0,11
0
0
0
0,11
0
 
 

40. Строительство детской спортивной площадки ул. Л. Толстого

0,11
0
0
0
0
0,11

Комитет администрации города по физической культуре и спорту

Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом

местный бюджет
0,11
0
0
0
0
0,11
 
 
Итого по физической культуре и спорту
6,326
0,616
4,9
0,7
0,11
0
 
 
Краевой бюджет
1,95
0
1,95
0
0
0
 
 
местный бюджет
4,376
0,616
2,95
0,7
0,11
0
 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 
 
 
 
 
 
 
 

41. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения (объединение котельных №7 и №14)

12
 
4
4
4
0
ООО "Теплоснабжение 2"
Снижение себестоимости тепловой энергии

краевой бюджет

8,4
0
2,8
2,8
2,8
0
 
 

местный бюджет

3,6
0
1,2
1,2
1,2
0
 
 

41.1. Замена существующих котлов на котлы нового поколения (безнакипные с КПД не менее 80%)

8,627
2,1
1,6
3,12
0,933
0,874
ООО "Теплоснабжение 1", ООО «Теплоснабжение 2»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
снизить затраты на уголь более чем на 2,5 млн. руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собственные средства

0,29
0
0
0
0,145
0,145

краевой бюджет

3,304
0
1,12
2,184
0
0

местный бюджет

5,033
2,1
0,48
0,936
0,788
0,729

в том числе по объектам:

 
 
 
 
 
 

котельная № 11

1,15
0
1,15
 
 
 

котельная № 2

0,6
0,6
 
 
 
 

котельная № 7

0,9
0,9
 
 
 
 

котельная № 8

0,8
 
0,8
 
 
 

котельная № 1

0,6
0,6
0
 
 
 

котельная № 5

1,04
 
 
1,04
 
 

котельная № 12

1,04
 
 
1,04
 
 

котельная № 16

1,04
 
 
1,04
 
 

котельная № 17

0,933
 
 
 
0,933
 

котельная № 18

0,874
 
 
 
 
0,874

41.2. Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции

8,906
0
1,9
2,938
3,219
0,849
ООО "Теплоснабжение1"

Снижение теплопотерь, соответственно снижение затрат на уголь, электроэнергию. Экономия составит более 350 тыс. руб.

 
 
 
 

собственные средства

1,273
0
0
0,2
0,773
0,3
 

краевой бюджет

5,002
0
1,33
1,878
1,545
0,249
 

местный бюджет

2,631
0
0,57
0,86
0,901
0,3
 

теплотрасса кот. № 3

0,695
 
 
0,222
0,247
0,226
ООО "Теплоснабжение1", ООО «Теплоснабжение2»

теплотрасса кот. № 4

3,4
0
0,7
1,1
1,6
 

теплотрасса кот. № 9

1,175
 
 
0,176
0,376
0,623

теплотрасса кот. № 7 и №14

3,636
0
1,2
1,44
0,996
 

41.3. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения (установка противонакипных устройств)

1,62
0
0,6
0,66
0,36
0

ООО "Теплоснабжение 1" ООО "Теплоснабжение 2"

Увеличение срока службы котлов на несколько лет

краевой бюджет

1,134
0
0,42
0,462
0,252
0
 
 

местный бюджет

0,486
0
0,18
0,198
0,108
0
 
 

41.4. Техническое перевооружение (приобретение техники по лизингу)

7,3
0
1,73
1,9
2,1
1,57

ООО "Теплоснабжение 1" ООО "Теплоснабжение 2"

снижение затрат на доставку угля до склада, соответственно снижение себестоимости тепловой энергии. Экономия за отопительный сезон составит более 1 млн. руб.

краевой бюджет

5,14
0
1,211
1,33
1,5
1,099
 
 

местный бюджет

2,16
0
0,519
0,57
0,6
0,471
 
 

40.5. Установка приборов учета энергоресурсов и воды

0,018
0
0
0,004
0
0,014

ООО "Теплоснабжение 1" ООО "Теплоснабжение 2"

точный учет воды и тепловой энергии

собственные средства

0,013
0
0
0,004
0
0,009
 
 

местный бюджет

0,005
0
 
 
 
0,005
 
 

42. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения

28,672
13,94
11
0
2,239
1,493
МУП «ЖКХ г.Змеиногорска»

реконструкция центрального водопровода с использованием полиэтиленовых труб позволит сэкономить 21% потреблённой электроэнергии при сокращении на 12% потери воды в трубопроводе (187 тыс. кВт в год., что составляет 371,0 тыс. руб./год).

федеральный бюджет

12,44
9,44
3
0
0
0
 
 

краевой бюджет

1,483
0
0
0
0,89
0,593
 
 

местный бюджет

13,167
4
7,5
0
1
0,667
 
 

внебюджетные средства

1,582
0,5
0,5
0
0,349
0,233
 
 

42.1. Замена и модернизация сетей

 
 
 
 
 
 
МУП «ЖКХ г.
Змеиногорска»

Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления услуг, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы

- магистральные сети

20,12
7,44
9
0
2,208
1,472

федеральный бюджет

4,94
3,94
1
0
0
0
 
 

краевой бюджет

1,485
0
0
0
0,89
0,595
 
 

местный бюджет

10,167
1
7,5
0
1
0,667
 
 

внебюджетные средства

1,53
0,5
0,5
0
0,318
0,212
 
 

- установка водопроводной колонки по ул. Полковая

0,052
 
 
 
0,031
0,021
 
Обеспечение централизованным водоснабжением

местный бюджет

0,052
 
 
 
0,031
0,021
 
 

-бурение скважины и установка водонапорной башни с прокладкой водопровода на ул. Уральская

7,5
5,5
2
 
 
 
ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция»

Обеспечение централизованным водоснабжением более 800человек населения

федеральный бюджет

7,5
5,5
2
 
 
 
 

42.2. Энергосберегающее оборудование , резервное электропитание

- внедрение эл. привода с частотным регулированием

1,3
0
1,3
 
 
 
 
 
 
 

Снижение энергозатрат, себестоимости жилищно-коммунальных услуг

краевой бюджет
1,3
0
1,3
 
 
 
 
 

42.3. Водозаборные сооружения

5,43
0
0
3,16
1,16
1,11
ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция»
Обеспечение централизованным водоснабжением

- бурение 1 скважины в пос. Геолог 2 (ул. Нахимова)

0,29
0
0
0,29
0
0

Ремонт накопительных емкостей:

 
 
 
 
 
 
МУП «ЖКХ г.
Змеино-
горска»
Обеспечение бесперебойного водоснабжения
1000 м3
0,37
0,37
 
 
 
 
500 м3
0,19
 
0,19
 
 
 
 
 

федеральный бюджет

1
0
0
1
0
0
 
 

местный бюджет

1
0
0
1
0
0
 
 

внебюджетные средства

3,43
0
0
1,16
1,16
1,11
 
 

Итого по ЖКХ:

72,04
16,54
20,13
14,582
14,05
6,738
 
 

федеральный бюджет

13,44
9,44
3
1
0
0
 
 

краевой бюджет

25,948
0
6,881
8,654
7,877
2,536
 
 

местный бюджет

24,534
6,1
9,249
3,564
3,428
2,193
 
 

внебюджетные средства

6,542
1
1
1,16
1,827
1,555
 
 

собственные средства

1,576
0
0
0,204
0,918
0,454
 
 

Итого по цели 1:

320,074
55,2516
72,5348
63,0574
68,5241
60,7061
 
 

федеральный бюджет:

71,908
18,263
11,925
10,366
15,477
15,877
 
 

краевой бюджет

115,355
13,3856
27,3048
26,4534
26,4411
21,7701
 
 

местный бюджет

80,518
13,621
23,247
15,888
15,466
12,296
 
 

внебюджетные средства

1,605
0,321
0,321
0,321
0,321
0,321
 
 

собственные средства

5,008
0,591
0,637
0,889
1,649
1,242
 
 

средства населения

30
6
6
6
6
6
 
 

ТФОМС,Фонд социального страхования

15,68
3,07
3,1
3,14
3,17
3,2

№ 2.Рост экономического потенциала

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Организационное и кадровое обеспечение хозяйственного комплекса и социальной сферы

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий по 12-40-часовым программам по темам: «Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов»; «Гражданское право»; «Трудовое право»; «Бухгалтерский учет и налогообложение»; «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и основы финансового менеджмента»; «Практический маркетинг»

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Администрация города, привлеченные образовательные учреждения

Повышение эффективности управления

Собственные средства

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

1.2. Формирование муниципального заказа на подготовку кадров учреждениями профессионального образования всех уровней, основанного на среднесрочном прогнозе изменения ситуации в отраслях экономики и прогнозе потребности в специалистах определенной квалификации на среднесрочную перспективу;

Целевая контрактная подготовка специалистов

 
0,3
 
0
 
0
 
0,1
 
0,1
 
0,1

Комитет по экономике, промышленности и торговле, комитет по образованию администрации города, управление по промышленности энергетике администрации края, предприятия города

 

Повышение эффективности управления и деятельности предприятий,

 

Собственные средства

0,15
0
0
0,05
0,05
0,05
 
 

Местный бюджет

0,15
0
0
0,05
0,05
0,05
 
 

2. Развитие пищевой и обрабатывающей промышленности

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Строительство цеха по производству отделочного камня

 
 
 
 
 
 
ИПБОЮЛ Быков С. И.

Создание 6 рабочих мест, увеличение объема отгруженной продукции на 2358 тыс. руб., налоговых поступлений на 150 тыс. руб.

Собственные средства

3,578
3,578
 
 
 
 
 
 

2.2. Модернизация производства мясных полуфабрикатов

 
 
 
 
 
 
ИПБОЮЛ Морозов С. Ю.

Обновление производственных фондов, повышение эффективности производства, улучшение условий труда

Собственные средства

0,87
0,15
0,18
0,18
0,18
0,18
 
 

2.3. Реконструкция здания и модернизация производства мебели

 
 
 
 
 
 
ИПБОЮЛ Силифонова Ю. В.

Обновление производственных фондов, создание 4 рабочих мест

Собственные средства

0,6
0,2
0,2
0,2
0
0
 
 

2.4. Маркетинговый анализ позиций действующих производств и рынков промышленной продукции

без финансовых вложений
 
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0

Комитет по экономике, промышленности и торговле, управление по промышленности и энергетике администрации края, ГОУ ВПО АлтГТУ им. И. И. Ползунова (по согласованию)

Обоснование расширения ассортимента производимой продукции на базе местного сырья

2.5. Проведение выставок-продаж, дегустаций, презентаций новых видов продукции

0,02
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
Комитет по экономике, промышленности и торговле,
местные товаропроизводители

Расширение рынков сбыта продукции и укрепление на внутреннем рынке местных товаропроизводителей

Собственные средства

0,015
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

Местный бюджет

0,005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
 
 

2.6. Содействие в размещении государственного и муниципального заказа

без финансовых вложений
 
 
 
 
 
Комитет по экономике, промышленности и торговле
Расширение рынков сбыта продукции

3. Развитие потребительского рынка

 
 
 
 
 
 
Победитель аукциона
 

3.1. Строительство универсального рынка

 
 
 
 
 
 
 

Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания, улучшение условий труда и архитектурного облика города, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения

собственные средства

33,5
3,5
14
16
0
0
 
 

3.2.Строительство сельскохозяйственного рынка

 
 
 
 
 
 
Победитель аукциона

Содействие развитию личных подсобных хозяйств, повышение качества торгового обслуживания, улучшение архитектурного облика города, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения

Собственные средства

31
3,5
5,5
6,3
7,3
8,4
 
 

4. Создание транспортно-перегрузочного комплекса (с возможным приданием таможенно-складских функций)

 
 
 
 
 
 

Управление Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей администрации края, администрация города

Привлечение инвестиций, развитие потребительского рынка, повышение уровня жизни населения

Итого по промышленности:

70,118
10,982
19,934
22,83
7,634
8,734
 
 

местный бюджет

0,155
0,001
0,001
0,051
0,051
0,051
 
 

Собственные средства

69,963
10,981
19,933
22,78
7,583
8,683
 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Развитие жилищного строительства
 
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по строительству и архитектуре

Обеспечение жильём 176 семей.
 
федеральный бюджет
35,8
34,3
0,3
0,3
0,4
0,5
краевой бюджет
3,5
0,9
0,9
0,9
0,4
0,4
 
 
местный бюджет
2,5
0
0,6
0,6
0,6
0,7
 
 
другие источники (средства застройщиков)
2,6
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
 
 
6. Строительство муниципального жилья
 
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по строительству и архитектуре

Улучшение жилищных условий населения
краевой бюджет
7,2
0
1,2
1,2
2,4
2,4
 
 
местный бюджет
7,46
0
1,46
1,2
2,4
2,4
 
 
7. Разработка генерального плана г. Змеиногорск
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по строительству и архитектуре

Возможные направления развития города
местный бюджет
0,5
0,5
 
 
 
 
 
 

8. Развитие инженерной инфраструктуры для комплексной застройки территорий

 
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по строительству и архитектуре

Обеспечение участков под строительство инженерными сетями
собственные средства
1,9
0,6
0,6
0,7
0
0
 
 
краевой бюджет
77,95
13,85
17,8
15,1
16,2
15
 
 
местный бюджет
27,3
0
10,7
5,8
5,6
5,2
 
 

9. Программно-техническое обеспечение ведения информационной системы градостроительной деятельности

 
0,6
 
 
 
0
 
0,3
 
0,3
 
0
 
0
 

Комитет администрации города по строительству и архитектуре

 

Создание общей информационной базы по категориям земель застройки

 
краевой бюджет
0,4
0
0,2
0,2
0
0
 
 
местный бюджет
0,2
0
0,1
0,1
0
0
 
 
10. Ремонт автодорог города
 
 
 
 
 
 
МУП «ЖКХ г.Змеиногорска»

Снижение износа автомобильного транспорта, повышение имиджа города

краевой бюджет
17,9
0
4,1
5,35
5,35
3,1
 
 
местный бюджет
17,9
0
4,1
5,35
5,35
3,1
 
 
11. Строительство и ремонт скверов и парков
 
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по строительству и архитектуре

Создание дополнительных мест отдыха для населения
местный бюджет
2,27
0
0,82
0,65
0,5
0,3
 
 
12.Ремонт уличного освещения
 
 
 
 
 
 

МУП «ЖКХ г.Змеиногорска», филиал «Змеиногорские МЭС» КГУП «Алтайкрайэнерго»

Снижение криминогенной обстановки, снижение уровня ДТП
местный бюджет
1,3
0
0,5
0,2
0,3
0,3
 
 
другие источники (филиал Зм. МЭС Алтайкрайэнерго )
3,9
0,9
0,6
0,6
0,9
0,9
 
 

13.Строительство мемориалов, памятников, малых архитектурных форм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация города, МУП «ЖКХ г.Змеиногорска», Сибирский казачий округ

 
Воссоздание единого исторического облика города
 

местный бюджет

1,3
0
0,6
0,4
0
0,3
 
 

другие источники (Сибирский казачий округ)

3,4
0,4
0,8
0,8
0,8
0,6
 
 

14. МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» на 2008-2011 годы

24
3,7
6,8
6,8
6,7
0
Администрация города, подрядные организации

Улучшение жилищных условий населения, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг

федеральный бюджет

17,8
2,8
5
5
5
 
 
 

местный бюджет

5
0,6
1,5
1,5
1,4
 
 
 

средства населения

1,2
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 
 

Итого по градостроительству:

239,28
55,45
52,58
46,75
48,5
36
 
 

федеральный бюджет

53,6
37,1
5,3
5,3
5,4
0,5
 
 

краевой бюджет

106,95
14,75
24,2
22,75
24,35
20,9
 
 

местный бюджет

65,73
1,1
20,38
15,8
16,15
12,3
 
 

собственные средства населения

3,8
0,6
0,7
0,8
0,9
0,8
 
 

средства предприятий

9,2
1,9
2
2,1
1,7
1,5
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛИ

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Оценка эффективности использования муниципального имущества путем определения имущества, приносящего доход и недоходного имущества

без финансовых вложений
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по управлению муниципальным имуществом

снижение нагрузки на расходную часть бюджета и увеличению поступлений в бюджет

15. Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности

 
3
 
0,3
 
0,5
 
0,6
 
0,8
 
0,8

Комитет администрации города по управлению муниципальным имуществом

Определение состава имущества
 
местный бюджет
3
0,3
0,5
0,6
0,8
0,8
 
 

16. Проведение межевания земельных участков при разграничении собственности на землю

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом
 
Регистрация права муниципальной собственности,

повышение эффективности использования муниципальных земель

местный бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 
17. Проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом
 

Повышение эффективности использования муниципальных земель

местный бюджет
0,55
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

18. Активизация работы по оформлению земельных участков и сбору арендной платы

без финансовых вложений
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по управлению муниципальным имуществом

Пополнение городского и краевого бюджетов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

 
 
 
 
 
 
 
 

19.Оптимизация использования бюджетных средств с учетом снижения рисков их нерационального использования

без финансовых вложений
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике

Повышение эффективности бюджетной политики, оптимизация использования бюджетных средств

20.Совершенствование процедуры торгов на право заключения договоров аренды на земельные участки

без финансовых вложений
 
 
 
 
 

Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике

Создание условий для развития предпринимательства и благоприятного инвестиционного климата

 
 
 
 
 
 
 
 

21. Развитие личных подсобных хозяйств населения

 
 
 
 
 
 
 
 

21.1.Содействие получению льготных кредитов на развитие личных подсобных хозяйств

без финансовых вложений
 
 
 
 
 

Комитет по экономике, промышленности и торговле, Змеиногорское ОСБ № 2313

Повышение доступности кредитных ресурсов для развития личных подсобных хозяйств

21.2. Организация закупа сельскохозяйственной продукции с обязательным заключением договоров контрактации с владельцами личных подсобных хозяйств

без финансовых вложений
 
 
 
 
 

Комитет по экономике, промышленности и торговле, местные товаропроизводители, владельцы личных подсобных хозяйств

Обеспечение гарантированного сбыта продукции личных подсобных хозяйств

21.3. Проведение ярмарок по реализации продукции личных подсобных хозяйств

0,115
0
0,01
0,03
0,035
0,04

Администрации города и района (по согласованию), владельцы личных подсобных хозяйств

Расширение рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств, увеличение предложения и удовлетворение спроса населения на животноводческую продукцию, снижение цен

Другие источники (средства населения)

0,115
0
0,01
0,03
0,035
0,04
 
 

21.4. Составление заявок и содействие в приобретении молодняка сельскохозяйственных животных

5
1
1
1
1
1

Управление сельского хозяйства администрации Алтайского края, комитет по экономике, промышленности и торговле

Повышение эффективности личных подсобных хозяйств

Другие источники (средства населения )

5
1
1
1
1
1
 
 

21.5. Проведение семинаров по технологиям выращивания сельскохозяйственных культур и их хранению

0,15
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04

Управление сельского хозяйства администрации Алтайского края, комитет по экономике, промышленности и торговле, привлеченные образовательные учреждения

Повышение эффективности личных подсобных хозяйств

Другие источники (средства населения)

0,15
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04
 
 

22. Развитие малого бизнеса.

 
 
 
 
 
 
 
 

22.1. Разработка программы развития малого предпринимательства на 2008-2012 г.г.

без финансовых вложений
 
 
 
 
 
Комитет по экономике, промышленности и торговле
Создание нормативно-правовой базы развития предпринимательства

22.2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого бизнеса (содержание информационно-консультационного центра, поддержание информационно-правового обеспечения)

 
 
 
 
 
 
Администрация края, администрация города
Повышение доступности информационных ресурсов

Местный бюджет

0,175
0,025
0,03
0,035
0,04
0,045
 
 

22.3. Предоставление льготных кредитов из бизнес-инкубатора

 
 
 
 
 
 
Администрация города

Повышение доступности и снижение платности кредитных ресурсов для субъектов малого бизнеса

Местный бюджет

3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
 
 

22.4. Компенсация части процентной банковской ставки по кредитам на развитие предпринимательской деятельности

 
 
 
 
 
 
Администрация края, Администрация города

Повышение доступности и снижение платности кредитных ресурсов для субъектов малого бизнеса

Краевой бюджет

1,25
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
 
 

23. Стимулирование инвестиционной деятельности

 
 
 
 
 
 
 
 

23.1. Разработка инвестиционного паспорта, создание инвестиционных площадок

19
0
4
4
5
6

Главное управление экономики и инвестиций администрации края, Администрация города, привлеченные консалтинговые фирмы

Создание условий для привлечения инвестиций

Краевой бюджет

9,5
0
2
2
2,5
3
 
 

Местный бюджет

9,5
0
2
2
2,5
3
 
 

23.2. Разработка инвестиционной программы

 
 
 
 
 
 

Комитет по экономике, промышленности и торговле, комитет по финансам, кредитной и налоговой политике, комитет по строительству и архитектуре

Создание условий для привлечения инвестиций

23.3.3. Создание бизнес-инкубатора промышленного типа (на базе неиспользуемых производственных мощностей)

 
 
 
 
 
 

Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры,

Главное управление экономики и инвестиций администрации края, Алтайская торгово-промышленная палата, администрация города, банковские учреждения (по согласованию)

Создание условий для развития предпринимательства в сфере промышленного производства

Краевой бюджет

3
0
0
3
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по цели 2:

353,753
68,557
78,954
79,249
64,159
53,919
 
 

федеральный бюджет:

53,6
37,1
5,3
5,3
5,4
0,5
 
 

краевой бюджет

120,7
14,9
26,4
28
27,15
24,25
 
 

местный бюджет

82,61
2,076
23,611
19,286
20,441
17,196
 
 

собственные средства

79,013
12,881
21,933
24,833
9,233
10,133
 
 

средства населения

8,915
1,6
1,71
1,83
1,935
1,84
 
 

№ 3. Создание современного конкурентоспособного туристско-оздоровительного комплекса

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Восстановление дороги Змеиногорск – Колывань (через перевал Гляден), планировка покрытия. (38 км.)

4,08
0
1,4
1,01
0,835
0,835

Комитеты администрации г.Змеиногорска

по туризму, финансам, налоговой и кредитной политике,

частные инвесторы

Формирование современного туристского комплекса, как нового сектора экономики Привлечение инвестиций; создание новых рабочих мест

Федеральный бюджет

1,77
0
0,18
0,6
0,495
0,495
 
 

Краевой бюджет

1,13
0
0,6
0,2
0,165
0,165
 
 

Местный бюджет

1,13
0
0,6
0,2
0,165
0,165
 
 

Внебюджетные средства

0,05
0
0,02
0,01
0,01
0,01
 
 

2.Отсыпка дороги п. Черепановск–

р. Бороздовая. Планировка покрытия.

 
0,438
 
0
 
0,158
 
0,11
 
0,11
 
0,06

Комитеты администрации г.Змеиногорска

по туризму, финансам, налоговой и кредитной политике,

частные инвесторы

Формирование современного туристского комплекса, как нового сектора экономики Привлечение инвестиций; создание новых рабочих мест

Федеральный бюджет

0,168
0
0,018
0,06
0,06
0,03
 
 
 
 
 

Краевой бюджет

0,11
0
0,06
0,02
0,02
0,01
 

Местный бюджет

0,11
0
0,06
0,02
0,02
0,01
 

Внебюджетные средства

0,05
0
0,02
0,01
0,01
0,01
 

3.Строительства моста через р. Бороздовая

 
 
 
 
 
 

Комитеты администрации г.Змеиногорска

по туризму, финансам, налоговой и кредитной политике,

частные инвесторы

Формирование современного туристского комплекса, как нового сектора экономики

Федеральный бюджет

0,256
0
0,016
0,08
0,08
0,08
 
 

Краевой бюджет

0,09
0
0,05
0,02
0,01
0,01
 
 

Местный бюджет

0,09
0
0,05
0,02
0,01
0,01
 
 

Внебюджетные средства

0,05
0
0,02
0,01
0,01
0,01
 
 

4.Энергоснабжение и связь:

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Расширение абонентской сети п. Черепановск до 50 номеров.

 
0,4
 
 
 
0,4
 
0,4
 
 
 
 
Рубцовский ЦТ
Улучшение уровня обеспеченности телефонной связью

Федеральный бюджет

0,21
 
0,21
0,21
 
 
 
 

Краевой бюджет

0,07
 
0,07
0,07
 
 
 
 

Местный бюджет

0,07
 
0,07
0,07
 
 
 
 

Внебюджетные средства

0,05
 
0,05
0,05
 
 
 
 

4.2.Энергоснабжение горнолыжного комплекса и турбазы в п. Черепановск.

 
 
 
 
 
 

Филиал «Змеиногорские МЭС», частные инвесторы

Создание современного туристского комплекса

Федеральный бюджет

0,21
 
0,21
0,21
 
 
 
 

Краевой бюджет

0,07
 
0,07
0,07
 
 
 
 

Местный бюджет

0,07
 
0,07
0,07
 
 
 
 

Внебюджетные средства

0,05
 
0,05
0,05
 
 
 
 

6.Создание имиджа Змеиногорска, как одного из туристско-рекреационных центров Алтайского края

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Участие в выставках туристического продукта. (ежегодно)

0,3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Комитет администрации г.Змеиногорска

по туризму,
частные инвесторы

Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики

Федеральный бюджет

0,12
0,024
0,024
0,024
0,024
0,024
 
 

Краевой бюджет

0,04
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
 
 
 
 

Местный бюджет

0,04
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
 
 

Внебюджетные средства

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

6.2. Издание путеводителя по туристско-экскурсионным объектам Змеиногорска и Колывани

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Комитет администрации г.Змеиногорска

по туризму,
частные инвесторы

Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики

Федеральный бюджет

0,24
0,048
0,048
0,048
0,048
0,048
 
 

Краевой бюджет

0,08
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
 
 

Местный бюджет

0,08
0,016
0,016
0,016
0,016
0,016
 
 

Внебюджетные средства

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

6.3.Издание буклетов, открыток

 
 
0,5
 
0
 
0,2
 
0,1
 
0,1
 
0,1

Комитет администрации г.Змеиногорска

по туризму,
частные инвесторы

Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики

Федеральный бюджет

0,24
0
0,096
0,048
0,048
0,048
 
 

Краевой бюджет

0,08
0
0,032
0,016
0,016
0,016
 
 

Местный бюджет

0,08
0
0,032
0,016
0,016
0,016
 
 

Внебюджетные средства

0,1
0
0,04
0,02
0,02
0,02
 
 

6.4.Создание действующего портала Комитета по туризму Змеиногорска в сети Интернет

 
 
 
 
 
 

Комитет администрации г.Змеиногорска

по туризму
Повышение информирования о туристском комплексе

Федеральный бюджет

0,09
0
0,036
0,018
0,018
0,018
 
 

Краевой бюджет

0,03
0
0,012
0,006
0,006
0,006
 
 

Местный бюджет

0,03
0
0,012
0,006
0,006
0,006
 
 

Внебюджетные средства

0,05
0
0,02
0,01
0,01
0,01
 
 

7.Обеспечение безопасности, экологической в том числе

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.Создание на базе МЧС

поисково-спасательного отряда

 
1,712
 
0
 
0,712
 
0,4
 
0,3
 
0,3
 
Обеспечение безопасности туристических услуг

Федеральный бюджет

0,9
0
0,48
0,18
0,12
0,12
 
 

Краевой бюджет

0,156
0
0,016
0,06
0,04
0,04
 
 

Местный бюджет

0,156
0
0,016
0,06
0,04
0,04
 
 

Внебюджетные средства

0,5
0
0,2
0,1
0,1
0,1
 
 

7.2.Обустройство туристских троп, стоянок, мест массового отдыха.

 
0,5
 
0
 
0,2
 
0,1
 
0,1
 
0,1

Комитеты администрации г.Змеиногорска

по туризму, по финансам, налоговой и кредитной политике,

 
 

Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики

Федеральный бюджет

0,24
0
0,096
0,048
0,048
0,048
 
 

Краевой бюджет

0,08
0
0,032
0,016
0,016
0,016
 
 

Местный бюджет

0,08
0
0,032
0,016
0,016
0,016
 
 

Внебюджетные средства

0,1
0
0,04
0,02
0,02
0,02
 
 

7.3.Создание минигостиниц в черте города

 
2,704
 
0
 
0,304
 
0,8
 
0,8
 
0,8

Комитет по туризму, частные инвесторы

Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики

Федеральный бюджет

0,384
0
0,024
0,12
0,12
0,12
 
 

Краевой бюджет

0,2
0
0,08
0,04
0,04
0,04
 
 

Местный бюджет

0,2
0
0,08
0,04
0,04
0,04
 
 

Внебюджетные средства

1,92
0
0,12
0,6
0,6
0,6
 
 

8.Развитие сети объектов массового отдыха гостей и жителей города

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.Городской пляж (Нагорный пруд)

2
0
0,8
0,4
0,4
0,4
МУП «ЖКХ г. Змеиногорска»

Повышение уровня обслуживаниярасширение перечня услуг

Федеральный бюджет

0,576
0
0,288
0,144
0,144
0,144
 
 

Краевой бюджет

0,24
0
0,096
0,048
0,048
0,048
 
 

Местный бюджет

0,24
0
0,096
0,048
0,048
0,048
 
 

Внебюджетные средства

0,8
0
0,32
0,16
0,16
0,16
 
 

8.2.Горнолыжный комплекс

3
0
1,2
0,6
0,6
0,6
ЗАО «Геркулес»
Повышение уровня обслуживания расширение перечня услуг

Федеральный бюджет

0,576
0
0,288
0,144
0,144
0,144
 
 

Краевой бюджет

0,24
0
0,096
0,048
0,048
0,048
 
 

Местный бюджет

0,24
0
0,096
0,048
0,048
0,048
 
 

Внебюджетные средства

1,8
0
0,72
0,36
0,36
0,36
 
 

9.Популяризация туризма среди населения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.Создание и пополнение пункта проката снаряжения для туризма и отдыха

2
0
0,8
0,4
0,4
0,4
ЗАО «Геркулес»

Повышение уровня обслуживаниярасширение перечня услуг

Федеральный бюджет

0,78
0
0,312
0,156
0,156
0,156
 
 

Краевой бюджет

0,26
0
0,104
0,052
0,052
0,052
 
 

Местный бюджет

0,26
0
0,104
0,052
0,052
0,052
 
 

Внебюджетные средства

0,7
0
0,28
0,14
0,14
0,14
 
 

9.2.Создание в городе секций и клубов

для детей и подростков (туризм, альпинизм, горнолыжный, СЮТур и др.)

 
1
 
0,032
 
0,368
 
0,2
 
0,2
 
0,2

Комитеты администрации г. Змеиногорска по туризму, ФиС, образованию

Развитие детского туризма
 

Федеральный бюджет

0,48
0
0,192
0,096
0,096
0,096
 
 

Краевой бюджет

0,16
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
 
 

Местный бюджет

0,16
0
0,064
0,032
0,032
0,032
 
 

Внебюджетные средства

0,2
0
0,08
0,04
0,04
0,04
 
 

9.3.Организация массовых туристских мероприятий местного, регионального, краевого значения.

(фестивалей, слётов и т. п.)

 
1
 
0,2
 
0,2
 
0,2
 
0,2
 
0,2

Комитет администрации г. Змеиногорска по туризму

Повышение привлекательности туристских услуг и массовости мероприятий

 

Федеральный бюджет

0,54
0,108
0,108
0,108
0,108
0,108
 
 

Краевой бюджет

0,18
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
 
 

Местный бюджет

0,18
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
 
 

Внебюджетные средства

0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

10.Кадровая политика.

 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.Подготовка и повышение квалификации кадров работающих в сфере туризма и смежных отраслях.

1,0
0
0,4
0,2
0,2
0,2

Комитет по туризму, привлеченные учебные заведения

Создание 42 рабочих мест

Федеральный бюджет

0,54
0
0,216
0,108
0,108
0,108
 
 

Краевой бюджет

0,18
0
0,072
0,036
0,036
0,036
 
 

Местный бюджет

0,18
0
0,072
0,036
0,036
0,036
 
 

Внебюджетные средства

0,1
0
0,04
0,02
0,02
0,02
 
 

Итого по цели 3:

22,22
0,392
7,918
4,85
4,555
4,505
 
 

федеральный бюджет:

8,608
0,18
2,842
1,982
1,817
1,787
 
 

краевой бюджет

3,396
0,092
1,482
0,654
0,589
0,579
 
 

местный бюджет

3,396
0,06
1,514
0,654
0,589
0,579
 
 

внебюджетные средства

6,82
0,06
2,08
1,56
1,56
1,56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Сохранение уникальных природных ресурсов, восстановление и реконструкция памятников истории и архитектуры

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Создание и реставрация исторических комплексов, как экскурсионных объектов

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Формирование проектно-сметной документации

0,4
0
0,4
 
 
 

Комитеты администрации г. Змеиногорска по туризму, строительству и архитектуре, финансам, налоговой и кредитной политике, проектные организации, частные инвесторы

Создание современного туристского комплекса

Федеральный бюджет

0,24
0
0,24
 
 
 
 
 

Краевой бюджет

0,08
0
0,08
 
 
 
 
 

Местный бюджет

0,08
 
0,08
 
 
 
 
 

1.2.Создание экскурсионных объектов на базе подземных выработок

5
0
2
1
1
1

Комитеты администрации г. Змеиногорска по туризму, строительству и архитектуре, финансам, налоговой и кредитной политике, проектные организации, частные инвесторы

Увеличение числа туристских объектов

Федеральный бюджет

3
0
1,2
0,6
0,6
0,6
 
 

Краевой бюджет

1
0
0,4
0,2
0,2
0,2
 
 

Местный бюджет

1
0
0,4
0,2
0,2
0,2
 
 

2.Сохранение культурного наследия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры города

0,12
0
0,03
0,03
0,03
0,03

Комитеты администрации г. Змеиногорска по

культуре
туризму,
строительству и
архитектуре, Музей
 
Создание исторического комплекса города.
Реставрация и сохранение памятников истории
Формирование базы данных о объектах культурного наследия

Местный бюджет

0,04
0
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

Внебюджетные средства

0,08
0
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 

- выполнение противоаварийных мероприятий на памятниках истории, реставрация.Дом Огурова-2008, Екатерининская шахта2009, плотина-2010,исторический центр-2011-2012

 
 
 
 
 
 

Комитеты администрации г. Змеиногорска по

культуре
туризму,
строительству и
архитектуре, Музей
 
Создание исторического комплекса города.
Реставрация и сохранение памятников истории

Местный бюджет

3,457
1,057
0,6
0,6
0,6
0,6
 
 

-создание электронных каталогов культурного наследия и музейных предметов

0,215
0,015
0,05
0,05
0,05
0,05

Комитет администрации г. Змеиногорска по

культуре, Музей
 
Включение
информации об
объектах
культурного
наследия и особо ценных музейных предметов

Местный бюджет

0,14
0
0,035
0,035
0,035
0,035
 
 

Внебюджетные средства

0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
 
 

-паспортизация объектов историко-культурного наследия

 
 
 
 
 
 

Комитет администрации г. Змеиногорска по

культуре, Музей
 

Местный бюджет

0,4
0
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

-проведение археологических экспедиций, обследований по выявлению и изучению объектов наследия.

 
 
 
 
 
 
Центр
РАНИКЦ
Сохранение, изучение,
популяризация исторического
наследия , пополнение музейных фондов

Внебюджетные средства

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
 

Создание музейного комплекса

6
6
 
 
 
 

Администрация Алтайского края, Администрация города

Увеличение доходов от платных услуг

Краевой бюджет

3
3
 
 
 
 
 
 

Местный бюджет

3
3
 
 
 
 
 
 

-приобретение оборудования для Музея

0,25
0,01
0,06
0,06
0,06
0,06

Комитет администрации г. Змеиногорска по

культуре, Музей
 

Местный бюджет

0,2
0
0,05
0,05
0,05
0,05
 
 

внебюджетные средства

0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 
 
 
 
 
 
 
 

3.Охрана воздушного бассейна

 
 
 
 
 
 
 
 

- установка газопылеулавливающих устройств, предназначенных для улавливания и обезвреживания вредных веществ из газов, отходящих от технологических агрегатов перед выбросом в атмосферу

0,748
0
0,187
0,187
0,187
0,187
ООО «Теплоснабжение-1», ООО «Теплоснабжение-2»
Снижение выбросов в атмосферу на 80%

краевой бюджет

0,376
0
0,094
0,094
0,094
0,094
 
 

местный бюджет

0,372
0
0,093
0,093
0,093
0,093
 
 

4.Использование отходов производства и потребления:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- строительство полигона для складирования бытовых и промышленных отходов

1,2
0
0,6
0,2
0,2
0,2

администрация города, МУП «ЖКХ г. Змеиногорска»

улучшение экологической и санитарной обстановки в городе

краевой бюджет

0,75
0
0,3
0,15
0,15
0,15
 
 

местный бюджет

0,45
0
0,3
0,05
0,05
0,05
 
 

- приобретение и установка контейнеров для сбора бытовых отходов

0,54
0
0,12
0,12
0,15
0,15

администрация города, МУП «ЖКХ г. Змеиногорска»

улучшение экологической и санитарной обстановки в городе

местный бюджет

0,54
0
0,12
0,12
0,15
0,15
 
 

- организация сбора мусора в водоохранных зонах рек и водоемов

0,3
0,05
0,055
0,06
0,065
0,07

МУП «ЖКХ г. Змеиногорска», экологические отряды

воспитание бережного отношения к природе

местный бюджет

0,3
0,05
0,055
0,06
0,065
0,07
 
 

5.Экологическое воспитание, пропаганда экологических знаний

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- проведение городских экологических мероприятий

0,1
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03

администрация города, комитеты администрации г. Змеиногорска по культуре, образованию

формирование экологической культуры населения

местный бюджет

0,1
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
 
 

- приобретение экологической литературы центральной библиотеке города

0,15
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04

МУК «Централизованная библиотечная система»

формирование экологической культуры населения

местный бюджет

0,15
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04
 
 

Итого по цели 4:

18,555
7,367
3,487
2,537
2,577
2,587
 
 

федеральный бюджет:

2,4
0
0,6
0,6
0,6
0,6
 
 

краевой бюджет

5,206
3
0,874
0,444
0,444
0,444
 
 

местный бюджет

10,129
4,127
1,868
1,348
1,388
1,398
 
 

внебюджетные средства

0,82
0,24
0,145
0,145
0,145
0,145
 
 

Итого по плану:

691,7678
131,5676
148,9746
149,6934
139,8151
121,7171
 
 

федеральный бюджет:

136,516
55,543
20,667
18,248
23,294
18,764
 
 

краевой бюджет

230,7378
31,3776
42,1416
55,5514
54,6241
47,0431
 
 

местный бюджет

176,653
19,884
50,24
37,176
37,884
31,469
 
 

внебюджетные средства

9,245
0,621
2,546
2,026
2,026
2,026
 
 

собственные средства

84,021
13,472
22,57
25,722
10,882
11,375
 
 

средства населения

38,915
7,6
7,71
7,83
7,935
7,84
 
 

ТФОМС,Фонд социального страхования

15,68
3,07
3,1
3,14
3,17
3,2