RSS - рассылка Приложение 1

ИНДИКАТОРЫ
программы социально-экономического развития Алтайского края на 2008- 2012 годы

п/п

Наименование

индикатора

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 год к 2007 году

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стратегическая цель: достижение высокого уровня благосостояния населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

 

Индикаторы достижения цели:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году

124,5
111
109,5
110,6
113,2
112,5
112,4
173
 

доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %

20,1
19,5
17,5
15,4
13,5
 
11,5
 
9,5
 
 
ожидаемая продолжительность жизни, лет
66,6
66,8
67
68
68,5
69,0
69,5
 

Цель1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости

Задача 1.1. Проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию края  

1.1.1

Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 чел. населения)

-5,1
-3,7
-3,5
-3,3
-3,1
-2,9
-1,6
 
1.1.2
Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения)
10,1
11
11,3
11,6
12
12,3
12,4
 
1.1.3
Коэффициент миграционного прироста (убыли) (на 1000 чел. населения)
-2,8
-2,9
-2,4
-2,1
-1,8
-1,6
-1,3
 

Задача 1.2. Обеспечение экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров

1.2.1

Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений, %

60,0
60,5
62,5
63
66
70
75
 

Задача 1.3. Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и повышение занятости экономически активного населения края

1.3.1

Темп роста численности занятых в экономике, %

100
100,1
100,3
100,2
100,6
100
100,2
101,3
1.3.2

Уровень безработицы (по методологии МОТ), %

8,8
8,7
8,4
8,1
7,5
7,5
7,3
 
1.3.3

Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, %

4,7
4,5
4,2
4,0
3,9
3,8
3,6
 

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата

Задача 2.1. Обеспечение устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения 

2.1.1

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб.

6147
 
7649
9370
11038
12892
 
15330
 
18243
 
2.1.2

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году

115,4
114,6
114,0
111,4
111,1
112,8
112,7
179
2.1.3

Покупательная способность средней заработной платы, %

207,5
218,5
243
266
289
312
335
 
2.1.4

Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб.

6137
7456
8960
10731
12901
15300
18159
 
2.1.5

Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году

124,5
111
109,5
110,6
113,2
112,5
112,4
173
2.1.6

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %

20,1
19,5
17,5
15,4
13,5
11,5
9,5
 

Задача 2.2. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения

2.2.1

Отношение численности получателей мер социальной поддержки через органы социальной защиты к общей численности населения Алтайского края, %

39,6
39,6
39,7
39,8
39,9
40,0
40,1
 

Задача 2.3. Обеспечение доступности качественного общего образования

2.3.1

Охват детей дошкольным образованием (число детей, посещающих дошкольные учреждения, к общему числу детей в возрасте до 7 лет), %

57,2
58,2
65
67
68
70
72
 
2.3.2

Удельный вес учащихся, получающих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам ЕГЭ, %

51,2
56,9
57,2
57,2
57,4
57,7
58,0
 
2.3.3

Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами, учеников на 1 компьютер

 
36
 
35
 
34
33
32
31
30
 

Задача 2.4. Обеспечение улучшения здоровья населения  

2.4.1
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
66,6
66,8
67
68
68,5
69,0
69,5
 
2.4.2
Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. чел. населения
46,8
47,6
48,1
48,6
49,1
49,6
50,2
 
2.4.3

Уровень диспансеризации населения (на 1000 чел. населения), %

73,7
75,9
78
78
79
79
80
 

Задача 2.5. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

2.5.1

Доля лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края, %

11,3
12,4
13,8
14,5
15,0
15,5
16,2
 

Задача 2.6. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края

2.6.1

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, %

30,0
31,0
32,0
33
33,3
34
35
 
2.6.2

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз.

5911
5918
5923
5925
5927
5928
5930
 

Задача 2.7. Развитие социальной инфраструктуры и повышение доступности учреждений и услуг социальной сферы

2.7.1

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях, мест на 1000 детей

477
550
565,5
665
765
850
900
 
2.7.2

Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. чел. населения

116,7
111,7
107,1
102,6
98
96
95
 
2.7.3

Обеспеченность населения амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. чел. населения

285,8
290,9
295
297,3
299,5
301
303
 
2.7.4

Обеспеченность спортивными сооружениями, кв. м на 10 тыс.чел. населения

1669
1682
1697
1710
1725
1740
1760
 

Стратегическая цель: рост качества среды жизнедеятельности

 

Индикаторы достижения цели:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспеченность жильем, кв. м на  душу населения

20,0
20,3
20,6
21,0
21,4
21,8
22,2
 
 

индекс физического объема платных услуг населению, %

110,9
112,5
112,4
112,8
113,9
114,5
115
190

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

Задача 3.1. Повышение качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог

3.1.1

Доля региональных и муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, %

35,0
35,6
36,3
37
38
39
40
 
3.1.2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км

14523,5
14535
14700
14900
15160
15320
15480
106,5

Задача 3.2. Обеспечение высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта

3.2.1

Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пасс./км

3553,1
3570
3606
3660
3730
3810
3885
109
3.2.2

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т/км

504,6
530
560
590
620
650
700
132

Задача 3.3. Создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей гарантированный доступ каждого жителя края к информации независимо от социального статуса и места проживания

3.3.1

Обеспеченность стационарными телефонами (на 100 семей)

84
86
88
89
90
91
92
 

Задача 3.4. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края

3.4.1

Обеспеченность жильем, кв. м на  душу населения

20,0
20,3
20,6
21,0
21,4
21,8
22,2
 
3.4.2

Уровень благоустройства жилищного фонда, в том числе оборудованного:

канализацией, %
62,4
63,0
63,5
64,0
64,6
66,0
68,0
 
 
централизованным отоплением, %
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
52,0
53,0
 
 
горячим водоснабжением, %
40,6
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
44,0
 
3.4.3

Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв. м на 1000 человек населения

173,9
198,8
226,8
268,6
311,2
342,2
393,6
198
3.4.4

Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %

2,1
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
 

Задача 3.5. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения

3.5.1

Степень износа основных фондов коммунального хозяйства, %

62
58
54
51
50
49
48
 
3.5.2
Доля убыточных организаций ЖКХ, %
72,0
61
55
50
45
40
35
 
3.5.3

Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета,
в том числе: тепловой энергии, %

13,7
14
16
18
20
22
24
 
 
                      горячей воды, %
19
20
22
24
26
28
30
 
 
                      холодной воды, %
25
26
28
28,5
29,5
30
32
 
3.5.4

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %

82
82
83
85
87
90
92
 

Задача 3.6. Улучшение потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами

3.6.1

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс.руб.

41,7
52,0
62,6
73,4
84,4
97,5
111,3
 
3.6.2

Индекс физического объема оборота розничной торговли, %

119,6
114,7
112
111
109,5
110
109
163
3.6.3

Оборот общественного питания в расчете на душу населения, тыс.руб.

1,3
1,7
2,1
2,5
2,8
3,2
3,7
 
3.6.4

Индекс физического объема оборота общественного питания, %

118,6
112,2
111
108,5
107
107
106
146
3.6.5

Индекс физического объема платных услуг населению, %

110,9
112,5
112,4
112,8
113,9
114,5
115
190

Задача 3.7. Повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой территории   

3.7.1

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс.т

218,6
219,7
216,8
214,6
212,4
210,2
218,1
 
3.7.2

Сброс загрязненных сточных вод, млн.куб.м

26,6
26,6
26,3
26,0
25,7
25,5
25,2
 
3.7.3

Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, %

76,6
77,0
77,2
77,4
77,6
77,8
78,0
 

Задача 3.8. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов

3.8.1

Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей

31,7
29,3
28,9
28,9
28,5
28
28
 
3.8.2

Уровень безопасности дорожного движения, количество ДТП в год на 10 тыс. автомобилей

76,6
76,1
75,6
75,0
74,5
74,0
73,5
 

Стратегическая цель: рост экономического потенциала края

 

Индикаторы достижения цели:

 

индекс физического объема валового регионального продукта, %

112,1
110,5
108,5
108,8
109
109,7
108,9
154
 

доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП, %

28,6
30,1
30,9
31,5
32
32,5
33
 
 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, %
118,8
122,1
113
119
120
114
112,5
207
 

внешнеторговый оборот на душу населения, тыс.долл.США

0,35
0,50
0,53
0,56
0,60
0,66
0,72
 
 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %

7,0
8,5
10,5
12
13,5
15
15,8
 

Цель 4. Формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономического роста

Задача 4.1. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной привлекательности

4.1.1

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс.руб.

11,0
15,3
19,5
25,3
32,9
40,6
49,2
 
4.1.2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, %
118,8
122,1
113
119
120
114
112,5
207
4.1.3
Иностранные инвестиции, тыс.долл.США
2795,9
1900
2100
2350
2600
2900
3200
168
Задача 4.2. Развитие финансовых рынков
4.2.1

Рост объемов кредитных вложений в экономику, %

139,8
130
125
120
120
120
120
259

Задача 4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса

4.3.1

Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике, %

37
39
41
43
46
47
48
 
4.3.2

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП, %

28,6
30,1
30,9
31,5
32
32,5
33
 
4.3.3

Темп роста кредитования субъектов малого предпринимательства, %

110
115
120
118
115
110
110
 

Задача 4.4. Создание благоприятной инновационной среды для трансформации научно-технического потенциала в реальный фактор экономического роста

4.4.1

Уровень инновационной активности, (отношение инновационно активных к общему числу обследованных предприятий), %

9,1
10,5
11,0
12,5
13,0
13,7
15,1
 
4.4.2

Удельный вес затрат на технологические инновации к ВРП, %

0,74
0,80
0,92
1,06
1,23
1,37
1,53
 
4.4.3

Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП, %

0,38
0,39
0,42
0,46
0,51
0,58
0,67
 
4.4.4

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %

7,0
8,5
10,5
12
13,5
15
15,8
 

Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства

Задача 5.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном рынках на основе технологического обновления производства

5.1.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и произведенных услуг на душу населения, тыс.руб.

46,0
54,0
62,8
71,5
81,4
90,9
101,4
 
5.1.2
Индекс промышленного производства, %
110,3
106,2
105,2
105,4
106,0
104,7
104,6
129
 

    в том числе в обрабатывающих производствах, %

112,7
106,6
105,3
105,3
105,8
104,4
104,2
128
5.1.3

 Доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства, %

0,8
1,6
2,2
2,8
3,2
3,8
4,4
 
5.1.4

Индекс физического объема инвестиций в производство машин и оборудования, %

126,8
153,3
129
120,4
119,8
120,0
119,5
267

Задача 5.2. Повышение эффективности функционирования аграрного комплекса

5.2.1

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения, тыс.руб.

19,3
21,8
23,4
26,0
28,8
32,0
34,9
 
5.2.2

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, %  

109,5
106,1
100,6
103,5
104,0
105,3
103,5
118
5.2.3

Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га

10,3
12,6
11,6
12
12,6
13,2
13,6
 
5.2.4

Доля посевной площади, на которой внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади по сельскохозяйственным организациям, %

5,7
7
10
13
17
20
23
 
5.2.5

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, кг на 1 корову

3066
3200
3350
3400
3500
3600
3700
 
5.2.6
Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций, %
68,6
70
73
77
82
88
92
 

Задача 5.3. Устойчивое развитие сельских территорий, значительное сокращение отставания уровня жизни сельского населения от городского

5.3.1

Соотношение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства и среднемесячной заработной платы в целом по Алтайскому краю, %

44,6
47
48
51
54
57
60
 

Цель 6. Формирование организационной и экономической среды для развития в крае современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса

Задача 6.1. Обеспечение условий для устойчивого развития туризма в крае, создание особой экономической зоны туристско–рекреационного типа

6.1.1

Количество средств размещения (гостиниц, пансионатов, санаториев, баз отдыха и др.), ед.

202
214
230
240
250
265
280
131
6.1.2

Количество мест, тыс.мест

16,2
16,6
16,9
17,4
18,8
19,8
21,2
128
6.1.3

Количество занятых в сфере туризма с учётом смежных отраслей, тыс.чел.

10,8
11,0
11,3
11,6
12,6
13,2
14,1
128
6.1.4

Доход от туризма, млн. руб.

1432,4
1934
2514
3124
3928
4713
5656
293

Задача 6.2. Продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынок

6.2.1
Туристcкий поток – всего, тыс.чел.
625
845
1055
1265
1520
1750
2010
238
 

въездной, тыс.чел.

390
565
730
895
1110
1200
1520
269
 

выездной, тыс.чел.

130
155
180
205
230
255
280
181
 

внутренний, тыс.чел.

105
125
145
165
180
195
210
168

Цель 7. Развитие международного сотрудничества

Задача 7.1. Активное продвижение товаров и услуг региональных предприятий на международные рынки

7.1.1

Объем экспорта продукции, млн.долл.США

595,1
939
979
1028
1090
1174
1268
135
7.1.2

Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс.долл.США

0,35
0,50
0,53
0,56
0,60
0,66
0,72
 

Стратегическая цель: повышение эффективности системы управления регионом

Цель 8. Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления

Задача 8.1. Повышение эффективности формирования и использования региональных финансов

8.1.1

Доля расходов консолидированного бюджета края, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), %

3,4
6,2
9,6
10,1
 
 
 
 
8.1.2

Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета, руб. на душу населения

7229
9370
10770
11983
13264
14526
15745
 
8.1.3

Уровень дотационности регионального бюджета, %

37
36
35
34
33
33
32