RSS - рассылка План

 
Наименование мероприятия

Объем финансирования, всего млн. руб.

в том числе по годам:

Исполнитель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
 
2008
2009
2010
2011
2012

Цель I. Рост экономического потенциала района

1.1. Промышленность
1
Строительство сырохранилища
 
 
 
 
 
 
ООО «Алтайская Буренка»

 Увеличение производства продукции

собственные средства
6
6
 
 
 
 
 
 
2
Строительство цеха по производству творога
 
 
 
 
 
 
ООО «Алтайская Буренка»

Расширение ассортимента цельномолочной продукции

собственные средства
5
 
5
 
 
 
 
 
3
Строительство трассы канализации (3,5 км)
 
 
 
 
 
 
 ООО «Алтайская Буренка»

Создание благоприятных условий для работы предприятия

собственные средства
4
4
 
 
 
 
 
 
4
 Модернизация производства (приобретение оборудования)
 
 
 
 
 
15
ОАО «Иткульский спиртзавод»

Снижение % износа основных средств

собственные средства
65
15
10
15
10
 
 
 
 
Итого по разделу
собственные средства
80
80
25
25
15
15
15
15
10
10
15
15
 
 
1.2. Сельское хозяйство
1

Реализация ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

 
 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Рост благосостояния населения
краевой бюджет
101,56
12,24
13,22
14,41
15,04
46,65
 
 
в том числе по мероприятиям программы
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

4,9
0,9
0,92
1,0
1,0
1,1
 
 

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

2,51
0,44
0,47
0,51
0,54
0,55
 
 

3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

30,0
 
 
 
 
30,0
 
 
4. Развитие газификации в сельской местности
45,1
8,1
8,5
9,0
9,5
10,0
 
 
5. Развитие автомобильных дорог в сельской местности
19,0
2,8
3,3
3,9
4,0
5,0
 
 
2

Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Увеличение урожайности зерновых и технических культур

1. Сохранение  плодородия почв, всего
25,5
4,6
4,8
5,1
5,4
5,6
 
 
краевой бюджет
12,75
2,3
2,4
2,55
2,7
2,8
 
 
собственные средства
12,75
2,3
2,4
2,55
2,7
2,8
 
 

1.1. Субсидирование затрат на приобретение  минеральных удобрений и средств защиты растений

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
12,75
2,3
2,4
2,55
2,7
2,8
 
 
собственные средства
12,75
2,3
2,4
2,55
2,7
2,8
 
 
3

Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Прирост объемов производства продукции растениеводства

Субсидирование затрат на приобретение элитных семян, всего

9,6
1,75
1,75
1,9
2,1
2,1
 
 
краевой бюджет
1,92
0,35
0,35
0,38
0,42
0,42
 
 
 
собственные средства
7,68
1,4
1,4
1,52
1,68
1,68
 
 
4

 Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Увеличение поголовья скота
1. Поддержка племенного животноводства
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
6,0
-
-
2,0
2,0
2,0
 
 
5
Строительство шести площадок по откорму бройлеров
 
 
 
 
 
 
ООО «Алтайский бройлер»

Производство мяса птицы 36 тыс т. в год. Ввод новых рабочих мест (300 чел.)

 
собственные средства
490
330
160
 
 
 
 
 
6
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения
 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Снижение % износа с/х техники

 Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,

краевой бюджет
11,5
2,0
2,1
2,3
2,5
2,6
 
 
7

Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Улучшение финансового состояния с/х предприятий

1. Субсидирование части затрат на уплату процентов  по кредитам и займам

 краевой бюджет
 
164,2
26,9
31,1
35,1
35,5
35,6
 
 
2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,71
-
0,1
0,18
0,21
0,22
 
 
3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
3,48
0,57
0,66
0,7
0,77
0,78
 
 

4. Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на подготовку специалистов для с/х

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Повышение образовательного уровня специалистов АПК

краевой бюджет
1,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 

2. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК

3,72
1,1
0,63
0,65
0,67
0,67
 
 
краевой бюджет
0,52
0,28
0,06
0,06
0,06
0,06
 
 
собственные средства
1,15
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
 
 
9
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Увеличение количества  личных подсобных хозяйств и объемов производства в данной категории

1. Субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам

 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,62
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
 
 

2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет

 
 
 
1,9
 
 
 
-
 
 
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
0,4
 
 
 
0,5
 
 

3. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов,

краевой бюджет
 
 
1,0
 
 
 
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
10

ВЦП «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы»

 
 
 
 
 
 

Управление сельского хозяйства администрации района

Сохранение лесного фонда района
краевой бюджет
0,3
0,3
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу
 
819,29
379,25
214,9
62,85
65,08
97,21
 
 
 
краевой бюджет
307,71
45,32
50,87
58,55
60,47
92,5
 
 
 
собственные средства
511,58
333,93
164,03
4,3
4,61
4,71
 
 
1.3. Строительный комплекс
 
1

Реализация ФЦП и краевой целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года»

 
 
 
 
 

Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации района

Привлечение  и   закрепление   в   сельской местности молодых семей и молодых специалистов

федеральный бюджет
2,4
0,7
0,8
0,9
 
 
 
 
краевой бюджет
3,0
0,9
1,0
1,1
 
 
 
 
2

Реализация краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до  2010 года»

 
 
 
 
 
 

Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации района

Улучшение жилищных условий населения района

краевой бюджет
8,9
1,87
1,99
2,19
2,85
 
 
 
- муниципальный бюджет
4,0
1,23
0,98
0,78
1,01
 
 
 
3
Приобретение жилья на вторичном рынке
- внебюджетные источники
 
722,89
 
150,52
 
163,18
 
177,91
 
115,64
 
115,64

Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации района, собственники жилья

Улучшение жилищных условий населения района

 
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
741,19
2,4
11,9
4,0
722,89
 
155,22
0,7
2,77
1,23
150,52
167,95
0,8
2,99
0,98
163,18
182,88
0,9
3,29
0,78
177,91
119,5
 
2,85
1,01
115,64
115,64
 
 
 
115,64
 
 
1.4. Малое предпринимательство
 
1

Возмещение банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства

 
 

управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации района

Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. Повышение зарплаты наемных работников.

Федеральный бюджет
1,95
0,3
0,35
0,4
0,4
0,5
 
 
2

Разработка и реализация программы «О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в Зональном районе на 2008-2010 г. г.»

-функционирование ИКЦ;

- проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Лучший предприниматель года»;

 
 
 
 
 
 

Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации района

 

Обеспечение условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе

-муниципальный бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
 
Итого по разделу
федеральный бюджет
муниципальный бюджет
2,25
1,95
0,3
0,4
0,3
0,1
0,45
0,35
0,1
0,5
0,4
0,1
0,4
0,4
0,5
0,5
 
 

1.5. Муниципальные финансы, управление и использование муниципального имущества и земель

1

Проведение заседаний постоянных комиссий по недоимке и комиссии по ликвидации задолженности по арендной плате за земли с/х назначения

 
 
 
 
 
 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям.

Обеспечение роста собственных доходов бюджетов поселений и районного бюджета. Увеличение собственных доходов бюджетов поселений и районного бюджета

муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу
муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО  ПО ЦЕЛИ:
 
1642,73
559,87
398,3
261,23
194,98
228,35
 
 
 
федеральный бюджет
 
4,35
1
1,15
1,3
0,4
0,5
 
 
 
краевой бюджет
 
319,61
48,09
53,86
61,84
63,32
92,5
 
 
 
муниципальный бюджет
 
4,3
1,33
1,08
0,88
1,01
-
 
 
 
внебюджетные источники
722,89
150,52
163,18
177,91
115,64
115,64
 
 
 
собственные средства
591,58
358,93
179,03
19,3
14,61
19,71
 
 

Цель II.  Рост качества сферы жизнедеятельности граждан

2.1. Дорожное строительство и транспорт

1
Ремонт, строительство и содержание дорог
 
 
 
 
 
 
КГУП «Зональное ДРСУ»

Обеспечение бесперебойного автомобильного сообщения между населенными пунктами

собственные средства
 
 
 
 
 
 
 
 
федеральный бюджет
48,2
7,9
8,7
9,5
10,5
11,6
 
 
краевой бюджет
53,5
8,7
10,0
10,5
11,6
12,7
 
 
муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
101,7
48,2
53,5
16,6
7,9
8,7
18,7
8,7
10,0
20
9,5
10,5
22,1
10,5
11,6
24,3
11,6
12,7
 
 
 
2.2.  ЖКХ, озеленение и благоустройство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Замена и модернизация водопроводных сетей
Всего
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
 
 
22,6
7,4
7,4
7,8
 
 
7,0
3,5
1,75
1,75
 
 
 
7,0
1,75
3,5
1,75
 
 
8,6
2,15
2,15
4,3
 
 

Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района

Обеспечение населения качественной питьевой водой

2
Обновление и модернизация оборудования
водоснабжения
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
 
 
0,88
0,25
0,18
0,32
0,13
 
 
0,25
0,13
0,06
0,06
 
 
0,25
0,06
0,06
0,13
 
 
 
0,38
0,06
0,06
0,13
0,13
 
 

Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района

Обеспечение надежности водоснабжения населения района

3

Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД не менее 80 %.

Всего
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
 
 
 
4,5
1,5
2,3
0,7
 
 
 
 
1,5
 
0,8
0,7
 
 
 
 
1,5
0,8
0,7
 
 
 
1,5
0,7
0,8
 
 
 

Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района

Обеспечение бесперебойного функционирования котельных на территории района

4

Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
 
 
3,0
0,75
0,25
0,75
1,25
 
 
1,0
0,5
 
0,25
0,25
 
 
1,0
0,25
 
0,25
0,5
 
 
1,0
 
0,25
0,25
0,5
 
 

Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района

Улучшение качества предоставления услуг, снижение аварийности в тепловых сетях

5

Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи

Всего
Краевой бюджет
Внебюджетные фонды
 
 
 
0,6
0,3
0,3
 
 
0,2
0,1
0,1
 
 
0,2
0,1
0,1
 
 
 
0,2
0,1
0,1
 
 

Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района

Увеличение КПД котлов
6

Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств.

Всего
Краевой бюджет
 
 
 
0,2
0,2
 
 
 
0,1
0,1
 
 
 
0,1
0,1
 
 
 

Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района

Повышение надежности и эффективности функционирования оборудования

7
Газификация.
Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Кредиты банков
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
 
 
 
189,8
8,0
63,4
65,5
26,5
26,4
 
 
 
63,3
2,2
18,4
20,5
11,1
11,1
 
 
 
56,6
2,8
20,0
20,0
6,3
7,5
 
 
 
69,9
3,0
25,0
25,0
9,1
7,8
 
 

Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района

Газификация населенных пунктов района

 
Итого по разделу
221,58
73,35
66,65
81,58
 
 
 
 
 
федеральный бюджет
17,9
6,33
5,66
5,91
 
 
 
 
 
краевой бюджет
64,33
18,66
20,26
25,41
 
 
 
 
 
муниципальный бюджет
37,27
13,96
10,88
12,43
 
 
 
 
 

другие источники (внебюджетные источники и кредиты банков)

102,08
34,4
29,85
37,83
 
 
 
 
2.3. Безопасность населения
1

Реализация программы «Профилактика правонарушений в Зональном районе на 2007-2008 годы»

 
 
 
 
 
 
ОВД Зонального района

Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов;

 
муниципальный бюджет
0,13
0,13
 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу
муниципальный бюджет
0,13
0,13
0,13
0,13
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО  ПО ЦЕЛИ:       
 
323,41
90,08
85,35
101,58
22,1
24,3
 
 
 
федеральный бюджет
 
66,1
14,23
14,36
15,41
10,5
11,6
 
 
 
краевой бюджет
 
117,83
27,36
30,26
35,91
11,6
12,7
 
 
 
муниципальный бюджет
 
37,4
 
14,09
10,88
12,43
 
 
 
 
 
внебюджетные источники
102,08
34,4
29,85
37,83
 
 
 
 

Цель III. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

3.1. Труд и занятость
1

Реализация районной программы «Улучшение условий и охраны труда в Зональном районе на 2007-2009 годы»

Муниципальный бюджет
 
 
 
 
1,6
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
0,2
 
 
 
 
0,3
 
 
 
 
0,4
 
 
 
 
0,5
отдел по труду администрации района

Создание  условий для реализации трудовых прав граждан, развитие и эффективное использование трудового потенциала граждан

2
Диспансеризация работников бюджетной сферы
Внебюджетные источники
 
 
1,4
 
 
0,5
 
 
0,6
 
 
0,3
 
 
МУЗ «Зональная ЦРБ»

Выявление заболеваний на ранних стадиях

3

Организация временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан

Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
 
 
 
0,64
0,63
0,81
 
 
 
0,24
0,21
0,27
 
 
 
0,21
0,21
0,27
 
 
 
0,19
0,21
0,27
 
 

КГУ «Центр занятости Зонального района»

Сокращения числа безработных, создание новых рабочих мест

4
Профессиональное обучение
Краевой бюджет
 
 
0,33
 
0,1
 
0,11
 
0,12
 
 

КГУ «Центр занятости Зонального района»

Повышение образовательного уровня населения

 
Итого по разделу
краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
5,41
0,97
2,23
2,21
1,52
0,34
0,41
0,77
1,6
0,32
0,41
0,87
1,39
0,31
0,51
0,57
0,4
 
0,4
0,5
 
0,5
 
 

3.2. Социальная поддержка населения

1

 Исполнение краевой целевой программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 

Комитет по социальной защите населения администрации района

Повышение эффективности системы социальной защиты малоимущих семей и отдельных категорий граждан, обеспечение доступности и качества предоставляемых социальных услуг.

 
 
 
 
в т.ч. по мероприятиям программы:
-Предоставление субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
20,1
6,3
6,7
7,1
-
-
 
 
 
-Оказание помощи в денежной форме
 
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
0,6
0,2
0,2
0,2
-
-
 
 
 
-Выплата ежемесячного пособия на ребенка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
15,6
4,9
5,2
5,5
 
 
 
 
 

- Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 
 
 
 
 
 
 
 
 
федеральный бюджет
0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 
2

Реализация законов «О социальной защите инвалидов» «О ветеранах» и районной программы адресной социальной помощи

 
 
 
 
 
 

Комитет по социальной защите населения администрации района

Повышение эффективности системы социальной защиты малоимущих семей и отдельных категорий граждан

 
собственные средства
8,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
 
 
 
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
собственные средства
45,4
0,6
36,3
8,5
13,1
0,2
11,4
1,5
13,9
0,2
12,1
1,6
14,7
0,2
12,8
1,7
1,8
 
 
1,8
1,9
 
 
1,9
 
 
3.3. Образование
1
Участие в национальном проекте «Образование»
 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации района

Обеспечение доступности образования
 
федеральный бюджет
15
3
3
3
3
3
 
 
муниципальный бюджет
0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 
2

Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы

 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации района

Создание    благоприятных    условий    для  комплексного развития  и  жизнедеятельности

детей в   районе  государственная     поддержка        детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 
- краевой бюджет
 
0,3
0,4
0,5
 
 
 
 
- муниципальный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
   в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
 
0,3
0,4
0,5
 
 
 
 
3

Программы: «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы

«Развитие системы образования Зонального района на 2006-2010 г.г.»

 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации района

Поддержка учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы, повышение качества образовательных услуг и поощрение лучших учителей.

 
 
 
- краевой бюджет
5,22
1,25
1,66
1,27
0,87
0,87
 
 
- муниципальный бюджет
0,8
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
 
 
   в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Одаренные дети
- краевой бюджет
0,12
0,04
0,04
0,04
 
 
 
 
2. Организация летнего отдыха детей
- краевой бюджет
0,78
0,26
0,26
0,26
 
 
 
 

3. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей

- краевой бюджет
 
0,57
0,18
0,19
0,2
 
 
 
 
4. ЕГЭ
- краевой бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 
 
 
5. Информатизация
 
 
 
 
 
 
 
Компьютеризация школ
муниципальный бюджет
0,8
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
 
 
6.Развитие материально-технической базы школ
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение учебным и учебно-наглядным, технологическим оборудованием, учебными пособиями.

- краевой бюджет
1,1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
 
 
7. Школьный автобус
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение школ  автобусами для подвоза детей к месту учебы

- краевой бюджет
2,3
0,3
0,7
0,3
0,5
0,5
 
 
8. Развитие сельского спорта
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение школ спортивным инвентарем и оборудованием

- краевой бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
 
 
4

Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы», программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2012 годы в Зональном районе»

 
 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации района

Создание условий для  сокращения  распространения  наркомании  и  связанных  с  ней  преступлений  и правонарушений до  уровня  минимальной  опасности

                 для общества

 
- краевой бюджет
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 
 
- муниципальный бюджет
0,35
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
 
 
   в т.ч. по мероприятиям программы:
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи

 
0,002
0,002
0,002
0,002
 
 
 

Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей

 
0,016
0,016
0,016
0,016
 
 
 
Организация антинаркотических профилактических акций
 
0,002
0,0015
0,0015
0,002
 
 
 
5

Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы

1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив

2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.Поддержка талантливой молодежи
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи
5.Пропаганда здорового образа жизни

6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи

7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации района

Формирование  условий  для  успешного  развития потенциала   молодежи    и    ее    эффективной самореализации

 
- краевой бюджет
0,17
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
 
 
- муниципальный бюджет
0,09
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
 
 
6

Реализация ФЦП «Жилище» на 2002-2010 г.г. (2 этап),  КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы, «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Зональном районе Алтайского края»

 
 
 
 
 
 

Специалист по делам молодежи и спорту администрации района

Улучшение жилищных условий ≈10 молодых семей

-федеральный бюджет
0,8
0,24
0,28
0,28
 
 
 
 
- краевой бюджет
1,59
0,47
0,56
0,56
 
 
 
 
- муниципальный бюджет
0,8
0,24
0,28
0,28
 
 
 
 
7

КЦП «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных  учреждений Алтайского края на 2007-2010 годы» (монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения)

 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации района

Обеспечение пожаробезопасности образовательных учреждений

 
краевой бюджет
1,8
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
 
 
муниципальный бюджет
5,16
3
1
0,86
0,1
0,2
 
 
8

Программа «Реконструкции сети образовательных учреждений»

 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации района

Улучшение технического состояния школ района

муниципальный бюджет
0,75
0,2
0,15
0,15
0,15
0,1
 
 
 
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
34,61
15,8
10,76
8,05
9,41
3,24
2,47
3,7
8,15
3,28
3,17
1,7
7,72
3,28
2,88
1,56
4,65
3,0
1,13
0,52
4,68
3,0
1,11
0,57
 
 
3.4. Демографическая и миграционная политика
 
1

Исполнение ФЗ №256-ФЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей до 1,5 лет»

 
 
 
 
 
 

 Комитет по социальной защите населения администрации района

Улучшение демографической обстановки в районе

федеральный бюджет
33
5,5
6,0
6,5
7,1
7,9
 
 
2
Выдача сертификатов материнского капитала
 
 
 
 
 
 
ГУ – УПФР в Зональном районе
Увеличение рождаемости
федеральный бюджет
12,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
 
 
 
Итого по разделу:
федеральный бюджет
45,5
45,5
8,0
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,6
9,6
10,4
10,4
 
 
3.5. Здравоохранение
1
Участие в национальном проекте «Здоровье»
 
 
 
 
 
 
МУЗ «Зональная ЦРБ»

Улучшение материально технической базы ЦРБ

федеральный бюджет
13,5
3,1
3,3
3,4
3,7
 
 
 
2
Участие в программах:

- ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2010 годы»

- КЦП «Предупреждение и борьба заболеваниями социального характера на 2007 -2011 годы»

- «О неотложных мерах борьбы с туберкулезом в Зональном районе на 2006-2008 годы»

(выявление, диспансеризация, наблюдение по ВИЧ, гепатиту, туберкулезу; обследование, лабораторная диагностика, контроль за лечением)

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Зональная ЦРБ»

Стабилизация эпидемиологической ситуации; увеличение продолжительности жизни; снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения.

федеральный бюджет
0,65
0,12
0,12
0,13
0,14
0,14
 
 
краевой бюджет
1,31
0,24
0,25
0,26
0,28
0,28
 
 
муниципальный бюджет
1,94
0,31
0,34
0,38
0,42
0,49
 
 
3

Участие в краевой целевой программе «Организация сервисного обслуживания и приобретение дорогостоящей медицинской техники» на 2007-2011 годы  (приобретение оборудования и автомобилей по нац. проекту)

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Зональная ЦРБ»

Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи

4

Участие в краевой целевой программе «Переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров на 2007-2011 годы» (ежегодное обучение мед. работников)

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Зональная ЦРБ»

Совершенствование мед. образования и кадровой политики, сертификация специалистов

краевой бюджет
0,15
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
 
 
муниципальный бюджет
4,88
0,80
0,88
0,97
1,06
1,17
 
 
5

Участие в ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае годы»

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Зональная ЦРБ»

Сохранение репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение перинатальной смертности, заболеваемости и инвалидизации матерей, детей, подростков.

краевой бюджет
0,019
0,003
0,004
0,004
0,004
0,004
 
 
Соцстрах (родовые сертификаты)
0,55
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
 
 
6

Строительство, капитальный ремонт отделений ЦРБ и ФАПов

 
 
 
 
 
 
МУЗ «Зональная ЦРБ»

Улучшение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи

муниципальный бюджет
7,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,7
 
 
 
Итого по разделу:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
30,099
14,15
1,479
13,92
0,55
5,893
3,22
0,273
2,31
0,09
6,324
3,42
0,284
2,52
0,10
6,684
3,53
0,294
2,75
0,11
7,254
3,84
0,314
2,98
0,12
3,944
0,14
0,314
3,36
0,13
 
 
 
3.6 Физическая культура и спорт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Строительство стадиона в п. Октябрьский на 500 мест
 
 
 
 
 

Специалист по делам молодежи и спорту администрации района, глава сельсовета

Обеспечение условий для развития занятий массовой  физической культурой и спортом

 
краевой бюджет
3,2
 
 
3,2
 
 
 
муниципальный бюджет
0,8
 
 
0,8
 
 
 
 
2
Строительство стадиона в с. Новая Чемровка
 
 
 
 
 
 

Специалист по делам молодежи и спорту администрации района, глава сельсовета

Обеспечение условий для развития занятий массовой  физической культурой и спортом

краевой бюджет
3,2
 
 
 
 
3,2
 
 
муниципальный бюджет
0,8
 
 
 
 
0,8
 
 
 
Итого по разделу              
краевой бюджет
муниципальный бюджет
8,0
6,4
1,6
 
 
4,0
3,2
0,8
 
4,0
3,2
0,8
 
 
3.7. Культура
1

Программа «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы, РЦП «Культура Зонального района на 2008-2010 годы»

 
 
 
 
 
 

Отдел по культуре администрации района

Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры;

- краевой бюджет

1,48
0,27
0,22
0,19
0,4
0,4
 
 

- муниципальный бюджет

0,65
0,1
0,08
0,07
0,2
0,2
 
 

   в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет):

 
 
 
 
 
 
 
 

Пополнение библиотечных фондов

0,53
0,08
0,08
0,09
0,14
0,14
 
 

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

0,63
0,09
0,1
0,1
0,17
0,17
 
 

Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ

0,32
0,1
0,04
-
0,09
0,09
 
 
2

Реконструкция, капитальный ремонт, РДК с. Зональное.

 
 
 
 
 
 
Отдел по культуре администрации района

Повышение  уровня обслуживания населения в учреждениях культуры района за счет улучшения оснащенности материальной базы.

 

муниципальный бюджет

2,0
 
 
 
1,0
1,0
 
 
 
Итого по разделу:
Краевой бюджет
муниципальный бюджет
4,13
1,48
2,65
0,37
0,27
0,1
0,3
0,22
0,08
0,26
0,19
0,07
1,6
0,4
1,2
1,6
0,4
1,2
 
 
3.8 Потребительский рынок
1

 Открытие  новых торговых точек

 
 
 
 
 
 
Частные предприниматели

Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах

собственные средства

2,0
0,2
0,2
0,5
0,5
0,6
 
 
 
Итого по разделу
собственные средства
2,0
2,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
 
 
 
ИТОГО ПО ЦЕЛИ:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
собственные средства
175,149
76,05
57,389
28,45
10,5
2,76
38,493
14,66
14,753
6,52
1,7
0,86
38,974
15,4
16,094
4,71
1,8
0,97
44,254
16,01
19,674
5,69
2,2
0,68
25,804
16,44
1,844
5,1
2,3
0,12
27,624
13,54
5,024
6,43
2,5
0,13
 
 
 
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
собственные средства
2141,289
146,5
494,829
70,15
602,08
827,73
688,443
29,89
90,203
21,94
360,63
185,78
522,624
30,91
100,214
16,67
180,83
194,0
 
407,064
32,72
117,424
19,0
21,5
216,42
242,884
27,34
76,764
6,11
16,91
115,76
280,274
25,64
110,224
6,43
22,21
115,77