RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:
Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008
2009
2010
2011
2012

I. Рост экономического потенциала района

1.1. Промышленность 

1.1.1. Восстановление «Зареченского рудника", строительство обогатительной  фабрики (ГОК)

 ( Карамышевский с/с)
43,000
43,000
 
 
 
 

ОАО "Сибирь-Полиметаллы"

Наполнение бюджета, создание 400 рабочих мест

Собственные средства
43,000
43,000
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Строительство  Корбалихинского  рудника и обогатительной фабрики (Черепановский сельсовет)

3222,000
610,000
800,000
800,000
562,000
450,000

ОАО "Сибирь-Полиметаллы"

Наполнение бюджета, создание 500 рабочих мест

Собственные средства
3222,000
610,000
800,000
800,000
562,000
450,000
 
 

1.1.3.Освоение Таловского и Степного месторождений   (Таловский сельсовет)

652,000
212,000
110,000
110,000
110,000
110,000

ОАО "Сибирь-Полиметаллы"

Наполнение бюджета, создание рабочих мест

Собственные средства
652,000
212,000
110,000
110,000
110,000
110,000
 
 

1.1.4. Освоение  Среднего, Лазурского, Майского месторождений полиметаллических руд (Барановский, Кузьминский сельсоветы)

20,000
 
 
 
10,000
10,000
Победитель торгов

Рабочие места, до 100 раб м.,рост доходов населения,наполняемость бюджета

Собственные средства
20,000
 
 
 
10,000
10,000
 
 

 1.1.5. Восстановление Белорецкого  рудника железнорудных ископаемых

1000,300
 
 
 
500,000
500,000
   Победитель торгов

Рост объема отгруж  товаров, создание рабочих мест до 200  Рост  доходов бюджета

Собственные средства
1000,000
 
 
 
500,000
500,000
 
 
Другие источники
0,300
 
 
0,300
 
 
 
 

1.1.6. Строительство  2 –ой очереди «Оптико - лазерного центра» «Росавиакосмос» (Саввушинский сельский совет)

250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
ФГУПП
 "НИИПП"

Создание раб. мест, обеспечение государственных интересов

Федеральный бюджет
250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
 
 

ИТОГО по разделу "Промышленность"

5187,300
915,000
960,000
960,300
1232,000
1120,000
 
 
Собственные средства
4937,000
865,000
910,000
910,000
1182,000
1070,000
 
 
Федеральный бюджет
250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
 
 
Другие источник
0,300
 
 
0,300
 
 
 
 

1.2. "Сельское хозяйство"

 1.2.1. Приобретение семян высших репродукций в объеме 1000 тонн

2,750
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550

Управление с\х, руководители хозяйств

Повышение урожайности

в том числе:      собственные средства

2,750
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550
 
 

1.2.2 Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчёвку старовозрастных насаждений

0,420
0,050
0,053
0,057
0,130
0,130
Управление с\х

Востановление производства плодово-ягодных культур

Краевой бюджет
0,420
0,050
0,053
0,057
0,130
0,130
 
 

1.2.3. Приобретение сельхозпроизводителями посевной , почвообрабатывающей техники  (Барановский с/с)

6,800
1,200
2,000
1,200
1,200
1,200
СПК им. И.Я. Шумакова

 Увеличение производства зерна

Другие источники ( кредит банка)          

6,800
1,200
2,000
1,200
1,200
1,200
 
 

1.2.4.Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных: КРС, свиней, овец, маралов, лошадей, пушных зверей, птицы, яйца, пчелопакетов

2,000
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

Управление с/х, хозяйства района

Увеличение производства молока, мяса

Краевой бюджет
2,000
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
 
 

1.2.5. Строительство убойных пунктов на центральных усадьбах

1,800
0,600
0,600
0,600
 
 

Субъекты предпринимательства

Рост объёмов производства, создание рабочих мест

Собственные средства
1,800
0,600
0,600
0,600
 
 
 
 

1.2.6. Восстановление молочной фермы в п.Березовка (Карамышевский сельсовет)

20,000
6,000
8,000
6,000
 
 
ООО «Восход»

Рабочие места, увеличение производства молока, мяса

Собственные средства
20,000
6,000
8,000
6,000
 
 
 
 

1.2.7. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства

5,752
1,000
1,070
1,145
 
1,269

Х-ва района, управление с/х

Укрепление материально-технической базы АПК, минимизация затрат на их приобретение

Краевой бюджет
5,752
1,000
1,070
1,145
1,269
1,269
 
 

 Приобретение кормоуборочных комбайнов  «Дон» (Октябрьский с/с)

6,600
6,600
 
 
 
 
ООО "Октябрьское"

  Увеличение производства кормов, улучшение их качества

Другие источники (кредит банка )

6,600
6,600
 
 
 
 
 
 

1.2.8. Повышение образовательного уровня кадров АПК, путём субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую котрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства

1,354
0,271
0,271
0,269
0,271
0,271
Хозяйства района

Повышение уровня квалификации 15 специалистов

Собственные средства
0,450
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
 
 
Краевой бюджет
0,904
0,181
0,181
0,179
0,181
0,181
 
 

1.2.9. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

1,986
0,352
0,395
0,395
0,422
0,422

Управление с/х, хозяйства района

Увеличение урожайности зерновых

Краевой бюджет
1,986
0,352
0,395
0,395
0,422
0,422
 
 

1.2.10. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам

2,653
0,468
0,491
0,519
0,588
0,588

Управление с/х, хозяйства района

Улучшение финансовых результатов

Краевой бюджет
2,653
0,468
0,491
0,519
0,588
0,588
 
 

1.2.11. Субсидирование части затрат на страхование рисков в сельском хозяйстве

4,180
0,752
0,772
0,826
0,915
0,915

Управление с/х, хозяйства района

Улучшение финансовых результатов

Краевой бюджет
4,180
0,752
0,772
0,826
0,915
0,915
 
 

1.2.12 Субсидирование  затрат на уплату налога на имущество

4,002
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

Управление с/х, хозяйства района

Улучшение финансовых результатов

Краевой бюджет
4,002
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
 
 

1.2.13. Обеспечение доступным жильём молодых специалистов на селе

1,446
0,255
0,269
0,293
0,315
0,315

Управление с/х, хозяйства района

Улучшение социально-бытовых условий кадров на селе

Краевой бюджет
1,446
0,255
0,269
0,293
0,315
0,315
 
 

1.2.14. Развитие жилищного строительства в сельской местности

2,839
0,505
0,532
0,599
0,602
0,602

Управление с/х, хозяйства района

Улучшение социально-бытовых условий кадров на селе

Краевой бюджет
2,839
0,505
0,532
0,599
0,602
0,602
 
 

1.2.15. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве путём оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК на возвратной основе

1,043
0,204
0,210
0,210
0,210
0,210

Управление с/х, хозяйства района

Кадровое обеспечение производства

Краевой бюджет
1,043
0,204
0,210
0,210
0,210
0,210
 
 

 1.2.16. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений

1,437
0,201
0,304
0,306
0,313
0,313

Управление с/х, хозяйства района

Улучшение финансовых результатов, восстановление плодородия почв

Краевой бюджет
1,437
0,201
0,304
0,306
0,313
0,313
 
 

ВСЕГО по разделу "Сельское хозяйство"

67,061
20,206
16,719
14,170
7,983
7,983
 
 

Собственные средства  предприятий

25,000
7,240
9,240
7,240
0,640
0,640
 
 
Краевой бюджет
28,661
5,166
5,479
5,730
6,143
6,143
 
 
Другие источники
13,400
7,800
2,000
1,200
1,200
1,200
 
 

1.3. "Потребительский рынок"

1.3.1. Открытие продовольственного магазина в п. Новокузнецовка

0,100
0,100
 
 
 
 

Змеиногорское районное Потребительское общество

 

Увеличение товарооборота до 360 тыс. руб. год., создание 2-3 раб. мест, удовлетворение потребности населения отдалённого населённого пункта в продуктах питания и товарах повседневного спроса 

в том числе: собственные средства предприятий

0,100
0,100
 
 
 
 

1.3.2. Открытие пункта бытовых услуг в п. Октябрьский

0,030
 
0,030
 
 
 

Змеиногорское районное Потребительской общество, Администрация Октябрьского сельсовета

Развитие инфраструктуры рынка, создание 3-4 раб. мест, увеличение доходов Райпо

Собственные средства предприятий

0,030
 
0,030
 
 
 
 
 

1.3.3.Открытие кафе в с. Карамышево

0,050
 
0,050
 
 
 

Администрация Карамышевского сельсовета

Создание 4 раб. мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет

Собственные средства

(средства   предпринимателей)

0,050
 
0,050
 
 
 
 
 

1.3.4. Строительство АЗС в с. Барановка

5,000
2,500
2,500
 
 
 
ЧП

Развитие инфраструктуры села, удовлетворение спроса населения  в ГСМ, создание рабочих мест

Собственные средства
5,000
2,500
2,500
 
 
 
 
 

 Всего по разделу «Потребительский рынок»

5,180
2,600
2,580
 
 
 
 
 

в т.ч.: собственные средства

5,180
2,600
2,580
 
 
 
 
 

1.4. "Малый бизнес"

1.4.1. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

2,709
 
0,500
0,500
0,854
0,854

Администрация района, комитет по труду и предпринимательству, управление с/х

Поддержка предпринимательства
Краевой бюджет
2,709
 
0,500
0,500
0,854
0,854
 
 

1.4.2.Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов

1,000
 
 
 
0,500
0,500

Администрация района, комитет по труду и предпринимательству, управление с/х

Поддержка предпринимательства
Краевой бюджет
1,000
 
 
 
0,500
0,500
 
 

1.4.3. Субсидирование части  затрат на уплату процентов по полученным кредитам (для малых форм хозяйствования)

0,631
0,130
0,128
0,124
0,125
0,125

Администрация района, комитет по труду и предпринимательству, управление с/х

Улучшение финансовых результатов

Краевой бюджет
0,631
0,130
0,128
0,124
0,125
0,125
 
 

1.4.4. Создание информационно-консультационного центра по поддержке малого предпринимательства

0,100
 
0,050
0,050
 
 

Администрация района, комитет по труду и предпринимательству

Поддержка предпринимательства
Краевой бюджет
0,100
 
0,050
0,050
 
 
 
 

ВСЕГО по разделу "Развитие малого бизнеса"

4,440
0,130
0,678
0,674
1,479
1,479
 
 
Краевой бюджет
4,440
0,130
0,678
0,674
1,479
1,479
 
 

ИТОГО по направлению "Рост экономического потенциала района"

5263,981
937,936
979,977
975,143
1241,462
1129,462
 
 

в т.ч.: собственные средства

4967,180
874,840
921,820
917,240
1182,640
1070,640
 
 

в т.ч.: средства федерального бюджета

250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
 
 

в т.ч.: средства краевого бюджета

33,101
5,296
6,157
6,403
7,622
7,622
 
 

в т.ч.: другие источники

13,700
7,800
2,000
1,500
1,200
1,200
 
 

II. Развитие туризма, создание рекреационно-туристической зоны в районе

2.1. Развитие туризма, создание рекреационно- туристической зоны Змеиногорского района

2.1.1.Строительство туристической базы "Жемчужина"  в п.Черепановск

5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
ООО «Жемчужина»

Организация дополнительных рабочих мест, пополнение бюджета

в том числе:      собственные средства

5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
 
 

2.1.2. Кадастровый учёт земельных участков и перевод территории из земель сельхозначения в рекреационную зону озера "Колыванское"

0,300
0,150
0,050
0,050
0,050
 

Победитель торгов, администрация района

Исполнение требований законодательства

Муниципальный бюджет
0,100
0,050
0,020
0,020
0,010
 
 
 

Другие источник ( средства  предпринимателей)

0,200
0,100
0,030
0,030
0,040
 
 
 

2.1.3. Строительство коммуникационных сетей зоны отдыха на оз. "Колыванское" (Саввушинский сельский совет)

5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

инвесторы сферы туризма (ЛЭП, дорога)

Повышение привлекательности территории

Другие источник ( средства  предпринимателей)

5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
 
 

2.1.4. Создание базы отдыха "Колывань-тур"

0,200
0,050
0,050
0,050
0,050
0,000
ООО "Колывань-тур"

Увеличение числа отдыхающих, рост объема платных услуг

Собственные средства
0,200
0,050
0,050
0,050
0,050
0,000
 
 

2.1.5. Информационно-рекламное обеспечение программы "Развитие туризма в Змеиногорском районе"

0,200
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040

Комитет по культуре и туризму района

Повышение имиджа района, рост потока туристов

Муниципальный бюджет
0,200
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
 
 

2.1.6. Оборудование стоянок по туристическим маршрутам

0,060
0,020
0,010
0,010
0,010
0,010

Комитет по культуре и туризму

Рост объёма платных услуг и числа отдыхающих

Собственные средства
0,010
0,010
 
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,010
0,010
 
 
 
 
 
 

Другие источник ( средства предпринимателей)

0,040
 
0,010
0,010
0,010
0,010
 
 

2.1.7. Укрепление материально-технической базы зоны отдыха «Солнечный берег», создание этнографической деревни (Саввушинский сельсовет)

1,650
1,130
0,230
0,130
0,080
0,080

Комитет по культуре и туризму

Увеличение числа отдыхающих, рост объема платных услуг

в том числе:      собственные средства

0,350
0,030
0,080
0,080
0,080
0,080
 
 
Муниципальный бюджет
1,000
1,000
 
 
 
 
 
 

Другие источник (указать какие)

0,300
0,100
0,150
0,050
 
 
 
 

2.1.8. Модернизация  и строительство объектов на базе ДОЛ «Лагерь Чайка» (Саввушинский сельсовет)

2,100
0,300
0,900
0,900
 
 

 Администрация района, администрация края

Формирование оздоровительно-туристического комплекса "Чайка"

Муниципальный бюджет
0,100
 
0,100
0,000
 
 
 
 

Другие источник (средства предпринимателей)

2,000
0,300
0,800
0,900
 
 
 
 

2.1.9. Модернизация и строительство объектов  на базе отдыха «Санаторий Лазурный» (озеро «Колыванское» Саввушинский сельсовет)

0,900
0,100
0,200
0,200
0,200
0,200
ЗАО «Алтайздравница»

   Улучшение качества отдыха и числа отдыхающих, рост доходов бюджета

в том числе:      собственные средства

0,900
0,100
0,200
0,200
0,200
0,200
 
 

2.1.10. Строительство туристической базы в окрестностях п. Новохарьковка

50,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
ООО "РЭМ"

   Улучшение качества отдыха и числа отдыхающих, рост доходов бюджета

в том числе:      собственные средства

50,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
 
 

2.1.11.  Восстановление  природного ландшафта    оз."Колыванское"

2,500
1,000
1,500
 
 
 
ФГУП "НИИПП"

 Сохранение памятника природы ,Улучшение экологии

Другие источник (указать какие)

2,500
1,000
1,500
 
 
 
 
 

 2.1.12. Формирование и обустройство туристических маршрутов в районе

0,100
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020

Комитет по культуре и туризму, главы сельсоветов

Расширение сферы туризма
Муниципальный бюджет
0,100
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
 
 

2.1.13. Развитие сельского туризма,создание микрогостиниц в форме "Зеленого дома"

2,000
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

Органы МСУ , сельские жители

Увеличение занятости и доходов местного населения

Муниципальный бюджет
1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
 
 

Другие источник ( средства предпринмателей)

1,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
 
 

2.1.14. Создание координационного совета и нормативно-правовой  базы регулирования туристической деятельности

0,100
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
Комитет по туризму

Упорядочивание туристической деятельности в районе

Муниципальный бюджет
0,100
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
 
 

2.1.15. Приобретение туристского оборудования и снаряжения, оргтехники, транспортных средств

0,250
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

Комитет по туризму Алтайского края

Повышение привлекательности района как туристической зоны, повышение качества и видов услуг

Муниципальный бюджет
0,150
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
 
 
Другие источники
0,100
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
 
 

2.1.16. Подготовка кадров для организации туристической деятельности

0,300
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060

Комитет по туризму администрации Алтайского края

Повышение привлекательности района как туристической зоны, повышение качества и видов услуг

Краевой бюджет
0,240
0,048
0,048
0,048
0,048
0,048
 
 
Муниципальный бюджет
0,060
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
 
 

 Всего по разделу «Развитие туризма»

70,360
15,280
15,470
13,870
12,920
12,820
 
 

в т.ч.: собственные средства

56,460
11,190
11,330
11,330
11,330
11,280
 
 
Муниципальный бюджет
2,760
1,370
0,430
0,330
0,320
0,310
 
 
Другие источник
 ( средства предпринимателей)
11,140
2,720
3,710
2,210
1,270
1,230
 
 

ИТОГО по направлению "Развитие туризма, создание рекреационно-туристической зоны в районе"

70,360
15,280
15,470
13,870
12,920
12,820
 
 

в т.ч.: собственные средства

56,460
11,190
11,330
11,330
11,330
11,280
 
 

в т.ч.: средства муниципального бюджета

2,760
1,370
0,430
0,330
0,320
0,310
 
 

в т.ч.: другие источники

11,140
2,720
3,710
2,210
1,270
1,230
 
 

III. Рост качества сферы жизнедеятельности населения

3.1. Жилищно-комунальное хозяйство

3.1.1. Реконструкция  и модернизация  объектов  теплоснабжения  сельских поселений 

9,290
1,570
2,120
2,510
1,570
1,520

МУП "ТС", отдел по строительству адм. Района

  Улучшение качества , и теплового режима

Краевой бюджет
0,560
 
 
0,560
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
6,500
1,200
1,800
1,500
1,000
1,000
 
 

Собственные средства МУП ТС «Змеиногорское»

2,230
0,370
0,320
0,450
0,570
0,520
 
 

3.1.2. Реконструкция, модернизация  объектов водоснабжения, канализования:-          реконструкция водовода  и водозаборных сооружений  п. Октябрьский

6,200
2,060
2,060
2,080
 
 

Администрация  Октябрьского сельсовета, Администрация района, МУП ТС

Улучшение  качества водоснабжения  населения Октябрьского сельсовета

Краевой бюджет
2,700
0,900
0,900
0,900
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
3,500
1,160
1,160
1,180
 
 
 
 

3.1.3. Приобретение спецтехники и оборудования

2,600
1,000
1,600
 
 
 

Администрация района, МУП ТС

Улучшение  качества комунальных услуг

Краевой бюджет
0,500
0,200
0,300
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
2,100
0,800
1,300
 
 
 
 
 

3.1.4. Строительство  новых водозаборных скважин  в п. Никольск, Беспаловск, Черепановск

1,200
 
 
0,400
0,400
0,400

Администрация района, сельских советов

Улучшение качества питьевой воды

в том числе:      собственные средства МУП ТС  «Змеиногорское»

0,420
 
 
0,140
0,140
0,140
 
 
Краевой бюджет
0,360
 
 
0,120
0,120
0,120
 
 
Муниципальный бюджет
0,420
 
 
0,140
0,140
0,140
 
 

3.1.5. Строительство  резервуаров  запасов  чистой воды,  станции  второго  подъема в с. Барановка, с. Таловка

2,500
 
0,500
0,500
0,800
0,700

Администрация района, Администрация с/с, МУП ТС

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Собственные средства  предприятий

0,875
 
0,175
0,175
0,280
0,245
 
 
Краевой бюджет
0,750
 
0,150
0,150
0,240
0,210
 
 
Муниципальный бюджет
0,875
 
0,175
0,175
0,280
0,245
 
 

3.1.6 Развитие водоснабжения в сельской местности

4,500
4,500
 
 
 
 

Администрация района, МУП ТС, управление с/х

Обеспечение питьевой водой

Краевой бюджет
4,500
4,500
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО по разделу "ЖКХ"

26,290
9,130
6,280
5,490
2,770
2,620
 
 

Собственные средства  предприятий (МУП ТС)

3,525
0,370
0,495
0,765
0,990
0,905
 
 
Краевой бюджет
9,370
5,600
1,350
1,730
0,360
0,330
 
 
Муниципальный бюджет
13,395
3,160
4,435
2,995
1,420
1,385
 
 

3.2. Дорожное хозяйство  

3.2.1. Реконструкция  бетонного покрытия асфальто- бетоном на трассе Поспелиха-Курья-Третьяково (граница с Курьинским районом)

1,500
1,500
 
 
 
 

 ГУП «Змеиногорское ДРСУ», ГУП «Алтайавтодор»

 Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение  эконом.роста и привлекательности  района

 В том числе федеральный бюджет

1,500
1,500
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Реконструкция  асфальто-бетонного покрытия автодороги Рубцовск-Змеиногорск от п. Варшава

230,000
 
50,000
60,000
60,000
60,000
ГУП "Алтайавтодор"

 Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение  эконом.роста и привлекательности  района

втом числе  федеральный бюджет

230,000
 
50,000
60,000
60,000
60,000
 
 

3.2.3. Реконструкция  асфальто-бетонного покрытия  автодороги Змеиногорск -Карамышево- Октябрьский

10,000
 
 
 
5,000
5,000

"Змеиногорское ДРСУ"

 Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение  эконом.роста и привлекательности  района

 В том числе  федеральный бюджет

10,000
 
 
 
5,000
5,000
 
 

3.2.4. Реконструкция щебеночного покрытия  на подъездах к населенным пунктам:Новохарьковка,Новокузнецовка,Березовка, Тушканиха,Отрада,Утка, Беспаловск

4,000
 
1,000
1,000
1,000
1,000

"Змеиногорское ДРСУ"

 Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение  эконом.роста и привлекательности  района

 В том числе федеральный бюджет

4,000
 
1,000
1,000
1,000
1,000
 
 

3.2.5. Реконструкция щебеночного покрытия автодороги Змеиногорск –Черепановск

2,000
2,000
 
 
 
 

"Змеиногорское ДРСУ"

 Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение  эконом.роста и привлекательности  района

 В том числе федеральный бюджет

2,000
2,000
 
 
 
 
 
 

3.2.6. Реконструкция моста в с. Локоток

1,000
1,000
 
 
 
 

"Змеиногорское ДРСУ"

 Обеспечение транспортной доступности нас пунктов

 В том числе федеральный бюджет

1,000
1,000
 
 
 
 
 
 

3.2.7. Реконструкция щебёночного покрытия дорог (Змеиногорск-Барановка)

3,000
3,000
 
 
 
 

"Змеиногорское ДРСУ"

Повышение качества жизни населения

 В том числе федеральный бюджет

3,000
3,000
 
 
 
 
 
 

3.2.8. Реконструкция внутрипоселковых дорог

2,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
Сельские администрации

Повышение качества жизни населения

муниципальный бюджет
2,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
 
 

  Всего по разделу "Дорожное хозяйство"

254,000
8,000
51,500
61,500
66,500
66,500
 
 

 В том числе федеральный бюджет

251,500
7,500
51,000
61,000
66,000
66,000
 
 
муниципальный бюджет
2,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
 
 

3.3. Социально - бытовая сфера 

3.3.1. Реализация основных положений Градостроительного кодекса РФ, оказывающих влияние на увличение объёмов жилищного строительства (схема территориального планирования, генеральные планы сельских поселений, правил землепользования и застройки сельских поселений)

3,870
1,290
1,290
1,290
 
 
Администрация района

Исполнение законодательства РФ

Краевой бюджет
3,096
1,032
1,032
1,032
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,774
0,258
0,258
0,258
 
 
 
 

3.3.2. Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" (субсидии молодым семьям)

0,379
0,065
0,078
0,078
0,080
0,080
Администрация района

Закрепление молодёжи на селе

Муниципальный бюджет
0,379
0,065
0,078
0,078
0,080
0,080
 
 

3.3.3. Реализация федеральной целевой программы "Улучшение жилищных условий жителям села до 2010 года

9,828
1,873
1,956
2,000
2,000
2,000
Администрация района

недопущение негативных миграционных процессов на селе

Федеральный бюджет
2,950
0,560
0,590
0,600
0,600
0,600
 
 
Краевой бюджет
3,930
0,750
0,780
0,800
0,800
0,800
 
 

Другие источники ( личные сбережения граждан)

2,948
0,563
0,586
0,600
0,600
0,600
 
 

3.3.4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности (согласно Посланию Президента к ФС от 26.04.2007

2,980
0,500
0,600
0,600
0,630
0,650
Администрация района

Улучшение качества жилищных условий

Краевой бюджет
2,380
0,400
0,480
0,480
0,500
0,520
 
 
Муниципальный бюджет
0,600
0,100
0,120
0,120
0,130
0,130
 
 

ВСЕГО по разделу "Социально - бытовая сфера"

17,057
3,727
3,923
3,968
2,710
2,730
 
 
Федеральный бюджет
2,950
0,560
0,590
0,600
0,600
0,600
 
 
Краевой бюджет
9,406
2,182
2,292
2,312
1,300
1,320
 
 
Муниципальный бюджет
1,753
0,423
0,456
0,456
0,210
0,210
 
 
Другие источники
2,948
0,563
0,586
0,600
0,600
0,600
 
 

ИТОГО по направлению "Рост качества сферы жизнедеятельности населения"

297,347
20,857
61,703
70,958
71,980
71,850
 
 

в т.ч.: собственные средства

3,525
0,370
0,495
0,765
0,990
0,905
 
 

в т.ч.: средства федерального бюджета

254,450
8,060
51,590
61,600
66,600
66,600
 
 

в т.ч.: средства краевого бюджета

18,776
7,782
3,642
4,042
1,660
1,650
 
 

в т.ч.: средства муниципального бюджета

17,648
4,083
5,391
3,951
2,130
2,095
 
 

в т.ч.: другие источники

2,948
0,563
0,586
0,600
0,600
0,600
 
 

IV. Рост уровня и качества жизни граждан

4.1.Образование и поддержка молодёжи 

4.1.1. Реконструкция средней общеобразовательной школы в с.Кузьминка

12,800
 
0,800
6,000
6,000
 

Администрация района,комитет по образованию

 Создание условий для получения качественных знаний

Федеральный бюджет
3,800
 
 
1,900
1,900
 
 
 
Краевой бюджет
5,100
 
0,640
2,230
2,230
 
 
 
Муниципальный бюджет
3,900
 
0,160
1,870
1,870
 
 
 

4.1.2. Укрепление материальной базы школьных учреждений( приобретение компьютеров)

1,200
0,200
0,200
0,300
0,300
0,200
 Комитет по образованию

 Доступность к инновациям в системе образования.

Краевой бюджет
1,200
0,200
0,200
0,300
0,300
0,200
 
 

4.1.3. Приобретение автобусов для доставки учащихся Кузьминского, Таловского, Никольского сельсоветов  в рамках прграммы "Школьный автобус"

2,700
0,700
0,300
0,700
0,500
0,500
Комитет по образованию

Экономия бюджетных средств

Краевой бюджет
2,700
0,700
0,300
0,700
0,500
0,500
 
 

4.1.4. Реконструкция столовой  детского оздоровительного лагеря «Чайка»

1,800
0,000
0,900
0,900
 
 
 Комитет по образованию

 Улучшение условий для отдыха детей

Краевой бюджет
0,900
0,000
0,450
0,450
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,900
0,000
0,450
0,450
 
 
 
 

4.1.5. Подпрограмма "Одарённые дети"

0,173
0,050
0,053
0,056
0,007
0,007
Комитет по образование

Поддержка одарённых детей

Краевой бюджет
0,138
0,044
0,046
0,049
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,035
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
 
 

4.1.6. Организация летнего отдыха детей

1,952
0,464
0,474
0,514
0,250
0,250
 Комитет по образованию

 Укрепление здоровья учащихся, оказание помощи детям из малоимущих семей

Краевой бюджет
0,792
0,264
0,264
0,264
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
1,160
0,200
0,210
0,250
0,250
0,250
 
 

4.1.7. Приобретение учебников для социально незащищёных детей

0,665
0,247
0,268
0,285
 
 
Комитет по образованию

Поддержка малообеспеченных семей

Краевой бюджет
0,565
0,177
0,188
0,200
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,100
0,070
0,080
0,085
 
 
 
 
4.1.8. Проведение ЕГЭ
0,301
0,104
0,110
0,007
0,014
 
Комитет по образованию

Создание условий для проведения экзаменов

Краевой бюджет
0,201
0,097
0,103
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,100
0,007
0,007
0,007
0,014
 
 
 

4.1.9. Создание простейшего полигона на озере Колыванском для занятий самодеятельным и спортивно - оздоровительным туризмом

0,200
0,080
0,030
0,030
0,030
0,030

Комитеты по образованию, культуре и спорту

Патриотическое воспитание молодёжи

Муниципальный бюджет
0,150
0,070
0,020
0,020
0,020
0,020
 
 

Другие источники ( средства    предпринимателей)

0,050
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
 
 

4.1.10.Проведение молодёжных туристических фестивалей и форумов района

0,010
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

Комитет по культуре и спорту

Патриотическое и нравственное воспитание молодёжи

Собственные средства предприятий

0,010
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
 
 

4.1.11. Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений: монтаж и сервисное обслуживание охранно - пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения

3,273
1,001
1,084
1,173
0,014
 
Комитет по образованию

Обеспечение пожарной безопасности объектов образования

Краевой бюджет
1,417
0,444
0,472
0,500
0,000
 
 
 
Муниципальный бюджет
1,856
0,557
0,612
0,673
0,014
 
 
 

4.1.12. "Комплексные меры ппротиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы" в т.ч.:организация антинаркотических семинаров для молодёжи, реализацмия профилактических программ в образовательных учреждениях, организация антинаркотических акций

0,179
0,061
0,062
0,063
0,067
0,045
Комитет по образованию
Профилактика наркозависимости
Краевой бюджет
0,079
0,018
0,019
0,020
0,022
0,000
 
 
Муниципальный бюджет
0,100
0,043
0,043
0,043
0,045
0,045
 
 

4.1.13. Реализация программы "Молодёжь Алтая", в т.ч.: профессиональная социализация молодёжи, поддержка молодёжных инициатив, поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0,153
0,024
0,025
0,031
0,000
0,024

Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи

Социальная поддержка молодёжи на селе.

Краевой бюджет
0,053
0,016
0,016
0,021
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,100
0,008
0,009
0,010
 
0,024
 
 

4.1.14. Реализация программы "Дети Алтая" (подпрограмма "Дети и семья: дети - сироты")

1,827
0,458
0,539
0,631
 
0,100
Комитет по образованию
Поддержка детей - сирот
Краевой бюджет
1,327
0,358
0,439
0,531
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,500
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
 
 

 Всего  по разделу «Улучшение качества образования и поддержка молодёжи»

27,370
3,390
4,847
10,691
7,284
1,158
 
 

в том числе:      собственные средства

0,010
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
 
 
Федеральный бюджет
3,800
0,000
0,000
1,900
1,900
0,000
 
 
Краевой бюджет
14,471
2,318
3,137
5,264
3,052
0,700
 
 
Муниципальный бюджет
9,040
1,061
1,698
3,515
2,320
0,446
 
 
Другие источники
0,050
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
 
 
4.2. Здравоохранение 

4.2.1. Открытие отделения общей врачебной практики на базе Октябрьской, Саввушинской,  Кузьминской амбулатории

0,090
0,060
 
0,030
 
 

 Администрация района, ЦРБ

 Доступность к мед.услугам

Муниципальный бюджет
0,090
0,060
 
0,030
 
 
 
 

4.2.2. Открытие  участковой больницы  с койками сестринского ухода на базе Саввушинской  амбулатории

0,900
 
0,900
 
 
 

 Администрация района, ЦРБ

Приближение  медицинских услуг к сельскому населению открытие доп раб. мест

Муниципальный бюджет
0,900
 
0,900
 
 
 
 
 

4.2.3. Укрепление  и обновление  материально – технической базы  здравоохранения в том числе  приобретение « скорой помощи» для Беспаловской  амбулатории

0,450
0,450
 
 
 
 

 Администрация района, ЦРБ

  Улучшение доступности медицинского обслуживания

Муниципальный бюджет
0,200
0,200
 
 
 
 
 
 
Другие источники
0,250
0,250
 
 
 
 
 
 

4.2.4. Обучение  средних медицинских работников

0,200
0,200
 
 
 
 

 Администрация района, ЦРБ

 Улучшение качества мед.услуг

Муниципальный бюджет
0,200
0,200
 
 
 
 
 
 

4.2.5. Реализация ПНП "Здоровье" в области вакцинопрофилактики

1,747
0,407
0,423
0,440
0,238
0,238

 Администрация района, ЦРБ

Профилактика иннфекционных заболеваний, укрепление здоровья граждан

Федеральный бюджет
1,747
0,407
0,423
0,440
0,238
0,238
 
 

4.2.6. Реализация ФЦП "Вакцинопрофилактика"

0,359
0,083
0,087
0,091
0,049
0,049

 Администрация района, ЦРБ

Профилактика иннфекционных заболеваний, укрепление здоровья граждан

Федеральный бюджет
0,359
0,083
0,087
0,091
0,049
0,049
 
 

4.2.7.Реализация ФЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулёзом"

0,019
0,005
0,005
0,005
0,003
0,003

 Администрация района, ЦРБ

Профилактика туберкулёза, борьба с распространением заболевания

Федеральный бюджет
0,019
0,005
0,005
0,005
0,003
0,003
 
 

4.2.8. Реализация КЦП "Вакцинопрофилактика"

0,359
0,084
0,087
0,090
0,049
0,049

 Администрация района, ЦРБ

Профилактика иннфекционных заболеваний, укрепление здоровья граждан

Краевой бюджет
0,359
0,084
0,087
0,090
0,049
0,049
 
 

4.2.9. Реализация КЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Алтайском крае"

0,016
0,004
0,004
0,004
0,002
0,002

 Администрация района, ЦРБ

Профилактика туберкулёза, борьба с распространением заболевания

Краевой бюджет
0,016
0,004
0,004
0,004
0,002
0,002
 
 

4.2.10. Реализация КЦП "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению"

0,112
0,112
 
 
 
 

 Администрация района, ЦРБ

Развитие системы первичной медико - санитарной помощи на селе

Краевой бюджет
0,112
0,112
 
 
 
 
 
 

4.2.11. Реализация КЦП "Сахарный диабет"

0,038
0,009
0,009
0,010
0,005
0,005

 Администрация района, ЦРБ

Оказание помощи больным сахарным диабетом, в части экономии затрат на приобретение медикаментов

Краевой бюджет
0,038
0,009
0,009
0,010
0,005
0,005
 
 

ВСЕГО по разделу "Здоровье"

4,292
1,414
1,515
0,670
0,346
0,346
 
 
Федеральный бюджет
2,126
0,495
0,515
0,536
0,290
0,290
 
 
Краевой бюджет
0,525
0,209
0,100
0,104
0,056
0,056
 
 
Муниципальный бюджет
1,390
0,460
0,900
0,030
 
 
 
 
Другие источники
0,250
0,250
 
 
 
 
 
 
4.3. Культура 

4.3.1. Капитальный ремонт здания ДК в с.Таловка

10,400
 
3,200
2,400
2,400
2,400

Программа: Социальное развитие села

Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг

Федеральный бюджет
3,120
 
0,960
0,720
0,720
0,720
 
 
Краевой бюджет
4,160
 
1,280
0,960
0,960
0,960
 
 
Муниципальный бюджет
3,120
 
0,960
0,720
0,720
0,720
 
 

4.3.2. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,471
0,108
0,035
0,060
0,134
0,134

Администрации р-на, комитет по культуре

Повышение качества услуг дополнительного образования детей

Краевой бюджет
0,327
0,080
0,020
0,040
0,093
0,093
 
 
Муниципальный бюджет
0,144
0,028
0,015
0,020
0,041
0,041
 
 

4.3.3. Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования)

1,015
0,136
0,156
0,177
0,273
0,273

Администрации р-на, комитет по культуре

Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг

Краевой бюджет
0,649
0,095
0,101
0,107
0,173
0,173
 
 
Муниципальный бюджет
0,366
0,041
0,055
0,070
0,100
0,100
 
 

4.3.4. Сохранение культурного наследия – ремонт и реставрация памятников культуры

0,150
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
 Учреждения культуры

 Патриотическое воспитание  населения

Муниципальный бюджет
0,150
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
 
 

4.3.5. Пополнение библиотечных фондов

0,622
0,086
0,084
0,119
0,167
0,167
 Учреждения культуры

Повышение культурного уровня населния

Краевой бюджет
0,443
0,066
0,070
0,074
0,117
0,117
 
 
Муниципальный бюджет
0,179
0,020
0,014
0,045
0,050
0,050
 
 

Итого по разделу "Культура"

12,658
0,360
3,505
2,786
3,004
3,004
 
 
Федеральный бюджет
3,120
 
0,960
0,720
0,720
0,720
 
 
Краевой бюджет
5,579
0,241
1,471
1,181
1,344
1,344
 
 
Муниципальный бюджет
3,959
0,119
1,074
0,885
0,941
0,941
 
 
4.4. Спорт 

 4.4.1. Реконструкция спортивного зала в с.Саввушка

1,200
0,240
0,960
 
 
 

Администрации р-на,поселения, ФГУП "НИИ ПП"

Привлечение молодежи к занятию спортом  укрепление физического здоровья населения

Муниципальный бюджет
1,200
0,240
0,960
 
 
 
 
 

4.4.2. Реконструкция  стадиона  и строиельство хоккейной коробки в с Барановка

0,020
 
0,020
 
 
 

 Администрация  с/с, СПК им. И.Я. Шумакова

Укрепление физического здоровья  населения

в том числе:      собственные средства

0,010
 
0,010
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,010
 
0,010
 
 
 
 
 

4.4.3.  Реконструкция стадионов в  сТаловка,п. Октябрьский

0,020
 
0,010
0,010
 
 

 Главы  сельсоветов, базовые хозяйства

 Привлечение населения к здоровому образу жизни

в том числе:      собственные средства

0,010
 
0,005
0,005
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,010
 
0,005
0,005
 
 
 
 

4.4.4.Укрепление  спортивной базы, приобретение оборудования для тренажерных залов школьных и других образовательных учреждений

0,184
0,006
0,007
0,007
0,082
0,082

Комитьет по культуре,туризму  и спорту

Привлечение молодежи к занятию спортом,  укрепление физического здоровья населения

Муниципальный бюджет
0,184
0,006
0,007
0,007
0,082
0,082
 
 

4.4.5. Создание районного спортивного клуба

0,350
0,350
 
 
 
 

Администрация района  , комитет по образованию

Привлечение молодежи к занятию спортом,  укрепление физического здоровья населения

Муниципальный
0,350
0,350
 
 
 
 
 
 

4.4.6. Реконструкция стадиона в с.Карамышево

0,180
0,090
0,090
 
 
 

Администрация района,Комитет по культуре и спорту, ООО "Восход"

  Укрепление физического здоровья населения, развитие спорта и физической культуры на селе

Собственные средства
0,040
0,020
0,020
 
 
 
 
 
муниципальный
0,140
0,070
0,070
 
 
 
 
 

ИТОГО по разделу "Спорт"

1,954
0,686
1,087
0,017
0,082
0,082
 
 
Собственные средства
0,060
0,020
0,035
0,005
 
 
 
 

           муниципальный

1,894
0,666
1,052
0,012
0,082
0,082
 
 

4.5. Социальная защита населения 

4.5.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

20,009
6,277
6,673
7,060
 
 

Администрация района, комитет по социальной защите

Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан

Краевой бюджет
20,009
6,277
6,673
7,060
 
 
 
 

4.5.2. Оказание помощи в денежной форме

0,519
0,163
0,173
0,183
 
 

Администрация района, комитет по социальной защите

Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан

Краевой бюджет
0,519
0,163
0,173
0,183
 
 
 
 

4.5.3. Выплата ежемесячного пособия на ребёнка

10,687
3,353
3,564
3,771
 
 

Администрация района, комитет по социальной защите

Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан

Краевой бюджет
10,687
3,353
3,564
3,771
 
 
 
 

4.5.4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0,777
0,259
0,259
0,259
 
 

Администрация района, комитет по социальной защите

Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан

Краевой бюджет
0,288
0,096
0,096
0,096
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,489
0,163
0,163
0,163
 
 
 
 

ВСЕГО по разделу "Социальная поддержка малообеспеченных семей"

31,993
10,052
10,669
11,272
 
 
 
 
Краевой бюджет
31,504
9,889
10,506
11,109
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,489
0,163
0,163
0,163
 
 
 
 
4.6. Занятость

4.6.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

0,494
0,116
0,105
0,100
0,532
0,100
ЦСЗН

Сокращение уровня безработицы

Краевой бюджет
0,255
0,058
0,053
0,048
0,480
0,048
 
 
Муниципальный бюджет
0,148
0,030
0,034
0,037
0,037
0,037
 
 

Другие источники (средства работодателей)

0,091
0,028
0,018
0,015
0,015
0,015
 
 

4.6.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
ЦСЗН

Сокращение уровня безработицы

Краевой бюджет
0,075
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
 
 

4.6.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда

0,011
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
ЦСЗН

Сокращение уровня безработицы

Краевой бюджет
0,011
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
 
 

4.6.4. Организация общественных работ

0,424
0,089
0,087
0,083
0,083
0,083
ЦСЗН

Сокращение уровня безработицы

Краевой бюджет
0,233
0,054
0,050
0,043
0,043
0,043
 
 

Другие источники  (средства работодателей)

0,191
0,035
0,037
0,040
0,040
0,040
 
 

4.6.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан

0,473
0,097
0,091
0,095
0,095
0,095
ЦСЗН

Сокращение уровня безработицы

Краевой бюджет
0,237
0,054
0,045
0,046
0,046
0,046
 
 

Другие источник ( средства    работодателей)

0,236
0,043
0,046
0,049
0,049
0,049
 
 

4.6.6. Социальная адаптация  безработных граждан на рынке труда

0,041
0,005
0,006
0,010
0,010
0,010
ЦСЗН

Сокращение уровня безработицы

Краевой бюджет
0,041
0,005
0,006
0,010
0,010
0,010
 
 

4.6.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников учреждений начального и среднего образования ищущих работу в впервые

0,220
0,029
0,026
0,113
0,026
0,026
ЦСЗН

Сокращение уровня безработицы

Краевой бюджет
0,070
0,017
0,014
0,013
0,013
0,013
 
 
Муниципальный бюджет
0,127
0,000
0,000
0,100
0,013
0,013
 
 

Другие источники ( личные сбережения граждан)

0,024
0,012
0,012
0,000
0,000
0,000
 
 

ВСЕГО по разделу "Занятости населения"

2,156
0,347
0,326
0,408
0,753
0,321
 
 
Краевой бюджет
1,312
0,200
0,179
0,167
0,599
0,167
 
 
Муниципальный бюджет
0,302
0,030
0,034
0,137
0,050
0,050
 
 
Другие источники
0,542
0,118
0,113
0,104
0,104
0,104
 
 

4.7.  Безопасность населения 

4.7.1. Обеспечения мероприятий согласно программы "Профилактика правонарушений в Змеиногорском районе Алтайском крае на 2007 - 2008 годы "

0,226
0,226
 
 
 
 

Администрация района, ОВД

Содействие органам внутренних дел в сфере обеспечения безопасности населения

Муниципальный бюджет
0,226
0,226
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО по разделу "Безопасность населения"

0,226
0,226
 
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,226
0,226
 
 
 
 
 
 

ИТОГО по направлению "Рост уровня и качества  жизни граждан"

82,543
17,141
23,001
25,856
11,552
4,994
 
 

в т.ч.: собственные средства

1,964
0,688
1,089
0,019
0,084
0,084
 
 

в т.ч.: средства федерального бюджета

9,046
0,495
1,475
3,156
2,910
1,010
 
 

в т.ч.: средства краевого бюджета

53,391
12,855
15,392
17,825
5,051
2,267
 
 

в т.ч.: средства муниципального бюджета

17,300
2,725
4,921
4,742
3,393
1,519
 
 

в т.ч.: другие источники

0,842
0,378
0,123
0,114
0,114
0,114
 
 
Итого по программе:
5710,706
990,845
1079,656
1085,062
1336,923
1218,220
 
 
в том числе:     
 
 
 
 
 
 
 
 

Собственные средства предприятий

5025,604
886,718
934,239
928,589
1194,054
1082,004
 
 
Федеральный бюджет
513,496
58,555
103,065
114,756
119,510
117,610
 
 
Краевой бюджет
105,268
25,934
25,191
28,270
14,333
11,539
 
 
Муниципальный бюджет
37,708
8,178
10,742
9,023
5,842
3,924
 
 
Другие источники
28,630
11,460
6,419
4,424
3,184
3,144